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制度執行情況自查報告范文(通用32篇)
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【1】財務制度執行情況自查報告 | 【4】醫院制度執行情況自查報告 |
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財務制度執行情況自查報告 1
根據《xxx財政局關于印發會計基礎工作合格單位建立活動實施方案的通知》文件精神,按照區民政局的安排,對我單位會計基礎工作、會計內部控制及財務會計行為等狀況進行了自檢自查,現就自查狀況匯報如下:
一、提高認識,搞好自查
通過開展行政事業單位會計法律法規制度執行狀況專題檢查,促進單位嚴格遵守《會計法》,認真執行會計制度,夯實單位會計基礎工作,完善內部會計控制制度,規范財務會計行為,提高會計工作的質量,做到管好,用好資金,保障本單位各項業務正常運行。
二、明確目的,依法自查
我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》,依法自查,確保到達自查的目的。
三、認真自查,突出重點
在自查中我們對照以下幾點,認真進行了自查
1、從事會計工作的人員是否持有會計從業資格證書;
2、會計賬簿設置是否合規,是否嚴格執行《會計法》、行政事業單位會計制度;
3、會計內部控制制度是否健全。
4、包括財務制度在內的各項規章制度是否健全,是否得到嚴格遵守;
5、會計核算是否真實合法,信息披露和財務會計報告是否真實完善。
6、會計電算化工作是否規范、會計電子文檔是否健全,
7、是否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。
四、針對問題,認真整改
(一)、財務收支執行狀況
在財務工作中,我園嚴格按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據我局實際撥入的、發生的會計事項進行會計核算,填制會計憑證,登記會計賬簿,編制財務會計報表,嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記,核算,依據《行政事業單位會計制度》的規定進行會計核算,確保數據真實、完整。在安排經費支出時,分輕重緩急,即保證常規工作的需要,又保障重點支出所需,即體現實際工作需要,有思考財力可能,合理安排支出。
(二)、單位內部控制制度建立和執行狀況
根據我園工作實際,在建立并實施內部監督和控制過程中,建立了經費支出管理,授權審批,財產清查等相關內部管理。在建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性,以及單位財產的安全,加強了對各項資產的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,到達了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員,經辦人員的職責權限,使其相互分離,相互制約,以確保職責,防止舞弊,各項款及事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限,規范了各項資金的.使用,提高了資金使用效率。
3、明確了經費支出的開資范圍和標準,采取各種有效措施,控制力經費支出,杜絕了浪費現象的發生。
(三)、固定資產管理和使用狀況
為加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物資產清查制度。通過建立健全制度,會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財務、款項的結存數同實存數相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對,保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產物資清查,無固定資產不入賬、公物私用及其他違規違紀問題。
通過自查,我園還存在部分財務管理制度建立不完善、執行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度,強化內控管理,狠抓落實,切實規范財務會計行為,提高會計工作質量,提高會計工作效率,管好用好資金,保障各項業務正常運行,為建設“xxx”作出貢獻。
財務制度執行情況自查報告 2
為了加強財務管理,提高財務工作的規范性和透明度,我們進行了財務制度執行情況的自查。本報告旨在介紹自查的內容、標準、方法、發現問題及原因分析,并提出解決方案和計劃,最后闡述監督和整改措施。
一、檢查的內容及標準
本次自查主要針對公司財務管理制度、會計核算制度、內部控制制度等方面進行檢查。檢查標準依據國家相關法律法規、公司內部管理制度和行業標準。
二、自查過程和方法
1. 成立自查小組:由公司財務部門牽頭,相關部門參與,確保自查工作的全面性和客觀性。
2. 制定自查計劃:明確自查目標、時間安排、人員分工等。
3. 收集資料:收集公司財務管理制度、會計核算制度、內部控制制度等相關資料。
4. 現場檢查:對財務管理、會計核算、內部控制等方面進行現場檢查,確保各項制度得到有效執行。
5. 問題梳理:對檢查中發現的問題進行梳理,形成問題清單。
三、發現問題及原因分析
1. 財務管理方面:部分財務流程不夠規范,存在人為干預和操作不規范現象。原因主要是財務管理制度不完善,部分員工對制度理解不夠深入。
2. 會計核算方面:部分財務報表數據存在誤差,部分憑證填制不規范。原因主要是核算人員技能不足,核算流程不夠嚴謹。
3. 內部控制方面:部分內部控制流程存在漏洞,部分員工對內部控制認識不足。原因主要是內部控制制度不完善,員工培訓不足。
四、解決方案和計劃
1. 財務管理方面:完善財務管理制度,加強員工培訓,規范財務流程,減少人為干預現象。同時建立定期審計機制,對財務管理工作進行監督和檢查。
2. 會計核算方面:加強核算人員的技能培訓,規范核算流程,提高財務報表數據的準確性。同時建立定期復核機制,對財務報表數據進行復核和監督。
3. 內部控制方面:完善內部控制制度,加強員工培訓,提高員工對內部控制的'認識和重視程度。同時建立內部控制監督機制,對內部控制流程進行定期檢查和評估。
五、監督和整改措施
1. 加強監督:建立監督機制,對財務管理、會計核算、內部控制等方面進行定期監督和檢查,確保各項制度得到有效執行。同時加強對違規行為的處罰力度,確保制度的嚴肅性和權威性。
2. 整改落實:針對自查中發現的問題,制定整改方案和計劃,明確整改責任人和整改期限。同時加強整改過程的監督和指導,確保整改工作取得實效。
3. 持續改進:通過本次自查和整改工作,不斷完善財務管理、會計核算、內部控制等方面的制度和流程,提高公司的財務管理水平和風險防范能力。同時加強對員工的培訓和教育,提高員工的素質和能力水平。
財務制度執行情況自查報告 3
根據xxxxx文件,為認真總結好20xx年財務管理工作,我單位對會計信息質量、財務預算、資金安全和財務管理辦法的執行狀況進行了自查,現將自查自糾狀況匯報如下:
(一)會計基礎工作狀況
會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規定設置,會計賬簿、財務報表信息真實,賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。
財務報銷制度完善,嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據、財務部主任審核、分管財務部經理復核的報銷程序進行,有效地保證取得的原始憑證真實、合法。
取得的增值稅專用發票及時進行網上認證,各項稅費計算準確,并保證及時納稅。
財務收支無坐支現象。出納每月核對銀行存款余額,并編制余額調節表。
會計憑證及時整理裝訂,存放安全、規范。
(二)預算執行狀況
根據20xx年利潤及成本費用預算明細說明,財務部每月都要把各項主要成本費用的`實際數與預算數進行比較,特別結合公司管理特點,要求各生產隊發生500元以上的非生產性支出務必向公司領導申請批準,務必將實際費用控制在預算費用之內。
20xx年預計實現銷售收入22350萬元,實現利潤828萬元,產生成本費用21522萬元,其中業務招待費80萬元,會務費35萬元,生產檢查費30萬元,差旅費44.39萬元。20xx年實際實現銷售收入18026.12萬元,共發生成本費用13819.70萬元,其中業務招待費165.88萬元,會務費28萬元,生產檢查費26萬元,差旅費52.91萬元。
(三)財務管理辦法完善和執行狀況出處:
根據單位實際工作狀況,20xx年對原有財務管理辦法進行了修改,包括對財務管理辦法整體上的修改,以及對差旅費開支標準和費用報銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責權限,能有效防止舞弊;修改后的管理辦法明確了經費支出的范圍和開支標準,控制了經費開支,杜絕了浪費現象的發生。
完善各項管理辦法的同時,相關人員在工作過程中嚴格執行規定,相互監督,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全。
(四)資金安全管理狀況
思考到各生產隊地處偏遠以及膠農取錢不便等因素,公司在支付干膠款、扶管費以及當地居民的土地租金時都采取現金發放的形式。為了防范資金安全風險,財務部每個月都是提前10天估算好現金需要量,并與銀行協調好。事前做好保密,當天由銀行專門運送現金到財務部,由出納一人負責發放和統計,發放時有治安管理部人員負責安全,發放完成后及時進行扎算,并將剩余現金存入銀行,嚴格按照公司現金管理制度的規定執行。20xx年全年無一起安全事故并且數目準確。
通過自查,我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
財務制度執行情況自查報告 4
從12月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:
一、財務收支情況
在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告,嚴格執行國家有關財務法規,所發生的。各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的.有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
財務制度執行情況自查報告 5
根據鎮政府的安排,xx村財務經村兩委自查,現將自查結果報告如下:
一、基本情況:
xx村共8個生產小組,510戶,共2100人左右,兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業。
二、財務狀況:
根據鎮政府具體安排,結合我村實際情況,村兩委主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查:
1、在財務審批程序方面,
村委員會都能嚴格執行財務審批制度,對于農民關心的土地補償費的發放,工程項目的.開支等根據規定都召開了相關的會議,按照“4+2+1”工作法進行決策。在清查過程中未發現除會計外的其他人代收款現象,集體資金管理趨于規范化、制度化。
2、民主理財監督管理情況:
以“民主日”活動為載體,切實加強村務、政務公開工作,民主理財小組發揮了監督作用。村理財小組成員由3人組成,不定期召開民主理財會,對財務收支進行監督,由財務人員對發生的收支情況進行通報,解答群眾提出的疑問,并將結果按時上墻公布,切實加強了村務、財務公開工作,做到了政務公開“一事一公開”,財務公開“一票一公開”。使“兩公開”的內容完整,程序規范,格式明了清晰。
3、各項收入、支出清查結果:
就村委員會20xx年的收入、支出進行統計清查。集體的主要資金來源財是鎮政府補貼村級轉移支付資金。我村支出大于收入,主要的支出項目是生產性開支和非生產性開支。
三、存在的問題:
近年來,鎮政府推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施,取得了明顯的成效。但是,我村財務管理還存在一定的問題和不足,主要表現在: 報賬不及時。由于各方面原因,我村財務支出項目、款額,與鎮政府對接不夠及時。
四、對策:
通過這次清理工作,村兩委對財務管理都很重視,在審批權限、審批程序上都能堅持執行財務審批制度,在財務決策上發揮了民主監督作用,但是我們所做的與鎮黨委政府要求的還很遠,經此次自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫:
