材料會計崗位職責集錦15篇
在社會一步步向前發展的今天,各種崗位職責頻頻出現,制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編收集整理的材料會計崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。
材料會計崗位職責1
1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置,嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。
2.并對工地材料員所統計的材料認真核對,票據是否齊全,收發是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況,及時催促材料收、發是否及時。并對所進材料進行匯總,
4.外協隊伍的調撥材料是否相對應,以便對調撥數量的統計。
5.供應商的結算,檢查票據是否齊全,數量與發票是否一致,有無白條出現,應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計,引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應商預付款的'登記,并及時與財務溝通,掌握并了解供應商余額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄,核算依據,并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調整有依據。
9.忠于職守,實事求是,全面、準確、及時上報統計資料。倉庫和財務部都有材料明細賬,各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數量沒有金額的。倉庫根據入庫和出口單記賬,財務是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。
材料會計崗位職責2
1.根據合同、發票、收料單審核所購物資在數量、品種、單價方面是否與合同條款相符,發票是否合法;
2.審核日常發出材料的發料單與領料單內容是否一致,填寫是否規范,領用部門歸集是否正確,領料業務是否正常等;
3.對預付款業務進行跟蹤,并落實到責任人,在規定期限內取得相應的貨物(勞務)和正式發票;
4.負責監督跟蹤對采購物資的.索賠結案工作;
5.負責編制材料的相關會計報表和分析報表;
6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務一致;
7.進行系統核算,審批采購部創建的采購訂單是否與合同條款一致;
8.執行盤點制度,確保庫存賬實相符,對不符之處及時查明原因,責任到人;
9.監控庫存物資狀態,對積壓呆滯物資及時上報;
材料會計崗位職責3
(一)認真遵守國家財務政策、法規、制度。
(二)按記帳規則結算、記帳,做到數字準確、上報及時。
(三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。
(五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。
(六)根據工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發料;若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料,都必須經科長審批簽字;基建內部領料,需經處長簽字。
(七)每月26日至次月3日,將庫房報來的'驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出,數字要準確,時間要及時,統計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。
(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表,單項工程竣工后,要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。
(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。
崗位職責:
1、認真遵守國家財務政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。
2、規范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。
3、負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求。
5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。
6、根據工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發料,逐步完善公司相關材料管理監管流程。
7、每月將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務。
8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表,單項工程竣工后,要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科。
