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小金庫自查自糾工作總結
總結是對取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料,它可以促使我們思考,是時候寫一份總結了。你想知道總結怎么寫嗎?下面是小編整理的小金庫自查自糾工作總結,僅供參考,大家一起來看看吧。
小金庫自查自糾工作總結1
為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《XX開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內容,進行了深刻自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、認真把握總體要求和基本原則
這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的`“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機制,整改報告《清理小金庫自查報告》。堅持分級負責、分口把關,統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。
二、嚴格界定治理的范圍和內容
此項治理的重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:
1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;
2、用資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;
3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;
7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
三、認真、嚴肅、扎實開展自查
自查表明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保?顚S、嚴格透明,我局在農(nóng)行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經(jīng)費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到?顚S茫瑹o設立“小金庫”的情況。
小金庫自查自糾工作總結2
為嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)萬辦發(fā)(20xx)10號文件精神,食品藥品監(jiān)督管理局認真開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,切實將清理工作擺上重要位置。
一、月日縣大會以后,我局迅速召開了黨組會、全體干部會
傳達縣長同志的重要講話與xx縣的動員報告,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止xx,規(guī)范財務收支活動的`重要舉措,是教育和保護干部的需要。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長xxx牽頭,財務人員負責,辦公室協(xié)助的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。
二、按照《關于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求
通過深入自查,我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
三、按照清理范圍要求
重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結果已在局全體干部會上進行了通報,并在局公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治xx的力度,力爭做到清理工作不留死角,反xx工作能有更大提高。
小金庫自查自糾工作總結3
根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,為抓好中央巡視組“回頭看”反饋意見整改工作,我辦領導高度重視,自20xx年5月3日起立即組織相關人員,對照通知督查內容,結合貫徹落實“小金庫”等問題專項檢查工作方案要求,認真開展對本單位20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題進行全民自查,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、整治重點
根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)整治行動的通知文件,主要整治20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題,重點整治“小金庫”等突出問題。
二、工作步驟
我辦對20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題進行“回頭看”,根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,專門召開關于“小金庫”等問題進行專項檢查班子會議,組織相關人員,明確任務分工,落實工作責任,嚴格按照工作要求進行全面自查自糾,對查擺出來的問題立行立改、全面整改。認真組織全體干部職工對個人是否存在違反中央八項規(guī)定精神問題進行自查自糾。對存在的違法違規(guī)問題,立即進行整改。
