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      1. 材料會計工作總結(jié)

        時間:2023-07-25 00:04:01 工作總結(jié) 我要投稿

        材料會計工作總結(jié)

          材料會計工作總結(jié) 1

          依據(jù)我行xx年這一年來會計結(jié)算工作中的實際情況,我們在xx年的工作主要從三個方面著手:抓內(nèi)操縱度建設(shè)、抓會計核算質(zhì)量、抓柜員業(yè)務(wù)素養(yǎng)以提高我行的服務(wù)水平與風(fēng)險防范能力,F(xiàn)就針對這三個方面工作內(nèi)容制定會計結(jié)算部在xx年的工作思路:

        材料會計工作總結(jié)

          一、加強內(nèi)操縱度建設(shè),防范風(fēng)險的發(fā)生。

          隨著近年來金融犯罪案件的增多,促使我們對操作的標(biāo)準、制度的執(zhí)行有了更高的要求:

          1、定期召開由行長及網(wǎng)點主管參加的內(nèi)控、制度、風(fēng)險分析會議,提出業(yè)務(wù)處理中出現(xiàn)的問題并解決,同時形成會議紀要對一些各網(wǎng)點不標(biāo)準的業(yè)務(wù)進行統(tǒng)一實施。

          2、會計結(jié)算部負責(zé)著全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的管理;組織實施相關(guān)制度、方法及柜面業(yè)務(wù)核算和管理;負責(zé)人民幣結(jié)算中間業(yè)務(wù)的收入;負責(zé)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)表的統(tǒng)一管理;負責(zé)全行會計憑證的統(tǒng)一管理,包括領(lǐng)取、分發(fā)、保管與銷毀的管理;負責(zé)會計專用印章的領(lǐng)取、分發(fā)、回收和銷毀工作;負責(zé)全轄現(xiàn)金、有價單證等貴重物品保管、調(diào)運業(yè)務(wù)的管理。這些業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)都存在著風(fēng)險點,要求我們按照制度規(guī)定加強對每一個環(huán)節(jié)的操縱。

          3、加強對全行所有網(wǎng)點在制度執(zhí)行及業(yè)務(wù)操作中的監(jiān)督檢查工作,并實施專人負責(zé),發(fā)覺問題及時提出并催促對問題的整改實施情況,定期通報會計結(jié)算部的檢查結(jié)果并跟蹤實施,杜絕同樣問題在網(wǎng)點的二次發(fā)生。

          二、加強會計核算工作,提高工作質(zhì)量。

          因我行的前臺臨柜人員的流淌性較大,而且我行的新業(yè)務(wù)新方法變化較快,對我行的會計核算質(zhì)量一直都是個挑戰(zhàn)。

          1、繼續(xù)執(zhí)行柜員績效考核機制,經(jīng)過xx年的績效考核對我行的臨柜人員產(chǎn)生了一定的積極作用。xx年我們將更好地利用這一個考核機制,讓柜員參加到這個考核中來,以提高柜員的工作主動性與責(zé)任性。

          2、對在我們檢查中發(fā)覺的問題除進行通報處理外,我們將繼續(xù)執(zhí)行對臨柜人員的經(jīng)濟處分手段,以及過失人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與考試。促使柜員重視業(yè)務(wù)過失的發(fā)生,努力減少過失。

          3、有罰有獎,按照全行臨柜人員的過失考核情況,對全年無過失及工作表現(xiàn)好的柜員進行獎勵,以推動柜員的`工作積極性。

          4、定期、準確、及時地向市分行會計結(jié)算部上報各種會計結(jié)算報表。

          三、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高臨柜人員的業(yè)務(wù)處理能力,從而提高她們的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

          員工的素養(yǎng)怎樣是銀行能否開展的根本,在目前人員流淌頻繁的情況下我們需要有一支高素養(yǎng)的隊伍。

          1、制定出培訓(xùn)計劃,在xx年我們預(yù)備對我行股改上市后的會

          計制度、支付結(jié)算方法、新會計科目以及綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)新版本等業(yè)務(wù)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。及時讓柜員汲取新的業(yè)務(wù)知識,關(guān)心她們跟上我行的變革速度。

          2、加強與其他各部門之間的聯(lián)系,在業(yè)務(wù)培訓(xùn)上做好互通有無,通過邀請其他各部門的業(yè)務(wù)人員為會計結(jié)算柜員講課,或講業(yè)務(wù)知識,或講自己的工作經(jīng)驗,以加深相互之間的了解,從而相互學(xué)習(xí),以提高柜員的業(yè)務(wù)素養(yǎng),更好地做好服務(wù)。

