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      1. 國外出差管理制度

        時間:2023-07-25 21:45:10 曉麗 制度 我要投稿

        國外出差管理制度(精選10篇)

          在我們平凡的日常里,我們都跟制度有著直接或間接的聯系,制度是指一定的規格或法令禮俗。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?下面是小編整理的國外出差管理制度,歡迎大家分享。

        國外出差管理制度(精選10篇)

          國外出差管理制度 1

          第一章總則

          第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。

          第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。

          第二章一般規定

          第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視狀況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

          第四條出差的'審核打算權限如下:

          1、當日出差

          出差當日可能來回,一般由部門經理核準。

          2、遠途國內出差

          由部門經理核準,報主管副總審批,部門經理以上人員一律由總經理核準。

          3、國外出差

          一律由總經理核準。

          第五條交通工具的選擇標準

          (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

          (2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

          (3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特別狀況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

          第三章出差借款與報銷

          第六條費用預算

          堅持“先預算后開支”的費用掌握制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年方案、月方案,報財務部及總經理審批,并嚴格按方案執行,不得超支,原則上不支出方案費用。

          第七條借款

          (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

          (2)出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約;大額開支,應按銀行的有關規定用支票支付。

          (3)借款要準時清還,公務結束后3日內到財務部結算還款。無正值理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。

          (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

          第八條報銷

          嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

          國外出差管理制度 2

          目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規定。

          范圍:因公出差的領導及員工。

          申請及批準:

          1、員工出差前應填寫《出差申請表》,辦理工作交接、且辦理好審批手續;

          2、申請批準后應及時交行政人事部備案;

          3、出差的審核批準權限如下:

          3.1當日出差由部門經理批準;

          3.2市外出差及遠途出差由部門經理審核,總經理批準;

          3.3出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示其主管領導,并獲批準。

          補貼范圍及辦法:

          一、總經理、副總經理出差標準:

          1、住宿標準:

          A類城市xx元/天

          B類城市xx元/天

          C類城市xx元/天

          2、餐費補助:

          A類城市xx元/天

          B類城市xx元/天

          C類城市xx元/天

          3、交通補助:

          憑有效票據實報實銷,公司派車的將不予以報銷。

          4、其它報銷:

          公關費、招待費等根據情況酌情報銷,涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

          二、部門經理及負責人

          1、住宿標準:

          A類城市xx元/天

          B類城市xx元/天

          C類城市xx元/天

          2、餐費補助:

          A類城市xx元/天

          B類城市xx元/天

          C類城市xx元/天

          3、交通補助:

          憑有效票據報銷火車硬座、汽車及公車,酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

          4、通訊補助:

          每人每月xx元的通訊補助。(按天計算,即:x元/天)

          5、其它報銷:

          公關費、招待應酬等費用經總經理審批執行的,可實報實銷;涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的`目的。

          三、普通員工

          1、住宿標準:

          A類城市xx元/天

          B類城市xx元/天

          C類城市xx元/天

          2、餐費補助:

          A類城市xx元/天

          B類城市xx元/天

          C類城市xx元/天

          3、交通補助:

          原則上報銷火車、汽車及公車費用,酌情報銷出租車費用。

          4、其它費用:

          經總經理批準執行的費用,可實報實銷。

          四、乘車標準:

          1、車程超過10小時的,可申請火車臥鋪;

          2、車程在10小時內的,原則上只能乘坐硬座;

          3、特殊情況,不能按照公司規定標準執行須經總經理同意。

          4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經理。

          注:若公司提供住宿,將不享受住宿補貼。

          五、出差規定:

          1、出差必須是經領導派遣或事先申請方可執行。

          2、原則上要按照預定時間準時返回,因私事延誤必須履行請假手續;所產生的費用自行承擔。

          3、出差時間,必須遵守法紀法規,嚴禁滋擾生事,破壞公司聲譽,若有違反,將受公司嚴重處罰。

          4、嚴禁假公濟私,以出差名義辦理私人事務。

          5、出差歸來,須在3日內(周末除外)到財務部辦理財務手續;若有特殊情況,必須向總經理及財務告之清楚。

          6、出差期間,除因公需要,財務部不向私人借款。

          7、和領導一起出差的,可享受同等待遇;報銷須據實執行,嚴禁虛報假報。

          8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導。

          六、說明:

          A類城市:指各省會、直轄市、經濟特區等。

          B類城市:指全國大中城市、經濟較發達地區。

          C類城市:指中小城市及縣及鄉鎮地區。

          國外出差管理制度 3

          第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本方法規定發給出差旅費。

          其次條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按國家標準發給交通費:

          (一)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、大路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

          (二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

          (三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

          (四)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

          第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

          A主管級:每日120元

          B一般級:每日100元

          第四條 出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規定辦理:

          (一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的.統一發票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

          (二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。

          (三)郵費應取具郵局的證明為憑。

          (四)因公宴客的費用,應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

          (五)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。

          第五條 員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費(根據規定格式逐項填寫)。

          第六條 員工出差銷差后三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經理核準后,出納人員方得憑以報支。

          第七條 員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。

          國外出差管理制度 4

          總則

          第一條 為統一、規范公司員工出差管理事項,特制定本管理制度。

          其次條 本制度適用于總經辦各分、子公司、辦事處因公出差

          的各級員工,出差涉及事項均須按本制度規定執行。

          第三條 本制度涉及審批的事項中,主管領導因故無法實施的,可指定代理人或指定授權人代理實施,未經明確權限的人員代理無效。

          出差管理細則

          第四條 出差類型

          (一)近距離出差。即為當日出差可來回者。

          1、近距離出差之乘車費用,憑乘車證明可予以實際報銷。

          2、近距離出差人員不得在外住宿,但因實際需要住宿的,事先按程序向主管部門及主管領導審核批準后按遠途出差辦理,如是臨時狀況需住宿的,則需要電話申請、批準。

          3、近距離出差一般狀況下公司不派公務車,且不得乘坐出租車,特別狀況下需要派公務車或乘坐出租車的,事前須填寫{派車單}由主管領導及主管部門審核批準方可予以報銷。

          (二)遠途出差。即出差必需在外住宿者。

          1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。

          2、遠途出差在其區域內有公共汽車或火車的,須乘坐公共汽車或火車,因時間緊急或其他特別緣由可乘出租車或動車或飛機(但須事前申請批準方可)。

          1)副總經理以上人員出差可乘坐飛機(經濟倉);依程序辦理好出差申請后,憑審核通過后的《出差申請單》,由行政主任統一訂購機票。

          2)部門經理及以下人員出差,乘坐公共汽車或火車,乘坐火車

          以硬臥為準,若自己需要乘坐軟臥的,按硬臥報銷,超出部分自己支付;特殊狀況下需要乘坐飛機的,必需經總經理審核同意后,將書面批準材料報行政辦統一訂購機票。

          3、自備車輛出差者,公司可補貼適當的油費,但不報銷交通補貼費。

          4、出差人員之交通工具,除可利用公司或本人車輛外,以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜,經公司總經理審核批準后方可改乘飛機。

          第五條 出差簽核程序

          (一)個人申請出差

          1、出差人員須提前2~5日提出書面出差申請,做好書面出差方案,填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。

