1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 員工出差報銷制度

        時間:2024-02-19 15:36:16 員工管理 我要投稿

        員工出差報銷制度

          在日新月異的現代社會中,很多地方都會使用到制度,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編幫大家整理的員工出差報銷制度,歡迎閱讀與收藏。

        員工出差報銷制度

        員工出差報銷制度1

          第一章總則

          第一條為保障公司各項出差工作正常有序,明確出差費用報銷的程序和標準,特制定本制度。

          第二章費用報銷審批

          第二條差旅費用開支,屬各部門一般工作人員,由各部門經理(主任)簽字后,按公司報銷流程審批。

          第三條公司部門經理(主任)本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批;公司各副總經理本人出差報銷必須經總經理批準后按公司報銷流程審批。

          第三章差旅費開支

          第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。

          第五條差旅費報銷根據公司任職和出差地區不同,采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。

          第六條公司員工出差,須先行確定地點、任務、天數、人數及費用預算,以保證差旅費在年度預算定額內節約使用。出差天數在一天以內的,由部門經理(主任)批準,超過此期限的,報公司分管領導批準。

          第七條出差地區劃分為一般地區與特殊地區(特殊地區指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等),出差天數按自然天數計算(出發、返回當日均算)。

          第八條公司員工出差到外地,按乘坐車、船、飛機標準(見表一)乘坐,特殊情況不宜執行上述標準時,應由公司總經理簽批。(表一)

          級別乘坐標準飛機火車輪船

          總經理頭等艙軟臥頭等艙

          副總經理/特聘專家經濟艙軟臥一等艙

          部門經理(主任)經濟艙硬臥經濟艙

          其他管理人員及員工硬座經濟艙

          第九條出差人員夜間(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火車超過6小時,或白天連續乘車超過10小時的,可購買硬臥鋪票;未乘臥鋪者,可按所購票價的20%給予補貼。(乘坐特快列車的,按特快票價的20%補貼;購買軟座票者不給補貼。)

          第十條出差人員按規定乘坐車、船、飛機,憑車、船、機票據實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用,憑相應張數票據在100元以內據實報銷。

          第十一條總經理及副總出差,各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規定標準(見表二)以內部分,按住宿發票實報實銷,超過標準的部分由本人自負;部門副職及其以下人員,同性別兩人以上出差,須合并住宿。部門經理(主任)及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內20元/日,省外50元/日,特殊地區100元/日的標準補貼。(表二)

          級別住宿標準(人。天)(一般地區)住宿標準(人。天)(特殊地區)

          總經理實報實銷實報實銷

          副總經理/特聘專家  200元300元

          部長(主任)150元200元

          其他管理人員及員工80元120元

          第十二條公司員工與公司領導共同出差,財務部將視具體情況確定報銷標準;聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事,聘請人員的報銷標準比照陪同人員的.報銷標準。

          第十三條員工外地出差發生的宴請費,原則上按公司業務招待管理辦法于出差前申請,特殊情況應按審批權限事先口頭請示,回單位后補辦手續。出差發生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。

          第十四條員工出差發生的文印費,信用卡異地提現手續費等雜費支出按發票據實報銷。

          第十五條公司員工在本市區內公出辦事,只報銷市區公交費用。

          第十六條出差人員預借差旅費,應填寫“出差借款單”;若申請出差時宴請費的,還應同時附上“招待費用審批單”,經出差人員所屬部門經理(主任)審核簽字后,送財務部審核、財務總監審批。審批后辦理借款手續。

          第十七條出差人員返回后,應在七日內到財務部辦理報銷手續,超過時間原則上不予報銷,特殊情況需說明原因。

          第十八條每月會計核算部要對各部門和事業部、子公司的出差費用進行統計,實行獨立核算。

          第十九條本制度由公司辦制定,修改時亦同。

          本制度由辦公室主任審核,總經理批準后執行。

        員工出差報銷制度2

          為規范公司差旅費報銷,合理控制費用支出,特制定本規定。

          第一條公司差旅費開支實行預算管理,由財務部統一管理。

          第二條各部門須按計劃在預算范圍內合理安排出差任務,嚴格執行開支標準,超預算、超標準開支須按規定審批。

          第三條差旅費報銷手續

          1.員工出差須先填寫《出差申請單》,寫明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額等要求事項,報部門主管審批后送財物主管審核。預算外或計劃外出差還須報總經理審批。部門主管級人員的《出差申請單》須報總經理審批。

          2.出差人員應在返回公司一周內進行報銷,有差旅借款的須在返回公司三日內按規定到財務部結清借款。

          3.出差人員報銷時應整理好有效的報銷憑證(指稅務正式發票以及公司內部自制的費用報銷憑證),在報銷憑證背面寫明費用開支事由,然后按要求完整填寫《差旅費報銷單》,附上按規定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》(有差旅借款的)、《市內交通及差旅費用明細表》,由本部門主管簽字后報送財務主管審核簽字,最后到出納處報銷,按相應標準支取出差補助。超過規定標準的,報總經理審批簽字后方能報銷。部門主管及以上級別人員出差報銷,須由總經理審批簽字。

