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      1. 檔案流程管理制度

        時間:2022-07-07 18:51:18 制度 我要投稿
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        檔案流程管理制度(精選17篇)

          隨著社會一步步向前發展,我們都跟制度有著直接或間接的聯系,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家整理的檔案流程管理制度,歡迎大家分享。

        檔案流程管理制度(精選17篇)

          檔案流程管理制度 篇1

          1、客戶檔案由與客戶直接聯系的人一周內負責建立,交直接上級審核,專人負責保管。

          2、與公司有長期合作關系的'主要經銷商、醫院、藥店、零售商等每季度由直接責任人負責對客戶檔案進行填充、修改和完善,填充、修改和完善的內容按時交檔案管理人。

          3、客戶檔案管理人按照公司有關規定妥善保管,分類整理。

          4、檔案的保管應嚴格執行檔案借閱制度,不得將檔案材料拿給無關人員閱讀或憑私人關系隨意借閱。

          5、客戶檔案是公司的重要財產,任何人不得據為己有。

          檔案流程管理制度 篇2

          一、檔案管理人員要認真學習《保密法》,遵循保密工作制度,不準以任何借口和形式向無關人員泄露和談論涉及國家和單位秘密事項的檔案文件內容。

          二、劃分密級的檔案資料單獨組建保管單位,嚴格管理,控制使用,未經單位領導批準,不得提供利用。

          三、按照國家有關規定及時處理檔案降密、解密工作。

          四、銷毀保密檔案材料,必須嚴格履行批準手續,防止銷毀過程中出現失泄密現象。

          五、檔案庫房為單位機要重地,非檔案管理人員未經檔案主管領導批準不得進入。確需進入,需經批準和嚴格登記,并由檔案管理人員陪同。

          檔案流程管理制度 篇3

          1、檔案室是機要重地,非檔案管理人員嚴禁入內。

          2、檔案庫房必須堅固,采取防火、防盜、防蟲、防潮、防鼠、防光、防塵等措施,并經常檢查各項措施是否有效。

          3、對庫房內各種檔案進行科學分類、排列、編號,分別上架入柜,柜架排列科學、合理。

          4、庫房內嚴禁存放與保存檔案無關的非檔案物品。

          5、經常清理環境衛生保持庫房整潔美觀。

          6、庫房內置放溫、濕度檢測設置,定期檢查、記錄、分析,庫內溫度應經常保持在14—24攝氏度,相對濕度保持在45%-60%。

          7、檔案管理人員定期檢查檔案保管情況,做好記錄,發現破損和字跡模糊及時修補、復制。

          8、檔案管理人員離開時應熄燈、關好門窗。

          檔案流程管理制度 篇4

          1.服從市場部經理領導,按要求完成下達任務。

          2.根據業務員反饋的客戶資料經市場監察人員核實后,據《客戶檔案管理制度》建立客戶桂案。

          3.嚴格保守商業秘密。

          4.根據信息反饋管理人員及市場監察人員、業務員提供的資料及時更新客戶檔案。

          5.客戶檔案評估,及時、準確向市場部經理提供依據(或:非現款交易方式應經歷“簽字”程序)。

          6.其他臨時性相關工作。

          檔案流程管理制度 篇5

          一、認真執行《歸檔文件整理規則》的規定,堅持以件為單位進行整理。

          二、遵循文件的形成規律,保持文件之間的有機聯系,使整理后的檔案便于保管和利用。

          三、注意區分檔案的`不同價值,制定單位檔案保管期限表,使重要的檔案得到重點保護。