          2、公司部門經理以上人員(含副總經理)出差,或分店、辦事處經理須出差2天以上,須報公司總經辦審批方可(分店、辦事處經理可通過電子郵件方式申請審核)。

          3、部門主管及以下人員出差,由部門經理依據實際需要支配,報總經辦審核,總經理最終簽批;分、子公司部門經理出差,由分店、辦事處經理批準。

          (二)公司指派出差。

          1、即由公司領導依據工作需要指派出差的。

          2、指派出差的,受派人填寫書面《出差申請表》,指派人及相關領導審批后方可。

          (三)其他規定

          1、員工出差時限由有權限審批的領導審批通過后,方可辦理出差。

          2、因公務緊急,未能按公司規定辦理出差手續的,出差前可由通訊方式電話請示批準,并托付部門員工或同事予以代辦出差手續,出差結束后補簽字。

          3、出差員工(總公司總經理以上人員除外)在出差前須到管理部辦理出差登記,并將通過審核的出差申請報管理部備案。

          4、出差期間,因工作實際需要延長出差時間的,須報請主管領導批準后方可,并將批準結果報行政辦備案。

          5、因病或意外大事需要延長出差時間的,回公司后供應相關的有效證明,經調查核實后,補辦相關請假事宜手續。

          6、出差人員到達出差目的地后,須第一時間用當地座機電話向行政辦報道,如不執行的,不予報銷。

          第六條 出差費用標準及相關規定

          1、出差費用標準

          出差報銷標準(住宿)略

          出差報銷標準(伙食)略

          2、銷售部門人員出差,依據公司年度核定的差旅費用,由分管領導進行出差時間及差旅費用的預算方案,報總經理進行審核,審核后分管領導依據方案支配部門員工出差及掌握差旅費用。

          3、銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線,做好差旅費用掌握。

          第七條 出差費用預支及報銷程序

          (一)出差費用預支方式

          1、因公出差的員工需要預支出差費用的,憑已核準的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。

          2、出差人員亦可自己墊付出差費用,出差結束后憑正規票據進行差旅費用報銷。

          (二)出差費用報銷程序

          1、報銷規定

          1)住宿費用按標準報銷,超標部分自付,低標不補。由對方接待或公司支配的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。

          2)交際費用額度事先經總經理審核批準,后經總經理核實證明方可。

          3)全部報銷項目均需憑發票或正規票據報銷、如若的確無法取得正規收據,可由主管判定核可,不得虛報、冒領,上述情形一經查實,除追加報銷費用外,另按公司制度進行懲罰。

          4)當日出差者不報銷住宿費。

          5)出差人員未經核準而擅自延長出差時間的,或擅自更改方案出差路線的,所產生的費用不予報銷,同時按曠工論處。

          6)本制度涉及報銷的費用,如遇特別狀況超支的,須報總經理審核同意后方可報銷。

          7)若出差住宿費無相應憑證,則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。

          8)報銷發票遺失的,只按核準報銷費用的50%進行報銷。

          9)出差人員乘坐火車或汽車在早上5:00后到達出差目的地的,不予報銷住宿費。

          10)員工出差期間一律不計加班,若遇國家法定假日需要出差的,可進行調休。

          2、報銷程序

          1)員工出差結束后3個工作日內進行差旅費用報銷,并提交一份出差總結報告及訪問客戶具體名單一份,否則不予報銷。

          2)從財務部領取《差旅費報銷單》后,依財務規定的'標準粘貼正式的報銷票據,餐費補貼、市內交通費用補貼可不供應正式發票,但需填寫付款證明單。

          3)填好報銷單的全部明細后,依程序進行審核。

          A、部門主管領導或分管領導審核;

          B、管理部審核;

          C、財務審核;

          D、總經理審核;

          3)財務部門復核程序

          A、財務主管按本制度規定,復核單據的規范狀況、票據的張貼、金額復核、主管領導審核看法、報銷時間等。

          B、經其復核確認無誤后,報總經理進行最終審批。

          C、對于超標部分,不予報銷。

          D、對于超過報銷時間的,只報銷實際費用的50%。

          E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明;

          1)出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出,其他人員要進行簽字證明。

          2)《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人依據公司的報銷標準進行分發。

          3)出差報銷的費用中,若遇公司不予報銷的部分費用,由出差小組人員進行分攤。

          第八條 附則

          (一)本制度由公司管理部負責解釋。

          (二)本制度的擬定、修改由管理負責,報總經理審核批準后頒發。

          第九條 附表

          出差申請表 略

          參展人員報銷管理補充條例(備注:省外或者省內出差期間,逢節假日出差人因履行職責需要延長工作時間,均不計加班工資,不計補休。)

