1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 公司差旅管理制度

        時間:2022-04-14 08:40:02 制度 我要投稿

        2022公司差旅管理制度

          在現在社會,越來越多人會去使用制度,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編收集整理的2022公司差旅管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        2022公司差旅管理制度

          公司差旅管理制度1

          出差人員必須嚴守厲行節約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據。

          1、出差人員必需按規定行程出差辦事,不按規定的行程擅自決定繞道改變行程的,發生的相關費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經理批準并報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關報賬手續。

          2、住宿費憑出差地住宿發票,在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷。

          3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費

          4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經理并獲得批準,并報財務部備案,其有關費用均由個人自理不許報銷。

          5、凡總經理指定執行特殊任務前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。

          6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。

          7、實際出差天數超過原計劃天數的費用,需及時匯報總經理并經總經理批準,否則,財務部不予報銷。

          8、外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經公司總經理批準可實報實銷。

          9、出差過程中因業務工作需要使用招待費應先獲得總經理的批準同意,方可回來后憑據報銷。

          公司差旅管理制度2

          一、目的

          為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節約的原則,特制定本規定。

          二、適用范圍

          本規定差旅費是指公司員工在因公出差期間發生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關費用。

          三、管理原則

          差旅費一律納入各部門預算管理,各部門應根據本部門工作計劃分別就本部門的差旅費編制標準預算。

          四、審批權限及支出標準

          1、審批權限:出差借款與報銷審批權限按公司制度規定的借款/報銷審批權限執行(見《審批權限表》)。

          2、乘車標準:

          行政級別交通工具

          飛機火車輪船長途汽車

          副總裁以上級別(含)商務艙/經濟艙軟臥頭等艙據實報銷

          部門總監經濟艙軟硬臥、硬座二等艙據實報銷

          其它人員特批硬臥、硬座三等艙據實報銷

          備注:表中所述特批系指由其主管上級(即直接審批領導)批準。

          3、住宿標準:

          a、員工出差地區有公司簽約酒店的,應通過行政部在簽約酒店預定住房,如無簽約酒店的地區,需經行政部協調辦理酒店住宿。

          b、部門總監以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住,如:如家快捷酒店。

          c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。

          4、交通費標準:(另行通知)

          5、伙食補助標準:(另行通知)

          五、具體規定

          1、出差期間的招待費規定

          a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。

          b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。

          c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的小票。

          2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規定

          a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的`,一律不得報銷市內交通費。

          b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

          c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業務需要架私人車輛出差的由直接領導審批可據實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據實報銷。

          3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規定

          a、員工到外地參加公司規定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發給伙食補助。

          b、員工到公司所屬公司出差,當地提供用餐條件的,免除伙食補助。

          六、報銷規定

          1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據就此次出差發生的相關費用到財務部進行報銷,同時沖減出差發生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規定的報銷期間內沒有報銷應提出說明,否則財務部有權對此次出差發生的借款在該員工當月的工資中扣回。

          2、申請伙食補助的規定

          出差人員申請伙食補助,應是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據,空缺行程所對應的伙食補貼應經部門主管副總裁或總經理特批方可發放,否則不予發放。

          3、報銷憑證的要求

          a、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據都應在出差時間段之內。例如從北京到上海出差,出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結束,這次出差所報銷的票據不能超出開始和結束時間。否則財務部有權拒收。

          b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據應按照類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發生機票、交通費、住宿費、業務招待費等,應按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業務招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。

          c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發票方可進行報銷(提供發票不限出差當地的發票,可以提供本地的發票)。

          七、本辦法由公司財務部負責解釋。

          八、本辦法自自公布之日起開始執行,原公司有關差旅費的管理規定廢止。

        【2022公司差旅管理制度】相關文章:

        公司差旅報銷制度03-30

        2022傳媒公司行政管理制度04-11

        商務秘書差旅禮儀11-03

        員工差旅報銷制度03-29

        2022最新公司管理制度(通用5篇)04-12

        銀行“搶食”差旅管理市場10-05

        2022公司財務管理制度(通用11篇)04-03

        水務公司管理制度04-13

        園林公司管理制度04-13

        公司用人管理制度04-13

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>