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      1. 公司采購管理制度

        時間:2024-12-07 10:26:55 制度 我要投稿

        公司采購管理制度

          在日新月異的現代社會中,制度使用的情況越來越多,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編為大家整理的公司采購管理制度,歡迎閱讀與收藏。

        公司采購管理制度

          公司采購管理制度 篇1

          一、目的

          加強選購業務工作管理,做到有章可循,預防選購過程中的各種弊端,降低選購成本,提高選購業務的質量和經濟效益。

          1:選購管理制度

          二、范圍

          本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的選購。

          三、職責

          3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發相關部門。

          3.2生產技術部按照市場部銷售方案,編制原輔材料需求清單。

          負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務選購申請及方案的編制。

          3.3供給部按照生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制選購方案,報經總經理批準后組織選購。

          3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。

          3.5設備工程部依據公司固定資產投資方案、設備運行情況以及生產經營需要編制設備的選購、固定資產修理以及零星修理創造所用備品備件選購方案。

          3.6各物品、勞務需求部門按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

          3.7分管副總負責權限內的選購審批和超出權限的選購初審,總經理負責生產經營選購、固定資產購置、修理等方案的審批。

          3.8財務部負責日常選購的價格審查,負責對價值10萬元以上的選購組織或上報集團公司舉行招標。

          3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負譴責品備件、設備、監視和測量工具及修理等勞務的驗收。

          3.10各選購經辦人負責索要發票、辦理結算,并對發票的真切性和合法性負責。

          四、選購作業操作規程

          4.1物資選購的方案、申請與審批

          4.1.1授權的請購部門按照生產方案、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案,報分管經理審核。

          4.1.2經分管副總初審后的月度選購方案報財務副總審批后執行。

          4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時選購申請需按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

          4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署看法報總經理審批后實施。

          4.1.5選購方案或申請應列明選購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估

          計價值、交貨日期、用途等。

          4.2選購比價

          4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請,交財務部舉行比價;在提交選購方案或申請的同時,選購部門應對新選購物品提供至少3家以上的供給商報價和聯系資料,有財務部隊提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價或實地調查。

          4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的選購需召集三家以上的供給商報價,舉行比價;10萬元以上的必需實行招標方式選購。

          4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標比價選購,公司按照市場行情每年至少進行2次招標,確定選購價格和供給商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上按照市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調節等客觀緣由所致選購價格上漲,并且選購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必需經過總經理辦公會討論同意后才干執行。

          4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特別商品選購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不采取比價程序,物價審計只對選購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真切性舉行審查。

          4.2.5全部選購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

          回復1:全面點的選購管理制度

          4.3選購實施及物資驗收

          4.3.1公司的選購業務統一由供給部門負責辦理,其他部門或人員不得自行選購。

          4.3.2供給部門應按照生產技術部下達的原輔材料需用方案結合庫存物資的數量編制選購方案,報分管副總批準后執行。

          4.3.3供給部門按照批準的選購方案組織選購,除零星選購外,批量選購業務必需先與供貨方簽訂選購合同,并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門舉行會審,選購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費擔當、結算方式及經濟處罰等項條款。在選購合同有效期內,若因市場行情發生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》,并報請財務部門備案。

          4.3.4選購物資運到本公司時,先由供給部門對比核對選購方案,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部舉行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

          4.4結算

          4.4.1選購發票按規定能夠取得增值稅發票的,且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執行。

          4.4.2無論是現款選購還是賒購,在結算付款時均需由供給部門填開《選購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。

          4.4.3財務部在對選購物品結算付款時,應該仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

          4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時必需仔細審核是否

          具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

          五、責任

          5.1不按規定程序未經審批選購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額擔當。

          5.2經審批的選購方案和申請,負責選購的部門和人員應在規定選購期限內選購到位,因沒有人到責任不能按時選購而影響正常經營的,沒發覺查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

          5.3未經比價即舉行選購的,選購價格顯然高于比價結果的,價格高出部分由選購人員自行擔當。提交供給商報價時,與供給商串通抬高價格,從中謀取私利;或未仔細舉行比價而導致選購價格顯然過高;經查實后選購人員擔當相應損失,損失額在5000元以上的.責令其下崗。

          5.4物品使用部門(車間)必需依據生產方案、生產管理實際需要,仔細根據4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范,導致無法確認請購物資須知信息的,選購部門有權否決選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案,造成本公司流淌資金使用鋪張的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

          5.5供給部門在確保品質的前提下,必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的選購計劃,落實供貨單位。并對選購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特殊是結算過程中產生的應收款項,有關選購人員負有無條件的清收責任。

