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      1. 倉庫的管理制度

        時間:2023-06-26 12:13:55 制度 我要投稿

        倉庫的管理制度15篇

          在社會發展不斷提速的今天,制度起到的作用越來越大,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么相關的制度到底是怎么制定的呢?以下是小編精心整理的倉庫的管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        倉庫的管理制度15篇

        倉庫的管理制度1

          一、崗位職責:

          1、負責各類成品的入庫規格、型號、數量、質量等的驗收,合理安排成品倉位的劃分,進行成品的安全、有序存放,負責倉庫的安全、衛生和管理工作,對入庫成品進行標識,防止成品入庫后色號、品種、規格等的混淆,建立成品出入庫流水帳,每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。。

          2、成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的`倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為:堆放高度≤1.8m,500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件,每層6件,分三層交錯碼放,上部平壓2件,共20件獨立堆放。

          3、成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調撥單后,應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求,憑出貨單或調撥單到倉庫核對產品是否齊全,是否符合發貨要求,確認無誤后方可組織發貨。(特殊情況可參考《緊急放行規定》第四條)。

          4、如客戶要求出貨數量按實際裝車數量時,由銷售部開具無產品數量的《出貨通知單》,經銷售部經理簽字確認,倉管員接《出貨通知單》后按程序發貨。成品全部裝車完畢,倉管員簽字確認并填寫裝車數目,交由銷售部開《發貨單》。

          5、進行發貨裝車時的現場跟蹤,嚴格按照出貨單或調撥單發貨,倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發給客戶,破損磚不得裝車發出,如確因特殊原因需補充破損數量,必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產品裝車時,成品倉庫發貨員必須協同客戶對產品數目、質量清點確認,核準后應經兩名發貨員與客戶同時簽字確認。

          6、如客戶因特殊原因進行的“先開單,后提貨”,提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯系并提請客戶注意《發貨單》的時效。

          7、銷售部如有樣品磚需求,應根據開具《樣板申領單》,報總經理審批,后交成品倉領出!稑影迳觐I單》一式四聯,一聯交辦公室,二聯交成品倉,三聯交門衛,四聯存銷售部。

          8、成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳,并于次日上午11:30前將《成品日報表》交相關單位。(《成品日報表》一式三份,一聯倉庫存根、二聯銷售部、三聯總辦)。

          9、成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記,并于每月25日匯總至財務部。

          10、每月25日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作,填寫《盤倉清點表》(一式四份,一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦)。

          二、管理制度:

          1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。

          2、上班期間不得擅自離開工作崗位。

          3、成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

          4、裝卸工在發貨時要聽從庫管員安排裝車,如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理,庫管員有權拒開《力資單》,并呈報物管部。

          5、成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。

          6、在裝車過程中不得有人為原因打破磚片;如確有發生,則按出廠價由責任人照價賠償。

          7、貨主、司機開車撞破磚片,應知會銷售部由其照價賠償。

          8、成品出庫時,成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

          9、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品,成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則,所造成的一切后果由責任人自行負擔。

          10、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

          11、以上如有違反,公司將按照《生產管理條例》予以處罰。

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          1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到準確,質量完好,確保安全,收民迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

          2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和ABC分類法,不斷提高倉庫管理水平。

          第二章物資驗收入庫

          3、物資入庫,保管員要親自同交貨人辦理交接手續,核對清點物資名稱、數量是否一致,按物資交接本上簽字,應當認識簽收是經濟責任的轉移。

          4、物資入庫,應先入待驗區,未經檢驗合格不準進入貨位,更不準投入使用。

          5、材料合格,保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位,鋼材應涂色標志;入庫單各欄應填寫清楚,并隨同托收單財務科記帳。

          6、不合格品,應隔離堆放,嚴禁投產使用。如工作馬虎,混入生產,保管員應負失職之責任。

          7、驗收中發現的問題,要及時通知科長和以辦人處理。托收到而貨未到,或貨已到而無發票,均應向經辦人反映查詢,直至消除懸事掛帳。

          第三章物資的儲存保管

          8、物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工;吞吐量大的落地堆放,周轉量小的用貨架存放;落地堆放以分類和規格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。

          9、物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。

          10、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料,以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失,貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應及時報告科長,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續,未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法。

          11、保管物資要根據其自然屬性,考慮儲存的.場所和保管常識處理,加強保管措施,達:“十不”要求,務使國家財產不發生保管責任損失;同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有回旋余地。

          12、保管物資,未經科長同意,一律不準擅自借出;總成物資,一律不準折件零發,特殊情況應經科長批準。

          13、倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

          第四章物資發放

          14、按“推陳儲新,先進先出,按規定供應,節約用料”的原則發料。發料堅持一盤底,二核對,三發料,四減數的原則。對貪圖方便,違反發料原則造成物資失效,霉變,大料小用,優材劣用,以及差借等損失,保管員應負經濟責任。

          15、領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途,核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應限額供料制度;屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時,以超費用領料人未辦手續,不得發料。

          16、調撥材料,保管員要審查單價,貨款總額,蓋有財務科收款章,方可發料。發現價格不符或貨款少收等,應立即通知開票人更正后發貨。

          17、對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數量外,均應由申請單位領用。常備用料,凡屬可以分割折另的,本著節約的原則,都應折另供應,不準一次性發料。

          18、發料必須與領料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。

          19、所有發料憑證,保管員應妥善保管,不得丟失。

          第五章其他有關事項

          20、記帳要字跡清楚,日清月結不積壓,托收、月報及時。

          21、允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報,以便做到帳、卡、物、資金四一致。

          22、創造五好倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,經促進創五好倉庫的開展。

          23、保管員調動工作,一定要辦理交接手續,移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,科領導見證,雙方各執一份,報科存檔一份,事后發生糾葛,仍由原移交人負責。償。對失職造成的虧損,除照價賠償外,還要經紀律處分。