1、加強村級資產管理,努力控制非生產性支出。
2、及時報賬,做到與鎮政所及時、有效對接。
3、建立征用地臺帳,及時登記耕地變動情況,理順往來關系。
4、積極做好富余勞動力轉移工作,為農民增加收入,維護我村穩定。
財務制度執行情況自查報告 6
為進一步加強財政資金管理,嚴肅財經紀律,全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平,從源頭上治理違法違紀行為,確保財政資金安全完整,根據《關于印發開展嚴肅財經紀律專項檢查工作實施意見》的通知要求,縣委組織部對20xx年度財政財務收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查,具體情況如下:
一、加強領導,精心組織
按照文件要求,領導班子高度重視,并組織了全體財務人員參加的關于財務自檢自查的會議,依照相關財經法規,制定規范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求,組織開展自檢自查工作,確保按期圓滿完成自檢自查工作任務。
二、基本情況及自查結論
。ㄒ唬┴攧諜C構和人員設置情況
1、縣委組織部單獨設置會計機構,執行《行政單位會計制度》,會計人員1人,有會計從業證,不存在會計人員無證上崗,并按規定安排實施繼續教育。
2、崗位設置情況。按規定設有會計崗位、出納崗位。
3、會計核算和會計報告。按規定依法建賬,按適用統一會計制度會計核算,會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合規范,不存在憑證造假行為,帳帳、帳證、帳表、帳實相符,內部會計監督機制健全,法律規定應經社會審計的已審計,沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。
。ǘ﹥炔靠刂浦贫冉⑶闆r
1、崗位職責。根據上級要求和工作需要,設置崗位,定員定崗,并明確崗位職責。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會計檔案管理制度;財務管理暫行辦法;專項資金管理制度;財務公開制度;固定資產管理;行政問責辦法實施細則。
。ㄈ┳圆榻Y論
1、會計、出納分設,帳、款分管,預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管,并記有銀行存款日記賬,按時與銀行進行核對,有效杜絕了每筆業務及會計、出納業務一人經辦,最大限度保證財政資金使用安全、規范、有效。
2、項目資金?顚S茫椿窘ㄔO會計科目獨立設帳。
3、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的.專項資金等問題。
4、不存在超范圍、超標準、超預算開支報帳審批程序不規范等問題。
5、不存在財政預算預算追加資金外,將上級有關部門各類補助、有關單位協作費、捐贈收入、單位上繳收入、國有資產出售租借等不作收入,記入“往來科目”隱瞞收入行為;無虛列支出,將單位經費結余、項目結余轉入“往來科目”,逃避監督等行為。
6、無擅自收費以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。
7、按國家有關財經法規執行,實行“收支”兩條線,收入、支出全部納入單位賬戶統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨設立賬戶,未設立任何形式的“小金庫”。
8、無擅自開立、使用賬戶等問題。
9、無擅自占用、使用和處置國有資產等問題。
10、無對捐贈、調撥的固定資產不及時入賬的行為。
三、存在的問題及處理意見
。ㄒ唬⿻嫽A規范化建設中存在以下問題:
1、有記賬憑證簽字不全的現象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。
。ǘ┨幚硪庖姡
從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規范化建設。
通過開展自檢自查及對問題的整改,建立健全內部會計制度,督促業務人員嚴格按照國家有關財經法律、法規、會計制度進行操作,切實加強財政財務管理,提高資金使用效益,確保資金的使用安全、規范、有效。
餐飲制度執行情況自查報告 1
根據區委區辦公室《關于做好20xx食品安全“打非治違”專項行動和開展餐飲服務食品安全專項整治工作的緊急通知》,我鄉結合本單位實施,于xx年xx月xx日召開了鄉食品安全委員會議對餐飲服務單位安全工作進行安排部署,并制定了《xx年度餐飲服務單位安全工作目標管理責任制》、《餐飲服務單位餐飲服務單位食品安全監督管理制度》。
一、建章立制,完善各項規章制度,確保各項工作落實到位
鄉與各村簽訂了《餐飲服務單位餐飲服務食品安全“打非治違”專項行動和開展餐飲服務企業食品安全專項整治工作實施方案》,將餐飲服務企業的餐飲服務環節和餐飲服務食品安全監管責任層層落實到人,實現各級責任制的.有效監管。
二、加強宣傳、強化落實,加強安全監管
各村、社區及相關企事業單位均按要求建立健全了食品安全監管網絡,加強了對餐飲服務食品安全的日常監管。
1、各村、社區均按規定制定各種食品安全預案,各企事業單位均有明確要求和操作規程。
2、各企事業單位在各自轄區內實施食品安全監管工作,各企事業單位均建立了食品安全信息檔案。
3、各企事業單位食品安全監管人員每季度進行一次以上的自查自糾工作,并按規定上報上報了食品安全隱患整改信息。
三、加強對餐飲服務企業的監管管理
4、餐飲單位的食品安全隱患還需及時排查,對有些餐飲單位的食品安全工作進行督促、指導和檢查。
5、各企業在食品安全工作檢查的過程中沒有及時發現食品安全隱患,個別企業對食品衛生安全的檢查還不夠,食品原料、食品添加劑、食品原料加工制作等不符合要求,個別企業食品安全工作還存在不足。
餐飲制度執行情況自查報告 2
我局高度重視餐飲工作,將餐飲工作納入了重要議事日程,切實做到了政令暢通,組織得力,確保了各項工作順利開展。現將餐飲工作自查情況報告如下。
一、工作開展情況
1.食品安全檢查工作組織得力
我局成立了由局長任組長,其他局領導任副組長的領導小組,并制定了《餐飲服務單位食品安全專項檢查工作方案》,成立了食品安全監管工作領導小組。
2.食品安全工作組織得力
在我局的統一部署下,局領導小組制定并下發了《餐飲單位餐飲食品安全管理制度》、《餐飲服務單位食品安全工作制度》,建立健全了各項制度,并按照方案開展專項檢查,確保了工作的有序開展。
二、自查工作開展情況
一)餐飲單位食品安全
我局以《餐飲服務單位食品安全管理制度》和《餐飲服務食品安全法》為重點,結合我市餐飲服務業發展情況,對餐飲服務單位食品安全管理制度進行了全面的梳理和完善,建立了餐飲服務單位食品安全監管制度,健全了餐飲服務食品安全責任追究制度,建立健全了餐飲單位食品安全責任制度,確保各單位餐飲服務單位食品安全工作落到實處。
二)餐飲單位食品安全
1.餐飲單位食品安全檢查
我們按照上級文件要求,在全市餐飲服務單位開展了餐飲服務單位食品安全檢查。共有餐飲單位15家,共檢查餐飲服務單位235家,檢查餐飲服務單位55家,查實檢驗單位9家,檢測合格率達100%,對不合格的單位進行了處理。
三)餐飲服務單位食品安全工作
根據市委市的`有關要求,我局對餐飲服務單位食品安全工作重點單位進行了專項檢查,F將有關情況如下:
1.食品安全
我局嚴格落實《餐飲服務單位食品安全管理制度》,按照餐飲業發展規律和食品安全法律、法規及標準進行了食品安全管理,確保了餐飲服務單位的食品安全。
2.食品安全
我局在我局的指導下,按照餐飲服務行業的實際,對餐飲服務單位的食品安全進行了全面檢查,并及時整改了餐飲服務單位存在的衛生不達標的情況,消除了安全隱患。
3.食品安全
我局嚴格落實《食品安全法》及《餐飲服務單位食品安全管理制度》,嚴格落實食品安全責任制和責任追究制,確保了餐飲服務單位的食品安全。
4.衛生
我局嚴格落實餐飲服務單位衛生責任制,建立健全了餐飲服務單位衛生責任制度,并按規定的要求開展了全面檢查。
5.食品安全
我局對餐飲服務單位食品安全進行了專項檢查,發現餐飲服務單位存在食品安全問題的有5家,已進行整改。
6.食品安全
我局認真落實食品衛生安全責任制,確保了餐飲服務單位食品安全。
餐飲制度執行情況自查報告 3
根據《市餐飲服務企業食品安全委托監督檢查辦法》的有關要求,我市在xx年xx月xx日,在全市餐飲服務企業食品安全監督管理機構開展了全市餐飲服務食品安全專項整治工作。現將有關情況報告如下:
一、工作開展情況
一)領導重視,周密部署
為了保證我市餐飲服務食品安全監督管理系統的工作順利開展,我市成立了餐飲服務食品安全監督管理系統領導小組,并下設監督辦公室,具體負責食品安全監督管理系統日常工作,為保證我市餐飲服務食品安全工作的正常運行,我市在xx年xx月xx日,召開了餐飲服務食品安全工作專題會議,會議研究制定了《餐飲服務食品安全監督管理局餐飲食品安全監督管理局餐飲服務食品安全工作管理辦法》、《餐飲服務食品安全監管監督檢查辦法》和《餐飲服務食品安全工作管理辦法》等一系列規章制度,明確監督職責,切實加強對餐飲服務食品安全監督管理工作的組織領導,做到了監督有力,責任到人。二是加強組織領導。我市成立了以分管領導為組長的餐飲服務食品安全工作領導小組。領導小組下設辦公室,抽調專人負責餐飲食品安全監督管理系統日常工作。各項工作責任到崗到人。
二)建章立制,落實責任
我市的食品安全監督管理系統建立以來,按照《食品安全法》、《餐飲服務食品安全法》和《食品安全案件查處辦法》規定,結合我市餐飲服務食品安全工作實際,制定了《餐飲服務食品安全管理機構監督檢查制度》,建立健全了餐飲服務食品安全監監管機構監督檢查的各項規章制度,為餐飲服務食品安全監察工作提供了強有力的組織保障。
三)加強宣傳,提高意識
我市的餐飲服務市場主體都是在城鄉結合部,且人口流動性大,人數眾多,人口密集,監督管理難度大,為保證餐飲服務食品安全監管形勢的穩定,我局在開展餐飲食品安全宣傳、監測和咨詢服務的同時,還利用各種形式大力宣傳了餐飲業食品安全法律、法規和政策,使餐飲服務行業的食品安全工作人員的自我保護意識和安全責任意識得到了增強。在此基礎上,我局還在各個單位、各個崗位、各個環節進行了一次全方位的宣傳教育,使餐飲服務食品安全管理人員的自我保護意識和安全責任意識得到了增強。
四)建立健全管理制度,確保監督實效
1.食品安全監管機構健全。我市在餐飲企業中建立了食品生產許可證,并建立了食品安全信息反饋機制。
2.餐飲服務食品安全監管機構健全。為保證各個崗位的食品安全監管職責的落實,我局制定了《餐飲服務食品安全監管職責及考核評分標準》,并與各個崗位、各個環節相結合,建立了一套較為規范、有效的監管機制。
3.餐飲服務食品安全監管機制健全。為保證各個崗位的工作職責的落實,我局制定了《餐飲服務食品安全工作考核評分標準》,明確了考核評分標準和獎懲辦法,確保了各崗位、各環節的.工作職責的落實。
4.各企事業單位的餐飲服務機構健全。我局制定并完善了《餐飲單位食品安全監督工作管理規章制度》,明確了各崗位、各個崗位的職責,并以此為依據,對所屬的餐飲服務單位的工作職責、工作內容和考核評分標準進行了細化,從組織到管理到各個層次的規范,進一步規范了各個崗位工作職責的落實,保證了監督檢查的真實性和有效性。
五)建立了食品流通環節的監督檢查機制。
通過建立了食品流通環節的監督檢查機制,使食品流通環節的監督檢查機制更加科學化、規范化,更加有效,更加有力地促進了各項食品安全監管工作的深入開展。
二、存在的問題和困難
5.食品生產企業在流通環節執法監督檢查中,執法工作力度還需加大,執法人員少、工作量大,執法手段落后,執法監督管理力度還需要進一步探索。
6.在食品流通環節執法監管的內容仍需進一步加大,執法檢查力度仍需加大。
7.在食品流通環節執法監督檢查中,食品經營者的行為還有待進一步規范。
醫療制度執行情況自查報告 1
自接到蒙陰縣衛生局《關于進一步規范醫療服務行為和收費管理的通知》后,我院成立了院長為首的自查自糾領導小組,對醫院的醫療服務行為和收費標準進行了認真自查,現將自查情況匯報如下:
一、對醫療服務行為的自查
1、醫院的一切收支都由財務科統一管理,認真按照財務制度執行,不存在任何科室和個人私自亂收費行為,不存在小金庫。
2、經自查,未發現藥品、儀器檢查、化驗檢查及其他醫學檢查等開單提成。
3、醫務人員沒有接受患者及其親友的“紅包”、物品和宴請的行為,不存在接受企業或個人給予的回扣等不正當利益。
4、不存在“打急救電話提成”或“介紹病人提成”的方式,拉攏病人就醫,我院嚴格按照病人的自愿行為進行醫療服務。
二、嚴格執行藥品集中招標采購政策及藥品“零差率”政策。