9、負責設備材料物資的入庫、調撥及工程現場領用的財務核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤點。
任職資格:
1、財務相關專業大專以上學歷,有材料會計相關證書。
2、兩年以上建筑企業會計工作經驗,熟悉施工企業流程。
3、有良好的職業操守,責任心強,有團隊合作精神。
材料會計崗位職責4
1、獨立編制記賬憑證,按時完成財務報表編制;
2、負責跟進公司稅務核算申報、工商年檢審計、統計辦報表報送等工作;
3、負責裝訂整理會計憑證、帳薄,并負責會計報表及其他財務資料、合同歸檔等工作;
4、負責公司發票跟蹤、認證、開具等,及公司應收款、應付款等核對工作;
5、負責跟進倉庫出、入庫的登記工作,需每周與倉庫進行核對并定期申請付款;
6、協助上級完成其他工作安排,完善公司的財務相關工作流程。
材料會計崗位職責5
崗位職責:
1、負責接收預算,審核部門費用的`原始憑證的合法性及審批手續,確認費用要素和成本中心,記錄該項業務,編制會計憑證。
2、負責費用計劃、預算、定額、合同、費用標準的編制,并參與組織對各部門進行培訓。
3、負責審核費用借款手續,記錄該項業務并交由出納辦理付款業務,各類借款和備用金清理、催收、函證、核對。
4、負責編制相關費用報表。
5、負責費用統計臺賬工作并及時提供有關信息及分析。
材料會計崗位職責6
1、在財務負責人的指導下,健全材料核算的二、三級科目,參與編制材料及外協核算,相關制度規定并提出建議;
2、審核材料采購、領用、消耗的相關原始憑證,據以填制記賬憑證交復核會計復核;
3、根據復核會計復核無誤的憑證及時登記材料核算明細賬;
4、月末根據庫房報來的各類材料、出庫憑證,開展材料消耗的核算工作,按時編制成本、會計核算所需的材料消耗匯總表,并編制會計憑證,記入電腦賬;
5、月末對材料明細賬和總賬進行核對,對材料電腦明細賬進行核對,對發票未來的.材料進行估價入賬;
6、月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對,并對倉庫自查實物情況進行詢問,對倉庫庫存實物進行不定期抽查,對倉庫盤點進行監督;
7、參與制定材料消耗定額;
8、按時參加有關清產核資工作;
9、按時完成領導交辦的其他相關工作。
任職要求:
1.財務管理、會計等相關專業:
2.3-5年相關工作經驗。
材料會計崗位職責7
1、負責生產成本的核算
2、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨,審查原材料的采購合同;
3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。
4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔;
5、參與存貨的`清查盤點工作,企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產,要分別情況進行不同的處理;
6、負責編制材料的領用分配表,進行會計核算,實行分口、分類管理;
7、領導安排的其他事務。
材料會計崗位職責8
1、負責產品成本的核算,進行各部門的成本分析;
2、監督控制產品采購成本;
3、分析產品成本各構成環節,確認產品銷售成本;
4、負責成本的`歸集、分配、結轉;
5、參與庫存產品的清查和盤點,參與分析庫存產品的儲備情況;
6、編制企業月度和季度的成本報表;
材料會計崗位職責9
崗位職責:
1、負責根據公司發交明細表處理,收款及跨業務范圍業務,及根據銷售出庫明細表處理對外銷售收款業務。
2、負責審查銷售單據,核算銷售收入及應收賬款業務。
3、負責根據銷售憑證,協助開具銷售發票。
4、負責檢查銷售合同及回款的執行情況,及時與客戶對帳,催收欠款;預測銷售回款,為資金管理提供依據。
5、負責完成關聯交易統計、核對及報表編制。
6、負責分析應收賬款的變動原因,提出相應對策;分析應收賬款帳齡;
7、參與制訂信用標準、信用條件及收帳政策;
8、負責編制銷售會計報表。
材料會計崗位職責10
主要職責:
1、負責嚴格執行國家有關財經法規、制度及公司規章制度,維護財經紀律;
2、參與事業部事業計劃的編制;
3、負責事業部財務預算管理,組織事業部年度財務預算方案的編制、分解;
4、負責組織事業部年度、季度、月度預算執行情況的'預實分析,并對過程實施監控。無預算項目一律不得報銷,特殊情況經總經理特批后,調整預算;
5、負責組織事業部月度財務分析例會財務資料;
6、參與對各職能部門經濟指標考核、檢查評比指標完成情況;
7、負責組織會計業務的核算、辦理各種結算業務;
8、負責組織編制各類財務報表、稅務報表、財務分析工作;
9、負責統籌處理各項財務會計工作,協調與財務會計工作有關的各項事務;
10、制訂事業部財務規章制度,并檢查落實執行情況;
11、負責實物資產的抽查、核對、簽證工作。
12、參與合同評審,并監督合同執行情況;
13、參與公司相關業務、業績改善活動;
14、負責研究、利用稅收政策,做好稅收策劃;
15、負責基礎價格的測算以及合同價格的審核;
16、負責成本核算相關的制度、政策、業務流程的制訂、優化和貫徹執行;成本收集的維護管理。
材料會計崗位職責11
1、及時登記材料的`進出倉,審核進出倉憑證的真實性。
2、對材料損耗進行分析,出具成本分析報告。
3、每月與供應商就材料進貨量進行核對,生成對賬單。
