審計崗位職責15篇
隨著社會一步步向前發展,崗位職責使用的頻率越來越高,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?下面是小編整理的審計崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
審計崗位職責1
職責描述:
1、應收及應付款的'管理
2、日常費用的報銷
3、日常備用金的收付與登記
4、工資審核與提成計算
任職要求:
1、1年以上工作經驗。
2、熟悉金蝶財務軟件。
3、熟練操作電腦,熟悉excel軟件
審計崗位職責2
1、督促酒店建立健全財務核算制度,檢查財務制度的執行情況,對財務核算工作的質量進行監督。
2、督促酒店建立健全財務管理制度,完善財務監督機制,檢查酒店執行國家財經法律、法規、制度及遵守財經紀律情況,對財務活動的合法性進行監督。
3、審核酒店擬訂的年度財務預、決算方案,資金使用和調度計劃,籌資、融資和投資計劃,利潤分配或彌補虧損方案。
4、對公司稅收進行整理籌劃與管理。
5、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系。
6、對酒店產權轉變、資產核銷、資產重組、對外投資、債務擔保、資產抵押等重大財務活動的'決策程序和實施執行情況進行監督。
7、審核酒店財務報告,評價和報告其經營管理業績。與酒店總經理一起,共同對財務報表和報告的質量負責。
8、與酒店總經理聯合審批規定限額范圍內的公司經營性、融資性、投資性(對外、對外)支出;對酒店授權范圍內的貸款擔保事項負責。
審計崗位職責3
崗位職責:
職責描述:
1、完成審計工作底稿的最后復核;
2、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、督促審計結論和建議的落實;
5、有效管理審計團隊,與客戶、部門經理保持良好溝通,有效處理并解決客戶的日常管理問題等。
任職要求:
1、取得注冊會計師執業資格并滿兩年;
2、3年以上事務所項目帶隊經歷;有IPO、新三板項目帶隊經驗優先;
3、工作責任心、執行力強,團隊協作意識強;
4、具備良好的文字表達和人際溝通能力,良好的寫作技能;
5、具有組織、協調、溝通能力;有較強的`獨立工作能力;能承擔工作壓力、有工作責任心;
6、壓力承受能力強,能接受出差安排;
7、獨立完成分配工作的所有方面,包括報告、底稿的撰寫審核及草擬重要文件(包括客戶交換意見書、管理建議書)等。
審計崗位職責4
職位介紹:
為安永中國的審計部門提供后端支持類服務,包括:
1、協助完成審計報告的檢查、復核及總結工作;
2、協助完成審計底稿的'編制,整理和歸檔工作;
3、完成審計函證的編制生成等;
職位要求:
1、會計、財務管理、經濟學等相關專業,掌握會計的基礎知識,對審計支持工作感興趣;
2、英語四級及以上水平;
3、實習期間:20xx年11月-20xx年4月末
4、出勤率不得低于95%
審計崗位職責5
職位描述:
1、對項目組進行組織與管理,完成各類評估項目;
2、收集與資產評估相關的行業資料,維護公司的.客戶資源;
3、培養和指導項目組人員。
職位要求:
1、資產評估、財會、機械設備相關專業,全日制本科以上學歷;
2、三年以上資產評估機構從業經驗;
3、具有執業注冊資產評估師執業資格;
4、有良好的學習能力、溝通能力和團隊協作能力,有責任心和敬業精神。
審計崗位職責6
1、嚴格執行公司管理和會計制度,公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作;
2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑒;
3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理;
4、完成上級交辦的`其他工作。擁有會計從業資質及至少擔任類似崗位的1年工作經驗;
5、具備獨立處理審計、往來相關業務的能力;
審計崗位職責7
1、具體負責完成醫院的內部審計日常工作。
2、熟悉和掌握財經審計法規,嚴格按《內部審計工作條例》、《衛生事業內部審計條例》和有關規定辦事。
3、經常檢查、了解和分析、掌握各部門執行財經制度和有關規定的`情況,監督各有關部門嚴格執行財經紀律。
4、按照有關規定負責擬定編制年度和階段審計工作計劃、實施方案和意見,并具體貫徹實施。
5、對醫院資金、財產安全、完整,財務收支情況以及各項內部控制制度的健全,進行有效的監督檢查。
6、重點開展對物質購買及其經濟合同的事前審計監督和對基建工程的事前、事中、事后的審計監督。
7、負責對審計資料的收集、歸納、整理,并寫出審計報告,建立審計檔案,案結后及時移交綜合檔案室。
8、在審計項目實施過程中,不得濫用職權,營私舞弊,損公肥私,損人利己。