          24、庫存盈反映,出保管員的工作質量,力求做到不出現差錯。

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          一、為了加強倉庫管理,明確生產主要材料,輔助材料,成品及其它物資的驗收和保管發放,確保倉庫物資有效合理的使用特制定本制度:

          1.倉庫是物資管理的重要地方,嚴禁無關人員入內,若需調其他人員配合庫管員工作,由領導組織進行;

          4.物資保管帳,出入庫單領料依據及月末報表等,有關資料由庫管員負責管理保存,除領導和賬務人員,任何人不準查閱上述資料;

          5.特殊物資易燃易爆或有毒物品必須單放并做好標記;6.要做到帳帳相符,帳物相符。

          二、庫管員要熱愛本職工作,堅守崗位,對工作認真負責,聽從領導指揮:

          1.熟悉本崗位工作職責,嚴格執行>;

          2.配合設計,質檢,采購部門,對主要材料進行質檢留存,不合格產品不能入庫;3.其他輔助材料等按品名,規格,數量,材質,型號驗收,登記存庫材料,低值易耗品,小五金,型材等分類賬簿;

          4.對庫存要做到日清月結,掌握庫存儲備情況,新購材料按設計量采購,否則造成庫存積壓,材料發放嚴格按圖紙執行;

          5.凡借出工具要辦理借用手續,造成損失,丟失按原價賠償;

          6.每月檢查庫存,并將所有短缺物品進行匯總及時提出申請,報主管領導補充庫存。

          三、倉庫保管工作流程:

          1.凡入庫物資要及時清點并填制入庫單并簽字,由采購和主管領導簽字后交到財務做報銷憑證,填寫入庫單時要將供貨商的名稱,貨款交付情況填寫清楚,對于供貨商直接發貨到倉庫的.,保管員應就材料的質量,價格予以檢查,如有異議不能辦理入庫;

          2.生產用料出庫應由車間負責人簽字后辦理出庫手續,用料出庫時應本著先入先出的原則;

          3.車間常用品和工具,需要更換時,以舊換新,保管員才能發放;

          4.對超儲積壓物資分析原因,提出處理建議,同財務做好盤點工作,對盤贏盤虧物資,短缺,損壞(報廢),丟失的材料,查明原因,書面上報,經領導批準后在做處理;

          5.保持庫內清潔,注意防火防盜,本人出庫時,要隨手鎖門,庫內物資擺放整齊。做好出庫單的管理和裝訂,不得丟失;

          6.每月25日向財務提供按工程名稱,材料種類制定的收、發、存及成品庫存報表,維修工程材料堅持以舊換新制度。

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          一、總則

          1.公司倉庫是物資和商品運轉、儲存部門,積存著公司大量財產,因此所有工作人員必須有高度的責任感,人人重視安全,關心安全,提高警惕,預防和打擊犯罪活動,同一切擾亂破壞安全的行為作斗爭。搞好內部治安,維護正常秩序,確保安全生產。

          2.切實貫徹“預防為主、防消結合”的安全方針,嚴格執行國家“消防條例”,公安部“倉庫防火安全管理規定”,做好安全管理工作,確保財產安全。

          3.倉庫管理工作必須堅持:領導負責,依靠群眾,分級負責,獎懲分明,保障安全。

          二、入庫須知

          1.與工作無關人員嚴禁進入倉庫。

          2.確實工作需要進入倉庫人員,必須主動申請,經許可后由庫管人員陪同方可進入。

          3.嚴禁攜帶火種及其他易燃和易爆品、有害物質進入倉庫,違者罰款40元,并同時予以沒收。任何人不得在倉庫區吸煙,違者每次罰款100元,情節嚴重者直接報告相關部門。

          4.非本公司業務人員必須按本公司的程序辦事,不得在倉庫停滯、喧嘩、吵鬧。

          5.攜帶領料單物品出庫,必須出具本公司庫管人員填制主管簽發的單據方可出庫。

          三、夜間安全有報警裝置的管理

          1.各倉庫安裝有報警裝置,負責全倉庫的夜間安全保衛工作,報警裝置必須于每天下班前由責任人(物流部指定)開啟報警功能定期對設備進行維護確保正常使用。

          2.倉庫工作人員在每天下班時,必須檢查全公司各倉庫門窗是否嚴鎖好,倉庫電源是否切斷。發現情況及時向負責人匯報,做好記錄,以分清責任。

          3.夜間警衛人員是當然的義務消防員,必須積極參加消防訓練,熟悉消防知識,掌握各種消防機具的使用技能。遇有盜警、火警、要機智勇敢,奮力撲救,并注意保護現場。

          4.如因玩忽職守,使公司財產遭受損失要給予紀律處理直至追究法律責任。

          四、消防安全管理

          1.由公司行政管理辦公室負責全公司的消防安全工作,堅決貫徹“預防為主,防消結合”的'方針。

          2.義務消防組織,既是防火滅火組織,又是防汛搶險組織,全體人員要積極參加消防知識的學習和消防訓練,經常進行消防演習,掌握消防技術,提高消防素質。

          3.按照倉庫、貨場布局,配置各種消防設施。不準堵塞消防通道及設施附近的通道。各種消防工具嚴禁亂拉亂動。

          4.指定專人管理各種消防設施,經常養護維修,保證一切設備有效好用。

          5.堅持“四節”(五一、十一、新年、春節),“三防”(春防、夏防、冬防)的定期檢查與平時不定期檢查,發現隱患,及時排除。

          6.要與公安消防部門經常保持密切聯系,與友鄰企業、部隊搞好聯防。

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          一目的

          本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。

          二適用范圍

          適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

          三內容

          1.職責

          ●原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

          ●成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。

          ●待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。

          2.入庫

          ●原材料、外協品、半成品的入庫。

          ⅰ原材料、外協品到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然后,庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

          驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。

          ⅱ庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后,應及時辦理入庫手續,并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放,已放在倉庫合格區的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時,應按規定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

