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      1. 產品管理制度

        時間:2021-10-30 08:47:25 制度 我要投稿

        產品管理制度范本(通用5篇)

          在學習、工作、生活中,需要使用制度的場合越來越多,制度一經制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據。那么擬定制度真的很難嗎?下面是小編收集整理的產品管理制度范本(通用5篇),歡迎大家分享。

        產品管理制度范本(通用5篇)

          產品管理制度1

          1、上崗人員應具有全血及成分制備、理化分析和檢驗的專業知識,掌握各項質量檢測的操作規程和質量標準。

          2、定期對血液及血液制品、檢測試劑和原輔材料進行抽樣檢查并按時發出有關報告。

          3、負責不定期抽查血液檢驗的室內質控記錄。

          4、如實填寫實驗記錄,正確處理數據,加強核對,嚴防差錯。

          5、定期深入生產部門,熟悉生產工藝和流程,根據質量檢測情況,提出改進意見。發現重大質量隱患應及時向科主任反映。

          產品管理制度2

          1、必須向具有合法資質的農資生產企業或經銷商采購農資產品。進貨時應當索取、核實并妥善保存供應商的營業執照、生產許可證、經營許可證等資質證明材料復印件(須加蓋公章)以及供貨協議。不得向無證企業或個人采購農資產品。

          2、采購農資時,應當按照國家相應的農資產品包裝、標簽和說明書等管理規定,查驗產品包裝、標簽、說明書、生產日期,索取相應批次的'質量檢驗合格證以及有關登記、批準證明文件復印件(須加蓋公章)。對經查驗不符合規定的農資,不得入庫,并做好退貨處理記錄,發現假冒偽劣商品應立即向XX縣(區)農業局報告。所購產品信息必須納入農藥監管信息化管理系統。

          3、對供貨商資質和產品證明核實無誤后,應索取進貨發票,進貨發票應注明進貨時間、產品名稱(產品通用名)、規格、批次、數量、供貨商及其聯系方式等內容。

          4、必須向農資購買者出具發票或銷售憑據,銷售憑據應當如實注明售出產品的名稱、數量、銷售時間以及購買人和經營單位名稱等信息,必要時,還應根據實際情況當出具使用指導意見和注意事項。

          5、所有產品均應按進、銷貨日期依次記錄并建立進貨、銷售臺帳。進銷臺帳內容包括:

          進貨日期、供貨商、商品名稱、商標、規格、進貨數量、生產單位、生產日期、保質期、產品登記證以及銷售日期、購貨單位、規格型號、銷貨數量、保質期等。進、銷貨憑證、證明文件資料分類保管,臺帳至少保存兩年。

          6、推行實名購買制度,進貨、銷售信息應當實時錄入農藥監管系統,實現農藥產品可追溯。

          產品管理制度3

          1、目的

          通過建立追溯制度,確定從采購到加工、到銷售整個過程中產品的流向和信息,即生產的產品人上往下能夠跟蹤,從下往上能夠追溯,有助于查找不符合的原因,提高召回能力和組織的生產效率。

          2、范圍

          適用于要公司產品

          3、涉及的部門及小組成員

          組長:xx

          組員:xx

          質檢部、生產部、倉庫采購部

          4、定義、實施

          4.1可追溯性:通過

          登記的日期、批號、對產品的生產歷史和使用或位置予以追蹤的能力。

          4.2實施

          4.2.1公司通對原輔料和產成品實施批號管理,建立進貨驗收記錄,生產記錄,入庫記錄,出貨記錄,根據號管理實現追溯。

          4.2.2生產原料,需由采購部按產品要求采購符合產品質量的原料。

          4.2.3原料進廠由倉庫通知質檢部,對原料進行進廠檢查。質檢部接到通知后對原料進行驗收,并按時做好記錄,檢驗合格后通倉庫部。

          4.2.4倉庫接到質檢部通知后,將原料入庫,并做好原料入庫記錄。

          4.2.5車間領用,庫房應做好原料出庫記錄,車間應做好原料領用記錄。

          4.2.6車間生產,應做好生產記錄。

          4.2.7成品在質檢部檢驗合格后,由生產部和倉庫做好成品交付記錄。

          4.2.8成品出庫由質檢部檢驗后出具出廠檢驗報告后,產品予以出庫。

          5、追溯

          5.1對已出現質量問的成品都要進行質量追溯;

          5.2質量追溯由采購部、質檢、生產部、倉庫聯合完成

          5.3溯源

          5.3.1根據客戶的質量投訴報告,確定成品的生產批號;

          5.3.2由質檢部根據生產部提供的該批號的生產時的生產記錄,查明使用的原料批次;

          5.3.3通過原料進廠驗收記錄,判定出該批次原料的供貨方信息,加工過程信息。

          5.4追蹤

          5.4.1根據供應商提供的某原料的某批次質量不合格報告由質檢部通過原料進廠驗收記錄確定該批次原料的進廠日期及數量,然后通知到庫房、生產部;

          5.4.2庫房根據原料入庫記錄,出庫記錄,檢查庫存,并封存該批次剩余原料;