          5.6財務部必需仔細履行審核監督責任,對審核把關工作不嚴、不準時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,賦予相應的經濟和行政處分。

          5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購物品,依照選購合同規定的質量要求舉行質量檢驗。若發覺品質不符時,必需準時報告選購部門(須要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,賦予相應的經濟和行政處分。

          5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫選購物品的數量負責。若發覺數量不符時,應該準時向有關部門報告(須要時直接報告總經理),同時妥當保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心,未按本方法規定操作,造成入庫數量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

          六、本制度自發布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關規定同時廢止。

          公司采購管理制度 篇2

          第1章 總則

          第1條 為規范對公司采購招標的管理,選擇合格的投標方,維護公司利益,特制定本制度。

          第2條 本辦法適用于公司項目物資采購的招標。

          第3條 原則上項目造價在××萬元及以上時,項目物資采購必須通過招標的辦法選擇合作單位,并且至少有三家以上的單位參與競標。

          第4條 有下列情形之一者,可以不采用招標方式。

          1.項目造價在××萬元以下時,項目部可選擇三家以上合作機構,按照質優價廉的原則選擇合作單位,填報《供應商考察結果審批表》經公司招標小組審批后即可。

          2.經公司董事會審批過的、與公司確立了長期合作伙伴關系的項目。

          3.某些地方政府的壟斷工程。

          第5條 公司招標時應遵守以下6項原則。

         。1)全面招標原則,凡符合招標條件的項目全部招標。

          (2)整體招標原則,項目作為一個整體進行招標,不允許拆分。

         。3)資質審查原則,參加投標的單位必須通過公司的資質審查。

         。4)低價中標原則,在同等情況下,價低者中標。

          (5)透明公正原則,整個招標工作的程序、步驟等全部公開,禁止暗箱操作。

         。6)保密原則,做好標底、投標文件、評標、定標等的保密工作,以避免影響招標的公平性。

          第2章 招標的管理機構、職責

          第6條 項目采購招標管理由公司設立的招標工作小組全面負責,工作小組由項目部經理、施工經理、采購經理、財務部經理等人員組成,招標小組進行集體決策。

          第7條 招標工作由采購主管組織人員具體執行。

          第8條 招標過程中各相關人員的職責。

         。1)項目部人員提出全面的招標要求,組織人員負責招標的執行工作,監督招標工作的進程。

         。2)采購人員負責預審投標單位的資質,建立合格投標商的檔案,編制招標文件。

         。3)財務部人員,負責與其他部門共同編制標底、參與評標工作。

          第3章 對投標方的要求

          第9條 項目采購的投標單位必須經過公司招標小組的審查方可參加競標,所有項目采購招標必須從合格投標單位中選擇。

          第10條 合格的投標單位必須滿足以下要求。

         。1)證照齊全、管理規范。

          (2)在行業中有一定的知名度,技術力量與資金實力雄厚。

         。3)在以往的經營中信譽良好。

         。4)近三年無重大質量、安全事故發生。

          第11條 對合格投標單位的評估不是一成不變的,應每隔一段時間重新進行評估,評估內容包括投標單位工作的質量、進度、與公司的配合程度等,評估結果記入其檔案作為選擇依據之一。

          第4章 招標的過程及要求

          第12條 招標的過程一般分為制訂招標計劃、編制招標文件、發布招標信息、解答招標疑問、開標、評標、定標、發中標通知及資料保管9個階段。

          第13條 招標工作小組負責根據項目部提供的資料編制整體招標計劃,報總經理批準后執行。

          第14條 招標文件。

         。1)招標文件由采購主管組織相關部門人員共同起草,經招標工作小組審批后作為公司的標準格式文件。

         。2)規范的招標文件應包括正文與附件。

         、僬膬热,即招標內容,包括招標范圍、項目簡介、工期、質量要求、物資需求、投標須知、投標截止日期、開標時間和地點、評標辦法、違約責任、投標押金、相關規范、投標文件格式、特別約定等。

          ②附件內容,包括物資需求清單、擬簽的`合同等。

          (3)招標文件中的物資需求應包括計價文件約定、合同造價的包含范圍、貨款的支付方式、主要材料價格、采購過程中各種費用的

          提取方式及報價明細表等內容。

         。4)施工類工程采購招標一般根據施工圖中所需材料、設備編制標底,以標底作為評標的重要依據,若施工圖不能及時提供,應采用費率招標。

          (5)采用費率招標的項目必須在招標文件與合同中明確計費的依據,并規定在施工圖預算編制完成后及時根據施工圖的預算和中標費率確定采購物資的造價,雙方就核對后物資總造價簽訂補充協議。