         、2少彶看蛴 安少徥樟贤ㄖ獑巍苯簧a部庫管員作為收貨入庫憑證。

         、ぐ氤善方洐z驗合格后,檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,無誤后方可入庫。

          ●成品入庫

          ⅰ檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。

          ⅱ成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

          ●待處理品入庫

          ⅰ成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審核。

          ●產品入庫后,庫管員應及時審核,在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。

          ●未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。

          ●庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

          3.貯存

          ●貯存產品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。

          ●合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:

         、齑娈a品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;

         、齑娈a品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米,并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

          ⅲ成品按型號、批號碼放,高度不得超過6層;

         、ぴ牧洗娣虐磳傩苑诸(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;

         、シ胖糜谪浖苌系漠a品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。

          ●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

          4.發放

          ●生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。

          ●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發放。

          ●在備料時,如果發現計劃數量和實際發放數量不符時,庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

          ●實行批次管理的原料,庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。

          ●技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。

          ●提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。

          ●原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的.《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品,發放時應做到:

         、≌J真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

         、l放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放;

          ⅲ發放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核,《配料單》交會計部,單據應妥善保管;

          ⅳ發放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發放;

          ⅴ同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。

          5.倉庫內部管理

          ●成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題,及時解決。

          ●庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據檢驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,并按《不合格品控制程序》的規定處理。

          ●倉庫人員應進行經常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

          ●倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

          ●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,并采取有效的安全防護措施。

          ●退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識,經質管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發出。經檢驗為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標識。

          ●成品庫另劃待處理品區,存放退貨并予以標識,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

          ●原料庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃,保證生產需要。

          ●對于噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存,經常檢查并通風,發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系,做到及時處理。

          ●凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

          ●成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放,應報驗,經檢驗合格后才能做樣品發放。

          ●安全事項

          ⅰ上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;

         、⑾掳鄼z查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

          6.本制度由生產部、銷售部共同制定并解釋。

          7.本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

          8.本制度施行后,原有的類似制度自行廢止。

        倉庫的管理制度6

          一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

          1.物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱。數量進行核對。清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

          2.對入庫物資核對。清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人。貨管科主管簽字后,庫管員。財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。

          3.庫管要嚴格把關,有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

          a)未經總經理或部門主管批準的采購。b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

          c)與要求不貼合的采購物資。

          4.因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

          二、物資保管倉庫管理制度

          1.物資入庫后,需按不同類別。性能。特點和用途分類分區碼放,做到"二齊。三清。四號定位"。

          a)二齊:物資擺放整齊。庫容干凈整齊。

          b)三清:材料清。數量清。規格標識清。

          c)四號定位:按區。按排。按架。按位定位。倉庫管理制度及流程。

          2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正

          3.庫存信息及時呈報。須對數量。文字。表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

          三、物資的領發倉庫管理制度

          1.庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字。字據不清或被涂改的,

          庫管員有權拒絕發放物資。

          2.庫管員根據進貨時間務必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

          3.領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

          4.任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

          5.以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。

          四、物資退庫倉庫管理制度

          1.由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。

          2.廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

          倉庫管理制度小結:

          1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到準確,質量完好,確保安全,收民迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

          2.倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃,合理布局;內部要加強經濟職責制,進行科學分工,構成物資分口管理的`保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。

          五、庫房管理目的:

         。ㄒ唬﹤}庫標準化管理,保證材料及產品在存儲期間的質量。

         。ǘ┘皶r為生產帶給優質的材料。零配件以及半成品。

         。ㄈ┘皶r為銷售部門帶給合格優質的產成品。

         。ㄋ模┟魑M暾。及時記錄出入庫狀況,定期與財務部匯報數據。

          (五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

        倉庫的管理制度7

          1、沒有有效收、發料單據,倉庫不得收發物料。具體參照《領(發)料作業橫向控制卡》處理;

          2、按規定時間收發物料,緊急、特殊情況以“服務生產”為原則處理(固定領發料時間);

          3、物料進出倉時應嚴格計量、計數,不得以估算物料量作為收發依據;

          4、未經有效批準不得超量收料(供應商送的備品除外),也不得超量發料或發貨;

          5、領發物料后(含領、發、退、補料等),應按規定時間完成賬務、單據、登卡等處理等工作;

          6、倉庫備(發)料須遵循“先進先出”原則,并注意于收、發料時采取措施予以保證;

          7、物料的進出倉由倉管員主導,其他人不得擅自對物料進行處理,無關人員未經允許不得進入倉庫;

          8、倉庫主管應隨時對下屬倉管員收發情況進行監控,發現異常情況及時處理。

          9、研發部取打樣板物料時必須辦理正常的領料手續,按《領發料作業橫向控制卡》執行。

          10、儲存應遵循三項基本原則:a、防火、防水、防壓;b、定點、定位、定量;c、先進先出;

          11、對存在色差的物料應做好標識工作,相似物料要分開區域擺放;

          12、不良品與良品必須分倉或分區儲存、管理,并做好相應標識;

          13、對庫存時間超過12個月未動用的物料,制定、參照《呆廢料處理作業流程》進行處理。

          14、倉庫須按公司財務部、PMC部要求進行盤點配合,并負責呈報盤點結果。具體參照《盤點控制卡》執行;對于盤點有誤差的物料,倉管員不得私自調賬;

          15、倉管員在發現庫存出現異常狀況時,應對異常物料實施抽查、抽盤作業;

          16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況,倉庫主管應隨時對倉庫物料進行抽查盤點,作為考核下屬工作績效的一種手段。

          17、倉庫人員不得監守自盜,嚴禁公物私用;倉庫人員不得收受供應商禮金與物品;

          18、在倉庫范圍內嚴禁抽煙,違反者樂捐200元/次,責任倉管員樂捐50元/次;