          為進一步規范參展費用管理,提高營銷人員工作效率和銷售業績,特制定本出差管理補充條例。

          參展費用報銷由于參展地區的不同,例如國內或國外參展?,或一級城市、二級城市,隨著地區不同,有不同的消費,故而無法采納統一標準,因此對外參展的費用報銷,公司采納{專案處理},由帶隊團長填好{參展方案表}。經公司批準執行。 參展方案表 略

          駐外人員報銷管理條例(古鎮)備注:住宿費用及來回交通費用,由公司統一支配。

          1、由于公司駐外費用會因地區不同,消費不一樣的狀況,故而公司采納專案處理模式。

          2、公司駐外辦公室租賃費用,由公司統一支付。

          3、古鎮辦事處費用額定如下;

          古鎮辦事處費用報銷標準 略

          4、駐外辦事處平常要做好現金支出流水賬,隨時侯查核對。

          5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表,送公司管理部查核,并經財務部審批后專呈總經理。

          6、駐外單位備有的流淌資金,駐外人員不得私自挪用,違者嚴辦。

          7、駐外單位全部單據由駐外單位復印留底,并將原始單據寄回公司財務部審核。

          8、駐外單位有特別支出的,得先經公司總經理批準。

          國外出差管理制度 5

          第一章 總則

          第1條 目的

          為了進一步規范企業員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

          第2條 審批程序和權限

          員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權限進行審批。

         。1)企業領導班子成員出差,報請總經理審批。

         。2)部門負責人出差,報請總經理審批。

         。3)其他人員出差,報請企業分管領導審批。

         。4)國外出差,一律由總經理核準。

          第二章 出差管理細則

          第3條 因公務緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續。

          第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據出差者申請,經調查無誤后支給出差差旅費。

          第5條 出差人員交通工具除可利用企業車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

          第6條 使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

          第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的',須事先征得分管領導同意。

          第8條 出差標準規定

         。1)出差費用標準:實行限額標準內實報實銷。

          (2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給。

          (3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業、部門要根據不同客戶和人數,本著既節約又能辦好事的原則,對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意,報銷時按財務相關規定報銷。

         。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

          (5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明原因。

          第三章 出差費用借款及報銷

          第9條 出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以借款。

          第10條 出差人員返回企業后,5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始發票粘在所附憑單上,由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。

          第11條 業務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據必須有稅務部門的正式發票,列明企業抬頭,數字清晰,先由經辦人簽名,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。超審批金額外的業務招待費,一般不予開支。