          4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的,須請示部門主管批準后方可延期,無故延期的,公司不予報銷差旅費,并按曠工處理。部門主管及以上級別人員出差需延期的,須請示總經理批準。

          第四條差旅借款

          1.出差人員若要向公司預支差旅費,需提前2天持按規定審批完畢的《出差申請單》,到財務部領取《借款單》,列明借款事由及金額,經部門主管審批、財務主管審核后方可借款。

          2.試用人員差旅借款須由部門主管擔保,視同部門主管借款。

          3.借款金額在xx元以內(含xx元)的按上述程序辦理,超過xx元的須報請總經理審批。

          4.借款出差人員應在返回公司三日內按規定到財務部結清借款。無故不按規定結清的,財務部有權在其當月工資和獎金中扣除,且下次出差不予借款。

          第五條出差開支標準

          1.住宿費

         。1)出差人員的住宿費在規定的標準內實報實銷,超過標準部分自理。

         。2)住宿標準(一個標準間):特區、直轄市、省會城市一天300元,省轄市250元,縣級市及以下150元。

         。3)為節省出差成本,同性出差需兩人同住一個雙人標準間;單人或異性出差可單住標準間。

         。4)出差人員有公司分支機構或其他接待單位提供住宿的,不予報銷住宿費。

          2.交通費

         。1)員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具,如任務急或路途遠,經部門主管批準后可乘坐其他工具。報銷時,部門主管須在票背面簽字確認。

         。2)出差行程應盡量選擇最簡便快捷線路,除特殊情況外,不得繞行(如鐵路發生故障),不得無故停留(如航班延誤、因春運無法及時購票)。遇特殊情況確需繞行或停留的,應及時報部門主管批準同意后方能報銷。

          (3)為節約出差成本,在不影響公務的`前提下,在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車,確需乘坐計程車的,報銷時應在票背面注明事由及路線。

         。4)出差人員自帶交通工具的,實際旅程往返火車票硬臥金額為報銷上限。

          3.出差補助

         。1)出差補助為一攬子補助,包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。

         。2)出差補助每人每天150元。

         。3)補助時間計算:出差當天中午12時前離開本市按照全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;出差返回中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后抵達本市按全天補助。

          4.出差期間因業務需要須宴請有關人員或饋贈禮品的,應在出差前確定報銷限額,在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況,部門主管審批、財務部審核后方能報銷。計劃外未列明的,應事后及時報告部門主管。報銷時,部門主管須在票背面簽字確認。

          5.員工出差期間,原則上不允許觀光旅游或走訪親友。若確有需要,經主管領導批準后可在不影響工作的前提下進行,因此發生的各項費用,由個人自理。

          6.出差人員應完整、妥善保管各種票據,非暴力情況下丟失票據的,報銷人應提交書面說明,經部門主管審核、財務主管簽字核準后,可按照丟失票據總額的80%報銷;暴力情況下丟失票據的,提供公安部門出具的相關證明后可全額報銷。

          7.本規定自xxxx年X月X日起施行。

        員工出差報銷制度3

          一、目的

          適應公司業務快速發展,規范差旅費管理,節約差旅成本,規范員工出差審批、費用標準等事宜,特制定本制度。

          二、適用范圍

          本制度適用于因公出差的所有員工(領導班子成員出差費用按其他相關規定執行)。

          三、相關定義

          出差是指得到批準在本市以外,并且時間在12小時以上的因公外出。

          四、員工及主管經理的責任

          1.員工應承擔以下責任

          1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經理批準。

          2)對發生的差旅費用進行合理的成本控制。

          3)對各項差旅費用,在發生之前已經充分理解本制度對此的規定。

          4)任何與本制度不符、或超出本制度所規定標準的費用,須事先經總經辦批準,并將總經辦的批示附在費用報銷單后,沒有批示將按正常標準或范圍報銷,超過標準或范圍的部分由個人承擔。

          5)出差返回后,及時填寫正確的費用報銷單據并附上相應原始票據,報銷費用。

          6)保證費用發生的真實性,如實申報本人所發生的出差費用及相關補助,嚴禁私費公報。

          7)對于財務的詢問及問題反饋,及時予以回答和處理。

          2.主管經理應承擔以下責任

          1)對部門的出差需求進行合理有效的成本控制。

          2)員工出差前,由直接主管經理審批員工的出差申請,避免不必要的出差,以控制成本。

          3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進行全面審核,確保所發生各項費用符合本制度。

          4)對財務反饋的員工報銷問題予以關注。

          3.公司所有員工均應熟悉本制度,采取適當的措施確保遵循本制度。

          五、出差費用報銷管理機構及其職責

          (一)公司總經辦

          公司總經辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構,主要職責包括:

          1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度;

          2)審議決定公司出差費用報銷調整方案;