4、組織月度材料盤點。
5、審核報銷單據的真實性和完整性。
6、負責項目資金的支付,生成資金報告報表。
7、協助辦理項目回款的發票和財務手續。
8、負責項目合同檔案管理。
材料會計崗位職責12
職責一:材料核算會計崗位職責
1.在財會部經理的指導下,健全存貨核算的二、三級科目,參與編制存貨核算相關制度規定并提出建議,材料會計崗位職責。
2.審核存貨采購、領用、消耗的相關原始憑證,據以填制記賬憑證,交復核會計復核。
3.根據復核會計復核無誤的憑證及時登記存貨核算明細賬。
4.月末根據倉儲部報來的.各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作,按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表,并編制會計憑證,記入電腦賬和手工賬。
5.月末對材料明細賬和總賬進行核對,對材料電腦明細賬進行核對,對發票未來的材料進行估價入賬。
6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對,并對倉庫自查實物情況進行詢問,對倉庫庫存實物進行不定期抽查,對倉庫盤點進行監督。
7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。
8.按時參加有關清產核資工作。
9.按時完成領導交辦的其他相關工作。
職責二:材料核算會計崗位職責
1、依法按章辦公。認真執行會計法及新捷股份有限公司制定的有關財務會計工作的各項制度,嚴格對原始憑證的合理性進行審核。按規定設置賬簿,做好收入,支出、費用等業務的填制,會計賬簿的登記工作;按規定時間核銷項目部的各項費用及需上報的各項表格。
2、能做到每月按時結賬,定期與新捷股份公司財務部對帳,及時、完整編制銀行余額調節表,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
3、庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料入庫和材料領用制度;定期進行材料盤查,做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;
4、資金管理工作,嚴格按規定會同出納開戶銀行營業柜臺辦理大額存款業務,妥善保管銀行存款預留印簽卡片、有價證券,確保資金安全,定期核對銀行賬戶存款余額,現金庫存余額。
5、印章管理工作,按規定管理財務專用章及做好使用登記工作;
6、檔案管理工作,嚴格執行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證,賬簿和財務報告等會計檔案資料,并在工作調動,崗位調整時按規定辦理交接手續。
職責三:材料核算會計崗位職責
1會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
2審查匯編材料物資的采購資金計劃;
3負責材料物資的明細核算;
4會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;
5配合有關部門制定材料物資消耗定額;
6參與材料物資的清查盤點。
材料會計崗位職責13
1.負責協調與外部有關單位(如業務往來單位、銀行、稅務等)的關系;
2.負責制定公司的財務計劃、財務預算等工作;
3.嚴格執行公司財務管理規定,審核各類原始單據等憑證,準確編制會計憑證;
4.定期對往來賬務進行分析,出具月度財務報表;
5.負責本部門及時完成各項有關涉稅業務,包括稅務申報、稅金繳納、清算(及退繳)等工作;
6.負責本部門及時完成公司證件的年檢申報等工作;
7.負責公司的資金管理工作,負責資金的'調度與運營,提高資金使用效率;
8.根據公司要求完成財務數據統計及財務分析,為業務及相關部門提供及時準確的數據支持;
9.完成公司領導交辦的其他工作
材料會計崗位職責14
1、財務空白單據收發和登記
2、審核公司倉庫單據、各施工項目部倉庫單據審核,編制《單據審核反饋表》
3、審核供應商發票,并登記進項發票登記薄
4、審核開票通知單
5、登記材料明細賬
6、完成倉庫周報、倉庫月報
7、審核項目部盤點報告。
8、部門檔案室管理
材料會計崗位職責15
崗位職責:
1、嚴格執行國家財經紀律、地方財經法規和實業公司的相關規定。
2、負責公司財務部門的日常組織、管理工作。
3、負責組織、制定會計制度與財務核算管理組織體系,并監督執行。
4、監控可能會對公司造成經濟損失的`重大經濟活動。
5、負責組織編制并審核會計年度決算和月、季會計報表工作。
6、負責協調財務預算編制和執行工作中的有關問題、跟蹤監控財務預算執行情況。
7、負責公司的資金管理,組織做好材料、備件、低值易耗品、配套件、半成品、工裝、固定資產的核算工作,分析流動資金占用情況。
8、負責組織財務人員參加財稅、金融政策的培訓及研究,對公司各項經營決策提供財務專業意見。
9、負責協調與公司內部各部門之間、公司與金融機構、稅務、集團各公司財務等部門的關系。
10、負責公司財務印鑒使用登記和網上銀行業務的審核、批復,以及貨幣資金、銀行承兌匯票等資金的安全工作。
11、負責審核各類合同的簽訂,跟蹤合同的執行,控制費用預算。
12、負責組織、審核本部門經營分析會的相關資料。
13、負責組織會計檔案管理,內部稽核以及本單位的財經紀律檢查工作。
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