          第15條 招標信息的發布與投標邀請。

          (1)招標信息應在當地主要的報紙上或建設交易服務中心發布,按政府有關部門的規定辦理發布手續。

         。2)實行邀請投標時,邀請對象從采購經理提供的合格投標商檔案中選取。

         。3)若合格投標單位檔案中沒有合適的投標單位,由招標工作小組重新組織考察確定符合要求的投標方,錄入合格投標單位檔案。

          第16條 發標與答疑。

         。1)在向投標單位發放招標文件前,招標工作小組需根據項目要求和公司規定對投標方進行資質審查。審查內容參考本制度第10條的相關內容。

         。2)招標答疑要做好記錄工作,記錄文件應作為招標文件的附件一并發給投標單位。

          第17條 開標。

         。1)在投標文件收取截止日期后,原則上不再接受任何投標文件。

         。2)項目部組織人員進行開標工作,開標工作在招標工作小組監督下進行,開標時應現場拆分,參與開標的全體人員簽字確認,并將記錄開標內容與過程的文件資料進行存檔。

          第18條 評標與定標。

         。1)評標、定標時一般采用最低投標價法、綜合評標打分法與合理最低投標價法進行評議,根據貨比三家的原則對各投標商的投標文件進行充分、科學的比較與論證。

          (2)招標工作小組應根據招標文件中的相關要求,并結合項目的具體狀況,客觀、公正地制定評標辦法。

          (3)評出的中標單位必須滿足招標文件規定的要求,并且投標價格原則上應該是合理的最低價。

         。4)在投標與定標的過程中,與投標單位有利害關系的相關人員應回避。

         。5)評標過程中,如果投標單位的標價相同或接近,則應對比投標方的企業信譽、資質、以往業績等,在這些方面占優勢的企業可優先中標。

         。6)確定中標單位后,應在三個工作日內向中標單位發出《中標通知書》,并將結果以書面形式通知其他投標單位。

          第19條 招標結束后,采購經理應及時與中標單位簽訂合同,并收集整理招標過程中的全部資料進行分類、存檔。

          第20條 有下列情形之一者,必須重新進行招標。

          公司采購管理制度 篇3

          為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能,規范公司倉庫的商品管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。

          一、建帳

          全部商品應按每一品種規格設置商品明細賬,全部商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作具體的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統一,互相全都。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分離建賬反映。

          二、入庫

          商品進庫時,倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續,按照實物填寫入庫單,入庫單應具體記下品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人,并按照入庫單記下材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供給部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

          三、出庫

          按照開具的各賣場送貨單發放商品,出庫單應記下編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管,按照送貨單逐日逐筆記下商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務,若有特別狀況可在第2天交回,若未按時交回,應追究相關人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對),一份交財務。

          四、必需嚴格倉庫管理規程舉行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必需準時記下入賬,做到日清日結,確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束,應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

          五、原則上按先進先出法發放商品。

          六、盤存

          每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發覺問題和差錯,應準時查明緣由,并舉行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的,應準時的用書面的形式向有關部門匯報,必需按審批程序經領導審核批準后才可處理,否則一律不準自行調節。

          七、倉管員工作職責

          1、精確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

          2、嚴格根據商品的`驗收要求做好商品驗收工作。

          3、不合訂購要求的商品堅定不予驗收。

          4、仔細做好倉庫月報、季報和年度報表。

          5、仔細做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

          6、仔細做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

          7、仔細做好倉庫發貨工作,堅持發貨原則:先進倉的貨先發。

          8、仔細做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過期的商品要求準時通知選購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品準時回收倉庫保管。

          9、仔細做好各賣場的銷售監控工作,避開商品走失。

          10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

          11、仔細協作各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

          公司采購管理制度 篇4

          一、目的和適用范圍

          1.1 目的

          本制度旨在規范公司的采購行為,加強對采購過程的管理和控制,提高采購透明度和效率,保證公司的合法權益。

          1.2 適用范圍

          本制度適用于公司的所有采購活動,包括但不限于采購計劃編制、采購招標、采購訂單及合同管理、供應商評估等。

          二、基本原則

          2.1 公正、公平、誠信原則

          采購過程中,應本著公正、公平、誠信的原則進行,杜絕任何非法行為,不得有利益輸送、索賄受賄等違法行為。

          2.2 法律合規原則

          所有采購活動必須遵守國家有關法律、法規和政策的規定,確保采購行為合法、合規,避免違法風險和責任。

          2.3 管理規范化原則

          采購過程中,應按照規范化管理的原則進行,明確各崗位職責、控制采購流程、規范文件管理,確保采購過程的可控性和透明度。

          三、基本流程

          3.1 采購計劃編制

          采購計劃的編制是公司采購工作的起點,應確保采購計劃的決策程序嚴謹、科學,量化、規劃、統籌、考核采購工作,滿足公司發展需要,降低采購成本,提高采購效能。其中,采購計劃應包括采購項目、采購方式、采購數量、采購時間、采購預算等內容。