          四、按照“年度—機構”分類法編制單位檔案分類大綱。

          五、歸檔文件要及時編目、裝盒,認真填寫盒脊項目與備考表。

          六、檔號編制必須做到不重、不缺、不變、不繁。

          檔案流程管理制度 篇6

          1、非本室工作人員,未經同意,不得進入庫房。

          2、檔案室內不得存放與檔案工作無關的物品,并始終保持室內整潔。

          3、按照防火、防塵、防盜、防潮、防光、防蟲鼠的要求,設置窗簾、樟腦精,配置氣體滅火機,適時進行庫房密閉通風等措施。

          4、檔案裝具統一,存放排列整齊,箱(柜)統一編號并標明所存檔案類別及年代。

          5、定期清點核實存檔案,級差檔案褪變,破損情況,發現問題及時匯報、及時解決。

          檔案流程管理制度 篇7

          1、貫徹執行檔案工作的政策和法規,熱愛本職工作,刻苦鉆研業務,不斷提高檔案工作水平。

          2、負責對各部門檔案立卷的業務指導,做好各類檔案的`接收、歸檔工作。

          3、按照“六防”要求,做好庫房管理和檔案保管工作,定期進行檢查,保證各類檔案的完整安全。

          4、按規定作好檔案的利用接待工作,并根據利用者要求做到熱情接待,詳細提供。

          5、加強組織紀律,嚴守檔案秘密,嚴禁檔案信息私自外傳。

          檔案流程管理制度 篇8

          1、認真貫徹執行《保密法》,自覺維護黨和國家機密,嚴防檔案失蹤、泄密事件發生。

          2、珍貴檔案和有密級檔案須領導批準后,限于在閱覽室內查閱。

          3、未經允許不準擅自摘抄、復制和對外泄漏檔案內容。

          4、檔案人員要做到知密不泄,不與無關人員談論檔案機密。

          檔案流程管理制度 篇9

          1、本單位工作人員因工作需要均可利用有關檔案。

          2、利用檔案原則上只準查閱,不得外借,如有特殊情況需要借閱者,須辦理借閱手續,借閱時間不超過一周。

          3、外單位需利用本單位檔案者,須持單位介紹信,說明利用目的,并經單位領導批準后才能借閱。

          4、利用者必須絕對愛護檔案,不得隨意抽頁、涂改、圈劃、轉借。查閱時不得吸煙、喝茶。

          5、利用檔案必須辦理登記手續,并及時向檔案員反饋利用效果信息。

          檔案流程管理制度 篇10

          1、設備檔案室是煤礦檔案信息和檔案數據處理中心,任何無關人員嚴禁入內。須經本室工作人員同意方可入內,在工作過程中有本室工作人員在場。

          2、檔案管理人員要嚴格按照規范的操作程序進行資料的維護。

          3、不得擅自挪用、外借檔案室內任何設備資料。

          4、設備檔案室管理人員應定期清掃以保持清潔;要有安全防范意識,做好防火、防盜等工作。

          檔案流程管理制度 篇11

          1、外購配件入庫前,應由配件檢驗人員進行質量檢驗,并填寫配件入庫檢驗單,并經檢驗人員簽名。

          2、入庫配件主要檢驗出廠合格證、質量保證書、外觀包裝和數量,禁止“三無”配件入庫。

          3、不符合質量要求的配件,應由原采購人員負責退貨。

          4、配件檢驗人員應及時向廠(公司)領導匯報供貨質量,以便調整供貨渠道。

          5、外協加工件裝車前,必須由專職人員進行檢驗,對不符合技術標準的不得裝車,并由相關人員責成加工單位返工。

          6、外購基礎件、外協加工件的'檢驗資料應歸入車輛維修檔案。

          檔案流程管理制度 篇12

          第一條設立專門的檔案庫房或檔案柜對檔案進行存放、保管,并指派專人負責,做到“專人專柜”的管理。檔案管理人員應嚴格保守檔案機密,任何人不得擅自進入檔案室,以保證維護檔案的完整性和安全性。

