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      1. 公司采購流程管理制度

        時間:2021-07-31 08:48:34 制度 我要投稿

        公司采購流程管理制度

          隨著社會不斷地進步,越來越多人會去使用制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編整理的公司采購流程管理制度,希望對大家有所幫助。

        公司采購流程管理制度

        公司采購流程管理制度1

          一 總則

          為加強 采購 工作的管理,提高 采購工作的效率,制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

          二 采購 部人員職責及管理制度

          1. 熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。

          2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。

          3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。

          4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。

          5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。

          6. 大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

          7. 積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

          8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

          9. 做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

          10. 完成領導交辦的其他工作。

          三 采購 工作流程

          采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任, 采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中, 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

          1. 在項目的初始運作階段, 采購部根據項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的,更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

          2. 項目正式運作后, 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求,對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發往 采購部,一份發往工廠或者生產基地。

          3. 采購部接到《材料申購單》后,根據所需材料的規格,質量要求,數量,生產地址等實際情況,向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一,需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表 3 ),同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

          4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

          5. 工廠和生產基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),相關責任人簽字后回傳 采購 部。

          6. 工廠或者生產基地完成生產任務后,及時通知采購 部,由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統一定價,統一結算,節約運輸成本。

          7. 項目完成后, 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要, 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

          8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票,財務部在收到發票后即向供應商付款。

          四 采購 部發展規劃

          原材料 采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節,早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購 成本降低 5% 企業利潤提升 10% 的戰略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

          降低 采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略,是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程, 采購 制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

          我們 采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整,但是保證前進的大方向永遠不變

          (一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立,包括 采購制度, 工作流程 ,供應商管理等制度。進行供應商資格的`初步審核,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

          (二)在 6 個月內完善 采購體系,修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

          (三)在 1 年內建立高效的 采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利,能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

          (四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

          (五)大膽設想: 5 — 10 年后,公司以自主設計,自主研發牽頭,以符合科技進步的產品、技術為主打,以完善的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發展提供最大限度地支持。

          目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的 采購 工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發現問題,修改失誤,爭取在幾個月內修改出一套完整的,適合公司具體情況的 采購 系統體系。希望公司領導,各個部門同事在具體實施中,多提寶貴意見,指出我們工作中的不足,促進我們 采購 部工作的進步,真正達到降低 采購 成本,推動公司發展的目標

        公司采購流程管理制度2

          一、請購極其規定

          1、請購的定義

          請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

          2、請購單的要素

          完整的請購單應包括以下要素:

          請購的部門;

          請購物品所屬項目

          請購的用途

          請購的物品名稱、規格、數量

          請購物品的樣品、圖紙和技術資料

          請購物品的需求時間

          請購如有特殊請備注

          請購單填寫人

          請購部門主管

          請購單審核人

          采購副總審核

          財務審核人

          公司總經理

          3、請購單及其提報規定

          請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核審核批準后報采購部門;

          請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份;

          涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

          遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續后補

          如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明

          請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

          二、請購單的接收及分發規定

          1、請購的接收要點

          采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

          接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;

          通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

          對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

          2、請購單的分發規定

          對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

          對于緊急請購項目應優先處理;

          無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

          重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

          三、詢價及其規定

          1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時與請購部門溝通;

          2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購;

          3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

          4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

          四、比價、議價

          1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

          2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

          五、合同的簽訂及其規定

          1、合同正文應包含的要素

         。1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

         。2)采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額,清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

          (3)付款方式

         。4)工期

          (5)質量保證期

         。6)其他約定

          2、合同簽訂及其規定

          (1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

          (2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

          3、合同執行

         。1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關領導;

          (2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保證質量,按時履約;

         。3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同;

          六:報驗與入庫

          1、供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時通知質檢部門進行驗收;

          2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

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