          3.2 采購招標

          采購招標是公司實現公開、公平、公正的采購過程,必須堅持拒絕不合理低價標的原則,確保采購質量和安全,降低采購成本。采購招標流程應包括采購招標文件的編制、公告發布、報名資格審核、招標文件發放、招標文件答疑、開標會議、評標、成交等環節。

          3.3 采購訂單及合同管理

          采購訂單和合同是公司與供應商之間確定商業關系的重要工具,應重視合同條款的嚴密性和清晰性,以避免后期糾紛和損失。采購訂單和合同管理過程應包括合同審批、合同簽訂、合同執行、合同變更、合同備案等環節,并及時進行合同履約評價。

          3.4 供應商評估

          供應商評估是公司建立供應商數據庫、定期對供應商進行評價,促進供應商持續改進的管理工具。采購部門應根據采購實際情況,設定供應商評估指標體系,對供應商評估結果進行定量化評價,并制定相應的評估報告和評估措施。

          四、文件管理

          4.1 采購文件管理

          采購文件包括采購計劃、采購招標文件、采購訂單和合同等。采購部門應建立完善的采購文件管理制度,確保文件的保密性、完整性和便于檢索。

          4.2 供應商文件管理

          供應商文件包括供應商招標文件、供應商企業信用報告、供應商合同等。采購部門應建立供應商文件管理制度,存儲和歸檔相應文件,確保文件的安全可靠和隨時查閱。

          五、責任與監督

          5.1 總經理

          總經理是公司采購管理的最高負責人,對公司采購管理工作負總責。總經理應加強對公司采購管理的領導和指導,確保采購工作的法制化、規范化、精細化。

          5.2 采購部門

          采購部門是公司采購工作的具體實施者,承擔著統籌規劃、落實執行的'重要職責。采購部門應主動發現、防范和處理采購過程中的風險和問題,推動采購過程的精細化和效能提升,確保采購工作的質量和效果。

          5.3 其他相關部門

          公司其他相關部門應加強對采購過程的配合和支持,確保采購工作的暢通、高效和協調。對于有違法違規行為的采購行為應及時進行舉報。

          5.4 監督與檢查

          公司應定期對采購工作進行監督和檢查,制定相應的檢查標準和檢查程序,檢查內容涵蓋采購計劃、采購招標、采購訂單和合同管理、供應商評估、文件管理等方面。對于因采購違規行為造成的損失有關責任部門應承擔相應的賠償責任。

          六、附則

          6.1 本制度由公司采購部門實施,并定期進行修訂和更新。

          6.2 本制度未明確規定的事項,應按照公司其他有關制度和法律法規執行。

          6.3 本制度自發布之日起生效。

          公司采購管理制度 篇5

          分公司物資的采購,執行先申請后執行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉交采購部門采購。

          一、商品采購

          1、各營業終端根據銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領導審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;

          2、采購部門根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購;

          3、采購部門聯系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;

          4、采購商品送到營業終端后,各營業終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發貨單傳真給采購部。采購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉給財務入賬;

          5、各營業終端若發現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發貨單與實際商品不相符的,應及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;

          6、采購部門根據采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉給財務審核,然后報送給有審批權限的'公司領導審批;

          7、采購部門負責取得供應商發票,并轉交給財務。

          二、其他物資采購

          1、分公司購置固定資產(單價在20xx以上或it設備單價在1000元以上)的采購申請單,應上報總公司領導審批方可采購。固定資產采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關資料,并督促相關人員填寫設備驗收和領用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產領用人發生變更的,行政部門應負責監督固定資產移交,并填寫移交單,報送一份給財務部備案;

          2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;

          3、所有的采購均要有相關人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規格、數量、質量、日期等信息,并簽名;

          4、采購人員根據手續完整的單據,填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續。

          公司采購管理制度 篇6

          1.0目的

          保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規定標準,對產品服務的最終實現提供優質保障;

          2.0適用范圍

          適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;

          3.0職責

          3.1管理部根據實際情況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;

          3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;

          3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方提供服務的控制;

          3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已采購物資的質量、數量、驗收及采購物資的保存;

          3.5總經理負責審批《物資采購計劃單》;