          5.4.3生產部根據原料領用記錄和生產記錄,確定使用該批次原料的成品的數量及生產批次,告知倉庫;

          5.4.4倉庫根據生產部提供的信息和成品入庫記錄、出庫記錄,確定使用該批次原料的成品的出庫數量、剩余數量,并封存剩余庫存;并根據出庫記錄確定使用該批次原料的成品的銷售途徑、銷售信息,數量,將信息告知質檢部;

          5.4.5由質檢部評估危害性,是否實施召回。

          產品管理制度4

          第一條目的

          1.為了加強商品存貨管理,明確商品進出庫手續,規范盤點流程,促進庫存商品管理水平提高。

          2.確保公司庫存商品財產安全、完整。

          第二條適用范圍

          適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理

          第三條庫存商品管理條款

          1.庫存商品的定義

          庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。

          2.庫存商品入庫

          a.商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單,經由庫管人員盤點核對無誤后,將貨物放置庫房內,分配貨架,辦理入庫手續,制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存管理直屬領導(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份:采購負責人、庫管人員、存檔各存一份。

          b.退貨商品入庫需由經辦人提交退貨清單。經由庫管人員盤點核對無誤后,將貨物放置庫房內,辦理入庫手續,制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份:經辦人、庫管、存檔各存一份。

          3.庫存商品盤點

          a.常規盤點:每月3日、13日、23日盤點庫存,核對庫存表。

          b.非常規盤點:

          采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作,保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。

          批發訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作,保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。

          c.庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責,盡量保證盤點準確。

          第四條倉庫現場管理條款

          1.倉庫日常維護

          a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風,檢查倉庫窗戶門鎖是否完整,檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關上、鎖上。

          b.根據商品數量合理分配倉位,做好倉位資源整合優化,充分利用倉庫空間。

          2.倉庫鑰匙管理

          a.倉庫鑰匙常備兩套,庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套,不得將鑰匙隨意轉交其他無關人員。

          b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員,需經庫存管理直屬領導(xx)批準,并辦理倉庫鑰匙交接單,接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存,明確庫存商品責任。

          3.未經庫管人員允許,非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管人員陪同,嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。

          第五條商品發貨條款

          1.零售商品發貨流程

          a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員,庫管人員依據訂單取出相應商品,并留下訂單出庫聯(綠色),其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯,出庫商品交由發貨人員(現為xx)。

          b.發貨人員(現為xx)根據訂單聯(白色)復核出庫商品無誤,打包并發送快遞。

          c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。

          2.批發商品發貨流程

          a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員,庫管人員依據訂單備貨下架,放置在倉庫指定備貨區,并留下訂單出庫聯(綠色),其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯,待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發貨。

          b.訂單打印人員(現為xx)根據訂單聯復核出庫商品無誤,并留下訂單聯(白色)放置在相應商品上,聯系顧客自取或打包并發送快遞。

          3.零售上門自提發貨

          顧客上門選購,由庫管人員陪同顧客去庫房挑選,選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單,訂單打印人員打印訂單后交庫管人員,庫管人員留下訂單出庫聯(綠色),其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯。顧客支付貨款現金交由指定財務核算人員(現為xx)。

          4.員工內購發貨流程

          依據《員工內購規定》執行操作。

          5.公關性(贈品)商品發貨流程

          如因業務需要從庫存商品中申請公關性(贈品)商品,需辦理公關性(贈品)商品出庫手續,公關性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領導(xx)審批、副總審簽后方可生效,相應商品可以出庫。

          第六條本制度自公布起立即執行。

          產品管理制度5

          第一章總則

          第一條為規范興業皮革科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)、全資子公司及控股子公司委托理財業務的管理,有效控制風險、提高投資收益,維護公司及股東的利益,根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》規定,結合公司的實際情況,制定本制度。

          第二條本制度所指“理財產品”是安全性高、流動性好、滿足保本需求,發行主體能夠提供保本承諾,投資期限不超過12個月的穩健型理財產品,不涉及《中小企業板信息披露業務備忘錄第30號:風險投資》中規定的投資品種。

          第三條公司從事理財產品交易的原則為:

          (一)理財產品交易資金為公司閑置資金,其使用不影響公司正常生產經營活動及投資需求;

         。ǘ├碡敭a品交易的標的為安全性高、風險低、穩健型的理財產品;

         。ㄈ┕具M行理財產品業務,只允許與具有合法經營資格的金融機構進行交易,不得與非正規機構進行交易;

         。ㄋ模┍仨氁怨久x設立理財產品賬戶,不得使用他人賬戶操作理財產品。

          第二章理財業務的管理機構

          第四條根據《公司章程》的相關規定,對公司理財產品業務的審批權限作如下規定:

          (一)連續12個月的累計購買理財產品的金額不超過公司最近一期經審計凈資產的50%,由董事會審議批準。

         。ǘ┻B續12個月的累計購買理財產品的金額超過公司最近一期經審計凈資產的50%,經董事會審議后,提交股東會審議批準。

         。ㄈ┕举徺I發行主體為商業銀行以外的其他金融機構發行的理財產品,應當經董事會審議后提交股東大會審議批準。

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