          第二條檔案室配備檔案柜或密集架,檔案上架排列應科學合理,便于查找。在排列上架時,應按照類別和保管單位的次序,自左向右,自上而下的'排列,以便于管理和查找。

          第三條對照片、光盤、U盤等特殊載體的檔案須配置密封盒和專門的案卷盒,按編號盒存放在防磁柜。

          第四條檔案室要做好防火、防盜、防光、防高溫、防潮、防有害氣體、防塵、防蟲等“八防”工作。

          第五條檔案室在接收同級別人事檔案托管機構或企業移交的檔案后,應對移交檔案進行嚴格檢查,確保后續托管業務能順利開展。

          第六條確定接收的移交檔案要辦理托管協議,做好編目工作,并及時入庫并及時完成檔案匯總統計、登記電子檔工作。

          第七條各類外借檔案必須嚴格執行檔案借閱制度,在歸還時要核對是否有遺漏或損害,及時放回原處。

          第八條定期對庫房檔案進行清理、核對工作,做到帳物相符。對破損、載體變質的檔案要及時進行修補或復制。

          檔案流程管理制度 篇13

          一、檔案科所有工作人員都有保護檔案義務,檔案屬于涉及托管人員隱私,未經許可不得外借、外傳。

          二、各類檔案的借(查)閱,必須填寫《檔案借(查)閱申請單》

          三、個人檔案一律須托管人員本人、或委托書指定的委托人,經過相關審批流程后方可借閱。

          四、外單位來人借(查)本托管人檔案,需持單位《檔案借(查)閱申請單》并經科長簽字批準,方可查閱。

          五、閱檔必須在檔案室,不得攜帶外出,以確保檔案的安全性。借出檔案材料的時間不得超過一周,必要時可以續借。過期由檔案管理員催還。需要長期借出的,須經分管領導批準。

          六、外借的檔案借閱者必須妥善保管,借閱的'檔案只限本人使用,未經許可不得擅自轉借、拆開、調換、污損文件或在文件上圈點、劃字等,要保持檔案的整潔、完整。

          七、外借檔案一旦發生遺失、損壞、銷毀等,應立即知會辦公室進行處置。

          八、檔案室對外借逾期未歸還的檔案,要及時做好催還工作。

          九、借出和歸還檔案時,應做好清點手續,由檔案管理員與借閱者當面核對清楚。

          檔案流程管理制度 篇14

          為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、等工作,維護文件檔案的完整和安全,特制定本制度。

          一、公司設立文件檔案管理專員,切實做好文件檔案的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作,保證文件檔案資料的'齊全完整,提高案卷質量,使文件檔案管理工作達到標準化、制度化、規范化的要求,并逐步實現電子信息化管理。

          二、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用價值的各類資料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片以及與本公司生產經營活動相關的上級事文等都要齊全完整地收集、整理、立卷、保管。

          三、人力資源專員要做好公司員工人事檔案的收集、整理、立卷、管理工作,確保資料完整。

          四、檔案管理員要對公司安全生產相關文件資料專門建檔。進行管理。

          五、立卷應根據其相互聯系、保存價值分類整理立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映公司的主要情況,以便于保管和利用。

          六、文件資料檔案的保管、查閱。

          1、所有檔案必須入框上架,科學排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。

          2、文件柜、檔案室要保持整潔衛生,認真做好文件檔案“八防”工作,特別是檔案室防火、防鼠、防濕、防盜工作要常抓不懈,要定期檢查、經常核對文件檔案資料,發現問題及時處理、報告并做好相關記錄,確保文件檔案資料的完整與安全。

          七、公司內部員工因工作需要查閱檔案資料,須報請公司分管領導批準,外單位人員要查閱、復印公司檔案,必須持單位介紹信并經本公司分管領導批準后,方可查閱;公司所有檔案一律不允許外借。不論是誰查閱、復印檔案,公司檔案管理員都必須如實進行登記,注清查閱時間、查閱內容、查閱人姓名、批準領導、是否復印等相關內容。

          八、對于公司機密文件及檔案的管理,要有專柜存放并單獨設鎖,無關人員不準接觸,工作人員要嚴守機密。

          檔案流程管理制度 篇15

          一、 總則

          集團的各項檔案資料是集團行政辦公和經營活動中不可缺少的要素。為規范集團檔案管理工作并保證檔案的完整性及保密性,理順工作程序,明確工作職責,杜絕資料流失,特制定本制度。

          1、凡集團總部各部門、各分子公司在工作活動中形成的,具有查考利用價值的文件材料,必須按規定定期向集團行政人事部提交備份,從而保證集團行政部作為集團檔案管理對口部門檔案資料的完整性、延續性、真實性。

          2、集團總部行政人事部負責集團檔案管理、文書立卷的工作,并對各分子公司檔案管理工作進行監督、指導。各分子公司負責人應重視本單位文件資料的管理和文書立卷工作,配備專職或兼職人員負責此項工作。

          二、歸檔范圍

          1、凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料(公文、電報、傳真、圖表、電子版資料、書信、報刊、錄音、錄像等)均屬歸檔范圍。

          2、公司設立、變更的申請、審批、登記以及終止、解散后清算等方面的文件材料

          3、公司股東會、董事會、監事會形成的文件材料;

          4、資金借貸、業務往來方面的文件材料(含合同、重要報表、銀企聯系函件等)

          5、政府、項目批文、合同;

          6、公司制度體系、會議紀要、內部發文(包含總經理批示后的各項工作流程、公司決定等);