          4.0程序

          4.1供方評審

          4.1.1相關專業人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限于:

          a)公司現狀及發展目標;

          b)供方基本情況,例如服務態度、營業執照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質及服務水平是否能達到公司要求;

          4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:

          a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;

          b)顧客滿意率及行業中的聲譽和口碑;

          c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業人員的持證上崗率合格;

          d)評審時的物資樣品質量達到100%,現場操作人員服務質量達到100%的合格;

          e)在保證質量的前提下考慮價格;

          f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;

          4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經理審批;

          4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續提供合格產品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

          4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

          a)提供服務的范圍、期限、質量要求;

          b)公司對供方所提供服務的監督方法和供方的保證措施;

          c)雙方的權利和義務;

          d)違約責任,賠償等事項;

          4.3當合格物資供應商和供方在提供產品或服務中出現問題時,各責任部門應會同采購人員采取以下措施,以保證產品、服務符合要求:

          a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現不合格產品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。

          b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監控供方提供服務的過程。

          c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。

          4.4采購

          4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;

          4.4.2綜合辦根據各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,

          《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的.名稱、型號、規格、數量及所購物資的質量等級和要求;

          4.4.3采購人員根據《物資采購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,采購人員應上報綜合辦經理,由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據實際情況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;

          4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經理說明,各小區管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;

          4.4.5服務供方項目應由相關部門根據顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。

          4.4.6綜合辦根據《服務分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。

          4.5物資的驗證與接收。

          4.5.1所有采購的物資,由有關采購部門或申購部門根據具體產品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規程》進行驗收。

          4.5.2如果有必要在供方現場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才給予放行。

          4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續監控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關規定和合同的要求。

          公司采購管理制度 篇7

          一、目的:

          為加強采購計劃管理,規范采購,保證公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

          二、適用范圍

          本制度適用于與生產經營有關的經營性固定資產、材料和非經營性固定資產、辦公用品和勞動保護用品(以下簡稱購進物品)的采購。

          三、職責和權限

          1、總經理負責批準采購管理制度;

          2、副總經理和財務總監負責審核采購管理制度;

          3、人力后勤部負責經營性固定資產、材料、配件等物品(材料)的采購,非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購。

          四、采購原則

          1、詢價和比價原則

          對于貨物的采購,必須有三家以上的供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的基礎上進行綜合評價,并進一步與供應商協商最終價格,臨時緊急采購貨物除外。

          2、一致性原則:

          買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的.要求或成本過高,采購人員必須及時反饋信息,以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致的,經審核,差額不超過請購單的5-10%。

          3、低價搜索原則:

          采購人員應隨時收集市場價格信息,建立供應商信息檔案,了解最新的市場趨勢和最低價格,實現最優采購。

          4、完整性原則:

         。1)自覺維護企業利益,努力提高進貨質量,降低進貨成本。

         。2)誠實自律,不收受禮品、賄賂、邀請,不主動聯系供應商。

         。3)嚴格執行采購制度和程序,自覺接受監督。

         。4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備和市場信息。

         。5)工作認真細致,無失誤,不因自身工作失誤給公司造成損失。

          5、招標采購原則:

          所有大宗或經常使用的項目,應在企業管理、財務等相關部門的共同參與下,通過談判或招標,確定一段時間(一年或半年)的供應商和價格,并簽訂供應協議,簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品,除了縮短招標間隔外,還需要隨時掌握市場情況,調整采購價格。

          6、審計監督原則:

          采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監督和詢問。采購人員在采購過程中違反誠信制度,公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

          五、采購流程

          1、請購單:

          根據生產或經營的實際需要,需要貨物(材料)的部門在每個月25日前負責企業管理部的貨物采購,人力資源物流部在每個季度最后一個月25日前負責貨物采購。部門應填寫《采購請購單》,請購單應注明產品名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。涉及技術指標的,應注明相關參數和指標要求。根據采購申請流程,由相關部門審批后,經總經理批準后,提交人力資源及后勤部進行采購。各審核階段對請購單提出異議的,應在2個工作日內將意見反饋到請購單部門。

          2、詢價、比價、洽談:

          (1)原則上每項(材料)需有兩家以上供應商報價。

          (2)招標人收到報價單后,比價議價,填寫《詢價記錄表》,按低價原則采購。

         。3)在下列情況下,不需要比價、議價:獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品,但仍需報價記錄。

          3、樣品的提供和確認:

          (1)如需提供和確認樣品,必須確定樣品發貨周期,并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后,必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要,必須與財務部等部門相關人員進行確認。

          (2)如果樣品需要保存,必須密封以便將來比較。

          4、供應商選擇:

          (1)具有法定經營主體的。

         。2)質量、交貨期、價格、服務等條件良好。

          (3)有良好信譽的。

          (4)客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。

          5、合同簽署:

         。1)供應商通過樣本評審后,由人力資源與物流部與選定的供應商簽訂合同。

         。2)因交易發生的爭議,按合同約定的條款處理。

          6、后續的進展

         。1)為保證按時交貨,采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤,以確保貨物(材料)的及時供應。

          (2)如采購物品(材料)不能在規定時間內發貨,采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法,并必須與供應商重新確定發貨日期并通知請求部門。

          7、驗收和倉儲:

          采購的貨物(材料)到達公司后,經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目(材料)由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后,由倉管員出具入庫表,并按入庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的,由驗收部門通知人力物流部,并在2天內辦理換貨(退換貨)手續。

          8、對帳付款:

          采購貨物(材料)入庫后,采購人員憑《入庫單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續。

          六、考核:

          凡違反本制度者,按公司相關管理制度進行處罰。

          公司采購管理制度 篇8

          第一章、總則

          第一條、為規范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監督制約機制,確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行,根據有關法律、法規,結合公司實際,制定本規定。

          第二條、本規定適用于公司各開發項目的材料限價和采購業務。

          第二章、材料采購的形式和范圍

          第三條、根據項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

          第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業分包招標時一并確定。

          第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。

          第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業部通過招標選擇數家戰略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.

          第三章、公司采購材料的供應

          第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統一安排供應,材料供至現場后由項目部(公司)組織對材料進場規格、數量和質量等進行驗收。

          第四章、總承包單位供應材料的限價和批價

          第八條、職責分工

          1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復。

          2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

          第九條、限價和批價程序

          1、項目部(公司)專業工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經理簽字確認后報計劃預算部。

          2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發布一次價格限價信息提供給各項目部。

          3、項目部根據計劃預算部的限價,結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經批準后方可正式批價。

          第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,并建立起材料、設備價格的.信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。

          第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

          第五章、附則

          第十二條本辦法由xx負責解釋。

          第十三條本辦法自頒布之日起執行。

          公司采購管理制度 篇9

          1.目的

          為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

          2.范圍

          各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

          3.職責

          3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

          3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

          4.程序

          4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

          4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

          4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

          4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

          4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。

          4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

          4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

          4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

          4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的'渠道,不再合作。

          4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

          4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

          4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

          4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

          4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

          4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

          4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

          4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

          5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

          公司采購管理制度 篇10

          一.集中采購和管理的原則

          .保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

          .保衛物業部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

          .集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,

          .財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

          .人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

          二、審批權限

          購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經理審批。

          三、辦公用品集中采購的范圍

          辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

          四、集中采購程序

          .各部室、門店根據本部門的'實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標,使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經主管部長審核批準后,于每月日送達保衛物業部。

          .保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經理審批。

          .保衛物業部根據領導批準的內容,對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

          .保衛物業部采購用品后,由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

          五、實施中注意事項

          .計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

          .購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

          .各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由保衛物業部負責采購,或由保衛物業部委托該部門自行采購。

          .書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

          .電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔XX〕號執行。

          .部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置,保衛物業部委托相關部門自行采購的,自采購后日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

          .各部部長、門店店長為實物負責人。

          六、具體要求

          .各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

          .按照先審批后購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。

          .當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

          .各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

          .保衛物業部采購所需用品時,須本著質優價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。

          本辦法適用于集團所屬各企業,機關各部室。

          本辦法由保衛物業部負責解釋。

          公司采購管理制度 篇11

          一、目的

          為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質量、服務及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節省,總裁辦作為選購的`主導部門特制定此選購管理政策。本政策將規范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。

          二、適用范圍:

          本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司

          三、選購范圍

          實施選購的物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類:

          1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必須的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

          2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

          3、自動化辦公設備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產范疇,詳見固定資產管理方法)

          4、為進一步規范管理,集團取消對U盤的選購和發放,如有需要員工可自帶。

          四、選購政策及選購流程

          5、選購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外,全部物品的選購需由選購實施部門來完成,集團總裁辦負責監督管理。

          6、供給商:全部物品的選購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責對日常選購的物品供給商舉行比價挑選,本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協議,享受長久合作特價供給。

          7、供給商的挑選:以半年為周期,對供給商提供的商品舉行質量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

          8、文具發放標準:每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時,將取消超出部分文具的選購。

          公司采購管理制度 篇12

          總則

          一、為了規范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業物資采購的監督管理,特制定本規定。

          二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

          三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風險。

          第一章采購部職責

          四、采購部崗位職責

          1、負責制定物料采購管理制度和內部崗位職責;