          3、好市分行會計結(jié)算部下達的各項會計結(jié)算工作,如版本升級、測試驗證、帳戶管理、計劃任務(wù)等各項工作安排,并及時將業(yè)務(wù)信息向下轄網(wǎng)點傳達,以更好地完成市分行的工作任務(wù)。

          4、加強對營業(yè)經(jīng)理的考核與考評工作,使?fàn)I業(yè)經(jīng)理能發(fā)揮潛力,履行好職責(zé),提高我行的會計核算質(zhì)量。

          四、做好與企業(yè)之間的聯(lián)系

          召開銀企座談會向客戶介紹我行的業(yè)務(wù)品種、新的結(jié)算方式,加強與客戶的溝通,獲得各種結(jié)算需求信息,更好地為客戶解決結(jié)算上的難題。

          作為會計結(jié)算部,還起著與市分行及支行下轄網(wǎng)點的上承下接工作,xx年我們將加強與市分行之間的工作銜接,及時將各項工作任務(wù)實施下轄各網(wǎng)點,努力完成市分行下達的各項任務(wù)。同時,加強與各部門之間的工作配合,共同為工行開展努力。

          材料會計工作總結(jié) 2

          一、整改落實:

          上月自己制定的整改措施是否按期完成?導(dǎo)師提出的要求是否落實到位?

          1、歷史問題:物資部在去年倒賬過程中,由于時間匆忙、種類繁多、數(shù)量巨大等原因,導(dǎo)致中磁和恒升出現(xiàn)輔料入庫與實際庫存不相符的情況。

          2、整改措施:多入庫發(fā)票未回的輔料,直接由物資部入相同金額的負數(shù)沖減;少入庫的,由物資部補充入庫;本應(yīng)在恒升而入到中磁,發(fā)票開到中磁的,由中磁結(jié)算并在發(fā)現(xiàn)之后賣與恒升。

          3、完成情況:上月已通知物資部徹底核對賬務(wù)系統(tǒng)與實際庫存的數(shù)量金額,發(fā)現(xiàn)不一致的輔料已經(jīng)通過相應(yīng)的解決方法解決,按期完成調(diào)整任務(wù)。

          4、導(dǎo)師要求:上月何部長提出學(xué)習(xí)其他崗位業(yè)務(wù)處理的要求,我已向張敏學(xué)習(xí)增值稅專用發(fā)票的開具與流轉(zhuǎn),并在張敏忙碌時幫助其開票并整理。

          二、崗位職責(zé):

          本月計劃(或上級要求)完成多少項工作任務(wù)?實際完成多少項?完成率?

          本月計劃完成的任務(wù)有材料結(jié)算、匯總各材料暫估價數(shù)量金額、恒升承兌匯票整理等工作13項,所有工作全部順利完成,完成率100%。

          三、工作質(zhì)量:

          本月涉及的工作標(biāo)準有多少項?達到多少項?達標(biāo)率?

          本月涉及的工作標(biāo)準概括有三大項:遵守勞動紀律,嚴守各項規(guī)章制度等;

          正確并準確核算匯總各數(shù)據(jù)表,不得出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤。中磁與恒升原輔料暫估入庫匯總表累計金額與總賬應(yīng)付賬款暫估價余額一致;收發(fā)存匯總表的收、發(fā)、存與總賬原材料科目明細表的借、貸、余數(shù)據(jù)一致;供應(yīng)鏈出庫匯總與總賬出庫數(shù)據(jù)一致。

          按時結(jié)算所有發(fā)票與入庫單,匯總上述各表的數(shù)據(jù)金額,不得影響月末會計報表編制進度。所有發(fā)票與入庫單在30號以前結(jié)算,1號完成中磁恒升原輔料的暫估入庫匯總、暫估回沖匯總,2號恒升材料記賬,出庫數(shù)據(jù)金額匯總匯總。全部任務(wù)按時完成。

          所有工作標(biāo)準基本達標(biāo),達標(biāo)率100%。

          四、規(guī)章制度:

          能否嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度?違紀幾次?本月工作涉及哪些“工作流程”?是否按照工作流程要求開展工作的?