我院成立了藥事委員會,嚴格按照醫改政策,所有藥物的購進實行集中招標采購政策,藥物的`銷售一律按照“零差率”執行,對村衛生室也是按照零差率銷售,不收取任何費用。
三、嚴格執行收費標準,公開收費項目及標準,提高收費透明度。
1、我院收費價格嚴格按照《臨沂市非營利性醫療機構醫療服務項目試行價格》的標準執行,不存在自立項目、分解項目、提高標準等違規亂收費的行為,收費項目及標準統一由財務科嚴格管理。
2、我院制作了醫療收費項目及價格公示欄,嚴格執行住院費用清單制度和查詢制度,提高了收費透明度。
四、嚴格管理預防接種行為。
預防接種工作是我院重要工作之一,此項工作由專人管理,定期對業務人員進行培訓,嚴格按照免疫程序、疫苗使用指導原則科學地開展預防接種工作。
1、接種一類疫苗,嚴格按照政策執行,不存在誘導行為,保證適齡兒童享受到免費接種第一類疫苗的優惠政策。
2、接種第二類疫苗始終堅持自愿的原則,嚴格執行收費標準,認真進行登記。
五、存在的不足之處及整改措施不足之處:
1、病人查詢制度執行不夠完善,未設查詢工具,查詢需通過收費室,所以查詢過程繁瑣。
2、少數疫苗接種知情告知內容填寫不全,如無監護人簽名等;
3、少數疫苗報廢未按《一類疫苗報廢管理辦法》進行報廢手續。
整改措施
1、設立查詢服務臺,完善查詢制度,進一步提高收費透明度。
2、進一步做好受種者或監護人接種疫苗品種、作用、禁忌、不良反應、注意事項等知情告知工作。
3、嚴格按《一類疫苗報廢管理辦法》完善報廢手續。
醫療制度執行情況自查報告 2
根據醫療質量安全整頓工作整改要求,我科對醫療質量進行了全面的檢查,F就自查結果及下一步整改措施匯報如下:
一、存在問題:
(一)某些醫療核心管理制度還有落實不夠的地方。個別醫務人員質量安全意識不夠高,對首診醫師負責制、病例討論制度、交接班、會診等核心制度有時不能很好的落實,病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全,對手術病人的風險評估,僅限于術前討論或術前小結中,還沒建立起書面的風險評估制度。
(二)抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。
個別醫務人員抗菌藥物使用不合理,普通感冒也使用抗生素;圍手術期預防用藥不合理,抗生素應用檔次過高,時間過長。
。ㄈ┳≡翰v書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對修改的醫囑、陽性化驗結果缺少分析,查房內容分析少,有的象記流水帳,過于形式化。
2、存在知情同意書告知、簽字不規范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。
3、病歷均為打印,復制粘貼后未及時查對,姓名、住院號不相符等情況依然存在,字跡潦草,有涂改現象。
。ㄋ模﹤別醫務人員的服務意識不強,工作中時有“生冷硬”現象,醫療風險意識差,法律意識淡薄,醫患溝通技巧不夠,對醫療風險估計不足,造成醫患溝通不夠到位。
。ㄎ澹⿲I技術水平有待進一步提高,不能很好的滿足病人的需求,急救技能尚需要進一步演練。
。┛剖夜芾聿粔,問題發現后不能經常性督促整改和落實,造成問題長期存在。
二、下一步整改措施:
(一)進一步加強質量安全教育,提高醫務人員的'安全、質量意識。
醫務人員普遍存在重視專業知識而輕視質量管理知識的學習,質量管理知識缺乏,質量意識不強,這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用于日常醫療工作中,就難以保證質量目標的實現。因此,培訓全體醫務人員質量管理知識,增強質量意識是提高醫療質量的基礎工作之一。首先要加強醫療相關法律、法規、規章制度。醫務人員務必掌握相關法律法規、醫療質量核心制度,提高醫務人員的質量意識、安全意識與防范意識。
(二)進一步加大科室管理及監督檢查力度,保證核心制度的落實。
1、進一步加強醫療質量三級醫師查房和病歷書寫檢查工作,注重實效,不能流于形式,對查到的問題除了當面講解以外,一周一通報,對屢犯的一定要通過經濟處罰,給予懲戒。
2、要加強三基訓練與考核,同時對專業知識按照年初學習計劃逐步學習到位,在科內廣泛開展崗位練兵活動,要不斷完善考核辦法,嚴肅考核紀律,注重培訓的實效。
3、加強病案質量的管理。
開展病歷書寫規范培訓,進一步健全相關制度及病歷檢查標準,保證病歷的規范書寫,及時將住院病歷歸檔管理。
4、根據衛生部《進一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神,制定我科具體實施辦法及獎懲制度,注重監控圍手術期預防用藥情況,禁止濫用抗生素情況出現。
(三)進一步加強科內職業道德教育,切實提高醫務人員的服務水平。
根據衛生部《醫務人員醫德規范及實施辦法》以及群教活動的要求,對醫務人員進行醫德教育。培養謙虛謹慎,不驕不傲的工作作風,立根在群眾,服務在一線,立志做一個醫德高尚,受老百姓尊敬的醫務工作者,真正樹立起“以人為本,以病人為中心”的理念,要真正做到將病人當成自己的親人,不謀私利。
。ㄋ模├^續加強醫患溝通技巧訓練,針對病人入院時,醫學干預時,病人呼叫時,手術時,特殊檢查時,病情變化時等情況進行醫患溝通技巧的訓練,以增進醫患理解,減少醫療糾紛的發生,同時保證落實知情同意書的簽署。
醫療制度執行情況自查報告 3
為加強我院醫療質量管理,保障醫療安全,結合縣衛計局對我院醫療質量工作檢查結果我院組織了相關人員對再次對我院的醫療質量管理工作展開自查,現就存在問題及下一步整改措施陳述如下:
一、存在問題:
1、對新的醫療質量檢查標準理解欠缺
全院在醫療質量管理中未完全使用質量管理工具,pdca在醫療質量管理中的運用率不高,對統計分析無柱狀圖、魚刺圖等,不能充分表達數據變化。
2、消防工作有待進一步加強
消防安全監督管理部門監管不到位,局部干粉滅火器未定期檢查,檢查后未及時記錄在案,消防知識消防意識有待于進一步提高。
3、醫療質量管理有待于進一步強化
〔1〕、核心制度及病歷書寫標準執行力度有待加強,部份人員對核心制度掌握和理解不夠,不能熟記核心制度。
〔2〕、手術管理較差,對非方案再次手術的相關知識培訓欠缺,對急診手術管理欠缺,“三步核查〞未完全落實到位。
〔3〕、醫務科、護理部等對相關科室的監管痕跡缺乏。
〔4〕、對急診病人的轉診流程不明確,缺乏急診急救設備,相關人員急救技能較差。
〔5〕、未建立高風險診療工程目錄,對本院高風險工程認識缺乏。對從事高風險工程的.從業人員未進行授權。
4、醫院感染管理工作仍需加強
〔1〕、手衛生培訓有待加強,無培訓方案,工作人員對七步洗手法掌握不牢,手衛生宣傳圖少。
〔2〕、院感檢測方案無針對性,對重點環節、重點部門的風險評估不完善。
〔3〕、實驗室個人防護設備缺乏,無洗眼器,標識不全,有職業暴露風險,對職業暴露隨訪認識不到位。
5、臨床藥事管理仍需要進一步加強
〔1〕、毒麻藥品管理工作有待提高。毒麻藥處方不標準,未按規定登記,毒麻藥品管理人員無資質,毒麻藥保管處安全設施欠缺。
〔2〕、抗生素使用不合理現象比擬明顯,無抗菌素分級使用目錄;無醫生培訓、考核記錄,無醫生抗菌藥分級使用授權,圍手術期預防,使用抗菌藥不符合規定;抗菌藥物使用比例超標。
〔3〕、有無適應癥用藥,處方調劑審核有漏簽,對處方的合理用藥點評能力較低。
6、輔助檢查及實驗室檢查
〔1〕、實驗室檢查工程不能完全滿足危急性況下的診斷所需。
〔2〕、實驗室內質量控制工程不全
〔3〕、做有創檢查前未向患者充分說明,并征得患者同意答案認可。
二、整改措施
1、建立健全規章制度,加強醫院管理
健全制度強化責任,認真落實各級查房制度,報告制度等。臨床科室要強化首診醫師負責制、會診制度、術前討論制度、疑難病例討論制度、死亡病例討論等核心制度的落實。進一步完善管理制度,加強醫院標準化管理。
2、加大監督檢查力度,保證核心制度的落實
〔1〕、加強衛生監督檢查力度,切實改善患者就醫環境。
〔2〕、醫務科要進一步加強質量查房和運行病歷檢查工作,這項工作對于提高醫療質量是很好的措施,但是要注重實效,不能流于形式,對查到的問題除了當面講解以外,對屢犯的一定要通過經濟處分,給予懲戒。
〔3〕、要加強三基訓練與考核,要不斷完善考核方法,嚴肅考核紀律,注重考核的實效,不定期對科室人員進行抽問式檢查?剖邑撠熑艘匾暼柧殻洺︶t務人員講三基學習的重要性,保證每月進行一次科內考核,這對提高醫務人員的技術水平至關重要。
〔4〕、加強病案質量的管理
要進一步健全相關制度及病歷檢查標準,要制定獎懲方法,保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉。
〔5〕、進一步加強醫院感染的監控要進一步在醫院感染病例監測、消毒滅菌效果監測、環境衛生監測等工作上下大功夫,嚴格執行各項醫院感染管理制度,要將工作做細,不能應付。要進一步加大醫院感染知識的培訓和宣傳力度,讓每個醫務人員都要認識到醫院感染控制的重要性,自覺遵守無菌操作技術,做好個人控制環節。發揮科室醫院感染控制小組的職責,配合院感辦積極開展工作,杜絕醫院感染事件的漏報。
3、進一步加強抗菌藥物的使用管理
〔1〕、根據衛生部《進一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神,制定我院具體實施方法及獎懲制度,注重監控圍手術期預防用藥情況。要進一步落實抗菌藥物分級管理制度,對醫生設置處方權限,保證制度的落實。保證合理使用抗菌藥。
〔2〕、嚴格按照《毒麻藥品管理方法》加強毒麻藥品管理,藥事管理委員會不定期對毒麻藥品管理進行檢查。
〔3〕、強化藥事管理委員會職責,確保病人臨床用藥安全醫院藥事會要認真履行職責,嚴格執行《醫療機構藥事管理暫行條例》,加強培訓、監督和管理,以保證臨床用藥、醫療材料等質量合格、安全,符合臨床使用要求。進一步完善藥品不良反響監測工作,并按時上報。標準藥房建設,及時清查并上報近效期藥品。
4、滿足患者心理需要,密切醫患關系,減少醫患糾紛的發生,營造和諧就診環境
醫護人員在接診時必須著裝整齊、態度和藹、精力充分,主動向患者介紹自己是其分管的醫生或護士,使患者得到一個良好的印象,對醫護人員產生信任感和有所依托感,使患者情緒穩定,家屬滿意放心,在診治過程中才能主動配合,建立起主動合作型的醫患關系。
醫療制度執行情況自查報告 4
依據衛生子局安會議精神要求聯系實際情況,我院及時開展會議周密安排各項工作,在全院內展開安全生產及醫療品質大檢查工作。將自查狀況匯報如下:
一、組織動員
由院長組織召開全院職工會議,傳達縣衛生局會議精神。要求院內各科室,重點崗位進行檢查,主管領導、分管領導親自到崗進行現場查看,并教育職工人人做好安全生產工作,以免意外事故的發生,消除影響醫療安全的隱患。
二、檢查內容
院辦公室對全院進行了一次徹底檢查,包括各項安全生產規章制度制定及落實情況。用電及消防情況,易燃、易爆、麻毒藥品等危險品管理以及醫療安全管理等項目,具體情況如下:
。ㄒ唬┙M織領導
領導責任制落實情況良好,成立了由院長、副院長、科主任為成員的安全生產領導小組,值班人員到位,各項規章制度健全。
。ǘ╊A防醫療事故方面
落實了醫療安全的各項核心制度,急危重癥患者的搶救措施到位。醫療安全的各項硬件設施完善,供應室、手術室等科室設施建設規范。醫療廢物處理的各項規章制度健全,處理方式符合標準,做到了有專人管理并責任到人。
(三)突發公共衛生事件應急處置和醫療衛生保障方面
針對可能發生的突發公共衛生事件和災害事故,制定了相關應急處理預案,成立了醫療衛生應急救援隊伍,全院職工保持通訊暢通,建立醫療救援、衛生防疫等應急物資儲備。
(四)治安保衛和消防方面
建立了突發事件應急預案,完善了治安保衛和消防職責、工作制度,責任落實到人。重點要害科室的防護監控措施嚴密。
三、自查發現安全隱患
1、部分電線路老化,個別科室部分開關及電器損壞,存在隱患。
2、消防基礎設施建設不完善,老醫院的滅火器材配備不到位。
3、部分職工安全生產意識淡薄,有不安規定程序操作的現象。
四、整改措施
我院通過這次安全生產自查和整改活動發現了我院安全生產的薄弱環節,我們將采取教育、督促職工節約用電、避免同時用電、不用大功率電器等,以保護線路安全,防止火災事故的.發生。教育、督促職工在崗位上嚴格規范操作,做好應急準備,避免醫療事故的發生。對發現存在的安全隱患限制在xx年xx月xx日前整改完畢,到時安全生產領導小組將現場檢查,對限期不改者或整改不到位者、對在春節值班期間不按規定執行而造成事故的,將嚴肅追究相關責任人的責任。
醫療制度執行情況自查報告 5
為了認真貫徹落實我院醫療質量自查自糾檢查工作,落實各項規章制度和技術操作規范,努力提高我科的服務水平,確保醫療質量,更好的為人民群眾的健康服務。針對我科室具體情況,根據《寶雞市康復醫院醫療質量檢查標準》,進行了一次認真的自查,找出了目前我科存在的問題,為了及時有效的加以改正,重點從以下幾個方面制定相關措施。
