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      1. 出入庫管理制度

        時間:2021-05-28 17:16:34 制度 我要投稿

        出入庫管理制度(通用5篇)

          在社會發展不斷提速的今天,越來越多地方需要用到制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編精心整理的出入庫管理制度(通用5篇),僅供參考,大家一起來看看吧。

        出入庫管理制度(通用5篇)

          出入庫管理制度1

          設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據是以項目合同及項目經理部下達的材料采購計劃清單為依據,按下述程序辦理入庫手續:

         。ㄒ唬┰O備(材料)入庫制度

          1、由專業工程師編制,項目經理審定的設備(材料)采購清單是設備(材料)入庫的的主要憑證。

          2、采購工程師接到采購清單后,必須按專業對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管,并作為項目成本核算,專業工程師業績考核的主要依據之一。

          3、設備(材料)進入現場后,必須有專業工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認,確認內容應包括質量證明資料、設備(材料)外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤后,由三方在材料入庫單上共同簽字,采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔,不得遺失。

          4、隨設備(材料)進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統一保管,工程進入竣工資料整理階段時,提供給資料員編入竣工資料存檔。

         。ǘ⒃O備(材料)出庫制度

          1、設備(材料)的出庫必須由施工班組負責人填寫設備(材料)領用單,并經專業工程師確認簽字后方可發放設備(材料)。

          2、設備(材料)出庫時,倉庫保管員和設備(材料)領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人核實無誤后,在設備(材料)領用單上簽字確認。

          3、自行施工時,材料領用采取用多少領多少的原則,不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。

          4、分包工程由我方提供設備(材料)時,原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。

          5、設備(材料)的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員,倉庫一律不得對其發放設備(材料)。

          6、設備(材料)出庫單由保管員分專業和時間存檔備查。

          7、由甲方(業主)提供的設備(材料)的出庫手續同樣按此辦理。

          (三)、甲方(業主)自行采購的設備(材料)入庫管理程序

          1、材料員根據現場專業工程師提供的由甲方(業主)采購的設備(材料)清單到甲方(業主)倉庫辦理設備(材料)出庫手續。

          2、材料員會同本項目部專業工程師及甲方(業主)代表在現場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為:產品(材料)質量保證書、材質證明書、合格證,型號規格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統一妥善保管。

          3、對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時,應在設備(材料)交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責填寫(附表格1),由材料員、專業工程師、甲方(業主)代表簽字確認。

          4、由甲方(業主)提供的設備(材料)原則上不要提前辦理出庫手續一旦辦理完出庫手續,則要按我方自行采購的設備(材料)統一保管。

          出入庫管理制度2

          為規范學校出入庫材料的管理,加強對物資出入的有效監控和精確統計,提高材料的有效利用率,降低材料成本和不合理損耗,杜絕使用不合格材料,結合目前實際情況,對材料出入庫制定以下制度:

          一、材料保管員基本職責

          1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規格用途、保管知識、存放期限等。

          2、及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發放情況。

          3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況,根據學校常規教學業務活動需要,對庫存不足的物資要提前填寫申購單。

          4、保持倉庫環境的整潔、各種物資存放整齊。

          二、材料入庫管理

          1、保管人員、采買人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質量、規格是否符合使用的要求。

          2、凡尚未取得發票而先行進庫的物資,必須先核對收貨單上所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。

          3、所有物資進庫時填寫收料單(進庫單),收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。

          4、已取得發票的物資,還必須對發票上所列的內容進行核對。

          三、材料出庫管理

          所有領用的物資必須遵循由個人申請→領導審批→“憑單”領用的程序。

          1、所有購進的物資必須進入學校保管室,根據服務于教學和維修事項需要分批領用,供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。

          文印中心的油印用紙,由保管員上門驗收后再進入油印室;其他耗材、復印紙等一律進入學校保管室,根據實際需要領用或者以舊換新。

          2、因教學需要的低值易耗品(如水筆芯、方塊紙等)按學期直接到保管室領用、登記,學年結束后匯總到個人或教研組,并在校園網公示領用情況。

          3、班級物資除學年開學初學校統一配發外,需要額外追加的,由班級報經德育處同意后方可領用,并將領用的情況納入班級考核。

          教室用空調遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金后領取,學年結束時上繳遙控器領回押金;在學年結束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務處,若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。

          班主任辦公室、教師辦公室的空調遙控器個按100元計價,遺失的由室內人員平均分攤理賠款(在考核津貼中扣除)。

          4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的,在維修完成后,請該班級、科室人員在領料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規格、數量、領料人,交給維修人員作為出庫依據;屬于學校公眾區域的,由總務處相關人員辦理領用手續并維修到位。

          四、其它方面

          1、各部門所需的常用物資,申請后憑單到保管室領;特殊物質(倉庫無庫存的),經辦人填寫《申請單》報經部門負責人及學校領導同意后,由總務處單獨采購。

          2、各部門有重大活動需領用常用物品,應提前申報計劃,保管室根據需求情況備足貨源。

          今后不得以個人名義私自到學校小賣部領取物品,凡未經學校同意自行領取的物品一律不得納入學校結報。小賣部與學校結賬時必須附經審批同意的《申報單》或由總務處主任在登記簿上簽字確認領用的方可列支。