二、存在的主要問題
經(jīng)檢查,20xx年以來,我辦沒有存在單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的.物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題。
三、今后的工作措施
針對存在的問題和不足,下一步,我辦將持續(xù)抓好“八項規(guī)定”精神的落實,繼續(xù)加大宣傳貫徹力度,完善各種規(guī)章制度,切實抓好中央八項規(guī)定精神及自治區(qū)、XX市和XX區(qū)相關實施意見的監(jiān)督檢查,積極完善責任追究機制,深化改革,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”等問題的長效機制,以良好的作風促進我辦各項工作的發(fā)展。
小金庫自查自糾工作總結4
根據(jù)《關于印發(fā)20xx年全省小金庫專項治理工作實施方案通知》文件規(guī)定。認真、細致地開展小金庫專項治理工作,自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設小金庫違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了醫(yī)院財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。
一、自查自糾組織實施情況
設立了小金庫專項治理工作辦公室,醫(yī)院專門成立了以局一把手為組長的小金庫專項治理工作領導小組。由會統(tǒng)科具體負責此次專項治理工作。傳達《20xx年全省小金庫專項治理工作實施方案》文件,規(guī)定了開展小金庫專項治理工作自查自糾階段的時間,要求正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待小金庫專項治理工作,要按小金庫專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫情況
并未發(fā)現(xiàn)醫(yī)院存在小金庫等情況。此次小金庫專項治理工作中。
三、建立防范小金庫問題長效機制措施
提高了全局工作人員對小金庫存在危害性和嚴重性的認識,通過此次自查自糾工作。進一步加強了財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。今后的'工作中,醫(yī)院將從以下五個方面入手,建立防范小金庫問題長效機制措施:
1、從源頭抓起。
鏟除小金庫滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費,從源頭抓起。單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設立小金庫規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對發(fā)票管理的檢查,防止白條收入不入賬形成小金庫。
2、加強資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,首先。對公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取小金庫。
3、加強對財務人員管理
消除虛假會計信息、提高會計信息質量,強化會計職能。使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕小金庫產(chǎn)生。
4、加強內部控制和審計監(jiān)督
尤其是健全財務制度,建立健全內部規(guī)章制度。完善財務管理。按照財務管理、資產(chǎn)管理相結合的原則,加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》有關規(guī)定,一個單位只允許設立一個賬戶,并按月?lián)䦟嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說明
未發(fā)現(xiàn)醫(yī)院存在小金庫等情況,此次小金庫專項治理工作中。因此,沒有重要事項說明。
小金庫自查自糾工作總結5
根據(jù)《安徽省財政廳關于做好20xx年財政監(jiān)督管理專項工作的通知》(財監(jiān)〔20xx〕776號)文件精神,結合我站實際情況,對財政資金管理和運行中的突出問題進行了全面的自查,現(xiàn)將我站20xx年度財政資金管理運行情況匯報如下:
一、加強組織領導,精密安排部署
我站領導高度重視,對財政監(jiān)督管理專項工作進行了專門安排部署。召開財務人員會議,認真學習通知精神,明確自查的`要求,確保財政監(jiān)督管理專項工作順利開展。
二、自查情況
(一)在清理盤活財政存量資金方面
我站20xx年度財政預算資金263萬元,當年支付完畢263萬元,無財政存量資金。
。ǘ┰谏钊胪七M預決算公開方面
嚴格按照主管部門的要求進行預決算編報工作。“三公經(jīng)費”預算隨同部門預算一并公開。
(三)在強化政府債務監(jiān)督管理方面
無政府債務。
。ㄋ模┰趶娀A算編制執(zhí)行監(jiān)督管理方面
預算編制科學完整,符合我單位實際。預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控正常;嚴格按照預算資金用途使用財政資金,無擠占挪用財政資金、“三公經(jīng)費”超預算現(xiàn)象。預算支出進度正常。
(五)在強化專項資金監(jiān)督管理方面
無涉企、涉農(nóng)、扶貧等專項資金,無公款私存吃利息和用于投資理財謀私利等違規(guī)行為。
小金庫自查自糾工作總結6