一、進一步提高醫務人員的業務素質
認真學習有關的法律法規,制度規范及崗位責任,要求每一個醫務人員掌握和遵守法律法規、制度規范及崗位責任、職業道德。做到愛崗敬業,熱情服務。為了提高醫務人員的整體水平,全面提高醫務人員的業務素質,每月組織業務學習,組織考核提問,調動了醫務人員學習的積極性。通過學習為每一位醫務人員熟練掌握基礎理論、基本知識和基本技能打下良好的基礎。每一位醫務人員都做到了對技術精益求精、潛心向學、積極進取,在工作和學習中不斷提高技術水平。今年共撰寫論文3篇,已被國家級、省級刊物審核將予以刊登。并且在學習中不忘教育全體醫務人員在工作中要處處體現以人為本、尊重、關愛、方便、服務病人的人文精神。使每個衛生人員牢固樹立了全心全意為人民服務的觀念,樹立良好的道德形象和職業形象。按照“愛國守法、團結友善、勤儉自強、敬業奉獻”的十二字公民道德規范,采取有效措施,掀起學習宣傳教育活動的高潮。讓每個患者感受到在我門診就象到了自己的家一樣,感受到現代醫院的文明之風。
二、完善和開展醫療技術
xxx門診工作是一個特殊的.醫療科室,為了全面保證科室工作符合國家或省的基本標準,并且嚴格執行各項診療技術操作規范,確保醫療技術安全有效。確保醫療安全和藥品安全,嚴防xxx藥品的流失,防止xxx藥品流向社會,對服藥人員嚴格管理,做到監督服藥到位,針對抗生素濫用的現狀,醫療質量沒有隨波逐流,而是嚴格規范使用抗生素,控制醫院感染,努力減少并發癥。對發熱患者嚴格遵守治療常規,嚴防各種傳染病的發生。
三、建立健全規章制度,嚴格執行各項操作規程
實行規范化管理是提高醫療服務質量的關鍵,我們始終抓住不放。健全制度強化責任,認真落實各項規章制度,xxx門診工作任務重,責任重大,各項工作分工到人,責任明確,大家具有高度的責任心,嚴防各種醫療事故的發生。
四、積極加強與各部門的聯系,確保門診工作安全有效進行
積極加強與禁毒支隊、衛生局、藥監局、社區和派出所的聯系,及時上報各項報表和工作中存在的問題,與個部門積極溝通,對存在的問題及時解決,保證了門診工作的正常有序安全的開展。
我們在今后的工作中將把醫療安全放在第一位,做到邊工作,邊檢查,對存在的問題及時整改,確保門診工作順利運行,嚴防醫療事故的發生。
醫院制度執行情況自查報告 1
根據xx市衛生局《關于切實加強汛期安全生產工作的緊急通知》的'要求,我院立即召開會議,成立了防汛工作小分隊,并結合實際,制定出了輝渠鎮衛生院防汛預案和措施。同時,對醫院及社區衛生服務站防汛排澇設施、辦公用房、職工住宅、庫房、圍墻、施工工地、避雷設施、用電線路等重要部位進行一次拉網式排查,F將自查整改情況匯報如下:
一、整體情況
我院于xx年xx月全部遷入新建門診病房樓,總電源閘處、各樓層分電源閘處、計算機網絡系統均設漏保,醫療垃圾無泄漏、溢流或未經處理直接排放,排水系統運行良好,易燃易爆等危險物品管理完善,未發現有房屋基礎浸泡、下陷、墻體疏松、屋頂漏水等不安全因素。
二、存在的問題
1、門診病房樓避雷針接地設施損壞。
2、檢查中發現個別科室人員下班后部分開關及電器電源未關,存在隱患。
3、xx社區衛生服務站排澇設施不全、院內排水溝較少、較淺,主電線附近有樹障。
三、整改措施
1、整修避雷針接地設施,加強汛期防雷。
2、已通知當事人下班后必須關閉開關及電源開關,加強汛期用電安全。
3、給xx社區衛生服務站配備抽水機,深挖排水溝,清除電線樹障。
4、嚴格執行值班制度和速報制度,值班人員24小時開機,確保信息暢通。一旦發生汛期安全事故,迅速向鎮政府和上級局報告,并及時趕赴現場配合調查和處理事故。
5、切實加強對汛期安全生產的巡查,建立長效機制,落實責任到人。
醫院制度執行情況自查報告 2
為了進一步提高醫療機構的管理水平,保證病患用上安全有效的藥品。根據衛生局和食品藥品監管局聯合下發的相關文件要求,為做好藥房規范化管理工作,我們依照《藥品管理法實施條例》、《藥品經營質量管理規范》等有關文件要求認真進行了自查,現將有關情況報告如下:
一、基本情況
我晉中開發區腦癱康復醫院是晉中市唯一一家治療腦性癱瘓的一級甲等?漆t院,是晉中市殘疾人聯合會腦癱、肢體殘疾康復定點醫院、社會醫療保險、新農合定點醫院。醫院創建于20xx年,現有職工60余人,黨、政、工、團組織健全,擁有一套先進的管理體制。王玲玲院長雖是一名殘疾人,卻身殘志堅,通過潛心研究,獨創了“醫癱盤龍針”針法,填補了腦癱界的一項空白,不斷受到國內國外腦癱專家的好評與贊同。目前慕名前來接受治療的來自國內、外腦癱患兒共9000余名。得到各級政府及省、市殘聯的高度重視,20xx年6月10日全國人大內務司法委員會副主任委員陳建國在《殘疾人保障法》執法視察工作中,給予我院高度評價“向王院長學習,為我國殘疾人事業做出更大的貢獻”。
我院自成立以來,即秉承一切以病人為中心的服務理念。堅持誠信為本、依法經營、優質服務的辦院原則,無藥品經營違法行為,所經營藥品無質量事故發生。我院是一家康復專科醫院,藥品品種使用較局限,因此藥房在崗執業人員1人,經藥品專業培訓后,主要從事藥品質量管理、驗收及日常養護工作。我院充分利用有限的空間,盡可能的對藥房進行合理布局,完善設備,達到了藥品分類儲存的要求。成立了以常務副院長為組長的規范化藥房管理小組,制定了11項規章管理制度,積極采取有效措施,不斷加強學習培訓,提高藥房管理人員的綜合素質。堅持依法經營,強化內部管理,建立了藥品管理的長效機制,確保了藥品質量,真正地為保證用藥安全有效做積極的貢獻。
二、主要實施過程和自查情況
(一)健全機構、完善各項管理制度
我院重新組建藥事管理委員會,以藥學專業技術人員為主要組成,明確各人員的職責,認真貫徹執行《藥品管理法》及相關法律法規,結合我院實際情況制定了各項管理制度并上墻明示,為把我院藥品管理的各個環節有機的結合起來,使我院的藥品管理工作有條不紊的進行,避免不良事件的發生,同時積極響應上級主管部門的政策方針,完成規范藥房建設的各項指標工作。
(二)加強教育培訓,提高藥事從業人員的整體質量管理素質。
為提高人員綜合素質,我院除積極參加上級醫藥行政管理部門組織的各種培訓外,還堅持內部崗位培訓。其中包括法律法規培訓、本院制度、工作程序、責任制培訓、崗位技能培訓及從業人員道德教育等。不足之處是對于藥品專業知識的再教育主要形式是從業人員自學,缺少正式培訓,我院將進一步加強這方面的培訓教育。醫院對直接接觸藥品的從業人員定期安排體檢,并建立健康檔案。做到藥品從業人員持“三證”上崗。
(三)設施設備
我院力求在現有的環境基礎上,進一步加大力度,依照相關要求,提升并改遷藥房位置。配備和更新干濕度計、藥品貨架。購進空調、加濕器等設施,改善藥房通風和恒溫設施。達到環境明亮、整潔、布局合理。
(四)進貨管理
1、嚴把藥品購進關。對于每種藥品的供貨單位均進行嚴格的資格驗證,索取有效的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》和《營業執照》、配貨人員備案表等復印件(蓋紅章)建檔,確保采購藥品合法性100%。執行"質量第一,規范經營"的質量方針。與供貨單位簽訂藥品質量保證協議書,藥品購進憑證完整真實,嚴把藥品采購質量關。
2、驗收人員依照法定標準對購進藥品按照規定進行藥品質量驗收,保證入庫藥品驗收合格率100%,對不合格藥品堅決予以拒收。對驗收合格準予入庫的藥品逐一進行登記。
(五)儲存與養護
1、認真做好藥品養護。嚴格按藥理化性質和儲存條件進行存放和養護,確保在庫藥品質量完好。
2、每天做好溫濕度記錄,及時調整藥房溫濕度,發現問題及時上報。
3、建立近效期藥品公示欄。定期對近效期藥品進行催銷、公示。
(六)特殊藥品的管理:
我院是康復專科醫院,沒有使用特殊類藥品,但我院仍認真學習相關知識,堅決杜絕特殊藥品管理混亂的現象發生。
(七)藥品調配使用及處方管理
我院藥品調配人員由藥學專業技術職務任職資格和資質的人員承當。憑醫師處方為患兒調配藥品,嚴格執行“四查十對”,發出藥品發出時按醫囑注明患者姓名、用法、用量等,并向患者或其家屬進行相應的用藥交待與指導。完成處方調劑后,在處方上簽名,明確責任人。對于不規范處方或不能判定其合法性的處方,不予調劑。
(八)藥品不良反應工作的實施
對重點藥品不良反應發生情況進行跟蹤監測,一旦發現有藥品不良反應的現象發生,及時上報國家藥品不良反應監測網,并及時追回藥品,并對患者進行跟蹤服務。保證藥品安全有效及患者的用藥安全。
三、自查總結及存在問題的解決方案
一直以來,在上級藥品主管部門的`關懷指導下,經過全體人員的共同努力,逐漸完善質量管理體系,加強自身建設。經過自查:基本符合藥品主管部門規定的條件,但在工作中仍存在很多不足,缺乏更細致化工作理念。具體如下:
1、做到索取合法有效的《藥品經營許可證》、《營業執照》;
2、無違法經營假劣藥品行為;
3、質量負責人和質量管理負責人均持有相關證件,沒有無證上崗的現象;
4、為便于建立藥品使用長效監管機制,我院擬在明年利用計算機管理信息系統,實現藥品購進、儲存、銷售等經營環節全過程質量控制。對購銷單位、經營品種和銷售人員等建立數據庫,對其法定資質和經營權限進行自動關聯控制,對庫存藥品動態進行有效管理;
5、同時,我們對發現的一些問題與不足積極采取措施認真整改。主要表現:一是改遷藥房位置,改善藥品儲存條件和溫度調節設施,滿足藥品儲存溫度要求;制度上墻,建立公示欄等管理配備設施進一步跟進。二是對員工的相關業務培訓將進一步加強;三是對藥品質量管理工作自查的能力仍需進一步提高;四是要進一步做好藥品質量查詢和藥品不良反應調查工作,及時上報。
我院根據在自查過程中發現的問題,逐一落實,整改,使我院的藥品經營質量管理有了一定程度的提升。請上級藥品主管部門繼續給予指導,加強管理,督使我院的藥房管理工作更加規范化、標準化。
醫院制度執行情況自查報告 3
7月30日《大河報》(A05版)以“醫療亂收費重災區災情不見”為題,再次對我省醫療服務收費情況進行了報道,并提出“一日清單不達標、重癥監護室分解收費項目”等六個方面的問題仍然比較突出。接到河南省衛生廳《關于抓緊對醫療服務收費行為進行檢查的通知》(豫衛糾〔20xx〕5號)后,我院領導高度重視,要求各臨床及醫技科室對本科室的醫療服務收費項目逐項進行自查自糾,并進行深入的剖析,特別對于6月份自查發現的問題進行了專項檢查,相關問題已經得到了落實與解決。目前我院嚴格按照河南省醫院收費標準執行,沒有發現少收費、多收費、重復收費、分解收費、自立項目收費、自定標準收費、掛靠收費等違規收費行為。
但為做到防微杜漸,我院采取了以下措施:
。ㄒ唬﹪栏駡绦杏嘘P文件要求,組織各臨床、醫技科室醫務人員認真學習和掌握《醫療服務價格規范》,所有收費標準一律按省級或市縣級標準執行;堅持一切財務收支活動納入財務部門統一管理,醫療服務價格采用計算機統一劃價,取消各醫技、臨床科室的劃價權,杜絕人為亂劃價、亂收費現象。
(二)成立了物價計量領導小組和辦公室,并相應建立了各科室物價小組。為更好地規范各項收費,醫院專職物價員定期對臨床科室、重點環節的物價計量進行監督、檢察;同時,為使小組成員了解和掌握有關物價、計量的法律、法規和規定,醫院還對小組成員進行了專門的培訓。
。ㄈ樵黾邮召M透明度,醫院在門診大廳和各病區制作了常用醫療服務價格公示欄,添置了價格流動顯示屏和觸摸屏,接受患者監督;醫用材料價格一律按規定程序上報物價部門批準后,按進價順加5%后執行;認真建立健全醫療費用“一日清單”制度,讓病人“看明白病,花明白錢”。
。ㄋ模┮幏端幤焚忎N和使用工作
1.我院與藥品商家簽訂了廉政承諾書,極大地限制了藥品購銷過程的'不正當行為,真正做到所采購的藥品貨真價實,以減少不必要的藥價虛高問題。
2.在藥品購銷過程中,嚴格按照不超過國家零售價格標準執行,并根據國家相關藥品降價文件及時調整藥品價格。
3.我院按照規定參加新鄉市藥品集中招標采購,在采購工作中曾多次遇到中標配送單位聯系不上或配送單位不送貨等情況,為保證臨床治療,我們從其他醫藥公司轉配送并要求附帶轉配送協議,但藥品價格依然按照招標價格執行,并及時將采購使用情況報告市招標辦、市衛生局備案。
4.執行《抗菌藥物臨床應用指導原則》,結合我院抗菌藥物應用指南和管理辦法,堅持落實臨床用藥“雙十”制度和抗菌藥物出入及消耗登記制度,每月將銷售量居前10位的抗菌藥物進行統計上報,對全院醫生開藥量進行排名;建立健全臨床藥師評價病歷制度和臨床藥師查房制度等,每月底藥房組織臨床藥師對門診、住院處方進行檢查,堅決禁止大處方和濫用抗菌藥物的現象,做到以制度管事、用制度管人,杜絕濫用抗生素增加病人的經濟負擔。
5.嚴格管理特殊材料的上報和審批。對價格項目除外內容和說明中明確規定的可另外加收的材料費,按規定程序上報物價部門審批備案后,按進價順加5%后執行,在未經批準前一律不準自行收費。
6.逐步調整用藥結構,提高國產、有效、低價藥品的用藥比重,降低進口、高價藥品的用藥比重,以控制過高的藥品費用,減輕了患者的經濟負擔。