          3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標準、出差計劃、執行審批。

         。ǘ┴攧詹

          財務資金部負責出差費用報銷管理日常工作,主要職責包括:

          1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據;

          2)查驗遞交票據的真實性,查驗費用是否符合當月預算;

          3)遞交報銷單據給總經辦;

          4)發放報銷金額;

          5)根據費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關憑證。

         。ㄈ└鞑块T

          各部門負責協助、配合財務資金部出差費用報銷的工作,主要職責包括:

          1)合理預算出差費用;

          2)根據公司出差費用標準進行差旅支出;

          3)保存完整的票據及發票;

          4)在規定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細表;

          5)按照標準粘貼相關費用票據。

          六、出差管理

          (一)出差的申請

          所有出差都須提前三日征得主管經理的批準,特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經理的同意。出差申請批準程序如下:

          1.填寫“出差經費預算申請表”(應完整、詳細填寫,包括出差目的、啟程時間、預計外出公干時間、主要費用支出預算),交由所屬主管經理簽字。

          2.若需要借支差旅費備用金者,還應填寫“借款審批單”,先由所屬主管經理審核簽字-----再交由總經辦審批簽字-----將原件交由財務人員確認后領取備用金。

          3.原則上,公司不開放除差旅費外的各種借款,前款未清者不予辦理新的'借支。借款標準為借款金額以能夠滿足業務周轉需要的最低限額。

          (二)差旅費

          差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務所發生的的必要、合理的費用,具體包括:交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務雜費。

          1.交通費

          1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。

          2)交通費標準范圍:機票經濟艙,平均每張不超過1000元(含稅);高鐵、火車票、輪船票、出租票,二等座/經濟位/普通快車,實報實銷;汽車巴士票、公共交通實報實銷;異地出租票,單程不超過起步價3倍,實報實銷。

          3)員工應從成本意識出發,合理預算出差時間,至少提前三日購買優惠交通票。但對具有限制性條款的優惠交通票可根據出差任務和時間要求合理選擇。

          4)出差時,因根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、經濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達到目的地,但對于目的地不一致可擇優選擇出行方式。

          5)員工乘坐早晚火車航班,早上8點前出發班次,晚上10點后到達班次,合規合理,可據實報銷交通費。

          2.餐飲費

          1)餐飲費主要是指因公出差發生的相關餐飲費用。

          2)一般客戶方會免費提供餐飲服務,無此報銷項目;若特殊情況不包括,則憑票據實報實銷,每人每天不超過50元。

          3)天數計算方式為:出差當天發車時間為11:00前算一天、20:00前算半天;達到公司駐地時間11:00后算半天、17:00后算一天。

          4.住宿費

          1)員工出差期間,應優先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店,如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。

          2)住宿費在公司費用標準內據實報銷,若入住的酒店標準超過公司住宿標準,事前須經總經辦報備。

          3)員工出差提倡同性合住,若出差事由不同需要分攤費用的,在報銷住宿費時須注明分攤情況。

          4)住宿發票上應注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息,報銷時原則上提供詳細費用清單。

          5)住宿費標準:一線城市,實報實銷,每人每天每間不超過300元;區縣城市,實報實銷,每人每天每間不超過200元。

          5.其他公務雜費

          1)員工因公出差發生的其他公務雜費。包括行李費、購票手續費、文件復印打印費等。

          2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產生的托運費,經直接主管經理審批后方可報銷。

          3)員工因公發生的機票、火車票等的退票手續費須注明退票原因,經直接主管經理審批后方可報銷。

          七、出差費用報銷

         。ㄒ唬┵M用的歸屬

          出差費用遵循誰受益誰承擔的原則。各部門應嚴格執行出差事前審批制度,確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致,出差申請經受益部門權簽人審批同意的,費用歸屬受益部門。

         。ǘ┢睋

          所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業務的合法、合規的原始票據。

         。ㄈ┵M用報銷的期限

          1)所有費用須及時報銷。差旅結束后一周內需要提交費用報銷單、借款報銷明細表及相關原始票據憑證。最晚不得超過差旅結束后半個月,否則可能會遇到財務無法處理票據不予報銷的情況。

          2)每周五為固定報銷日,如有特殊情況順延次周五。

          八、獎懲規定

          經核查事實違反本制度相關規定的,根據不同情況采取不同形式處罰;書面警告、部門出差費用比例下調、部門人員連帶責任積分扣減。

          九、附則

          本制度解釋權歸財務部所有。

        【員工出差報銷制度】相關文章:

        員工出差及報銷制度(精選10篇)07-31

        員工出差報銷制度(精選8篇)03-26

        員工出差報銷制度范本(精選8篇)08-10

        公司員工出差報銷制度(精選9篇)03-26

        出差報銷制度(通用11篇)04-18

        員工差旅報銷制度03-29

        出差報銷管理制度范本(通用6篇)08-06

        員工報銷制度6篇12-28

        員工報銷制度(6篇)12-28

        員工報銷制度7篇11-23

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>