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪腐、腐朽溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[20xx]《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識。
全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐朽,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領導,責任分工。
為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報的信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
三、明確要求,重點治理。
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的`要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐朽的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐朽工作能有更大提高。
小金庫自查自糾工作總結7
嚴肅財經(jīng)紀律和深入開展“小金庫”專項治理,是保障中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。根據(jù)滎財[20xx]116號文件通知精神,為確保此項工作的全面開展和順利實施,青龍鄉(xiāng)著重從以下幾方面做好此項,現(xiàn)將自查工作報告如下:
一、開展自查工作情況:
一是領導重視。青龍鄉(xiāng)成立以書記陳濤為組長其他班子領導為成員的專項治工作自查小組,強化自查,完善各項財經(jīng)制度和自我約束機制,抓好“三公”經(jīng)費、會議費等預算管理,切實嚴肅財經(jīng)紀律,真正從源頭上斬斷不良作風的“資金鏈”。
二是明確范圍。明確規(guī)定此次專項治理的范圍和重點。凡是在預算收入、預算支出、政府采購、資產(chǎn)、財務會計、財政票據(jù)等方面的管理情況是否存在違紀、違規(guī)甚至違法行為以及是否存在私設“小金庫”現(xiàn)象。
三是分步實施。整個活動明確時間節(jié)點、分為三個步驟。第一步是自查自糾,旨在通過認真組織自查,對發(fā)現(xiàn)的問題,自覺糾正;第二步是重點檢查,旨在通過重點檢查,對有具體舉報線索、社會反映比較強烈、日常監(jiān)管中問題較多的單位和部門進行糾正。第三步是整改完善,旨在通過整改完善,做到資金資產(chǎn)處理到位、相關制度完善到位。
四是堅持原則。強化組織領導,實行分級負責、把關的工作機制,一級抓一級、層層抓落實。務必與財政、審計日常監(jiān)管工作相結合,突出重點、統(tǒng)籌兼顧,形成整體合力。加大執(zhí)法力度,對發(fā)現(xiàn)的問題,要依法進行處理處罰,對有關責任人員要依紀依法追究責任。
五是確保實效。明確通過深入開展專項治理,務必實現(xiàn)堅決糾正和查處各種財經(jīng)違法違紀行為,推進厲行節(jié)約反對浪費,牢固樹立財經(jīng)紀律意識,實現(xiàn)青龍鄉(xiāng)財務管理到位,杜絕私設“小金庫”等現(xiàn)象,確保從源頭上斬斷不良作風的“資金鏈”,讓中央八項規(guī)定在貫徹落實中不打折扣、不搞變通
二、專項治理的范圍和內容
1、預算收入管理情況。按照綜合預算的要求,加強對預算收入管理的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)無未按規(guī)定及時足額上繳國庫,隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分,以及違規(guī)轉移到所屬工會、培訓中心、服務中心等單位使用等問題;嚴肅查處各種形式的亂收費、亂罰款、亂攤派。
2、預算支出管理情況。遵循先有預算、后有支出的.原則,加強對預算支出管理的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)沒有出現(xiàn)無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題;無違反規(guī)定擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題;加強了對公務卡管理使用和監(jiān)督。
突出對“三公”經(jīng)費的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)無出國經(jīng)費開支,無超標準配置公務用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行經(jīng)費等問題;無超規(guī)格、超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產(chǎn)品等問題。
青龍鄉(xiāng)對會議費和培訓費按規(guī)定進行支出,無亂發(fā)錢物問題
3、政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則,加強對貨物、工程和服務等政府采購的管理和監(jiān)督。青龍鄉(xiāng)沒有出現(xiàn)采購預算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。
4、青龍鄉(xiāng)無資產(chǎn)管理違規(guī)情況。