。ㄎ澹⿲嵭袉尾》N最高限價,有效控制各類醫藥費用。醫院專門成立了以院長任組長的單病種限價管理領導小組,制定并印發了《單病種限價管理辦法》,組織相關科室根據本科室專業特點,確定了慢性扁桃體炎、骨性關節炎、膽囊結石伴膽囊炎等11種具有代表性的、以現代醫療技術能夠達到診斷明確、技術成熟、療效確切、極少發生并發癥(。┑某R姴、多發病實行最高限價管理,縮短了患者術前住院時間和平均住院時間,有效地降低了醫療成本,緩解了群眾“看病難、看病貴”問題。
(六)加強行政管理和監督。建立健全投訴接待制度,設立舉報箱、意見簿和舉報電話,并把處理結果及時通知當事人;財務科、監察室不定期到各科室巡查,并和護理部一起每季度組織各病房護士長進行交叉檢查,發現問題及時解決;同時醫院下發了《醫療服務亂收費責任追究制度》(試行),對于亂收費的現象,醫院將根據此制度追究相關責任科室及人員的責任。
醫療收費工作關系到廣大群眾的切身利益,我們將進一步加強管理,建立長效工作機制,有效規范我院的醫療服務收費和藥品價格行為,增強價格收費自律意識,杜絕醫療亂收費現象,切實減輕廣大患者就醫負擔,使醫療收費工作健康、有序、規范運行。
醫院制度執行情況自查報告 4
我院嚴格按照上級有關城鎮職工醫療保險的政策規定和要求,在各級領導、各有關部門的指導和支持下,在全院工作人員的共同努力下,醫保工作總體運行正常,未出現費用超標、借卡看病、超范圍檢查、分解住院等情況,維護了基金的安全運行。按照縣區,開發區(管理區)人力資源和社會保障局轉發[20xx]xxxx 號《關于對全省醫保定點醫療機構進行專業整頓的實施意義》文件精神,對我院醫保工作進行了自查,對照評定辦法認真排查,積極整改,現將自查情況報告如下:
一、提高對醫療保險工作重要性的認識
首先,我院成立了以院長為組長,由相關人員組成的醫保工作領導小組,全面加強對醫療保險工作的領導,明確分工責任到人,從制度上確保醫保工作目標任務的落實。其次,組織全體職工認真學習有關文件,集中組織學習相關會議精神,并按照上級的要求,針對本院工作實際,查找差距,積極調整。把醫療保險當作大事來抓,積極配合醫保部門對不符合規定的治療項目及對藥品使用情況的相關要求,絕不越雷池一步,堅決杜絕弄虛作假惡意套取醫保基金違規現象的發生。從其它定點醫療機構違規案例中吸取教訓,引以為戒,打造誠信醫保品牌,加強自律管理,定期組織學習、總結,對院內職工實施明確的獎懲制度,為進一步樹立醫保定點醫院良好形象打下良好基礎。
二、從制度入手加強醫療保險工作管理
為確保各項制度落實到位,我院根據上級文件精神健全了各項醫保管理制度,結合本院工作實際,突出重點集中精力抓好上級安排的`各項醫療保險工作目標任務。制定了關于進一步加強醫療保險工作管理的規定和獎懲措施,同時做到了定崗、定人專人負責。各項基本醫療保險制度健全,相關醫保管理資料俱全,并按規范管理存檔。認真及時完成各類文書、書寫病歷、護理病歷及病程記錄,及時將真實醫保信息上傳醫保部門。定期組織人員分析醫保享受人員各種醫療費用使用情況,如發現問題及時給予解決。
三、從實踐出發做實醫療保險工作管理
結合本院工作實際,嚴格執行基本醫療保險用藥管理規定。抽查門診處方、檢查配藥情況都按規定執行。所有藥品、診療項目和醫療服務收費實行明碼標價,并提供費用明細清單。并反復向醫務人員強調落實相關文件要求的必要性,杜絕冒名就診等現象,并要求對就診人員需用目錄外藥品、診療項目事先都要征得參保人員同意。同時,嚴格執行首診負責制,杜絕推諉患者的現象的發生,方便患者就醫。住院方面無掛床現象,無分解住院治療行為,無過度檢查、重復檢查、過度醫療行為,嚴格遵守臨床、護理診療程序,嚴格執行臨床用藥常規及聯合用藥原則。財務與結算方面,無亂收費行為,認真執行基本醫療保險 “三大目錄”規定,阻絕將不屬于基本醫療保險賠付責任的醫療費用列入醫療保險支付范圍的現象發生。
信息管理系統能滿足醫保工作的需要,日常維護系統較完善,新政策出臺或調整政策及時修改,能及時報告并積極排除醫保信息系統故障,保證系統的正常運行。對醫保窗口工作人員加強醫保政策學習,并強化操作技能。信息系統醫保數據安全完整,與醫保中心聯網的服務定時實施查毒殺毒。
定期積極組織醫務人員學習醫保政策,及時傳達和貫徹有關醫保規定,并隨時掌握醫務人員對醫保管理各項政策的理解程度。
四、存在的問題與原因分析
通過自查發現我院醫保工作雖然取得了顯著成績,但距上級要求還有一定的差距,如相關基礎工作、思想認識、業務水平還有待進一步加強和夯實等。剖析以上不足,主要有以下幾方面的原因:
(一)領導及相關醫務人員對醫保工作平時檢查不夠嚴格;
。ǘ﹤別醫務人員思想上對醫保工作不重視,業務上對醫保的學習不透徹,未掌握醫保工作的切入點,不知道哪些該做、哪些不該做、哪些要及時做,操作不熟練;
五、下一步的措施
今后我院要更加嚴格執行醫療保險的各項政策規定,自覺接受醫療保險部門的監督和指導,針對以上不足,下一步主要采取措施:
(一)加強醫務人員的有關醫保文件、知識的學習,提高思想認識,杜絕麻痹思想;
。ǘ┞鋵嵷熑沃,明確分管領導及醫保管理人員的工作職責,加強對醫務人員的檢查教育,建立考核制度,做到獎懲分明。
。ㄈ┘訌娽t患溝通,規范經辦流程,簡化手續,不斷提高患者滿意度,使廣大參保職工的基本醫療需求得到充分保障。
醫院制度執行情況自查報告 5
根據上級下發的《北京市衛計委關于開展區醫療中心及基層醫療機構醫院感染專項督導的通知》,我社區衛生服務中心組織人員對各科室進行了認真自查,F總結報告如下:
一、自查結果
1.我院已經成立了醫院感染管理小組,全面負責醫院感染監控管理工作,制定了醫院感染三級管理體系,明確了各小組成員的崗位職責,制定了醫院感染管理制度、監控措施及醫院感染在職培訓工作,組織落實醫院感染監控措施,定期或不定期在全院范圍內進行醫院感染監測。每月進行一次院感質控并有登記。
2.加強對重點科室,如:治療室、注射室、換藥室、檢驗科、口腔科、婦科等科室的感染質控工作。
3.嚴格按照消毒、滅菌操作規范,對各種物品進行消毒、滅菌。并認真定期開展消毒、滅菌效果監測工作,督促相關科室做好消毒液更換、紫外線燈管擦拭、紫外線消毒等工作的登記、記錄工作。
4.按照醫療廢物處置規范,與北京二清集團簽訂醫療廢物轉運協議,按照規范流程收集、暫存、轉運醫療廢物,并做好交接記錄,確保我院醫療廢物處理流程規范到位。
5.治療室、換藥室、注射室日常做好清潔衛生及空氣、物表消毒工作,并做好登記。工作中嚴格執行規章制度和操作流程,每月做好空氣培養工作。
6.口腔科嚴格遵守口腔科消毒規范及口腔科診療器械消毒隔離制度,做到一人一機,進入口腔內的所有診療器械必需達到一人一用一滅菌的.要求,工作人員做好個人防護。
7. 醫院感染管理小組對一次性醫療用品的采購、管理和使用后處理履行監督檢查職責。凡購入我院使用的一次性醫療衛生用品“三證”齊全,有消毒滅菌標志,生產日期,失效期,產品包裝符合要求。藥庫建立登記賬冊,物品存放于陰涼干燥,通風良好的物架處。一次性醫療用品使用后采取毀形消毒措施。
二、我院醫院感染管理工作存在的主要問題
1.手衛生依從性不高
2.干手設備不完善
3.缺少醫用織物管理制度
4.缺少醫院感染管理委員會會議記錄
三、醫院感染管理下步工作計劃及整改措施:
1.進一步抓好宣傳教育、培訓工作,加強醫院感染的基礎知識及手衛生知識提高醫務人員手衛生依從性。
2.配備一次性干手巾
3.制定醫用織物洗滌制度及管理制度
4.定期召開醫院感染委員會議,并及時進行記錄。
網絡安全制度執行情況自查報告 1
根據《XX縣20xx年網絡安全檢查工作方案》(X政辦秘〔20xx〕80號)文件精神,我單位積極組織落實,認真對照,對進一步落實信息安全責任、網絡安全基礎設施建設情況、網絡安全防范技術情況及網絡信息安全保密管理情況進行了自查?傮w上看,我單位網絡信息安全工作做得比較扎實,效果也比較好,近年來未發現網絡安全事故,現將我單位自查情況匯報如下:
一、網絡安全管理情況
今年以來,我單位加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監督檢查,將網絡安全管理工作抓在手上。單位成立了專門的領導組,由單位主要領導任組長,分管領導任副組長,各部門負責人為成員,嚴格落實有關網絡信息安全方面的各項規定,采取了多種措施防范安全保密有關事件的發生。到目前為止,未發生一起計算機失密、泄密事故;其他非涉密計算機(含筆記本電腦)及網絡使用,也嚴格按照局計算機保密信息系統管理辦法落實了有關措施,確保了機關信息安全。
二、重要信息系統安全情況
一是網絡安全方面。我單位配備了防病毒軟件,采用了強口令密碼、移動存儲設備管理等安全防護措施,明確了網絡安全責任,強化了網絡安全工作。
二是信息系統安全方面實行領導審查簽字制度。凡上傳網站的信息,須經有關領導審查簽字后方可上傳;二是開展經常性安全檢查,主要對計算機密碼口令、操作系統補丁安裝、應用程序補丁安裝、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測、端口開放情況、網頁篡改情況等進行監管,認真做好系統安全。
三是硬件設備使用合理,軟件設置規范,設備運行狀況良好。我單位系統相關設備的應用一直采取規范化管理,硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規定,單位硬件的運行環境符合要求,打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品。網站系統安全有效,暫未出現任何安全隱患。
三、網絡安全應急工作情況
我單位根據《XX省網絡與信息安全事件應急預案》的要求,結合園區網絡工作實際情況,編制了園區網絡與信息安全事件應急預案。安排專門人員負責網絡與信息安全工作,及時上報網絡與信息安全事故。截止目前,我單位尚未發生網絡與信息安全事故。
四、宣傳教育培訓情況
為確保計算機網絡安全、實行了網絡專管員制度、計算機安全保密制度、網站安全管理制度等以有效提高管理員的工作效率。同時我單位結合自身情況制定計算機系統安全自查工作制度,做到定期組織工作人員學習有關網絡知識,提高計算機使用水平,確保防微杜漸。
五、windows XP停止安全服務應對工作情況
我單位對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。針對windows XP停止安全服務的情況,我單位積極采取措施,做好安全防護。要求單位人員及時下載安裝國內相關企業提供的防護軟件,降低信息安全風險。同時完善并嚴格執行信息安全管理相關制度,加強安全管理和風險的防控,并結合自身的信息系統的應用特點和安全的要求需求,綜合采取有效的管理和技術措施,以保障信息系統的.安全運行。
六、數據泄露及系統被控制情況
我單位網絡系統的組成結構及其配置合理,并符合有關的安全規定;網絡使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。同時積極抓好日常管理方面工作,做好外網、網站和應用軟件“五層管理”,確保“涉密計算機不上網,上網計算機不涉密”,嚴格按照保密要求處理光盤、硬盤、U盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。
七、自查存在的問題及整改意見
我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節,今后我們還要在以下幾個方面進行改進。
一是對線路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。
二是加強設備維護,及時更換和維護好故障設備。
三是自查中發現個別工作人員計算機安全意識不強。在以后的工作中,我們將繼續加強計算機安全意識教育和防范技能訓練,讓單位工作人員充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的網絡安全工作。
網絡安全制度執行情況自查報告 2
為規范我單位計算機信息網絡系統的安全管理工作,保證網信息系統的安全和推動精神文明建設,我單位成立了安全組織機構,建立健全了各項安全管理制度,加強了網絡安全技術防范工作的力度,進一步強化了辦公設備的使用管理,營造出了一個安全使用網絡的辦公環境。下面將詳細自查情況匯報如下:
一、進一步調整、落實網絡與信息安全領導小組成員及其分工,做到責任明確,具體到人
為進一步加強我局網絡信息系統安全管理工作,我單位成立了由主要領導負責的、各科室負責人組成的計算機信息安全領導小組和工作小組,做到責任明確,具體到人。
二、進一步建立健全各項安全管理制度,做到有法可依,有章可循為保證計算機網絡的正常運行與健康發展