          19、對于盤點中出現的'問題依具體責任劃分進行處理、追究;對所有的樂捐納入員工基金。

          20、考核指標:帳物卡相符率,由財務部、PMC物控員每周統計,每月匯總。

        倉庫的管理制度8

          第一章總則

          第一條為使本公司的庫房管理規范化,保x財產工具材料的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

          第二條庫房管理工作職責

          1)建立規范的庫房賬本,做好材料工具的保管工作。

          2)做好材料工具出庫和入庫工作。

          3)做好各種防患工作,確保材料工具的安全保管,不出事故。

          4)保障各個施工隊伍所需材料工具的供應。

          第三條庫房管理準則

          嚴格遵守庫房保管紀律規定:

          (1)嚴禁在庫房內吸煙。

          (2)嚴禁無關人員進入庫房。

          (3)嚴禁在庫房內堆放雜物、廢品。

          (4)嚴禁在庫房內存放私人物品。

          (5)保持庫房環境衛生,無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔;

          (6)保持庫房工具定點擺放,工具標識清晰,合理有序,整齊無凌亂、錯放現象。

          (7)結合庫房條件,保x材料工具的進出和盤點便利。

          第四條庫房賬目管理

          建立規范的倉庫賬本,將公司工具材料等物資做詳細登記,以便查閱。

          第二章庫房貨品出入管理

          第一條庫房材料工具的入庫

          1、材料工具到貨時,庫管員必須核對到貨來源,確認并簽收,做好材料工具來源記錄。

          2、材料入庫前,庫管員必須對照訂貨單認真清點材料的種類,數量等項目,清點無誤后

          方可接收。如發現材料數量、單據等不齊全,以及材料有污損現象,及時通知主管領

          導,確認處理意見后,材料未核實前不得辦理入庫手續。

          3、施工用具入庫后,及時整理上架。及時登記手工帳本,確保庫存賬本有據可查。

          第二條庫房材料工具的使用領取相關規定

          1、領取工具材料時,各施工隊必須由專人領取,嚴禁冒領。

          2、領取工具材料后,庫管員需對領取人領取材料的數量及型號,及工具的種類和質量進行清點確認后并作記錄,登記好其所在隊伍并由領取人簽字確認。

          3、庫管員應對耗材及施工用具進行分開記錄,以便查閱。

          4、各施工隊伍應對領取工具進行愛護,嚴禁故意對工具進行損壞!嚴禁對耗材等材料進行浪費!如有發現必重罰!

          5、施工隊應及時主動將已不需要的物品進行歸還倉庫,以免耽誤其他施工隊施工。歸還時庫管員應對其使用工具進行清點和查看,發現缺失和損壞的'物品應及時準確的記錄歸檔,方便以后查閱。

          第三章庫房工具材料的定期盤點查看

          定期對公司庫房工具對照賬本進行盤點查看,及時聯系各個施工隊伍將已不需的材料工具交還庫房,以免耽誤其他隊伍因工具耽誤影響施工。發現損壞的工具要及時進行維修和處理,對缺少的工具材料要及時上報主管領導盡快補齊。

        倉庫的管理制度9

          一、商品入庫流程

          1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量,做到以銷定進。

          2、采購部審核訂單時,應根據公司實際情況,核定進貨數,杜絕出現庫存積壓,滯銷等情況。

          3、訂單錄入后,采購部通知供貨商送貨時間,并及時通知倉庫。

          4、當商品從廠家運抵至倉庫時,收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨,并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查,出現的破損,原裝短少、鄰近效期,所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

          5、確定商品外包裝完好后,收貨員必須依照相關單據:訂單、隨貨同行聯,對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實,核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符,應及時上報采購部;若進貨商品未經核對入庫,造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔因此造成的損失。

          6、入庫商品在搬運過程中,應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時,應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的.原則進行。若未按規定進行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

          7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可,做到帳、貨相符。商品驗收無誤后,倉庫管理員依據驗收單及時記賬,詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等,做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

          8、按收貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。

          二、商品出庫流程

          1、業務部開具出庫單或調撥單,或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規格、數量等。

          3、倉庫收到以上單據后,在對出庫商品進行實物明細點驗時,必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經濟損失,由當事人承擔。

          4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任,在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

          5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數,做到賬貨相符。

          6、按出貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。

        倉庫的管理制度10

          收(含退貨退料、受托加工)料、發(含備料、補料、發外加工、銷售出貨、報廢)料、物料轉移(倉庫轉移、制程轉移、制程委托)、單據處理、帳務處理、責任區管理、公共環境、設備維護保養、工作服從、服務與溝通、值日生職責、領導者責任。

          一、收料處理

          供應商送貨收料、受托加工收料、客戶成品退貨接納、現場因訂單取消或物料不良需退貨供應商之退料接受、制程產品入庫。

          1、供應商送貨收料,倉管員必須核對采購訂單,如有無單或超過訂單數量應及時提報采購,書面同意后增補采購訂單方可收料并作記錄;客退貨品須依據業務的收退貨品相關通知才能收貨,收貨后須及時清點實物,告知業務,必須取得退貨單;

          2、受托加工收料,必須有業務的受托加工通知單,憑單過磅核數并及時通知加工車間領取受托加工物料,加工返倉后告知業務辦理物料出廠手續;

          3、對所收物料或客退貨品(業務報檢)必須及時報檢,不得有影響生產現象;

          4、確保所收物料或客退貨品之型號、數量準確,物料品質狀態明確,凡三項中有一項有誤,當追溯上工序更正,或拒收,執行要有力,不得使所收物料或退貨品之型號、品質、數量不符;收料記錄要準確無誤,方便查詢。

          5、物料或退貨品檢驗后,須依檢驗結果及時歸位和處理,檢驗之合格品當與責任人交接清楚,使責任人正常接管物料,不良品當即隔離并有明顯標示;

          6、現場等部門退料,對所退物料狀態必須與檢驗結果相符,并有品管檢驗單及退料單,做到手續齊全,手續不齊一律拒收;

