后勤管理處保密工作自查自評報告
加強后勤工作人員的保密教育培訓,提高保密意識,健全完善保密制度。下面YJBYS小編為大家整理了后勤管理處保密工作自查自評報告,歡迎閱讀參考!
后勤管理處保密工作自查自評報告一
根據《關于組織開展機關、單位保密自查自評專項督查的通知》(靖保辦〔2016〕3號)要求,為進一步加強黨政機關保密管理工作,我局及時對保密工作開展情況進行了自查,現將自查情況報告如下:
一、自查情況
(一)嚴格落實領導干部保密工作責任制
以涉密人員、涉密載體、涉密計算機保密管理為重點,進一步加強保密工作領導,強化保密管理,加強督促檢查,狠抓各項保密措施和保密責任制的落實,杜絕重大失泄密事件的發生。一是局黨組始終將保密工作納入重要議事日程,狠抓責任制的落實,年初專門召開會議,制定保密措施,形成了由一把手負總責,分管領導各負其責,辦公室組織協調的管理體系。二是為了適應新形勢下保密工作的新情況、新問題,進一步健全和完善了以局長為組長,分管領導為副組長,其它班子成員為組員的保密工作領導小組,下設辦公室,負責處理保密工作的日常事務,為保密工作的全面落實提供了強有力的組織保障。三是堅持誰主管誰負責的原則,實行目標責任制,納入總體目標考核的內容之一,并將目標任務層層分解,落實到局機關各股站,做到年初有布置,平時有檢查,年終有考核。
(二)強化宣傳教育
加強保密教育,增強保密觀念,是做好保密工作的前提和基礎。對此,我局高度重視保密工作的宣傳教育,領導干部和涉密人員堅持帶頭認真學習各項保密工作的有關規定,不斷提高依法管理保密工作的水平。同時,利用各種會議等多種形式加強對干職的保密宣傳教育,促使廣大干部職工自覺履行保密義務和責任,改變了“無密可保”、“有密難保”等錯誤認識。
(三)健全完善制度
一是進一步完善保密規章制度,確保重點涉密要害部位的安全;二是對我局秘密載體的管理、使用情況堅持每季度檢查的制度,針對檢查中發現的不足和隱患,及時進行整改;三是制定了計算機管理制度,實行計算機網絡安全防護情況的檢查,采取局域網絡殺毒軟件定期升級殺毒等措施。堅持“誰上網誰負責”和“上網信息不涉密、涉密信息不上網”的原則,防止了失泄密問題的發生。
(四)嚴格保密管理
一是加強秘密載體管理。為了確保秘密載體的.安全,本著嚴格管理、嚴密防范、確保安全、方便工作的原則,我局嚴格按照要求,加強秘密載體的制作、收發、傳送、使用、保存、銷毀六大環節的管理,使秘密載體的管理工作步入了規范化軌道。在制作環節上,無論是紙介質載體,還是磁介質載體均統一在機關內制作,對不需歸檔的材料及時銷毀。在收發和傳遞環節上,嚴格履行清點、登記、編號、簽發手續,傳遞時,指派專職人員負責并采取相應安全保密措施。在使用環節上,嚴格知悉人員范圍,對擅自擴大知悉范圍,凡不準記錄、錄音、錄像的,傳達者均事先申明,復制秘密必須經主管領導批準,并履行登記手續。在保存上,嚴格按照國家檔案法律法規歸檔,并指派專人負責,配備必要的保密設備。在銷毀上,認真履行審核、清點、登記手續,采取相應不泄密的方法銷毀,杜絕將秘密載體當作廢品出售。二是加強檔案保密管理。為了加強文件檔案的借閱、傳閱中的安全保密工作,進一步完善了《檔案保管制度》、《檔案人員崗位職責》、《檔案的交接制度》等制度。通過這些制度的建立,加強了文件收發、傳閱、清退以及檔案的借閱等工作,使我局的文件做到清退齊全,傳閱及時,檔案的立卷、歸檔、移交、銷毀等各個環節的安全。三是實行涉密計算機專人管理。對涉密計算機實行專人管理,并加強了對操作人員的教育培訓,落實了崗位責任。四是加強信息上報審批。加強網上報送信息審批制度,凡對外報送的信息及數據,必須經分管領導審批后方能報送。
二、存在問題
1、組織干部職工進行保密教育的力度不夠,普通職工的保密意識不強,仍然存在資料文件亂擺亂放現象。
2、保密制度不健全,在落實制度上有打折扣的現象。計算機、筆記本電腦、網絡、移動硬盤的保密管理規定,還需進一步的細化,在網絡泄密的問題認識不夠。
3、要害部位和部門的保密管理還存在漏洞,注重了硬件建設,忽略涉密計算機、涉密移動存儲介質等使用管理。
三、整改措施
1、加強全局干部職工的保密宣傳教育,提高保密意識,規范文件資料的管理,強化責任意識,落實責任制和責任追究制。
2、通過這次保密工作自查和大檢查,針對薄弱環節抓整改,一是進一步完善各項管理規定,在細化上下功夫,在落實上做文章。加強網絡的維護和管理,制定具體的措施和辦法,加強督促檢查,確保整改取得實質性的效果。
3、從源頭上防止涉密泄密事件的發生。加強制度建設和要害部位和部門進出人員的審查和控制。在完善涉密計算機使用管理規定的基礎上,狠抓各基規章制度的貫徹和落實。
后勤管理處保密工作自查自評報告二
根據中共大足縣委辦公室《關于切實做好信息公開保密審查工作的通知》(足委辦〔20xx〕40號)精神,及時對審計局局域網公開發布的信息進行了自查,現將有關情況報告如下:
一、領導高度重視
按照規定,我局成立了信息公開保密審查工作領導小組,由黨組成員、副局長李連友任組長,曾令君、黎娟、羅登軍為成員,同時,建立了信息公開保密審查制度,確定了保密審查人員,落實了保密審查責任,確保了“涉密信息不公開,公開信息不涉密”。同時對審計局局域網上發布的信息開展了自查,這次審查發布信息546條,審查網頁240個,未發現秘密信息和其他不宜公開的信息。
二、審查程序規范
我局在工作中將保密審查程序與公文流程程序、信息發布程序有機結合起來,有效地防止了保密審查在信息公開中的“缺位”和“脫節”。我局制作的信息和公文,都需經分管領導審核同意后方能對外發布;重要的信息和公文,還需經主要領導審核把關;未經領導審核批準的,從未對外發布。
三、加強培訓教育
信息公開保密審查工作是一些政策性、政策性和技術性都很強的工作。因此,我局加強了對工作人員的教育和培訓,使工作人員知悉我局應公開和保密的事項、保密審查的基本程序、泄密要承擔的責任,使保密審查人員也掌握了信息公開的原則和主要內容、保密審查的具體程序,增強了工作人員的信息保密意識。
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