認真對照《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》、《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法》、《互聯網信息服務管理辦法》對網絡安全進行嚴格的管理。我單位適時組織相關人員進行計算機安全技術培訓,提高網絡維護以及安全防護技能和意識,并定期進行網絡安全的全面檢查,對存在的問題要及時進行糾正,消除安全隱患,有力地保障我單位統計信息網絡正常運行。
三、我單位的技術防范措施主要從以下幾個方面來做
1、辦公計算機:全部安裝正版安全軟件;已排查內網計算機全部切斷外網連接;通過技術手段實時監控局域網內DDos、ARP等攻擊;使用IP安全策略,禁用TCP和UDP高危端口;及時修補各種系統、軟件的補丁;實時針對高發、高危網絡安全威脅,安裝專殺補丁;
2、路由器管理:外網路由器的密碼全部采用復雜密碼,無線網絡不對外廣播,并且全部綁定客戶端MAC地址,外部設備無法連接我單位任何路由器;全體工作人員的'任何手機、計算機禁止安裝“Wifi”等任何無線局域網破解軟件;
3、http服務器:全部安裝正版服務器操作系統、操作系統防火墻、網頁系統防火墻;保持自動和手動補丁更新,安裝智能漏洞檢測系統,發現安全漏洞短信告警管理員;全面排查硬件防火墻安全隱患,發現高危漏洞及時采取相應解決方案;
4、微信公眾號:公眾號管理登錄全部采用復雜密碼組合,啟用登錄管理員微信端二維碼驗證;微信服務號接口共享http服務器,采用與http服務器相同安全級別;
5、數據庫管理:我單位已購置磁盤陣列,定期對服務器數據庫以及關鍵數據進行備份,并存放于磁盤陣列中,磁盤陣列無外部網絡訪問,所有操作全部由內網計算機完成。
四、網絡安全存在的不足及整改措施
目前,我單位網絡安全仍然存在以下幾點不足:一是安全防范意識較為薄弱;二是病毒監控能力有待提高。
針對目前我單位網絡安全方面存在的不足,提出以下幾點整改辦法:
1、加強我單位計算機操作技術、網絡安全技術方面的培訓,強化我單位計算機操作人員對網絡病毒、信息安全的防范意識;
2、加強我單位職工在計算機技術、網絡技術方面的學習,不斷提高我單位計算機專管人員的技術水平。
網絡安全制度執行情況自查報告 3
根據縣政府辦《關于開展20xx年全縣重點領域網絡與信息安全檢查行動的通知》xx文件要求,現將我局開展網絡與信息安全自查情況報告如下:
一、網絡與信息安全自查工作組織開展情況
我局對網絡信息安全檢查工作十分重視,成立了專門的領導小組,建立健全了網絡安全保密責任制和有關規章制度,由局辦公室統一管理,各科室負責各自的網絡信息安全工作。嚴格落實有關網絡信息安全保密方面的各項規定,對局所有的計算機及網絡與信息安全情況進行自查,總體上看,我局網絡信息安全保密的工作做得比較扎實,效果也比較好,未發現失泄密問題。
二、信息安全工作情況
信息系統安全方面實行領導審查簽字制度。凡上傳網站的信息,須經有關領導審查簽字后方可上傳;并開展經常性安全檢查,主要對弱口令、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測系統管理權限開放情況、訪問權限開放情況等進行監管。
日常管理方面切實抓好外網、網站和應用軟件管理,嚴格執行“涉密計算機不上網,上網計算機不涉密”,嚴格按照保密要求處理光盤、硬盤、U盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。
硬件設備使用合理,軟件設置規范,設備運行狀況良好。 我局每臺終端機都安裝了防病毒軟件,系統相關設備的應用一直采取規范化管理,硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規定,暫未出現任何安全隱患。
網站信息安全使用符合要求。 制定了網絡信息安全相關制度,要求機關各科室、單位提供的`上傳內容,由各科室、單位負責人審查后報送至局,經相關管理人員和局主管領導審核后同意后上傳;重大內容發布報局主要領導簽發后再上傳,以此作為局計算機網絡內控制度,確保網站信息的保密性。上傳時使用專屬權限密碼鎖登陸后臺,上傳文件提前進行病素檢測,并由專人負責。
三、主要問題和面臨的威脅分析
發現的主要問題和薄弱環節。一是相關制度尚未健全;二是部分干部和職工對網絡與信息安全的重視程度不夠;三是安全基礎設施和基礎性工作尚待加強。四是專職計算機和網絡工作人員缺乏。
面臨的安全威脅與風險。隨著計算機網絡的不斷發展,全球信息化對社會產生巨大深遠的影響。但同時由于計算機網絡具有多樣性、不均性、開放性、互連性等特征,致使計算機網絡容易受到病毒、黑客、惡意軟件和其他不法行為的攻擊,所以使得網絡安全和信息保密成為一個至關重要的問題。
整體安全狀況的基本判斷,盡管我局在網絡和信息安全方面做到了人防和技防,但當前,部門間存在大量的信息交流,而工作人員往往通過互聯網電子信箱或個人郵箱發送信息,容易受到惡意軟件的攻擊和截留,致使信息安全存在隱患。
四、改進措施及整改結果
改進措施:一是加強組織領導,做到領導到位、任務到位、責任到位。二是建立健全網絡與信息安全管理制度。三是加強教育培訓,提升認知度。四是進一步規范移動傳輸介質的使用。各科室在安裝殺毒軟件時基本采用國家主管部門批準的查毒殺毒軟件適時查毒和殺毒,不使用來歷不明、未經殺毒的軟件、軟盤、光盤、u盤等載體,不訪問非法網站,自覺嚴格控制和阻斷病毒來源。電腦設備外送修理時,有指定人員跟隨聯系。電腦報廢處理時,及時將硬盤等存儲載體拆除或銷毀。
整改效果:通過整改,逐步建立技術、制度、監管執行三位一體的信息安全防護體系,確保業務數據、核心設備、網絡運行安全,提高了網絡和信息安全防護能力,確保了信息工作安全穩定運行。
網絡安全制度執行情況自查報告 4
為認真貫徹落實《達縣人民政府辦公室關于進一步加強政府信息系統安全和保密治理工作的通知》(達府辦【20XX】125號)文件精神,我委按照要求,對開展信息網絡安全情況進行了專項檢查,現將檢查情況作如下報告:
一、成立領導機構,加強責任落實
自開展政府信息公開工作以來,我委領導高度重視,成立了政府信息公開工作領導小組,嚴格落實了領導責任制,一級負責一級,層層抓落實。在設立機構的基礎上建立健全了安全責任制、信息發布審核制度等各項制度,并落實專人負責此項工作。
二、開展安全檢查,及時整改隱患
一是對本單位信息系統的帳戶、口令等進行了一次專門的清理檢查,并及時將軟件更新和升級,消除安全隱患。二是強化網絡安全治理工作,對所有接入政府網絡的計算機設備進行了全面安全檢查,對發現有操作系統存在漏洞、防毒軟件配置不到位的計算機進行全面升級,確保網絡安全。三是規范信息的'采集、審核和發布流程,嚴格信息發布審核,確保所發布信息內容的正確性和真實性。四是嚴格禁止辦公內網與互聯網相連,經檢查未發現在非涉密計算機上處理、存儲、傳遞涉密信息,在國際互聯網上利用電子郵件系統傳遞涉密信息,在各種論壇、聊天室、博客等發布、談論國家秘密信息以及利用QQ等聊天工具傳遞、談論國家秘密信息等危害網絡信息安全現象。
三、果斷執行責任追究制度
為確保奧運期間的網絡信息安全,我委在奧運會期間執行專人值班制度,要求值班人員保持24小時通訊暢通,并果斷執行誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的治理原則。
網絡安全制度執行情況自查報告 5
根據山東省教育廳《關于開展教育行業信息系統(網站)安全檢查工作的通知》精神,我園對網絡信息安全系統(網站)工作一直十分重視,成立了專門的領導小組,建立健全了網絡安全保密責任制和有關規章制度,由幼兒園信息部統一管理,各有關部門負責各自的網絡信息安全工作。嚴格落實有關網絡信息安全保密方面的各項規定,采取了多種措施防范安全保密有關事件的發生,F將我園信息系統中的安全隱患進行了逐一排查,現將自查情況總結如下:
一、網絡信息安全管理機制和制度建設落實情況
為了維護和規范計算機硬件的使用管理及網絡信息安全,提高計算機硬件的正常使用、網絡系統安全性及日常辦公效率,幼兒園成立以王旭園長擔任第一責任人、其它各相關部門參與、信息部負責具體工作的信息系統安全保護工作領導小組,統一協調全園各部門開展幼兒園網絡安全管理工作。
為了確保計算機網絡、網站安全,實行了網絡專管員制度、計算機安全保密制度、網站安全管理制度、網絡信息安全突發事件應急預案等保障制度。同時結合自身情況制定計算機系統安全自查工作制度,做到兩個確保:
1、系統管理員于每周五定期檢查計算機系統,確保無隱患問題;
2、定期組織有關人員學習有關網絡及信息安全的知識,提高計算機使用水平,及早防范風險。同時,信息安全工作領導小組做到信息暢通,確保能及時發現、處置、上報有害信息。
二、計算機日常網絡及信息安全管理情況
加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監督檢查。網絡安全方面,每一臺計算機安裝了防病毒軟件、對個人使用的.計算機都實行密碼登錄、對重要計算機信息存儲備份、對移動存儲設備嚴格管理、對重要數據加密等安全防護措施,明確了網絡安全責任,強化了網絡安全工作。
對接入計算機的終端采取實名認證制,采取將計算機MAC地址綁定IP地址的做法,規范全園的上網行為。同時無線網絡終端設備通過網絡管理平臺能對終端設備進行跟蹤和監控實現對無線網絡設備的后臺管理。
信息系統安全方面實行嚴格管理。凡上傳網站的信息,須經有關部門主任審查同意后方可上傳;開展經常性安全檢查,主要對操作系統補丁安裝、應用程序補丁安裝、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測、端口開放情況、系統管理權限開放情況、訪問權限開放情況、網頁篡改情況等進行監管,認真做好系統安全日記。
網絡中心有防火墻、統一身份認證、網絡安全審計、訪問控制等相應的安全保護技術措施。
三、信息安全技術防護手段建設及硬件設備使用情況。
加強網絡設備及網站安全防護管理。每臺終端機都安裝了防病毒軟件,系統相關設備的應用一直采取規范化管理,硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規定,硬件的運行環境符合要求,網站系統安全有效。
四、加強建設網絡與信息安全通報機制,網站安全維護。
幼兒園切實加強網絡信息安全防范工作,未發生較大的網絡及信息突發事件,網絡中心采取了:網站后臺密碼經常性更換、傳文件提前進行病毒檢測、網站分模塊分權限進行維護、定期進后臺清理垃圾文件、網站更新由計算機管理員專人負責等多種措施,確保幼兒園網站的信息安全。
制度執行情況自查報告 1
一、制度建設情況
我公司于20xx年對原有規章制度進行分類整理、補充、修改、完善,形成包含黨政管理類、人力資源管理類、企業發展類、財務管理類、工會工作類、資產后勤管理類六個方面42項制度,并匯編成冊制定《管理制度匯編》,于20xx年1月1日起開始試行。在試行的一年中,公司開展征求對落實規章制度的意見建議工作,收集反饋到6個方面共42條意見建議,根據意見建議對《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起,新修訂的《管理制度匯編》正式實施。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個方面44項制度,基本涵蓋經營管理工作各個方面,為推進企業規范管理、科學管理提供依據。今年,我公司將繼續做好規章制度的修訂、增補工作,進一步健全、完善制度體系。
出臺《管理制度匯編》是我公司走“以規治企”之路的第一步,對進一步明確職能、簡化程序、提高效率,逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規范行為的長效管理機制具有重要意義。
二、扎實推動制度落實
20xx年是我公司的“制度落實年”,公司采取多項措施強力推動《管理制度匯編》落實。一是制定實施方案。公司印發“制度落實年”活動實施方案,強化組織領導,落實工作責任,明確活動步驟,制定工作措施,確;顒臃步推進、取得成效。二是印制“口袋書”。為加強干部職工對各項規章制度內容的學習,我公司編印規章制度應知應會手冊,整理核心要點412條,強化制度的學習和執行,重點規范業務審批、財務報銷、績效管理等工作流程。三是開展制度知識競賽。20xx年12月,公司舉辦“制度落實年”知識競賽活動,在活動開展過程中,各部門認真組織,參賽人員積極備賽,在大家的共同努力下,競賽活動圓滿結束,進一步強化制度落實。四是嚴格處理違紀行為。公司在20xx年對個別違反規章制度的人員進行了嚴肅處理,要求其他部門汲取教訓,進一步強化人員規矩意識。
20xx年,我公司將持續開展“制度落實年”活動,督促全體干部職工模范遵守國家法律法規和公司制定的各項規章制度,堅決樹牢人人懂規矩、人人守規矩、事事依規矩的意識,使遵規守紀在公司蔚然成風,使規章制度在公司落地生根。
三、自查自糾情況