5、財務會計管理情況。青龍鄉(xiāng)落實《行政單位財務規(guī)則》和《事業(yè)單位財務規(guī)則》,按規(guī)定設置會計賬簿,會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和會計資料真實完整,會計核算符合《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定。
6、財政票據(jù)管理情況。加強對財政票據(jù)印制、發(fā)放與領用、使用與保管、核準與銷毀等全過程的管理與監(jiān)督。沒有使用非法印制票據(jù),無轉讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。
7、設立“小金庫”情況。繼續(xù)深入開展“小金庫”自查工作,青龍鄉(xiāng)沒有設立“小金庫”問題。
小金庫自查自糾工作總結8
隨著財政集中支付改革和財、稅、庫、銀橫向聯(lián)網(wǎng)的不斷深入,不僅拓寬了國庫業(yè)務范圍、增加了國庫業(yè)務品種、擴大了國庫資金匯劃渠道,而且也給國庫資金風險防范工作帶來了新的挑戰(zhàn)。面對新情況,婁煩支庫積極著手風險點,制定嚴格的規(guī)章制度和防范風險措施,使國庫會計核算工作逐步得到了提高,也極大的降低了國庫資金風險,確保了國庫資金安全。20xx年婁煩縣共組織完成稅收收入62629萬元,筆數(shù)筆;支出61662萬元,筆數(shù)筆。收支平穩(wěn),財政資金運行良好,F(xiàn)將二00九年國庫資金運行風險分析報告如下:
一、嚴把柜面監(jiān)督關。
(一)稅款監(jiān)督關。稅款入庫是國庫會計核算的第一道環(huán)節(jié),我們把這一環(huán)節(jié)作為監(jiān)督稅務部門和國庫經(jīng)收處的`突破口,通過審核稅收繳款書各要素,監(jiān)督稅務部門入庫稅種、科目使用的正確性,監(jiān)督國庫經(jīng)收處稅款入庫的及時性,發(fā)現(xiàn)問題,采取有效措施,及時糾正。
。ǘ⿹芸畋O(jiān)督關。預算支出是國庫資金風險的最大環(huán)節(jié),我們在受理撥款憑證時,除了對其時效性、規(guī)范性審核
外,還進行跟蹤檢查,對撥款的去向加大了監(jiān)管力度,堅持誰的錢進誰的帳,對發(fā)現(xiàn)不合理拔款一律退票,并登記“國庫業(yè)務柜面監(jiān)督登記簿”;對不太明確的拔款、退庫及時請示上級國庫,以最快的速度,按規(guī)定給予處理。
。ㄈ┩藥毂O(jiān)督關。受理預算收入退庫憑證時,我們從不同退庫種類著手,嚴把審核標準。一是是否符合退庫要求;二是相關文件;三是征收機關退庫申請、退庫審批表;四是原繳款書復印件;五是收入退還書及其要素。
二、加強內管管理,強化內控監(jiān)督。
針對日益增大的風險隱患,婁煩支庫積極采取措施。一是成立內控評價小組,每季對國庫業(yè)務流程、風險防范、內部控制進行綜合評價,客觀全面地反映國庫風險防范工作中的薄弱環(huán)節(jié)。二是加大風險責任追究力度。層層簽訂國庫風險防范責任書,制定業(yè)務工作量化考核評選辦法,進行嚴格考評,發(fā)現(xiàn)有章不循、違規(guī)辦事的行為及時糾正,嚴厲處理,。三是復核崗對經(jīng)辦人員操作的所有業(yè)務,不論筆數(shù)多少都要認真仔細復核,及時發(fā)現(xiàn)差錯和風險隱患;科室負責人、會計主管每日對國庫業(yè)務進行全面監(jiān)督檢查;主管行領導對要害崗位、要害環(huán)節(jié)經(jīng)常性的開展突擊檢查活動,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取相應措施控制風險發(fā)生。
三、夯實基礎工作,及時辦理日常業(yè)務。
搞好國庫基礎工作需長期不懈的努力,只有把基礎工作搞好,才能搞好整體國庫工作,才能有效防范會計核算差錯的發(fā)生。一是加強庫款支撥和退庫業(yè)務的審批制度。在庫款支撥中,對大額支出,嚴格堅持撥款審批制度,撥款金額在20萬元以上(含20萬)由股長審批,50萬元以上(含50萬)由分管行長審批,使每一筆撥款、退庫都做到手續(xù)完備,合規(guī)合法。二是加強對從事國庫工作人員的國庫業(yè)務知識、財稅知識和計算機培訓,熟悉和掌握了國庫業(yè)務程序,確保準確、及時辦理日常業(yè)務。三是規(guī)范了操作行為。嚴格口令管理更換手續(xù)、嚴格加強對計算機、印章、密押、重要空白憑證管理、嚴格執(zhí)行“印、押、證”三分管原則、嚴格會計檔案管理、加強系統(tǒng)維護,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
四、強化監(jiān)督檢查,加大處罰力度。
一是在突擊檢查、專項檢查的基礎上,支行每月開展一次常規(guī)性檢查;每季末抽調人員組成檢查組對國庫業(yè)務進行全面檢查,并將檢查結果在行務會上進行通報,國庫人員針對通報中存在的問題及時進行糾改并將結果上報支行。二是加大了處罰力度。對工作中出現(xiàn)的差錯,嚴格按照支行規(guī)定處罰,同時對全年工作沒有完成的人員實行“一票否決制”。
五、加強對賬,建立協(xié)作機制。
一是定期召開財、稅、庫、行聯(lián)席會議,進行信息交流、資源共享,把工作中存在的問題及時進行溝通,共同研究提出意見和建議,為共同完成預算收支任務而努力。通過溝通,得到各征收機關及經(jīng)收銀行大力支持,國庫業(yè)務日趨規(guī)范,退票、換票現(xiàn)象日益減少。二是加強對賬,支行嚴格按規(guī)定辦理每一筆業(yè)務,做到賬務記載準確及時,并確定專人定期不定期與財政、稅務等10余個部門進行賬務核對,嚴格執(zhí)行簽章返回制度。