          7、工程進度計劃控制文件(含各業務單位往來函件等)、工程初設、修改、竣工圖紙;

          8、各分子公司及集團總部各部門年度工作計劃及資金計劃;

          9、公司簽定的各類合同(含商品房買賣合同);

          10、公司有效證照、證件、印章;

          11、具有法律效力及保存價值的文件;

          12、公司重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結、領導人講話、典型發言、會議簡報、會議記錄等;

          13、員工電腦中與公司有關的電子版資料、文件等;

          14、集團、各分子公司獲得的社會榮譽資料;

          15、其他有必要歸檔管理的資料。包括聲像形式記錄下來的對公司經營活動產生作用的各種資料,上級領導、名人、友人、協作單位提供和贈送的題詞、書畫、文獻資料、有紀念意義的各種工藝制品等。

          三、立卷歸檔要求

          1、集團行政人事部應即時做好檔案歸檔分類保管;各分子公司應在每季度最后一天以前將上季度辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷,向集團行政人事部提交備份。

          2、集團各部門應及時向行政人事部移交發生的檔案材料,如有些材料還需使用,也應先按立卷歸檔后再辦理借閱手續;各分子必須嚴格遵守歸檔制度,不得無故延期或不交應歸檔的備份文件材料。

          3、各分子公司向集團行政人事部提交備份檔案時,要嚴格履行移交手續,按文件材料分類造冊,隨移交備份檔案提供兩聯清單,注明移交人,待總部行政人事部專人簽收后各留存一聯清單備查。

          4、歸檔案卷的總要求是:遵循文件材料的形成規律和特點,保持文件之間的有機聯系,區別不同價值,便于保管和利用。具體應做到下述幾點:

          (1)歸檔的文件材料種類、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。

          (2)在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起,不得分開;文電應全在一立卷。

          (3)卷內文件材料應區別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;

          (4)卷內文件材料應按排列順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷,應統一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷,應在卷內每份文件材料的右上方編號,圖表和聲像材料等也應在圖表上或聲像材料的背面編號。

          (5)按各類檔案資料的保密級別、保存期限,案卷必須以規定的格式逐件填寫卷內文件目錄,對文件材料的題名不要隨意更改和簡化;沒有題名應擬寫題名,有的雖有題名無實質內容的也應重新擬寫:沒有責任者、年、月、日的文件材料要考證清楚,填入有關項內;卷內文件目錄放在卷目。

          (6)聲像材料應用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內容和責任者。

          四、 檔案保管期限

          1、文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右,短期為十五年以下,三年以上。

          2、確定集團檔案保管期限的原則

          (1)凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的,對本公司有長遠利用價值的檔案,列為永久保管。

          (2)凡是反映公司一般活動,在較長期時間內對公司工作有查考利用價值的文件材料,列為長期保管。

          (3)凡是在較短時間內對公司有參考價值的文件材料,列為短期保管。

          五、檔案保密級別

          1、檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級分為絕密、機密二級。檔案的密級由檔案提交人提議, 行政人事部經理核定密級。

          2、有密級檔案只許在檔案室翻閱,不許帶離本室;有密級檔案復制時,需經辦公室主任(行政人事部經理)及副總以上領導批準。

          3、有密級檔案只限歸檔人使用,其他人員使用需經辦公室主任(集團行政人事部經理)及副總以上級領導批準。

          4、對已到保密期限的檔案要請相關部門領導和辦公室主任(集團行政人事部經理)鑒定解密,對解密檔案作一般檔案管理,及時提供利用。

          六、檔案的借閱

          1、各部門因工作需要,借閱本部門的業務檔案需經本部門領導批準,然后到檔案管理員處填寫檔案調閱登記簿,方可借閱。

          2、公司各部門借閱非本部門的業務檔案須經檔案所屬部門同意或辦公室主任(集團行政人事部經理)批準。

          3、借閱檔案必須嚴格履行登記手續,歸還的檔案要進行檢查、清點,并在登記薄上注銷。

          4、借閱檔案的.人員,不得泄密、涂改、折散、轉借復印和攜帶檔案外出,如有特殊情況需要轉借或攜帶檔案外出時,須經辦公室主任(集團行政人事部經理)批準。

          5、有密級的檔案調閱、復制時均需辦公室主任(行政人事部經理)及副總以上領導批準。

          6、借閱的檔案用完后,應及時歸還,借用時間一般不得超過十天。

          7、借閱人對檔案要妥善保管,不得遺失。

          8、凡借閱的檔案、文件一律不得私自復印,如工作需要,應按公司有關保密規定辦理。

          七、電腦檔案的管理

          1、 所有員工使用的電腦必須指定專門的區域存放公司相關的文件、資料,在指定存放區域里設定工作人員專用文件夾,使用電腦工作人員將各類文件、資料在該文件夾中設定子文件夾分類存放。