我公司按照廳黨組要求對制度執行情況進行自查自糾,從各部門自查反饋結果上看,各項規章制度落實情況整體較好,《管理制度匯編》也已成為公司經營管理工作的基本遵循。但是從自查過程及以往反饋的情況來看,在制度執行上仍然存在一些問題。一是個別干部職工對規章制度的嚴肅性認識不足。在20xx年處理了個別違反規章制度的人員,起到了警示作用,但是仍有個別干部職工對規章制度的.敬畏意識不強,規矩意識樹立的不夠牢固。二是需要與時俱進修訂個別規章制度。我公司身處完全市場化競爭的行業,市場環境變化快,需要根據行業形勢和公司發展需要及時對個別規章制度進行修訂。三是需要加強制度細節落實。個別部門對制度細節落實的不夠好,一些干部職工對制度中的范圍、流程、標準、時限、權限、格式等內容沒有做到真正熟悉,如個別部門的會計基礎工作和人事管理流程不夠規范,請休假制度執行得不夠好,影響工作效率,并在一定程度上損害了制度的權威性。
四、改進措施
一是筑牢遵規守紀意識。在制度執行過程中,存在“下級學上級、職工看干部”的現象,因此執行好、落實好制度,關鍵在領導干部。要以領導干部為重點,要求帶頭學習、帶頭遵守,嚴格按照規章制度辦事,通過以上率下,為廣大職工作出示范,帶動樹牢遵規守紀意識。
二是及時修訂制度內容。根據公司發展需要,及時對規章制度進行修訂。我公司已在4月底下發通知,安排各職能部門認真審視制度內容,對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進行修訂,使各項制度內容能夠進一步貼合公司實際,切實增強適用性和可操作性。
三是加強制度細節落實。持續開展“制度落實年”活動,關注細節和重點,加強對各部門落實規章制度的指導和督查,嚴肅處理有章不循、有規不守和執行落實做選擇、打折扣的行為,加大對違反規章制度行為的處罰力度,切實維護制度權威,避免制度失松、失寬、失軟、失效。
制度執行情況自查報告 2
為加快教育管理規范化、制度化建設,形成務實高效的管理體系和運行機制,進一步深化我校教育改革,我們對照崆峒區教育局中小學規范化管理的相關要求,對我校教育管理規范化建設情況工作如實進行了自查,現將我校自查情況匯報如下 :
西郊小學創建于1968年,占地10.59畝,建筑面積7324平方米。學校現有教職工62人,20個教學班,學生1021名,班額全部在60人以內。學校自從通過 “兩基”驗收達標以后,近幾年我們又狠抓了“兩基”成果的鞏固工作,加上上級領導的重視,辦學條件逐步改善。目前,學校各類教學儀器、設施均已配套,達到標準,有常用的體音美器材,學校現有圖書15000冊,生均圖書10冊,音美電教器材達到標準。近兩年來,在上級政府的關心和支持下,校園面貌有了很大改善。塑膠操場的啟用大大改善了學生的活動場地,如今學校建有籃球場、小足球場、小跑道和乒乓球場地等,為師生的工作學習和鍛煉奠定了良好的'基礎。
。ㄒ唬┓结樎鋵崳贫冉ㄔO方面
學校辦學目標明確,辦學指導思想端正,全面貫徹黨和國家的教育方針,堅持“以德治校、以人為本”,針對性地制訂學期、年度計劃,并能做到有效執行,及時總結。積極健全完善學校教育管理制度,建立健全檔案管理制度。學校檔案管理有專人負責,學校學籍管理科學規范,義務教育檔案齊全,入學率、鞏固率、畢業率均達標。
。ǘ┙虒W常規管理的落實情況
制定計劃,規范日常教學工作教師能結合任課年級的學生實際制定出切實可行的教學計劃,認真備課、上課、批改作業、輔導、考核、評定等。課前寫好教案,課后寫好反思小結等。
1、組織學習檢查,落實教學常規管理制度。學期初組織教師學習“教師課堂教學常規”等制度,讓每一位教師明確日常教學工作要求;學校采用定期檢查和不定期抽查的方法,對教師的業務、聽課、政治筆記,教案、作業等進行檢查,檢查結果納入教師年終考核。學期還組織由各學科組教師互查常規執行情況,相互學習,相互促進,共同提高;實行推門課制度,了解教師教學常規執行情況。
2、加強學科組建設,落實課堂教學研究。各教研組每周確保時間進行教學研究活動。
3、加強集體備課,實現優質資源共享。定時間、定地點集體備課,為提高課堂教學效率作好充分準備。
4、加強教學質量監控。平時著重通過對備課、上課、作業、期中檢測等幾個環節了解每位任課教師教及每位學生學的情況,在此基礎上,定期召開教研組長例會、班主任例會、學生座談會,進行詳細分析,及時調整教學策略。
。ㄈ┙逃虒W研究和師資隊伍建設情況。
通過參與式主題教研、協作教學、聽課評課、教學反思等多種途徑,將校本教研落到實處。教研組能正常開展集體備課、聽課評課、教改實驗、教育理論學習與研究等教研活動,且有計劃、有措施、有總結,有詳細的活動記錄,有合理的考核辦法和獎懲制度。教師積極撰寫教學后記、教學反思、經驗總結、案例分析、教學論文和課題研究報告。
師資隊伍建設方面:建立校本培訓制度、新教師培養制度、骨干教師培養制度,教師專業成長檔案袋等,其次在外出學習經費上給予相應的報銷。為教師專業成長搭建平臺。
制度執行情況自查報告 3
按照XXX關于開展制度建設和制度執行情況專項監督檢查的通知》([2014]10號)要求,為充分發揮制度在懲治和預防中的重要作用,堅決防止和糾正制度缺失和執行不到位的情況,為進一步嚴肅工作紀律,轉變工作作風,規范工作行為,提高工作效能,我隊將各項制度的建設和落實情況進行了自查,現將自查情況匯報如下:
一、加強領導,明確分工
為將本次制度建設和制度執行專項檢查工作做細、做好、做到位大隊召開專題會議進行安排,指定專人負責本次工作檢查。同時要求各科室要充分認識到此項工作的重要性,切實加強領導,采取有效措施,確保按時完成清理、上報和落實工作。
二、認真自查,制度匯編。
認真對照文件要求,全面徹底清查,大隊編印了《制度匯編》共43項制度,匯集了執法業務分不四大類18項執法制度、文化市場管理規范性制度14項和12項內部管理制度。
。ㄒ唬⒔Y合本單位實際,按照《文化部關于加強文化市場綜合執法制度建設的意見》的要求,重點建立和完善“四大類、十八項”基本制度,使綜合執法大隊的業務建設、隊伍建設、廉政建設、協作協調等各項工作有章可循。使制度成為執法機構基本運作的規范,執法人員共同遵守的行為準則,做到執法過程職責清晰、管理規范、執行順暢、監督有力。為規范文化市場秩序,促進文化市場健康繁榮提供制度保證。
(二)文化市場管理規范性制度14項,從而規范了行政執法人員在管理市場中有法度限制,從源頭上預防和治理入手,以嚴格規范和約束執法人員的行為。如落實行政執法責任制,健全行使行政調查權、行政處罰權和行政強制權的相關配套制度,重點完善自由裁量權實施辦法、案件逐級審批、重要案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒物品管理等制度規定。堅持嚴格執法和熱情服務的統一,規范執法文書、執法程序和執法言行,樹立和維護陽光執法形象。加強立案監督和案件檢查,提升查辦案件的能力,提高案件辦理的質量與效率。加強檢查監督,嚴格執法考核,落實責任追究。
。ㄈ⒓訌妼炔抗芾碇贫葹橹攸c,共梳理了12項,以加強對領導班子和領導干部的監督為重點,使大隊內部運行管理有章可循、規范有序促進文化執法內部人權、財權和事權等的規范管理。如制訂了《財務管理制度》、《車輛使用制度》等十二項制度,從而使干部自律與制度監管相結合,內部監督與外部監督相結合,學習教育與查處懲戒相結合,確保對全體人員干部特別是領導干部監督的落實到位。健立健全內部管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度,堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究,嚴格執行部門預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”堅決禁止“小金庫” 等財務管理制度。結合中央“八項規定”,修訂公務接待、公車使用管理方面的.制度,嚴格落實接待標準,采取限定油耗、切實降低“三公”經費開支。
三、制度建立與執行
(一)以人為本,制定和落實管理制度。
1、完善管理制度中存在的不切實際條款和過于苛刻內容。經常召開全體工作人員會議對反映較為強烈的管理制度重新進行修訂。在制定內部管理制度過程中,必須廣泛聽取群眾意見,每項管理制度制定都須全體人員會議討論通過,并公告宣傳欄。但制度一經實行,必需嚴格執行。
2、嚴格管理制度考核。違章違紀人員考核處理,均應對照管理制度的具體內容和條款,有事實有依據處理,避免人為主觀臆
。ǘ┘訌姽芾碇贫鹊男麄骱蛯W習工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加強制度宣傳和學習,大隊堅持每周一次集中學習,就把有關制度和規范性文件組織大家認真學習,同時我們也充分發揮執法大隊的QQ群的優勢,常常把一些制度學習材料放到群共享中,讓全市執法人員利用業余時間根據各自實際有針對性、靈活地選擇學習。
。ㄈ┡c時俱進,創新和完善管理制。
創新永無止境,實踐也無止境。管理制度也需在實踐中不斷補充和完善。
1、在我隊目前《管理制度匯編》基礎上,根據地以后每年年未召開一次黨政工聯席會議,專題討論管理制度在落實執行過程中出現的新情況、新問題并進行修訂和完善。在保持制度的嚴肅性和相對穩定性的同時,三至五年重新進行大的修訂工作,盡可能減少文件的下發。
2、新增《可循環利用物資管理制度》、《計算機網絡信息化管理制度》。
(一)對制度的學習、認識、理解不到位。主要表現在組織大隊人員學習制度的時間不多,存在重學習形式,輕學習內容,對學習的制度理解不深。
(二)制度執行不力。不到位的現象。雖然制定了《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度,但由于人員編制緊張、工作量大等因素執行中存在一些畏難情緒,導致執行力度不夠。
(三)對制度的執行指導監督檢查存在不到位的情況。
四、今后整改措施
為認真開展好制度執行年活動,全面提升大隊執行力,增強各社合規經營、合規操作意識,杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生,提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作:
(一)建立定期學習制度,補充完善現有制度。,制度執行年要求,對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善使每個崗位有規可依。
(二)加強學習,提高理論知識,業務技能水平。通過強化自身及員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習,不斷增強制度和法制觀念,進一步提高制度的執行力。
(三)加大對內控基本制度執行的監督檢查力度。針對過去制
度執行不到位的環節進行重點督導檢查。今后為確保各項制度的規范性、合法性,我隊將進一步加強監督檢查工作,并把制度的學習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不懈,從源頭上預防違規違紀現象的行為的發生。
制度執行情況自查報告 4
根據區委《關于中央第十二巡視組巡視反饋意見整改工作方案》中關于干部外出請假制度整改要求,現將個人外出請假報告的制度落實情況、報告情況、制度執行情況進行自查自糾。
存在問題:
1.報告制度落實情況上,由于對干部請假報告制度的重視程度不夠,對其重要意義不清楚,落實不到位,存在過一次未執行請假制度而直接參加外地考察學習?赡苁菍φ埣僦贫日J識上有誤區,認為外出都是為了本職工作,請不請假不重要,而未能帶頭遵守請假制度,造成本的單位對請假制度重視程度不夠。
2.報告程序認識上,外出請假報告制度的認識不到位。存在過一次先外出、回來再補辦手續的情況。由于對請假制度了解掌握不夠,在程序上不知如何操作,曾經存在過一次忘記請銷假的情況,后經相關負責人提醒,才及時進行了銷假。
3.報告執行上,由于外出考察期間,臨時有其他單位的學習考察安排,有兩次請假后的.實際時間地點與申報的不符。這可能是思想上對請假制度認識不到位,心理上重視程度也不夠,因而未能及時上報而直接參與考察。
整改措施:
1.加強制度學習,切實增強貫徹落實外出請假報告制度的自覺性。要從思想上充分認識貫徹落實外出請假報告制度的重要性和必要性,統一思想認識,強化組織領導。要以身作則,帶頭執行請銷假制度,并嚴格監督,抓好請銷假制度在本單位的貫徹落實;同時辦公室要充分發揮上傳下達和協調溝通的作用,及時提醒、督促本單位人員按規定履行請銷假手續,確保制度得到有效落實。
2.嚴格履行手續,確保外出請假報告制度得到有效落實。對關于干部外出請假報告制度進行再學習、再認識、再提高,嚴格履行請銷假手續。同時如實填寫《干部外出請假報告審批表》,特殊情況來不及辦理書面呈批手續的,也要采取當面或電話方式請假。請假人按期返回后,要及時向批準人及登記備案機關銷假。