總之,婁煩支庫在國庫工作中牢固樹立“領導重視是關鍵,機構人員是保障,執(zhí)行制度是基礎,監(jiān)督檢查是手段,資金安全是根本”的國庫風險防范理念,不斷提升國庫工作質量,更好的做好國庫工作。
小金庫自查自糾工作總結9
按照縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局、縣物價局、縣民政局、縣國資局聯(lián)合發(fā)的《關于開展“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行情況、涉企收費暨“小金庫”專項治理檢查的通知》的通知精神,我局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾工作情況總結如下:
一、健全組織,強化領導。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了以局長任組長、副局長***任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,辦公室財務部門具體負責實施此次專項治理工作。
二、加強宣傳,提高認識。
針對“小金庫”這項專項治理工作,領導小組要求大家從深入學習實踐科學發(fā)展觀的高度正確認識開展此項活動的重大意義,加強廉政建設,規(guī)范財務收支活動,從源頭上遏制和防止腐敗。組織有關處室和人員認真學習有關文件和會議精神,一方面是加強警示,另一方面要求大家認真自查自糾,切實做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我局“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室,明確了具體聯(lián)絡員,公布了有關文件和材料,確保件件有交待、事事有著落,營造了濃厚的治理工作氛圍。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照通知要求,我局著重圍繞清理內容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1.我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2.我局財務部門嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行各項工作流程,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3.各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查簿。
4.按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5.清查結果進行了通報,并予以公示。在認真清查的.基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一
步完善相關財務制度,加強腐敗預防懲治力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作有更大提高。
小金庫自查自糾工作總結10
為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經(jīng)紀律,堵塞財務管理上的.漏洞,根據(jù)瓊海治風辦10號《瓊海市關于轉發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:
一、學校成立了自查工作領導小組
領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。
二、學習文件,布置自查任務。
20xx年12月20日,我校召開了自查工作領導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內容:
1、學;虬嗉売袩o違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;
2、學;虬嗉売袩o違規(guī)用學校資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;
3、學;虬嗉売袩o以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、學;虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
5、學校或班級有無虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
小金庫自查自糾工作總結11
根據(jù)縣紀委《新紀發(fā)〔215〕2號》文件要求,我局在本系統(tǒng)認真開展了對私設“小金庫”的專項治理工作,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領導
1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會計、報賬員等相關人員,召開專題會議,傳達縣紀委文件,提高相關人員的認識。
2、成立專項治理領導小組:組長杜學政;成員:各二級機構會計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制
根據(jù)縣紀委文件要求,我局首先開展了對私設“小金庫”的.自查自糾工作,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)我局不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查,對各二級機構起到警示作用。同時,我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)
