原資材倉庫的管理制度
為了規范原材料倉庫管理,配合財務部門做好成本核算工作,本著“從源頭抓起,減少材料浪費”原則,提高原材料利用率,特制定本制度。
一、 原材料入庫管理
1、 原材料入庫時,倉管員及時填制送檢單送檢(原則上,原材料入庫需附有質保書)。
2、原材料經檢驗合格后,倉管員立即開具《入庫憑證》,一式三聯:一聯存根,一聯供方,一聯交供應部登記后轉財務。倉管員依據入庫憑證即時登記帳簿。
3、原材料檢驗不合格,倉管員應立即隔離,并及時上報,由供應部與品質部協商處理。
二、 原材料出庫管理
1、生產部門依據《銷售計劃》,制定《生產任務通知單(原材料)》和《生產進度排程表》,抄送一份給原材料倉庫,倉管員依據排程表安排剪板、下料,并及時送首檢、完工檢,檢驗由機加車間檢驗曹為民負責;
2、各班組長依據《生產任務通知單》填寫《原材料領料單》,注明所領材料名稱、規格型號、數量、用途;
3、倉管員核對各班組填寫的《原材料領料單》,對未超過《生產任務通知單(原材料)》所需材料數量準予領料;對超出數量,需由生產部門主管或調度簽字批準才予發放。
4、其他部門領用材料,需由該部門主管填寫《原材料領料單》,注明所領材料名稱、規格型號、數量、用途;倉管員核對后發料;
5、領料人需在《原材料領用記錄表》上簽名作為材料領出憑據。
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