3.強化日常監管,不斷提高領導班子和干部隊伍建設水平。充分履行職責,樹立領導干部的良好形象,確保制度得到有效落實,使全局領導班子和干部隊伍建設提高到一個新水平。
制度執行情況自查報告 5
根據省聯社《關于開展20xx年制度執行年活動的通知》(川信聯發〔200X〕61號)精神,聯社領導高度重視,及時召開專題會議全面部署此項工作,成立由理事長XXX任組長,監事長XXX、主任XXX、副主任XXX任副組長,各部門負責人和各信用社主任為成員的制度執行年活動工作領導小組。制定了“XXX縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案”,具體工作由稽核監察部牽頭、行政人事部協助,主要負責本次活動開展的組織學習、培訓、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作,F將此次活動開展情況報告如下:
一、活動工作的開展情況
。ㄒ唬⿲W習動員
1、20xx年6月11日,聯社組織召開了由各信用社主任、客戶經理、聯社本部全體員工參加的“制度執行年活動”動員大會。會上組織學習省聯社《關于開展20xx年制度執行年活動的通知》、《XXX縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》,全面安排部署了我縣制度執行年活動工作,聯社領導對制度執行年活動提出了具體要求。
2、各社及時召開了職工大會,組織員工學習了省聯社成立以來出臺的制度、辦法和相關的金融法律、法規,使大家明確了開展制度執行年活動的目的、意義,同時對制度執行年活動開展進行了全面部署。
(二)自查自糾
1、按照《XXX縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》要求,全縣信用社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查,對履職情況做出了自我評價,對執行制度的薄弱環節和違規違制行為提出了整改措施。
2、各信用社和聯社各部門在自查的基礎上將自查發現的.問題及整改措施書面上報了稽核監察部。
3、各社對照四川省銀監局《20xx-20xx年對全省農村信用社各項現場檢查發現的主要問題》和省聯社《20xx年7月-20xx年3月各類檢查發現的主要問題》中所列示問題,自查是否存在類似問題。
二、自查發現的問題
(一)制度執行不力。聯社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度,但由于人員編制緊張、工作量大等因素,導致執行力度不夠。
(二)未嚴格執行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內控制度。
(三)結算帳戶管理不規范,開戶資料收集不完善。
。ㄎ澹⿲ゎl率不符合要求,對帳率未達到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。
。┯嬎銠C運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記,計算機人員交接存在交接內容不完整等現象。
。ㄆ撸┵J款“三查”制度執行不力。一是貸前調查不深入,二是貸后檢查滯后。
。ò耍┬刨J檔案資料不齊。
三、整改措施
針對本次對全縣XXX個法人社,XXX個營業網點自查發現的問題,為認真開展好制度執行年活動,全面提升我縣信用社制度執行力,增強各社合規經營、合規操作意識,杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生,提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作:
。ㄒ唬┳龊谜陆ㄖ乒ぷ。聯社將組織力量對現有的規章制度進行認真清理,按制度執行年要求,對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善,特別是會計、出納、信貸等要害業務環節要制定詳細的操作規程,進一步明確崗位職責,使每個崗位有規可依。
。ǘ┘訌娦庞蒙绺刹俊T工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習,不斷增強制度和法制觀念。
。ㄈ┍敬巫圆榘l現的問題,各社要按整改通知書要求逐項對照整改,對期限內暫不能完成的,各社要逐項制定整改計劃和措施,并報聯社稽核監察部。
。ㄋ模┞撋鐚⑦M一步加大對內控基本制度執行、各類登記薄的使用等的檢查頻率,提高制度執行力。同時要對各社整改情況進行跟蹤檢查,確保整改到位,不留死角。
制度執行情況自查報告 6
按照《關于開展20xx年上半年制度執行情況檢查的通知》文件精神,我部門對工作落實情況進行了全面自查,現將自查情況報告如下:
一、辦公室基本情況
為強化辦公室上傳下達,有效溝通,協調組織等功能,公司強化了辦公室工作職能,同 時對辦公室提出了新的要求,并引進大學生增加人員力量,提升了辦公室人員素質,在一定程度上改變了以往管理條線多,人員少,事務雜,工作不能全面兼顧,精細管理有欠缺的現象。尤其今年上半年辦公室各項工作取得了顯著的變化,有效地推動了公司全局性工作的有序開展。經過辦公室主任的重新調整后,辦公室全面梳理了各條線工作流程,使得崗位職責更加清晰;細化了責任分工,進一步提升了工作效率;強化了辦公室人員的責任意識和崗位履職能力。目前辦公室人員年輕,思想活躍,有朝氣,有活力,肯吃苦,團隊意識較好,能保質保量的完成辦公室各項工作和領導交派的任務。
二、辦公室執行自查工作開展情況
。ㄒ唬 加強組織領導
。ǘ 召開會議 集中學習
。ㄈ 印發文件 督促檢查
(四) 認真審核 嚴格把關
三、存在的.問題
。ㄒ唬┘涌爝m應發展需要,加快對行業工作的了解和學習是辦公室人員提升工作能力,完善工作要求,提高工作質量的重要方面。
。ǘ┳ズ没A建設工作,從高質量、精細化、高標準入手是我們需要長期堅持做好和認真執行的重要工作。
(三)不斷學習,提升寫作能力是我們亟待加強和提高的方面。
四、今后工作的方向
公司認真學習并積極落實各項工作及文件要求,提升了辦公室思想認識高度,明確了工 作努力的方向和目標。今后我們將認真總結工作中存在的不足,向集團公司虛心請教,取長補短,堅持以科學發展觀為指導,站在公司長遠發展的高度,堅定信心,鼓足干勁,以進取的狀態、創新的精神和務實的作風,不斷探索新思路、新措施,努力開創辦公室工作的新局面,為實現企業持續有效協調發展做出新的貢獻。
制度執行情況自查報告 7
按照中儲糧總公司《關于開展<關于實行黨風廉政建設責任制的規定>等五項制度貫徹執行情況檢查的通知》(中儲糧黨字[20xx]14號)要求,XXXXXXXXXX認真開展自查工作,查找不足和差距,對發現的問題積極落實整改措施,確保“五項制度”貫徹執行到位,F將自查情況報告如下:
一、“五項制度”的落實情況
1、高度重視,加強組織領導。按照分公司紀檢監察處的部署,我XXXXX高度重視“五項制度”的貫徹落實工作。為了深入推進“五項制度”的貫徹落實,專門成立了由黨委書記任組長的“貫徹落實五項制度領導小組”,設立相應辦公室,并責成黨委副書記主抓該項工作。同時,XXXXX黨委還要求以黨支部和中心為單位,各支部書記和各中心副主任為分管范圍內的負責人,加強本部門“五項制度”的宣傳和學習,抓好執行和落實,確保工作落實到基層,抓到實處。
2、細化工作,制定方案,明確責任。領導小組將“五項制度”貫徹落實工作任務進行了細化,根據“一把手”職責、分管領導的職權范圍以及各中心的'業務實際,制定了五項制度貫徹執行情況自查方案,明確了分工,落實了責任,夯實了任務基礎。
3、加強宣傳和學習,提高“五項制度”的認識。將“五項制度”具體內容編制成冊,集中發放到班子成員和中層干部手中,集中進行宣傳和學習。一是召開黨委專題學習會議,集中對“五項制度”進行學習領會。結合XXXXX的實際工作,有針對性的查找管理層面的漏洞和不足,提出整改要求,落實整改責任。二是以黨支部和中心為單位,分別召開支部會議和部門會議,認真傳達總分公司的安排部署,加強“五項制度”具體內容的宣傳和學習力度,并將“五項制度”的落實執行作為行動指南貫穿到業務始終,讓全員知曉,身體力行。
4、完善措施,落到實處。為了保證“五項制度”落到實處,XXXXX采取種種措施,一是堅持“三重一大”決策機制。凡企業的重大人事變動、重大項目投資、大額資金的使用必須嚴格執行班子民主決策機制,不搞“一言堂”,切忌個人說了算,并形成會議紀要備查。二是成立費用控制辦公室,對企業的每一項開支從細審核,杜絕暗箱操作。同時,從企業的重點環節入手,完善了招待費管理、小型工程維修管理、食堂管理、材料采購管理等四個管理辦法,逐漸完善企業規章制度,堵塞管理漏洞。三是建立XXXXX業務流轉程序。明確業務環節之間、部門之間的程序銜接,有制約,有協調,確保企業工作運轉順暢。四是完善監督機制。在充分發揮職工代表大會制度的基礎上,XXXXX創辦《龍系XXXXX》企業內刊,設立內網論壇,建立職工與企業的橋梁,暢通領導和員工之間的言路,對領導干部的言行和企業的管理起到了監督作用。五是逐級簽訂黨風建設目標責任書,規范領導干部行為,確保部門負責人“一崗雙責”落到實處。
二、取得的效果
1、落實“五項制度”意識明顯增強。通過深入的宣傳和學習,黨員領導干部和職工落實“五項制度”意識明顯增強。一是內部論壇中有關企業管理的建議多了,職工的反腐倡廉、廉潔自律意識和監督意識明顯增強。二是領導干部的廉政意識得到了提高。在每周一的辦公例會上,各部門在匯報業務工作的同時,對部門的黨風建設和本人的廉政情況進行總結和匯報,提出下一步工作目標,達到了自律、自警、自省和促進工作的目的。
2、領導干部的執行力明顯改變。一是主動協調銜接工作的多了。XXXXX工作任務重,業務環節多。XXXXX合一之前,由于職責不清、機構重復設置等因素,業務交叉、職能交叉的業務很難推進。“五項制度”執行以來,XXXXX以“五項制度”的落實為行動指南,不斷加強黨風建設,支部的戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用進一步提高,工作作風顯著改善,干工作的主動性和協調意識不斷增強。二是深入基層,率先垂范的作風提高了。XXXXX領導干部下基層解決問題,率先垂范的作風得到了員工的認可。物流中心是XXXXX的七大職能板塊之一,承擔著物流中轉等重要任務,發運和接卸任務較為繁重。特別是在集中到站和集中發運的時候,中心負責人帶領全體職工主動參與到接卸和裝載車皮工作中,同裝卸工人同等的工作量,同等的工作時間,有效地緩解了接卸和發運能力不足的困難。三是自我檢查、自我批評的意識強了。現在,XXXXX干部在匯報工作的同時,對自己的分管工作和廉政建設主動檢查,自我批評,促進了工作開展。
制度執行情況自查報告 8
接市委辦、市政府辦《關于對全市工作日志核查制度執行情況進行督查的通知》(x委辦〔20xx〕35號)文件后,鄉黨委、政府高度重視,現將我鄉六月份工作日志核查制度執行情況報告如下:
一、繼續加大管理措施,進一步完善工作制度。
按照市委、市人民政府關于印發《關于“改文風、變會風、轉作風”的八條規定》的通知(x委〔20xx〕21號)相關要求,一個月來,針對工作日志相關要求,我鄉黨委、政府通過鄉干部例會,再次強調此項工作的執行力度和硬性要求。確保此項工作在我鄉實現主動化、長效化、習慣化。
二、嚴格督查,實行定期檢查考核
以堅持“每天記錄,每月小結,每月審查,年底考核”為工作要求,在全鄉干部中貫徹落實工作日志核查制度。工作日志的核查采取月審制度,每月月底為核查日,所有鄉干部的工作日志由黨委書記、紀委書記親自核查,并每月月底在鄉干部會議上就干部工作日志完成情況在全鄉予以通報。
三、尋找問題,彌補不足
鄉、村干部在填寫工作日志時的規范性及合理性上還是存在著一定的不足。
一是填寫時總結概括不全面,不能全面反應出工作狀態。
二是部分干部從思想上有所懈怠,填寫不夠認真。
四、下一步工作打算
對機關干部《工作日志》制度的推行鄉黨委、政府高度重視,已納入重點工作之一,并形成常抓不懈的工作機制。
下一步的工作打算:一是要加強對《工作日志》制度的宣傳,讓機關干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性。二是開展《工作日志》評選活動。鄉黨委、政府在每月月底對全體機關干部的`工作日志填寫情況進行評審和點評,對《工作日志》制度執行好的予以通報表揚,對執行不力的予以通報批評。三是加強對《工作日志》制度推行情況的督查。鄉黨委、政府將采取全面督查與重點抽查、看資料與訪本人相結合的方式,定期不定期地對干部職工作日志核查制度執行落實情況進行督查,及時通報。
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