          2、各分子公司辦公室主任(集團行政人事部經理)即為電腦檔案管理責任人。公司所有員工須到電腦管理責任人處對存檔電腦區域、文件夾名稱進行如實登記;各電腦檔案管理責任人須定時對本單位的電腦按照登記存放區域進行檢查。

          八、檔案的鑒定與銷毀

          1、集團行政人事部定期對所保存的檔案進行鑒定,對于保存期限已滿的檔案材料,按規定進行銷毀。

          2、檔案鑒定工作由集團行政人事部經理主持,有關部門參加,組成檔案鑒定小組,對被鑒定的檔案進行逐件審查,提出存毀意見。

          3、檔案材料鑒定小組審定,并經集團總裁批準后,方可銷毀。

          4、銷毀檔案材料,要由二人以上并在指定地點進行監銷,監銷人要在銷毀清冊上簽字。

          九、罰則

          1、集團各分子公司凡違反本制度,無故延期或不交應歸檔的備份文件材料的,一經發現,限期上交,經催交仍拖延不交的,除責令其文件部門負責人和單位領導寫出書面檢查外,各罰款100元~500元,并予以集團內通報批評。

          2、集團所有員工凡違反制度第六條第4項,泄露公司檔案秘密的,涂改、拆散或未經辦公室主任(集團行政部經理)批準轉借、復印或攜帶檔案外出的,視具體情況,對其部門領導和當事人各罰款500元~1000元,并予以通報批評;如造成惡劣后果者,視情況嚴重程度追究其法律責任。

          3、集團所有員工凡違反本制度第六條第6項,不按借閱期限歸還的,限期歸還并責令其當事人寫出書面檢查。

          4、集團所有員工凡違反本制度第六條第7項,遺失檔案的,應立即報告,如因遺失檔案,泄露公司商業秘密,造成惡劣后果者,視情況嚴重程度追究其相關責任。

          5、檔案管理員丟失、規范檔案調閱流程或擅自提供泄漏檔案機密,應根據情節輕重,給予紀律處分及相應罰款,直至依法追究法律責任。

          6、集團所有員工凡違反本制度第七條,不按規定存放電腦檔案,不按規定接受檢查者給予相應的紀律處分及罰款。

          十、附則

          1、本制度自2007年9月1日生效。

          2、本制度由集團行政人事部負責解釋。

          3、各子公司應根據本制度,結合本單位的實際情況,制定具體實施細則。

          4、以往的相關規定與本辦法不一致的,以本制度為準。

          檔案流程管理制度 篇16

          1.0主要內容及適用范圍

          規定公司辦公室各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑒定與保管、借閱、保密、統計、銷毀等管理內容?蛻魴n案管理執行《客戶檔案管理制度》。

          2.0檔案的管理機構

          2.1文書結案后,原稿由公司辦公室所轄檔案室歸檔。

          2.2各經辦部門或個人視實際需要,經有關領導批準后可留存影本。

          2.3檔案室主要職責:

          2.3.1制定或參與制定檔案工作的規章制度;

          2.3.2對企業其他部門文件材料的歸檔工作,進行指導和監督;

          2.3.3做好企業檔案的收集、整理、保管和利用工作;

          2.3.4做好永久性檔案向有關檔案機構的移交工作;