          7、車間產品入庫,必須有車間的報檢單并有品管確認合格后,方可對實物進行驗收入庫存放;

          8、物料點收后須及時入電腦賬,做到信息反映及時、帳物一致,若執行不力,當追究物料接納人責任;

          9、當所收物料或退料有異;虿町悤r應及時反饋(含填寫進料差異明細表)并及時處理,不能處理的報請主管處理;

          二、發料

          生產部門提出領料備料、業務出貨預定備貨、成品出貨裝卸放行、生產現場補料、材料發外加工、供應商物料品質不良退貨。

          1、備料補料或備(出)貨時須仔細核對對物控下發的排產計劃單、業務開出的銷售出貨通知單,保證物料產品與單據一致,若有領料部門、業務投訴或內部稽查數量或物料產品有不符者,應予以及時處理;

          2、備料備貨出貨時若發現表單有問題或不符手續(如品號或數量或修改不清)視情節當報生產主管、業務或修改單據及電腦資料,確保發料出貨扣帳一致;

          3、委外加工發料或成品出貨須依有關程序或指導書作業,不能使型號、數量有誤,須手續齊全,否則不予放行;

          4、不良品需退供應商,應按退貨管理程序的作業指導書,嚴格分類并包裝好,并按品管簽發的‘外協外購產品進貨檢驗報告’上的處理意見、時限及對策進行退貨并及時入電腦帳反映執行狀況;

          5、現場補料一律憑有效單據作業,不得無單補料;特殊情況,暫先登記并簽名后必須補單;

          6、物料或成品異動后須及時入電腦做單,做到帳物一致,若執行不力,當追究發料發貨人責任;

          7、暫借或對數量等有爭議之物料補料,且無法開單者,對方應向倉庫打借條簽名確認方可補給并需做好相應記錄。

          三、物料轉移

          資材倉庫之間轉移、因制令需求須增減倉庫帳的制程直接移轉或制程延伸之委托加工、制程與倉庫之直接移轉

          1、移轉物料必須憑單作業,單據移動與物料移動必須同步;

          2、倉庫移轉(調撥)物料必須有生產制令或采購業務之聯絡單或品管之不合格處理報告、工藝變更通知單或依倉庫物料歸類定位原則;

          3、因生產需求的通過制程(上工序轉下工序)的直接移轉,需增減倉庫帳的物料必須知會倉庫點數確認并制單入賬,倉庫必需主動掌控,經常清查該類物料,不得超出1%盤差率;

          4、制程委托加工時當認真清點待發物料及數量,入ERP系統中委外加工模塊登錄型號、數量、外托廠商、委托加工工序,外發日期,開出《委外加工出倉單》作放行,外發日期須記錄無誤,不得清點有誤或記錄不準而影響帳實相符;

          四、單據處理

          正確使用各類單據、開立單據必須符合規范、必須做好單據歸類整理移轉和歸檔工作、加強單據管理

          1、倉管員必須正確使用各類單據,并有義務指導和糾正其他部門及人員正確使用單據,如濫用單據者,產生帳實不符,當應負責;

          2、單據填寫必須規范,做到真實可靠,內容完整,不得涂改,若有差錯,應按規定更正方法進行更正,并簽名以示負責;如涉及其它部門及人員者應追蹤結果,尤其電腦單據之修改,所有電腦系統中的單據只能修改不能刪除;

          3、單據必須及時填寫、簽收和傳達;

          4、倉管員必須管好各自單據,歸入指定檔案夾內,不得遺失,并及時傳達給倉庫主管進行審核,否則,應負帳實不符者責任;

          5、所有審核后的單據倉管員應及時將各類單據作整理分類放入指定文件夾內,加強單據管理;品質檢驗報告涉及調整庫存品質、數量和物料編號的工藝變更通知單,應及時提報處理;

          五、帳務處理

          按資材帳務作業指導書進行作業、電腦系統的維護、系統規范操作、單據處理及時性、內外部稽核作業、報表體系

          1、倉管員必須定期自檢系統,如有系統不穩定等應及時提報

          2、倉管員必須嚴格按照物料(產品)進出倉的操作規程進行規范性操作,如有誤操作,應及時反饋,并按規定和要求提報處理;

          3、電腦操作必須有嚴格的權限管控,不允許其它人員非法操作;

          4、各倉管人員應及時進行各類電腦資料維護作業,確保電腦帳務與實物同步;

          5、倉庫主管必須定期進行循環盤點等稽查,如發現相關問題,應及時提報,并作原因分析和提出改善措施及對策,確認改善結果;

          6、加強倉儲管理,進行存貨庫存分析,改善缺失,完善倉儲系統,倉管人員應定期提供必須的庫存報表;

          7、非財務倉庫人員,無權使用倉庫電腦進行任何操作;

          六、責任區管理:

          責任區物料、儲區、物料卡、人員、環境、安全、品質及異常

          1、倉管員協助收料人員將所管轄物料歸位并按物料屬性妥善管理;

          2、物料應按儲存區標示管理辦法,按物料排序定位放置,不得混料;

          3、所管物料的'存卡,標示牌必須清晰;

          4、倉管員必須對轄區內物料全面熟悉,若有異常情況,應及時提報和處理,不得將物料散放在任何地方,更不得丟失和短少;

          5、倉管員發現產品因質量異;蚬に囎兏瑧皶r作出處理,不能處理的提報主管處理;

          6、按倉庫門禁制度的規定,倉管員應嚴格控管進出人員,進出人員所拉物料必須有相應憑證;

          7、倉管員必須保持各倉庫區域內環境衛生清潔,整理有序,堅持做好每天6S工作;

          8、倉管員必須按倉庫安全操作規程沒,保證搬運與儲存物料及人員完整安全;

          七、公共環境:

          通道、公共區域、未指定人員管理的倉庫區域

          1、通道應保持暢通,備料或需歸位的物料不宜占道,不得影響公共作業;