          本月能夠嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,并將以前出現(xiàn)的錯誤給予糾正,并無違紀情況。本月涉及的工作流程主要是材料發(fā)票與入庫單的流轉(zhuǎn)、結(jié)算程序;材料與往來入賬程序;承兌匯票的流轉(zhuǎn)入賬程序,且所有工作完全按照工作流程開展。

          五、問題發(fā)現(xiàn):

          自身工作中存在哪些問題?原因是什么?如何整改?或者你發(fā)現(xiàn)公司和本單位在管理中存在哪些問題?問題背后的原因是什么?有何對策建議?

          工作中存在的問題主要有三個。

          發(fā)票和入庫單有時候會出現(xiàn)不一致的情況,需要在結(jié)算時進行調(diào)整,有的只差幾分錢,可能是由于供應(yīng)商開票時數(shù)量或金額保留的小數(shù)點位數(shù)不一致造成的,有的則相差較大,幾十甚至上百,主要原因是物資部在入庫或供應(yīng)商開發(fā)票時數(shù)量金額沒有核對準確,而發(fā)票一旦開據(jù),再返回流程繁瑣且耗時較長,一般不會返回,物資部可以通過開票前與供應(yīng)商溝通核對確認解決,減少調(diào)整數(shù)量,盡量避免差額的出現(xiàn),做到準確無誤。

          還有就是遇到不懂的問題沒有主動去問,主要原因是想自己思考,卻忘記老師的提點可以事半功倍,且不夠自信,以后會謙虛謹慎,不懂就問,與大家多溝通與交流,增強自己的自信心。

          另外就是財務(wù)的核算工作主要集中在月底,中旬工作比較輕松,以后會充分利用空閑時間,多學(xué)習(xí),多思考。

          六、工作計劃:

          下月的具體工作有哪幾項?是否有提高工作效率的.方法或者改進工作質(zhì)量的措施?下月具體工作有13項:恒升材料發(fā)票開回后做往來入賬;

          恒升與中磁材料發(fā)票與入庫單不一致時做調(diào)整;恒升與中磁材料發(fā)票與入庫單結(jié)算;

          匯總中磁與恒升以前暫估入庫材料在本月的沖減數(shù)量與金額(原、輔料紅字回沖單列表);

          匯總中磁與恒升本月無發(fā)票暫估入庫材料的數(shù)量與金額(原、輔料未完成明細表);

          核對總賬材料與供應(yīng)鏈上數(shù)量金額是否一致;恒升入庫材料的記賬、結(jié)賬;

          匯總五月份中磁賣與恒升輔料數(shù)量金額;匯總恒升賣與中磁材料數(shù)量金額;

          計提恒升五月份養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金與住房公積金;出據(jù)中磁轉(zhuǎn)與恒升的銀行承兌匯票收據(jù);整理銀行承兌匯票往來;整理恒升當(dāng)月電費消耗。

          提高工作效率的方法就是結(jié)算時先核對發(fā)票無稅金額與入庫單金額是否一致,不一致時調(diào)整后就打印出調(diào)整入庫單貼在發(fā)票后面,以免月末打印后找不到對應(yīng)的憑證與發(fā)票。另外就是在制作會計憑證前,原始單據(jù)的有時會返回物資部,結(jié)算后在發(fā)票上做個小標(biāo)記,就很容易分清楚哪些是結(jié)算過的,哪些是沒有結(jié)算的,以免以后重復(fù)或遺漏。

          七、心得體會:

          財務(wù)工作首先要有頭緒,有條理,不能粗心,過程的有效控制才能保證財務(wù)工作有條不紊的進行,月末就算再忙,也應(yīng)按正規(guī)流程走,不然很容易打亂原來的工作計劃。另外細心是保證數(shù)據(jù)準確的前提,材料核算一個小小的誤差看上去只有幾分錢,卻可能導(dǎo)致后面總金額變化,總賬與供應(yīng)鏈金額核對不上的話,整個賬務(wù)系統(tǒng)就不能按時結(jié)賬,如果強行結(jié)賬,成本核算就不準確,下月就就可能會有更多的麻煩難以處理。且一旦出現(xiàn)誤差,就必需在幾百萬的數(shù)據(jù)中尋找出那誤差的幾分,十分浪費時間與精力。所以,在做材料時,一定要認真細心核對發(fā)票金額、稅額、入庫單金額、存貨編碼、數(shù)量、金額總數(shù)、稅額總數(shù)、入庫單號等,杜絕誤差的出現(xiàn)。

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