          第12條 其他報銷、審批程序同上。

          第四章 附則

          第13條 出差人員要實事求是,如發現弄虛作假,一律按企業有關規章制度嚴肅處理。

          第14條 本制度經總經理辦公會通過后施行,修改時亦同。

          第15條 本制度自頒布之日起執行。

          國外出差管理制度 6

          一、審批程序

          1.凡因公出差,必需要事先填寫《外出報告單》履行審批手續,經相關負責人批準后方可有效,否則不予報銷費用并按事假處理。

          2.如有特別狀況來不及辦理審批手續或出差中事務變化需要延時的,在出差回廠后一天內補辦審批手續。

          3.員工出差一天由本部長審批,一天以上經部長審核由總經理審批,各部長以上的管理人員由總經理審批。

          4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的,憑審批的《外出報告單》,由總經理批準借支。

          二、乘車規定

          1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車,允許買硬臥票。

          2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

          3.打的原則上提前申請、特別狀況事后準時說明。

          4.特別狀況或需乘飛機的.由總經理批準。

          三、出差補助標準

          1.餐補:50公里以內的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。

          2.住宿:出差需住宿的按縣級市60元每夜,地級市80元每夜,省會城市100元每夜,直轄市及沿海、特區120元每夜。

          3.其它:有客戶及特別狀況需要支配吃飯、住宿的,逐級請示最終由總經理確認同意后支配并報銷。

          4.當日出差沒有就餐的沒有補助,當天返回的沒有住宿費。

          注:全部外出人員由公司擔當就餐、住宿費用的沒有出差補助。

          四、回到公司后,必需在三個工作日內填寫《報銷單》,由部門負責人(或支配人)審核簽字,最終經總經理審批再到財務部報銷。

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          第一章總則

          第一條為規范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

          第二條審批程序和權限

          員工出差時應填寫《出差審批單》,并按以下權限進行審批。

          1、總經理出差,報請董事長審批。

          2、公司領導班子成員出差,報請總經理審批。

          3、部門負責人出差,報請總經理批準。

          4、其他人員出差,報請公司分管領導審批。

          第二章出差管理細則

          第三條因公務緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續。

          第四條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據出差者申請,經調查無誤后支給出差差旅費。

          第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機。

          第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

          第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的`,須事先征得分管領導同意。

          第八條出差住宿和補貼標準

          1、出差住宿標準:

          a.公司級領導人員住宿費實行實報實銷;

          b.公司各部門經理,住宿標準不得超過x元/日;

          c.一般員工,住宿標準不得超過x元/日。

          2、住勤補貼標準:

          伙食補貼每人x元/日,市內交通費補貼每人x元/日。

          第三章出差費用報銷

          第九條出差人返回公司后,5天內應按規定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發票粘在所附憑單上,由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。

          第十條業務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據必須有稅務部門的正式發票,列明公司抬頭,數字清晰,先由經辦人簽名,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。超審批金額外的業務招待費,一般不予開支。

          第十一條其他報銷、審批程序同上。

          第四章附則

          第十二條出差人員要實事求是,一旦發現弄虛作假,一律按公司有關規章制度嚴肅處理。

          第十三條本制度經總經理辦公會通過后施行,修改時亦同。

          第十四條本制度自頒布之日起執行。

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          第1章總則

          第1條為規范出差管理流程,加強對出差預算的管理,特制定本制度。

          第2條本制度適用于公司所有員工。

          第2章出差審批權限

          第3條員工出差前應填寫“出差申請單”,出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。

          第4條出差的審核決定權限。

          1、當日出差:出差當日可以往返的,一般由部門經理核準。

          2、遠途國內出差:3日內的由部門經理核準,3日以上人員出差一律由總經理核準。

          第5條交通工具的選擇標準

          1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。

          2、員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

          第3章出差借款與報銷

          第6條費用預算

          堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的.費用進行預算,做出年計劃、月計劃,報財務部及總經理審批,并嚴格按計劃執行,不得超支,原則上不支出計劃外費用。

          第7條借款

          1、借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。

          2、因出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約。

          3、借款要及時清還,員工須在公務結束后7日內到財務部結算還款。

          第8條報銷

          嚴格按審批程序辦理:按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

          第4章差旅管理

          第9條出差申請與報告

          1、員工出差之前必須提交“出差申請表”,注明出差時間、地點和事由。

          員工出差申請表

          2、將“出差申請表”送行政人事部留存,作為記錄考勤之依據。

          3、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時,應打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

          4、員工出差完畢后應立即返回公司,并于7日內憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。

          5、員工出差后,必須于5日內向主管匯報工作,并寫出詳細的書面報告報總經理審閱。

          6、出差結束后,應于5日內提交“出差報告”,并到財務部報銷費用。 7、未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用,公司將不予報銷,并對員工按曠工進行處理。

          第10條費用標準及審批權限

          差旅費用標準及審批表

          員工出差補貼報銷標準

          注:不按上表規定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明,寫明理由,經總經理簽字后方予報銷,否則由報銷人自己承擔。

          第11條出差補貼標準

          1、員工在出差當天的8:30前出發、17:30后返回公司的,可享受一天的出差補貼,否則不予計算出差補貼。

          2、遠途出差者,計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如:9日出差12日返回者,給予3天的出差補貼;如果員工能提供9日8:30前出發、12日17:30后離開出差地的相關證明,則可給予4天的出差補貼。