          2、公共區域如辦公場所應保持清潔整齊,不得有閑雜人員逗留,各倉管人員都有責任維護公共環境,維護倉庫形象;

          3、倉管員或其他部門及人員在非其管轄區作業,應維護其環境清潔,不得有損害他人行為:磅取、備發物料時有散落零件當時就要歸位。

          4、倉庫全體人員,必須嚴格執行倉庫門禁制度,共同維護公共環境,愛護公物;

          5、在公共區域或他人責任區作業完畢后,當隨手切斷燈或電子磅電源,以節約公司能源和安全;

          八、設備維護保養

          指定專人負責管理設備、及時提報和落實執行設備維護保養計劃、保證倉庫設備設施運行良好

          1、倉庫設備實行定人管理,各設備管理人員必須定期作設備的保養,并按設備管理程序,提報和落實執行設備維護保養計劃,保證倉庫設備設施運行良好;

          2、倉庫設備應按規范操作,如出現故障等要即刻停止作業,提報上級主管及維修人員及時處理;

          3、倉庫設備未經主管同意,不得外借;

          4、各倉庫所屬區域的公共設備設施如照明電器電路、消防器材也視同專管設備進行管理;

          九、工作服從

          明確工作執掌、合理分工、責職分明、服從工作調遣、做到任勞任怨

          1、倉管員要了解各自工作內容,服從分工,盡心盡力做好本職工作,切實認真執行上級主管吩咐的各項工作;

          2、倉管員要團結互助,協助他人完成工作任務;服從人力調配和工作調遣,完成倉庫的一些共同性任務;

          3、倉管員因工作上在不同期間工作不均衡,應首先克服,確需人力支援,須及時提報上級主管作出處理;

          4、倉管員要接受主管工作分派,首先執行,待后如有異議通過正當渠道提出及解決處理;

          十、服務與溝通

          倉庫與倉庫之間,以及倉庫與其他各部門及人員之間必須建立良好的溝通合作關系,每位倉管員必須有良好的服務態度和工作品質,善待于人,不得產生相互摩擦及口角,或消極抵觸情緒,以至影響工作;

          十一、值日生職責

          完成規定值日內容,并輔助監督管理

          1、辦公區等公共區域環境衛生,在當天工作結束之前負責垃圾清理;

          2、各區域負責人負責本管轄范圍內物品的擺放與灰塵清掃工作,值日生負責檢視倉庫各區域衛生狀況并督導改善;

          3、下班前5分鐘負責巡視安全系統是否正常,如門窗、電源等是否關閉;

          4、每日填寫值班交接表對工作等異常狀況提報及處理;

          5、正常處理倉庫各項工作,并在處理完畢后將所涉及到的事項與負責該事務的倉管員做好交接,以防公子出現失誤;

          十二、領導者責任:作業程序及制度的建立落實、表率作用、工作規范和執行、溝通與協調、稽核與督導、處理與改善、教育與培訓、組織與考核

          1、主管必須了解倉儲運作,擬定和建立倉庫作業程序、作業指導書、各項規整制度,組織落實執行;并將公司政策等在本部門落實,倉儲基本情況的反映,做到上傳下達作用;

          2、主管需以身作則,起模范帶頭作用;

          3、主管必須具備規劃能力,對每一項工作作出周密的計劃并落實執行;

          4、主管必須具備良好的人際關系,做好工作和部門及人員溝通與協調,期使工作目標的達成;

          5、主管必須對下屬各項工作進行稽核和監督,保證工作計劃不致偏離;

          6、部門產生異常時,主管必須分析原因,作出處理改善對策,并追蹤改善結果;

          7、主管必須對員工進行教育訓練,要說給員工聽,做給員工看,不斷提高下屬的工作業務素質;

          8、主管因工作督導不力,致使員工工作失職造成負面影響,或員工績效不彰,依情節負連帶責任;

          9、主管必須具有組織能力并完善其組織,發揮整體潛能,不斷提高倉儲工作和管理效率;

          10、主管嚴格執行考核考評制度,堅持公平、公正、公開的原則;

          十三、以上制度涉及獎懲規定參照廠紀廠規或倉庫管理獎懲條例。

          十四、本制度自核準之日起執行。

        倉庫的管理制度11

          1、倉庫人員必須按計劃、定額、分月、合理報購,保證供應。

          2、進庫物資驗收合格后分類,分規格有序存放。

          3、所有庫存物品必須作好防潮、防霉變,存放時離地20cm,離墻5cm,離頂50cm。

          4、庫存物品每半年盤存一次,保持帳物相符。

          5、作好防火、防盜、防鼠工作,下班后及時關燈、關門窗。

          6、保持庫房衛生整潔,倉庫場地實行分片、定期、包干。

        倉庫的管理制度12

          一、目的

          通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規范倉庫人員日常作業行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

          二、范圍與職責

          范圍:倉庫所有工作人員

          職責:

          倉庫管理員負責貨物的收貨、報檢、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作;

          倉庫協調員負責貨物裝卸、搬運、包裝等工作;

          采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;

          倉管部對貨物的檢驗和不良品處置方式的確定 ;

          三、驗收及保管規定

          驗收入庫管理

          保管管理

          出庫管理

          退貨管理

          1、 驗收入庫管理

          貨物到公司后庫管員依據采購單及送貨單上所列貨款的名稱、數量進行核對、清點,經采購員及檢驗員對質量檢驗合格后,方可入庫。

          對入庫貨物核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經采購人、倉庫主管簽字后,庫管員、財務部各持一聯做帳,采購員持一聯做付款憑證附件。

          庫管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

          有以下情況時可拒絕驗收或入庫

          與采未經總經理或部門主管批準的采購。

          購合同或采購單不相符的貨物。

          質量不符合要求的貨物。

          2、 保管管理

          貨物入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四定位"。

          庫存信息及時上報。須對品名、規格、數量、仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

          庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正。

          “二齊、三清、四定位”