          3、倉庫根據各物品消耗時間的長短確定最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知總務處申購相關物品。

          出入庫管理制度3

          為加強公司自購材料出入庫管理,如實反映材料采購、調撥、使用情況,減少流通費用,降低材料采購成本,結合公司實際情況,制訂本辦法。為減少公司資金占用量,建設項目中大宗材料原則上實行零庫存,通過集中招標采購,確定大型供應商,通過本辦法進行調撥、保管、使用。

          一、材料計劃:采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃,于每月20日前編制次月材料需求計劃,報工程部復核,總經理審定。材料員按當月采購計劃,按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料(設備)供貨商,并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

          二、驗收程序:根據供貨合同供貨商送貨入庫(或直送工地),監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收,監理單位對材料的質量、規格進行檢查,工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求,填寫材料(設備)驗收單,在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份,采購部二份(其中提交財務部一份),施工單位一份,供貨商一份。不合格材料退回,發生的損失由供貨單位自行負責。

          三、建立臺賬;采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續,并按照材料驗收單和收料單,建立材料(設備)采供臺帳。

          四、手續上報:材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后,應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。

          五、五方對賬:采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬,做到帳實相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料(設備)采供臺帳,并每月與財務部對賬,做到帳帳相符。

          六、退庫手續:工程竣工驗收后,采購部應在1個月內通知材料供應單位,將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續辦理完畢,在工程財務決算后出現的未辦調撥手續的材料,全部由供貨單位自行負責。

          七、自購材料入庫程序:材料員開具材料入庫單→采購部經理審核→材料統計員登記臺賬。

          八、自購材料出庫程序:材料員開具材料出庫單(調撥單)→采購部經理審核→施工單位領料人簽字→材料統計員登記臺帳。

          九、報銷手續:材料員持已簽字的發票附貨物入庫單→采購部經理審核→財務部經理復核→總經理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款,或嚴禁無材料出入庫手續即進行材料報銷手續。

          十、庫存清點:材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進行清點,每月做出材料盤點表,經采購部經理審核,總經理審定。一式二份,采購部一份,財務部一份。

          出入庫管理制度4

          1、范圍

          本程序規定了現場設備材料出、入庫管理的內容及職責。

          本制度適用于茶園電廠工程項目的物資管理。

          2、規范性引用文件

          2.1中電投集團公司《安全文明施工標準化圖冊》

          2.2《中國電力投資集團公司火電工程設備監造管理實施辦法》

          3、定義

          3.1入庫:是指設備、材料驗收后依據合同或協議、發票和驗收記錄單辦理入庫單的過程。

          3.2出庫:是指倉庫將設備材料發給領用單位的過程。

          4、職責

          4.1建管處物資部負責對設備材料的入庫、出庫工作進行審核、監督、檢查、考核;

          4.2建管處工程部參與對設備材料入、出庫進行審核與監控;

          4.3物資代保管單位負責設備材料入庫、出庫的'實施。

          5、管理要求

          5.1、出、入庫程序

          5.1.1、入庫程序

          a、入庫單是根據合同或協議、驗收記錄或發票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄,物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規定的有效憑證及驗收記錄,方可辦理設備、材料入庫手續,并分別填寫《物資入庫單》,一式四聯且連續編號。

          b、到貨的設備材料須經聯合驗收確認質量合格、數量無誤后方可辦理入庫手續。

          c、辦理入庫單必須依據聯合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關資料文件、合同或協議以及供貨廠商的商務發票或有關憑證,核實產品和資料的數量、質量等無誤后,方可辦理物資入庫單。

          d、辦理入庫手續時,物資代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫,要求準確無誤(發票、協議、入庫單應一致,一個產品只能用一個名稱),并核對無誤后負責人簽字。

          e、物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續的設備材料有關信息錄入物資信息系統。

          f、物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳,明細臺帳應考慮統計報表的要求。

          g、對未辦理入庫手續的設備材料,物資代保管單位要做好實物到貨記錄,及時組織驗收并辦理相關入庫手續。

          5.1.2出庫程序

          a、出庫單是設備材料發出的原始記錄。施工單位憑安裝圖和設備材料清冊提報領用設備材料計劃,填寫《物資出庫單》,一式四聯且連續編號,簽字批準后到倉庫領用。

          b、根據現場實際安裝需要,施工單位如需挪用其他標段的設備材料,須經領用單位總工及以上領導簽字和業主總工及以上領導批準。物資代保管單位根據施工單位出據的經相關領導批準的設備、材料挪用計劃單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。