小金庫自查自糾工作總結12
xx區(qū)檔案學會按照《xx區(qū)社會團體和國有及國有控股企業(yè)開展專項治理實施方案》的要求,進行了自糾工作。工作中,我們本著把各種問題解決在自查自糾階段,自覺糾正的精神,確保不走過場、不留死角、取得實效,實事求是的填報《社會團體和公募基金會小金庫自查自糾表》。現(xiàn)對自查自糾的工作實施過程和情況總結如下。
一、集中學習
組織檔案學會法定代表人、財務負責人等相關人員集體學習《南開區(qū)社會團體和國有及國有控股企業(yè)開展小金庫專項治理工作實施方案》文件精神,充分認識小金庫治理工作的重要意義,從源頭上懲治和預防腐敗、加強黨性修養(yǎng)和作風建設的`高度,積極全面開展自查自糾,堅決防止頂風違紀。動員部署后,參會人員還對涉及小金庫自查工作文件中的專業(yè)名詞和流程進行了討論和確定。
二、深入自查
對照《社會團體和公募基金會小金庫自查自糾情況報告表》,從九個方面認真開展內部自查自糾工作,務求自查面達到100%。根據(jù)自查實際情況填報表格。由社團法定代表人、財務負責人等責任人在報告表上簽字確認,以承諾所報情況的真實性和全面性。向區(qū)民政局上報自查自糾總結報告。
三、制度建立
通過全面檢查,雖然沒有發(fā)現(xiàn)小金庫的存在,但通過這次治理工作,我學會要做好接受業(yè)務主管單位、登記管理機關及其他有關部門檢查、抽查的準備;并建立健全制度,完善防治小金庫的長效機制。
小金庫自查自糾工作總結13
現(xiàn)將開展小金庫治理工作的自查情況匯報如下:
一、加強領導,落實責任
為認真做好小金庫專項治理工作,市供銷社及時召開專題會議,研究布置小金庫治理自查工作方案,成立了小金庫專項治理工作領導小組,人員由行政辦公室、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負責人組成,并落實專人具體負責,確保了機關小金庫專項治理工作真正落到實處。
二、市供銷社機關開設銀行賬戶的情況
。ㄒ唬⿲嵭袊鴰旒兄Ц陡母锖,市供銷社嚴格按照市財政局的要求,只有一個零余額賬戶。
。ǘ┌凑帐锌偣囊螅泄╀N社保留了機關工會賬戶。
(三)市供銷社機關沒有在任何銀行開設其他賬戶。
三、自查結果
按照《黨政機關和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案》要求,圍繞專項治理中的八大項指標開展自查活動,由分管領導負責,分別對自己分管的科室進行自查,重點是清理機關各科室是否到企業(yè)亂收費建立小金庫的問題,以及對市社機關的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清理,通過深入清理自查,市供銷社財務管理嚴格按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財務收支全部納入財務部門統(tǒng)一管理,未發(fā)生侵占、截留收入行為。預算外資金嚴格實行單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管的票款分離管理辦法,全部納入財政部門預算進行管理,實行收支兩條線,并嚴格按照財政批準用途?顚S,沒有公款私存和設帳外帳行為,沒有私設小金庫的問題,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。
四、進一步健全和完善市社機關內部財務管理制度
。ㄒ唬└鶕(jù)《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》以及相關財經(jīng)法規(guī)的`要求,市供銷社機關制定和完善了《XX市供銷社機關財務管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關內部管理制度。
。ǘ┱J真執(zhí)行《中華人民共和國預算法》,嚴格按照市財政局下達部門預算,加強對預算外資金管理和使用。
。ㄈ﹪栏褡袷刎攧諘嬛贫。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務,不編制虛假的財務會計報告,不違反規(guī)定擅自調整報表,確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關會計基礎工作,嚴格會計核算紀律,遵守各項財經(jīng)法規(guī),健全會計核算制度,提高會計核算質量,促進市供銷社機關會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理,建立防治小金庫的長效機制。
(四)加強財政票據(jù)的使用和管理。一是對領回的空白票據(jù)設專人、專責、專柜保管,做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失,確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領用登記制度,設置財政票據(jù)管理臺賬,嚴格領購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大,堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點,確保票據(jù)賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù),由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管,不允許擅自損毀。
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