          二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

          三清:品名清、數量清、規格標識清。

          四定位:按區、按排、按架、按位定位。

          3 、出庫管理

          庫管員憑出庫單如實發貨,若出庫單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發貨。

          庫管員必須遵守"先進先出"的管理原則。

          出庫單上所需貨物如無庫存,庫管員應及時通知采購員,采購員要及時填寫采購單,經總經理批準后及時采購。

          任何人不辦理出庫手續不得以任何名義從倉庫拿走貨物,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

          4、退貨管理

          由于客戶不需要或調換貨而直接退貨時,司機應及時跟庫管員辦理退庫手續。

          客戶過期、破損貨物經同意后退庫時,庫管員根據《過期、破損清單》進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

          四、倉儲管理規定

          入庫規定

          出庫規定

          報廢規定

          退貨處理

          倉庫衛生、安全管理

          物料異常管理(異常處理及呆滯物料處理)

          單據、卡、帳務管理

          盤點管理

          帳物不符處理

          1、入庫規定

          需嚴格按照《倉庫單據作業管理流程》中相關的流程進行作業。

          貨物到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須檢查貨物是否全部放在倉庫里面。

          收貨時要求提供《送貨單》與《采購單》,沒有時需要補辦理,直到拿到單據為止,并填寫入庫單。

          所有貨物入庫必須由倉管員和采購員共同在《入庫單》上簽名確認,尤其是新產品。新產品需仔細核對產品名稱、規格,以避免出錯。

          1、入庫規定

          倉管員與采購員共同確認入庫單貨物數量時,如發現送貨單上的數量不符,應找相應采購簽字確認,由采購聯絡供應商處理數量問題。

          貨物擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放貨物,不得在規劃的區域外擺放貨物,特殊情況需要在4小時內進行整理歸位。

          原則上當天收貨的貨物需要當天處理完畢。

          倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一入庫單入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因并上報總經理審批處理。

          《放庫單》需要按流程先給入庫人員確認登記后,再給倉庫主管簽字后才能給采購及財務。

          2、出庫規定

          需嚴格按照《出庫單》來發貨。

          已開出的出庫單無特殊原因,當天必須全部完成發貨。

          發貨時注意不要野蠻裝卸損壞產品。發完貨后將推車放在倉庫指定位置。

          《出庫單》發貨后隨貨物送到客戶手中,并要求其簽名確認。

          門店零售需要出納簽字確認已收款,門店主管簽字后方可發貨。

          3、報廢規定

          需登記《過期、破損、盤虧清單》報批。

          發現庫存貨物不良時需要及時處理或報告上級處理。

          要嚴格區分庫存貨物過期、破損、盤虧報廢、采購入庫不良不能退回報廢、客戶退回不良報廢并分別保管和做標示。

          4、 退貨處理

          需按照《退貨流程》的要求進行作業。

          到貨時發現不良貨物要及時給采購部門處理,若要暫存倉庫,必須要有總經理簽字方可暫存倉庫。

          5、倉庫衛生、安全管理

          每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作,清理掉不要和壞的東西,將需要使用的'物料按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

          衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

          每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物,發現異常情況及時處理和報告。

          非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。

          倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,一經發現必須立即報告處理。

          高空作業需要使用作業車,并注意安全。

          保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。

          6、物料異常管理(異常處理及呆滯物料處理)

          在物料收貨、點數、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,必須遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題及時反饋并處理。

          每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。

          保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

          7、單據、卡、帳務管理

          倉庫所有單據的登帳要求當天按時完成。

          需要送到財務的單據電子檔和手工單據一起給財務。

          每月的單據由登帳人員按規定保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

          8、盤點管理

          盤點時作業人員根據《盤點作業流程要求》文件進行相關作業。

          盤點過程中發現異常問題要及時反饋處理。

          盤點時要盡量保證盤點數量的準確性,對于弄虛作假,虛報數據,或粗心大意導致漏盤、少盤、多盤等或不按盤點作業流程作業的,根據情況追究相關責任。

          盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

          9、帳物不符處理

          庫存物料發現帳物不符時需要查明原因并報告,查明原因后根據責任輕重進行處理。

          五、倉管人員管理規定

          倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態度。

          倉庫工作人員倡導細心、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

          下達的工作任務無特殊原因要在規定時間內完成,且保證工作品質。

          上班時間需嚴格遵守公司勞動紀律,作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、不應擅自離開崗位,不得以私人理由長時間會客等。

          六、倉管人員管理規定

          需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

          倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

          對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規定進行賠償。

          倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。

          七、倉管人員管理規定

          工作評估

          獎勵

          懲罰

          獎懲原則

          工作評估

          部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估,以便于: 肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻;

          檢查工作表現是否符合崗位的要求;

          衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

          工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;

          創造互相理解的氛圍,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現公司的經營宗旨及經營目標。

          對未達到工作表現要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

          獎勵

          通報表彰: 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”,并予以通告。

          嘉獎:對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“嘉獎”,并予以通告,獎勵50元。

          小功:對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,并予以通告,獎勵100元。

          大功:對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”,并予以通告,獎勵200元。

          處罰

          通報批評:對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分,并予以通告,不予以罰款。

          警告:對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告,罰款20元。

          小過:對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,并予以通告,罰款50元。

          大過:對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,并予以通告,罰款100元,數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款,并提交公安機關追究法律責任。