9、認真學習政策、法規和審計、財會知識,忠于職守,堅持原則,客觀公正,廉潔奉公,嚴守紀律,嚴守秘密。
10、對科長及分管院領導負責并報告工作。
審計崗位職責8
職責:
1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施不限于財務審計、管理審計和效益審計等;
5、為集團的經營發展提供合理化建議,協調好集團各子、分公司的關系,為審計工作創造良好環境,合理控制成本;
6、組織對重要經濟活動和出現的重大事故開展專題審計調查。
7、完成其他工作任務
任職資格:
1、全日制本科及以上學歷,28到35歲左右,財務管理、審計等相關專業,4到5年以上財務或審計經驗,其中1到2年以上審計管理工作經驗者優先;
2、熟悉國家審計法、財稅法律規范、國家財務核算業務,具有優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗,有相關注冊會計師或審計師資格者優先;
3、熟悉公司財務會計、審計、稅務等業務的全套流程;
4、具有較強的.溝通、協調及管理能力,優秀的判斷和決策能力、良好的敬業精神和職業道德操守。
5、熟悉企業內部監察體系構建及運作,能保持中立立場對企業內部各部門的運作進行監察、調查、處理;
審計崗位職責9
任職要求:
1.工程造價、工程管理專業,大專及以上學歷,五年以上相關工作經驗;
2.熟悉清單及預算定額;
3.精通預算定額編制原則,熟悉預定造價軟件(廣聯達);
4.熟悉招投標文件及合同,能獨立對工程進行預算、結算審核;
5.責任心強、具有團隊合作精神強,具有良好的溝通能力。
崗位職責:
1.負責相關項目造價咨詢業務,并完成工程造價咨詢業務的'實施;
2.負責招標文件的編制及合同的管理,對負責項目獨立管控全過程工程造價;
3.負責對于管控范圍內項目工程造價審核并分析判斷,協助部門領導解決問題;
4.負責與相關部門溝通并解決審核過程中問題;
5.部門領導交辦的其他事宜。
審計崗位職責10
1、協助審計主管對被審計單位內部控制制度的健全性、有效性實施審計;
2、審核被審計單位在人、財、物和采購、銷售、建設等環節的管理措施是否健全并落實執行;
3、通過審核查實,對內部控制制度的`健全性、有效性提出審計建議;
4、根據審計方案,在審計經理及主管的指導下,在規定的時間內,完成現場審計工作;
5、實施現場審計工作,撰寫審計底稿及報告。
審計崗位職責11
1.負責公司內審內控相關制度流程的制定與完善,以及定期財務報告的復核;
2.編制公司年度內部審計工作計劃,經審批后組織協調實施,定期出具內部審計工作報告;
3.負責對內控制度的`設計、執行進行評估并提出改善建議,對公司及下屬分、子公司的財務收支等進行核查與監督;
4.負責組織跟進內審程序,發現問題的整改情況、效果,定期匯報后續審計結果;
5.臨時執行特別調查程序或流程改進。
審計崗位職責12
1、在項目經理或項目高級人員的指導下,完成項目的'部分審計工作;
2、完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作,使其達到相關技術規范要求;
3、在審計過程中發現問題及時與項目經理或項目高級人員溝通;
4、在審計過程中針對相關問題與客戶進行積極有效的溝通;
5、協助完成部門項目經理的其他工作安排。
審計崗位職責13
1、認真貫徹執行國家有關法律法規及集團公司有關規章制度,嚴格遵守審計職業道德。
2、制定內部審計制度、審計規范和管理辦法等。
3、根據企業經營計劃、經營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況,確定內部審計工作重點,編制年度審計計劃。
4、在審計工作分管領導和審計部門負責人的領導下,對以下事項進行審計監督和審計評價:
、咆瀼貓绦袊曳煞ㄒ,集團公司和本單位發展戰略、經營決策、規章制度情況;
、曝攧諣顩r、財務收支及有關經營活動;
、枪こ坦芾、合同管理、物資采購及招投標情況; ⑷企業對外投資、借款、擔保情況;
、砂凑沼嘘P規定,對本單位任命或推薦任命的權屬單位法定代表人或行政負責人進行任期經濟責任審計;
、势髽I經營管理和效益情況,經營目標完成情況; ⑺企業內部控制制度的健全性、有效性以及風險管理情況;
、探邮苄旁L、紀檢等部門委托,對各種違法違規行為進行專項審計。
、凸绢I導安排和根據工作需要開展的其他審計事項。
5、需要委托中介機構審計的事項,負責對中介機構的
聘用、協調、費用支付等,對中介機構的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。
6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關規定整理歸檔。
7、監督被審計單位執行審計決定情況。