          2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監督管理;

          3、負責物料采購計劃的編制,采購合同的簽訂和保管;

          4、負責材料采購的詢價、談判、比質、比價;

          5、負責按時完成部門所需的所有物料的采購,保質保量;

          6、負責轄區內的衛生安全工作。

          7、采購部負責管理各種檔案,如采購合同、各種批準文件、公司簽發的各種文件等;

          8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應付賬款,并定期與財務部核對。

          五、物料采購原則

          1、未經批準的材料不得采購;

          2、倉庫庫存物料應使用優先;

          3、在建立合格供應商名單時,本著遠近采購的原則;

          4、采購物資時盡量采用銀行結算,減少現金結算;

          5、在比價過程中,嚴格執行同類產品比價、同質量比價、同價格比價、同價格比價的原則,選擇最優采購單位;

          6、對于先試用的材料,用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。

          第二章物資采購管理

          六、為節約采購成本,公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時,要從實際工作出發,避免盲目報送物資采購計劃,避免物資積壓損失。

          七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃,每月日前將下個月的采購計劃提交給采購部門,經采購部門匯總后提交公司經理辦公室會議。

          八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整,原料清單供應商承擔的經濟損失,部門承擔的經濟損失;同時,采購部門有權拒絕采購型號不完整的材料。

          九、在采購材料時,必須嚴格按照采購原則和采購計劃進行采購,保證好訂貨、不漏訂貨,及時、準確地實施材料供應。簽署的材料

          在采購合同期間,嚴格執行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經營人的經濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況,應與公司法律顧問聯系后簽訂合同。

          十、在材料采購過程中,如果工程部和設計院出具的原材料出現短缺,采購部門應征求用戶的`意見,在用戶同意并簽字確認后,采購用戶愿意接受的替代品。否則,后果由采購部直接負責。

          十一、若采購部門未能及時完成采購任務,應盡早向總經理生產助理匯報原因并提出補救措施。

          第三章物資驗收與入庫管理

          十二、物料到達倉庫后,采購部檢驗人員應將到貨物料的數量、規格、型號通知質檢部,并在約定時間到達現場進行檢驗。

          十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應及時與供應商溝通,及時退換材料。

          十四、所有對外協調的材料必須經采購部門確認,并經總經理生產助理批準后方可對外協調。

          十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫,由倉管員辦理入庫手續;如貨票在同一行,由倉管員打印入庫單,驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續。如果發票不同,倉庫管理員會在發票到達后打印入庫收據。

          十六、采購部收到入庫清單后,應盡快到財務部辦理開具借條的手續。2520每月日以前,減到萬元的限額。

          公司采購管理制度 篇13

          一、原材料供應商管理制度供應商開發

         。薄⒅贫康

          為規范供應商開發流程,使之有章可循,特制定本規章。

         。、適用范圍

          本公司原材料供應新廠商之開發工作,除另有規定外,悉依本規章執行。

         。、原材料供應商開發程序

          原材料供應商開發權責

         。1)生產部使用原材料,由外聯物料部負責供應商開發主導工作,由技術部門確認產品質量。

         。2)研發部使用材料,由研發部門確認負責供應商開發主導工作,外聯物料部負責協助工作。

         。3)一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作,使用部門提出相關意見或建議。

         。4)生產專用設備由使用部門負責供應商開發主導工作,外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發主導工作。

         。5)研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組,負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換

         。1)研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

         。2)外聯物料部確認更換產品的性價比。

         。3)由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。

          原材料供應商基本資料表

          應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》,由采購員進行核實。該表包括下列內容:

         。1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

          (2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

         。3)設備狀況。

         。4)人力資源狀況。

         。5)主要產品及原材料。

          (6)主要客戶。

          (7)其他必要事項。

          外聯物料部采購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯物料部經理簽字審核。

          供方評審記錄表,一般包括下列內容:

         。1)產品質量、質量保證體系情況

         。2)生產能力、交貨是否準時。

         。3)售后服務情況。

         。4)價格是否合理。

          外聯物料部采購員填寫《供方情況調查表》,由外聯物料部經理簽字審核。:

          供方情況調查表,一般包括下列內容:

         。1)有無專職檢驗機構。

          (2)專職檢驗人員素質。

         。3)有無必要的質量管理制度。

         。4)檢驗手段如何。

         。5)計量制度是否健全。

         。6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

         。7)有無器件借用制度。

          (8)產品有無合格證制度。

         。9)有無不合格品管理制度、執行情況。

         。10)質量問題處理程序如何。

         。11)有無進度保證制度。

          (12)有無成品包裝、運輸保護措施。

          原材料供應商開發流程

         。1)尋找原材料供應商。

         。2)填寫原材料供應商基本資料表。

         。3)與原材料供應商洽談。

         。4)作樣品鑒定。

         。5)原材料供應商問卷調查。

         。6)提出原材料供應商調查評核之申請。

          二、采購管理制度定購采購流程

          1、制定目的

          為落實物料、零件采購作業管理,確保采購工作順暢,特制定本規章。

          2、適用范圍

          本公司物料、零件之訂購、采購管理業務。

          3、請購規定

          請購的提出,核準權限

         。1)原材料的提出:生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量,由生產部經理簽字確認。

         。2)設備/配件和其他生產低耗品的提出:由各部門提交《設備/物料采購申請單》,由各部門經理簽字確認,報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

          物料采購核準權限

         。1)原材料的核準權限,接受生產部提交的下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數量,確定采購數量,做出采購計劃,經部門經理簽字確認。

         。2)配件和其他生產低耗品的核準權限,根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》,外聯物料部應本著節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

          4、采購規定

          采購方式

          本公司采購方式一般有下列幾種:

         。1)集中采購

          (2)合約采購

         。3)一般采購

          除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。

          采購作業規定

          詢價、議價

          (1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》,應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)

          (2)專業材料、用品或項目,外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

         。3)采購議價采購交互議價之方式。

         。4)議價應注意品質、交期、服務兼顧。

          合同的'簽訂

          (1)合同的內容包括

          貨物名稱,型號,數量,單價,總價格,發票,包裝

          交貨地點,到貨日期

          付款條件及方式

          技術指標

          驗收

          爭議的解決

          不可抗力

          檢驗及索賠

         。2)合同的制定

          合同草稿由外聯物料部制定,其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

          呈核及核準

         。1)采購人員詢價、議價完成后,于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

         。2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限,經主管審核,并依采購核準權限呈核。

          (3)采購核準權限規定,不論金額多寡,均應先經采購經理審核,主管副總核準。

         。4)對于其他生產低耗品的采購,外聯物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》,詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

          訂購作業

          (1)采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后,根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。

         。2)合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認合同內容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量,物料部經理簽字審核,由財務主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施采購。

         。3)采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

          驗收與付款

          (1)經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續,不合格產品與供應商聯系退貨。

         。2)依財務管理規定,辦理供應商付款工作。

          三、采購管理制度采購價格管理

          1、制定目的

          為確保材料高品質低價格,從而達成降低成本之宗旨,規范采購價格審核管理,特制定本規章。

          2、適用范圍

          各項原物料采購時,價格之審核、確認,除另有規定外,悉依本規章處理。

          3、價格審核規定

          報價依據

          技術部提供新材料之規格書,作為外聯物料部成本分析之基礎,也作為供應商報價之依據。

          價格審核

         。1)供應商接到規格書后,于規定期限內提出報價單。

         。2)外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價,以作比價、議價依據。

         。3)外聯物料部經理審核,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。

          價格調查

         。1)已核定之材料,外聯物料部門必須經常分析或收集資料,作為降低成本之依據。

          (2)本公司各有關單位,均有義務協助提供價格訊息,以利外聯物料部比價參考。

         。3)單價漲跌之審核流程,應同新價格審核流程。

         。4)采購數量或頻率有明顯增加時,應要求供應商適當降低單價。

          四、采購管理制度采購品質管理

          1、制定目的

          規范采購過程的品質管理規定,使采購品質管理有章可循。

          2、適用范圍

          本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理,除另有規定外,悉依本規章執行。

          3、采購品質管理規定

          文件資料要求

          物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內予以明確規定:

          (1)訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

         。2)產品技術精度、等級要求。

         。3)各種檢驗規范、標準或適用規格。

          合格供應商之選擇

          物料采購,除經總經理特準外,均需向合格供應商訂購。

          品質保證之協定

          愿材料料之采購,應由供應商承負品質保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質保證:

          (1)供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

         。2)供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

         。3)供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

         。4)接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

          進貨驗收之規定

          供應商提供之物料,必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:

         。1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。

         。2)倉庫管理員需確認數量。

         。3)品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

         。4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。

          退還不合格品

          對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續品質之可追溯性(如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區分、使用之方便)。

          品質糾紛處理

          有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下:

          處置依據

          以雙方事先約定之品質標準作為處置依據,并于訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據。

          采購物料退貨與索賠

         。1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購員。

         。2)外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。

          (3)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

         。4)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。

          采購其他索賠根據合同規定進行索賠

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