          獎懲原則

          倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

          獎懲評估小組:由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時,由2名部門負責人代替評估。

          獎懲結果最終由評估小組確定,并告知行政部與本人溝通并予以執行。

          采購入庫與發貨流程圖

        倉庫的管理制度13

          1、食品倉庫必須做到衛生、整潔、整齊、專用,有基本的冷藏、冷凍及保溫設施,食品與雜物嚴格分離,主食和副食分開存放。

          2、食品庫房周圍不能有有毒、有害污染源及蚊蠅孳生地,防止交叉污染。

          3、庫房內地面平整、硬化,保持良好通風,避免陽光直接射入,保持所需溫度和濕度。

          4、庫房內有防蠅、防塵、防鼠及防潮設施,防止食品生蟲霉變、腐敗變質。

          5、庫房內設立食品墊離板、存放臺、存放案,做到所有食品離地離墻10厘米以上。

          6、食品庫房設專人管理,建立健全食品和原料出入庫登記、檢查保管制度,做到定期清洗、消毒、換氣,經常保持清潔狀態,避免塵土、異物污染食品。

          7、對進庫的.各種食品原料,半成品應進行驗收和登記;掌握食品的進出狀態,做到先進先出,盡量縮短貯存時間。

        倉庫的管理制度14

          一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每一天考勤兩次,上下午各一次。

          二、遲到:遲到1——10分鐘,罰款5元;遲到11——30分鐘,罰款15元;遲到30分鐘以上,當班次不計考勤但務必照常工作。每月累計遲到3次者,罰款后開除。

          三、曠工:曠工1——3天,處罰1倍日工資;曠工4天以上,開除。

          四、請假:原則上應提前1天向倉庫主管當面請假,被批準后方可認定為請假,否則視為曠工。正常請假不發工資也不扣工資。特殊狀況下能夠電話請假。

          五、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,每月累計早退2次者,罰款后開除。

          六、脫崗:工作時間內,保管員務必堅守在自己的工作崗位上,凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次,罰款20元。每月累計脫崗2次者,罰款后開除。

          七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規定,廉潔奉公,不得向供應商索取財物,務必拒絕供應商請吃請喝,務必拒絕供應商禮物引誘,堅決維護公司利益。違規者,每人每次處罰200元;一年內累計違規2次的.,扣罰當月工資并立即開除。

          八、下列行為,每次罰款5元:

          上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗

        倉庫的管理制度15

          為了規范公司成品、原棉的搬運、存放及發貨管理,明確成品原料機物料出入庫工作流程,保證成品、原料、機物料出入庫數據的準確性,保障倉儲管理的安全規范、外包服務安全高效,責任到人,特制定本制度。

          工序流程

          本制度適用于公司原料、成品、機物料、的入庫出庫各項工作。

          一、成品庫管理員職責

          1、生產車間包裝組負責查驗、開具由自動包裝當班班長、主任簽字成品生產數量入庫單。

          2、負責查驗、核對、管理成品的'入庫單并辦理入庫手續,對當日發生的業務必須及時錄入ERP系統,做到日清日結,次日早9點前發郵箱,確保物質進出及結存數據的準確無誤。

          3、對入庫產品外包裝質量進行嚴格把關,包裝破損或標識錯誤、涂改、油污等情況不得入庫。

          4、產品存放定置定位、品種、批號、區域放置相對集中,預留安全距離,不得遮擋消防設備,不得混亂堆放,明確標識、品種、數量、入庫日期。

          5、負責審核出庫手續的完整有效,簽字齊全,若簽字不清晰、單據模糊、品種錯誤等情況不得辦理出庫。產品出庫后即刻完成ERP錄入,電子報表臺賬錄入。

          6、負責成品庫消防安全報警設備、器材的清潔完好,負責倉庫的衛生、通風,保障產品無鼠咬、霉變。

          7、負責外包裝卸倒運人員和工作質量的管理,合理調度倒運頻率,嚴格記錄工作量。

          8、對成品出入庫報表上交的及時性和準確性負責;對每月盤點報表的準確性和對導常情況的合理分析負責;對因成品庫大門鑰匙保管不善給公司造成的損失負責;對因發貨實物數與單據數不相符有出入給公司造成的損失負責;對因成品庫所有出入庫單據保管不善給公司造成的損失負責。

          二、原料庫管理員職責

          1、與經營中心溝通,落實原料到廠時間、數量,提前安排外包人員,如需加班,填寫加班審批表。

          2、對當日發生的業務必須及時錄入ERP系統,做到日清日結,次日早9點前發郵箱,確保物質進出及結存數據的準確無誤。

          3、原料存放定置定位、品種、批號、區域放置相對集中,預留安全距離,不得遮擋消防設備,不得混亂堆放。

          4、原料按流程出庫,出庫單須有生產廠長簽字方可辦理出庫,無簽字不予出庫。不得先出庫后補簽;不允許倉庫私自出庫。

          5、外包工作人員將原料按照分級室指定位置存放,負責分級室存放區排包整齊。

          6、出庫后即刻錄入電子報表臺賬,ERP系統。

          7、負責成品庫消防安全報警設備、器材的清潔完好,負責倉庫的衛生、通風,保障產品無鼠咬、霉變。

          8、負責外包裝卸倒運人員和工作質量的管理,合理調度倒運頻率,嚴格記錄工作量。

          9、回絲、棉包塑料外包裝等雜物清點數量、整齊堆放,及時清潔周圍衛生。

          三、機物料管理員職責

          1、機物料進庫由經營部通知倉庫,并出示發票號貨物清單等相應數據單據,倉庫安排卸貨、清點核對、查驗包裝質量、填寫入庫單、NC錄入、票據整理歸納、匯報。

          2、建立臺賬,物卡對應。定期盤點庫存,報送總經理、財務、生產辦。

          3、機物料配件存放規范,易燃和腐蝕性物料單獨存放,工具類、五金類等分門別類。

          4、根據采購清單或零星采購單核對出庫數量、品名。無工段負責人簽字不予出庫,出庫后及時錄入系統和電子表格臺賬,出庫底單存檔。

          5、對車間回收的廢舊配件器材、外發加工、外出維修器材建立臺賬,由經營中心聯系加工單位,加工或維修完成后須先辦理入庫手續。

          6、不得辦理先出庫后補手續,不得不經倉庫直接送與車間工段領用,違反者倉庫、領用單位負責人重罰。

          7、負責機物料倉庫的衛生和消防設備器材的清潔完好。

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