8、對各權屬單位的'內部審計工作進行指導和檢查。 9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。
10、領導交辦的其他事項。
審計部部門崗位職責
1、內部審計部門應當履行以下基本職責:
。1)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
(2)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務報告、業績快報、自愿披露的預測性財務信息等;
。3)在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為;
(4)至少每季度向審計委員會報告一次,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。
2、其他職責:
。1)內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃,并在每個會計年度結束后兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告;
內部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。
。2)內部審計部門應當以業務環節為基礎開展審計工作,并根據實際情況,對與財務報告和信息披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價;
(3)內部審計通常應當涵蓋公司經營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業務環節,包括但不限于:銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統管理和信息披露事務管理等;
。4)內部審計人員獲取的審計證據應當具備充分性、相關性和可靠性。內部審計人員應當將獲取審計證據的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;
(5)內部審計人員在審計工作中應當按照有關規定編制與復核審計工作底稿,并在審計項目完成后,及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔;內部審計部門應當建立工作底稿保密制度,并依據有關法律、法規的規定,建立相應的檔案管理制度,明確內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間;
。6)協調和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作;
。7)協助監事會檢查相關事項,為監事會提供相關材料;
審計崗位職責14
崗位職責:
1、具備相當深度和廣度的專業知識,指導、監督項目經理的工作;
2、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;
3、作為大中型項目負責人,組織實施對項目的`審計工作;
4、出具審計業務報告和其他鑒證業務報告;
5、領導交辦的其他工作。
職位要求:
1、大學本科及以上學歷,具有注冊會計師執業資格;
2、精通現行企業財務會計、審計、稅法等相關專業知識和政策;
3、大中型事務所5年以上從業經驗,3年以上獨立帶隊執行大中型項目工作經歷;
4、具有一定的項目計劃、組織、監督經驗及團隊建設能力;
5、熱愛注冊會計師行業,身體健康,適應出差,能勝任長期高強度的工作。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3—5年
審計崗位職責15
崗位職責:
1、建立健全公司內部審計體系,制定公司內部審計制度及工作流程并組織實施。
2、組織制定并實施公司年度內部審計計劃;
3、統籌開展對公司的內部控制評價及風險管理評價工作,組織開展公司經營管理重大風險事件的專項審核;
4、組織開展公司國際業務項目的決算審計工作;
5、統籌開展公司重大基建、技術改造項目的結算審計、建設期間過程跟蹤審計、以及竣工決算審計等工作
6、組織開展分子公司及境外平臺負責人經濟責任審計,跟蹤落實審計意見的.整改情況;
7、組織開展對擬并購、重組、轉讓單位的審計工作。
任職資格:
1、本科及以上,審計、會計、財務管理、稅務管理、法律等相關專業。
2、精通審計工作的專業技能;良好的公文寫作能力;
3、對行業內部控制、業務流程及風險與合規性程序有深刻理解;
4、具備較強的溝通表達能力和組織協調能力;
5、具備優秀的決策能力、全局觀念、組織協調能力和發展他人的能力;嚴謹細致、原則性強、溝通協調能力佳,具有較強的團隊意識,抗壓性強。
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