          3、出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

          4、如果出差人員由接待單位免費招待,一律不予發放出差補貼;如果出差期間發生了已經批準的招待費,招待期間不發放相應的餐費補貼。

          5、出差期間不得另外報支加班費,法定節假日出差的另計。

          第12條不享用出差補貼的情況

          員工赴外受訓考察等,其食宿由其他公司安排者。

          第5章附則

          第13條下屬與上級一起出差時,下屬差旅費可比照上級職員標準支給。

          第14條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

          第15條餐費、住宿費的支領標準,可隨物價的變動由總經理隨時通令調整。

          第16條本管理制度經總經理核定后實行,修改時亦同。

          國外出差管理制度 9

          一)本公司員工因公務上之需要,受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

          二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經理核準后行之。、

          三)出差員工應于出發前,依式填寫所定表格,通知總務組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記。、

          四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標準如附表,除特殊情況,經總經理核準者外,其余如有超額報支,一律剔除之。、

          五)員工出差前,得按實際需要預借旅費,其預借款額,經由各主管初審,呈請總經理核準后暫付之,出差完畢,向總務組銷差后應于三日內呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付。、

          六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。、

          七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論出發或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費。、

          八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內開支,不得另行報支。、

          九)凡因公拍發之郵電及特別公務,臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內得按實憑證報支。、

          十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經總經理特準者,得追認之。、

          十一)員工出差旅費,應據實提出收據,核發之,但如發現有虛報不實情事,除將所領追回外,并視情節之輕重,酌予懲處。、

          十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。、

          國外出差管理制度 10

          第一章總則

          第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定制定。

          第二章一般規定

          第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視狀況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

          第四條出差的審核打算權限如下:

          1、當日出差

          出差當日可能來回,一般由部門經理核準。

          2、遠途出差

          由部門經理核準,報主管副總審批,部門經理以上人員一律由總經理核準。

          第五條交通工具的選擇標準

          (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

          (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特別狀況下采納汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特別狀況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

          第三章出差借款與報銷

          第六條費用預算

          堅持“先預算后開支”的費用掌握制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年方案、月方案,報財務部及總經理審批,并嚴格按方案執行,不得超支,原則上不支出方案費用。

          第七條借款

          (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

          (2)出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約,并有總經理審批;

          (3)借款要準時清還,公務結束后3日內到財務部結算還款。無正值理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。

          (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

          借款金額原則上限制為:一般職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內,特別用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明緣由審批。

          第八條報銷

          嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

          第四章差旅管理

          第九條出差申請與報告

          (1)出差之前必需提交出差申請表,注明出差時間、地點和事由,行政部據此支配差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

          (2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

          (3)出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

          (4)員工出差完畢后應馬上返回公司,并于3日內(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。

          (5)員工出差后,必需每日下午4點前向主管匯報工作,并寫出具體的書面報告報總經理批閱。

          (6)出差結束后,應于3日之內提交出差報告,并到財務部費用報銷。

          (7)未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用,公司將不予報銷,并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限,如下表所示。

          公司工作人員出差,按以上規定標準報銷,超支部分自理。同性別兩人同行出差,公司要求住一個房間,以節約差旅費開支。

          業務人員施工監理期間每日補住50元,電話補助10元。

          出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差,住宿費憑票據報銷,標準按以上各級別標準報銷。

          工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差,當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元,能夠當天返回的,須當天返回,特別狀況需相關領導批準。

          工作人員及中層管理人員外出參與公司的參展(培訓)會議,統一支配食宿的,會議期間的住宿費、伙食補助費,由會議費規定統一開支。無任何支配狀況,實行實報實銷。

          第十一條出差補貼標準

          (1)員工在出差當天的'9:00前動身、17:00后返回公司的,可享受一天的出差補貼,否則不予計算出差補貼。

          (2)遠途出差者,計算出差補貼一般實行“去頭留尾”的原則。例如,9號出差12號返回者,賜予3天的出差補貼;

          (3)出差補貼的標準依據員工的職位級別另行確定。

          (4)出差期間不得另外報支加班費,法定節假日出差屬業務特別范疇。

          第五章附則

          第十二條下屬與上級一起出差時,下屬將扣除住宿補貼。

          第十三條餐費、住宿費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。第十四條本管理制度經總經理核定后實行,修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜,可隨時修改。

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