          2.3.5提高檔案管理的水平和技術,逐步實現檔案管理現代化、科學化。

          3.0檔案的種類

          3.1法規性文件。包括上級頒發、需企業執行的,或由企業發行的各種標準、規章制度等。

          3.2企業的重大決議。包括由企業股東大會、董事會、監事會、總經理辦公會及其相關行政會議等形成的文件和會議材料、會議記錄等。

          3.3計劃性文件。包括企業總體計劃或規劃、開發計劃、項目質量計劃、營銷計劃、財務計劃等。

          3.4總結性文件。包括企業年度和月度工作總結、下屬部門的年度和月度工作總結、單項性工作總結、調查報告等。

          3.5批示性文件。包括企業各類計劃指標、技術指標、營銷指標等。以及企業各類命令、工作指示等。

          3.6憑證性文書材料。包括企業各部門上報的、在日常活動中形成的原始記錄和憑證,如財產狀況、房屋銷售、合同書、協議書等的原始記錄和文本。

          3.7證件性文書資料。包括法人營業執照、土地許可證、開發資質證、施工許可證、規劃許可證、預售許可證、企業和產品獲得各類榮譽牌匾和證書、達標證書和證明等。

          3.8匯報性文書資料。包括企業上報各級主管部門的文件資料和相關統計表,以及公司領導在外部公共場合發言、匯報或發布的各類文書資料。

          3.9勞資人力資源資料。包括企業下屬各部門的`人力資源任命、人力資源調整、人力資源管理、人才引進和培訓、員工工資審核記錄等相關資料。

          3.10聲像制品資料。包括企業及下屬各部門在其經營活動或政治、文件娛樂活動中,以及在外學習、考察時或外部門提供的,以聲像形式記錄下來的各種資料,如照片資料、錄音資料、錄像資料、影片資料等。

          3.11題贈性資料。包括上級領導和外協友好部門或個人提供的題詞、書畫、工藝制品等。

          3.12技術性資料。包括各類工程圖紙、竣工資料等。

          4.0檔案管理的基本程序

          包括檔案的收集、整理、鑒定、保管、銷毀、統計、檢索、編碼、利用,這九道工序是檔案工作的整體,它們之間相對獨立,但又相互制約。

          5.0檔案的收集。

          就是把分散的,以及散失到其他部門的各類檔案資料,按有關規定,有計劃地分別集中到檔案室。其收集的主要方式是歸檔,即把公司活動中產生的有保存價值的各種材料,由辦公室及企業下屬部門和個人定期協同檔案室進行整理、立卷、歸檔。

          5.1立卷歸檔的范圍:凡屬本標準第3條所函蓋的文件資料,均應立卷歸檔。

          5.2立卷歸檔的時間

          5.2.1凡已辦理完畢的具有保存價值的各種文件資料,均應在三日內遞交辦公室立卷歸樓。

          5.2.2對于某些專門文件,或駐地分散在外的個別業務部門的文件,為方便日常工作,立卷歸檔時間可根據實際情況適當延長。

          5.3立卷歸檔的要求

          5.3.1各部門兼職檔案員在規定的歸檔時間內,把整理審定完畢的檔案資料,遞交檔案室立卷歸檔。

          5.3.2移交檔案要填寫移交清單,移交清單一式二份,雙方簽字后各執一份。

          5.3.3歸檔的文件資料必須完整、真實、準確,請示和批復、印本和底稿、正文和附件必須立在一起

          5.3.4立卷時應編制好案卷目錄,把文件的作者、標題、日期等項目填寫清楚,概括而簡潔地擬寫好案卷標題,把案卷內容表達出來,裝訂整齊、牢固,無論何金屬物,填寫備考表,注明保管期限。

          5.3.5填寫案卷一律用碳素黑水鋼筆或毛筆,禁止用圓珠筆或鉛筆,字跡應清楚、準確。

          5.3.6立卷應以本部門形成的文件為主,根據文件形成的特點,保持文件間的歷史聯系,適當照顧文件的保存價值,使案卷能正確反映企業生產活動狀況和面貌。

          5.3.7立卷應以部門為主,結合其他特征的方法組卷,把有密切聯系的文件組合在一起。

          5.3.8立卷應把上級文件與本公司文件(除請示、批復外)按保管期限和文件年限分開立卷。

          5.3.9立卷歸檔后,發現需立卷的文件資料,可按立卷原則進行插卷。

          5.3.10文件組成案卷后,卷內文件應按照一定規律進行排列,系統地反映問題,做到查找方便。

          5.3.11各種實物檔案(獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等)歸檔必須有原件,并保持其完好無損。

          5.3.12聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者,歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。