          c、設備安裝需用專用工具,施工單位可辦理借用手續。施工單位在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》,辦理簽字手續后,是安裝專用工具在物資代管單位倉庫辦理借用;如是檢修專用工具到業主到倉庫借用。借用時要明確歸還日期,設備安裝完畢應及時歸還,若有損壞,經工程部認可后,辦理確認手續,填寫《專用工具損壞記錄單》。對專用工具的領用建立領用臺帳。因使用不當損壞或保管不善丟失,應由施工單位照價賠償。

          d、隨機備品的領用,須由施工單位提出申請,經工程部審核,業主副總批準后,是安裝隨機備品在物資代管單位倉庫辦理借用;如是生產隨機備品到業主倉庫辦理交舊領新的手續。因施工單位在安裝過程中使用不當損壞或保管不善損壞的,應由損壞單位照價賠償。

          e、建立明細臺帳:倉庫管理人員依據“物資出庫單”建立明細臺帳,將出庫單上的記錄登記到臺帳上。

          f、每臺機組投運和每個標段完工后,物資代保管單位向物資部、工程部移交相應的設備材料清冊,驗收發放記錄等資料。

          g、工程竣工后,物資代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊,與計劃部、工程部共同盤點,移交物資部管理。

          5.1.3退庫程序

          a、退庫申請批準后,施工單位按規定程序到物資代保管單位辦理退庫手續,同時由物資代保管單位填寫《物資退庫單》(附表9),施工單位負責辦理審批手續。

          b、退庫后,物資代保管單位要按原值入帳,如屬于已使用或損壞的物資,則由業主統一組織技術、商務人員鑒定后,按實際值入帳。

          c、由于設計變更等原因造成剩余設備材料,應及時退回物資代保管單位建立帳、卡登記。

          6、檢查與考核

          6.1本制度由貴州西能電力建設有限公司茶園建管處物資部負責檢查并組織實施。

          6.2考核按《工程建設管理獎懲制度》執行,并在每月的工程協調會上通報各單位的執行情況。

          7、記錄

          7.1《物資領用申請表》

          7.2《設備(材料)庫存卡》

          7.3《物資入庫單》

          7.4《物資出庫單》

          7.5《設備材料明細臺賬》

          7.6《設備挪用計劃申報表》

          7.7《材料挪用計劃申報表》

          7.8《專用工具領用臺賬》

          7.9《物資退庫單》

          7.10《隨機備品備件領用申請單》

          7.11《專用工具借用申請單》

          7.12《專用工具損壞記錄單》

          出入庫管理制度5

          一、產品的出庫

          1、產品出庫必需有符合規定、符合制度、簽字齊全的出庫單,出庫單須寫明用途。

          2、倉庫保管員嚴格執行憑出庫單發貨,無單不發貨,內容填寫不全不發貨,名稱不準不發貨。

          3、出庫產品當面點驗清楚,出庫不得退。

          4、產品不可以不經保管員直接出庫,如特殊情況急用,必須經相關領導批準。

          5、出庫后及時清理現場,校對物、卡,結清帳目,做到帳、卡、物相符。

          二、產品的入庫

          1、產品入庫驗收須憑發票憑證。

          2、對產品的數量、品種、規格進行驗收。

          3、入庫產品驗收發現有損壞、質差或品種、規格不符等情況,保管員堅決不予入庫,并立即向領導匯報。

          4、產品驗收入庫后及時做好收貨憑證。

          5、保管員將產品入庫后及時填寫貨物收到記錄,并做好臺帳備查。

          6、對入庫產品整齊擺放,進行標識;校對物卡,做到產品帳、卡、物相符。

          7、倉庫保管員要以制度原則對事,以真誠友善待人,對入庫工作中業務往來人員服務熱情周到。

          三、處罰規定

          1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班,違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數2分,二次10分,累計三次崗位待業一個月(有特殊原因除外)。

          2、現保管員與領用配合或協助弄虛作假,少報、瞞報生產成本,發現一次責任保管員下崗待業。

          3、倉庫驗收時發現有盈虧、損壞、質差、無合格證或品種、規格不符情況不得置之不理,應立即向領導匯報,以便及時協調處理。違反本規定出現一次罰扣責任保管員考核分數5分,累計二次扣20分,累計三次崗位待業一個月。

          4、倉庫保管員產品驗收入庫后,及時填寫貨物收到記錄,以備追查驗收責任,違反本規定,每發現一次罰扣責任保管員考核分數2分,累計二次扣10分,累計三次崗位待業一個月。

          5、產品入庫后保管員,要及時清理現場,擺放整齊,進行標識,校對物卡,每違反一次罰扣責任保管員考核分數2分,累計二次扣10分,累計三次崗位待業一個月。

          6、保管員辦理產品出入庫手續要迅速及時、認真準確(以半小時為限),違反本規定,每發現一次罰扣責任保管員考核分數5分,累計二次扣20分,累計三次崗位待業一個月。

          7、18本倉庫以制度原則對事,以真誠友善待人,對入庫、發料工作中業務往來人員服務熱情、周到。違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數5分,二次20分,累計三次崗位待業1—3個月。

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