          6.0檔案的借閱

          6.1檔案主要供本企業利用,一般不外借。如情況特殊,外單位人員須持介紹信,并經公司領導批準,可查閱無密級檔案。

          6.2各部門工作人員可直接查閱屬本部門業務工作范圍的檔案資料。如需查閱非本部門的重要文件和有密級檔案,須經公司領導或原形成檔案的部門領導批準,方可借閱。

          6.3檔案的借閱者應負責檔案的完整和完全,不得私自影印、復制、翻印,不得擅自拆散、調換、抽取、污損、加標注證,不得轉借,如有違紀,酌情處罰。

          6.4對珍貴或易損的檔案,應制成復制品提供使用。復制可采用復印、照片、重印副本、摘錄等方式。復制件應仔細校對,與原稿無誤后,注明檔案編號,然后提供使用。如有必要,給復制件加蓋公章,以示復制不會有誤。

          6.5必要時,檔案室應對所提供檔案出具證明,證明材料寫好后應仔細校對和審查,加蓋檔案室印章后才有效。檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無記載,而不能對某事下結論。檔案管理員不可擅自以檔案資料作解釋或下結論。

          6.6檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況,可以作短期外借,最多為十天,但必須經有關領導批準并辦理借閱手續。如延長借閱時間,須辦理續借手續。逾期不還者,檔案管理員要及時催還。

          6.7借閱檔案須妥善保管,若有遺失,將根據檔案的價值和數量報公司領導批準后,責令其賠償一切損失。

          7.0檔案保密要求

          7.1檔案管理員和借閱利用檔案的人員要樹立高度的政治責任心,加強保密意識,雙方共同做好保密工作。

          7.2檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級他為絕密、機密、秘密三級。

          7.3有密級檔案只許在檔案室查閱,不許帶離本室。有密級檔案復制時,需經公司辦公室主任或副總以上領導批準。

          7.4有密級檔案只限歸檔人使用,其他人員利用需經辦公室主任或副總以上領導批準。

          7.5對已到保密期限的檔案要請相關部門領導和辦公室主任鑒定解密,對解密檔案作一般檔案管理,及時提供利用。

          7.6外來參觀人員,統一由負責接待人答復問題和辦理所需材料。

          7.7檔案管理員丟失或擅自提供泄露機密,應根據情節輕重,給予紀律處分,直到依法追究刑事責任。

          7.8企業在職工作人員調離本企業時,需按檔案室要求整理已形成的文件材料,并退還所借檔案,檔案室審查無誤簽字后,才能調離。檔案管理員調離,應由辦公室主任監督辦理,檔案交接之后,方能調離。

          8.0超期檔案的銷毀

          8.1對超過保存期限檔案,由檔案管理員登記造冊,經辦公室主任和檔案形成部門領導共同鑒定,報分管副總批準后,按規定銷毀。

          8.2經批準銷毀的檔案,可單獨存放半年,經驗證確無保留價值時,再行銷毀,以免誤毀。

          8.3銷毀文件必須在指定地點進行,并指派專人監銷,嚴禁將銷毀的文件作為它用,或作廢紙出售。文件銷毀后,監銷人應在銷毀注冊上簽字。

          9.0檔案的保管

          檔案保管工作應做到四不:不散(不使檔案分散),不亂(不使檔案互相混亂),不丟(檔案不丟失不泄密),不壞(不使檔案遭到損壞)。同時,應做好防火、防潮、防曬、防蟲、防損、防盜、防塵工作,以提高檔案的安全性,對破損檔案應及時修補。

          檔案流程管理制度 篇17

          一、司法所檔案管理工作由指定人員負責,包括接收、收集、整理、保管。

          二、各類檔案的組卷要準確。卷內目錄、案卷封面填寫完整準確、字跡清晰美觀,裝訂案卷規范、統一、牢固。

          三、檔案整理。按規定制定統一的'檔案分類編號方案。案卷的排列、編號符合規定要求。

          四、文件的整理。鑒別沒有存檔利用價值的公文,可報主管領導批準,可定期清退和銷毀。對縣(區、市)司法局的文件、簡報等資料,要做好歸檔工作,無須存檔要統一銷毀。

          五、檔案箱、資料柜和檔案資料放置的設備要整齊,做到不同規格分類排列。

          六、庫房管理。庫房保持清潔衛生,落實防盜、防火、防光、防高溫、防潮、防塵、防鼠等安全措施。

          七、檔案管理人員要有良好的司法檔案人員職業道德規范、嚴格遵守崗位紀律,嚴格執行檔案保密制度,嚴守國家機密

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