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      1. 公司文件管理制度

        時間:2023-02-16 09:28:31 制度 我要投稿

        公司文件管理制度15篇

          在充滿活力,日益開放的今天,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。擬定制度需要注意哪些問題呢?下面是小編為大家收集的公司文件管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        公司文件管理制度15篇

        公司文件管理制度1

          1.編訂依據(jù)

          本公司為了規(guī)范化質(zhì)量流程,提升任務運營流轉(zhuǎn)效率,以對接國際化質(zhì)量管理為努力方向,為完善內(nèi)部質(zhì)量追溯管理,特編制此制度。

          2.適用范圍

          本制度適用于公司內(nèi)部記錄和內(nèi)外部發(fā)放文件的管理,是對公司記錄和文件編號的詮釋文件,適用于本公司現(xiàn)涉及的所有記錄和文件。

          3.責任部門

          本制度的編訂和修訂部門為公司ISO體系部。

          4.制度細則

          4.1記錄編號規(guī)定

          4.1.1公司記錄分為內(nèi)部記錄和外來記錄。

          4.1.2內(nèi)部記錄的設(shè)定格式為:

          QR + XX + XX + X/X

          記錄縮寫+隸屬部門+記錄編號+版本號

          4.1.3外來記錄的設(shè)定格式為:

         。╓L)QR + XX + XX

          外來記錄縮寫+隸屬部門+記錄編號

          4.2公司文件編號規(guī)定

          4.2.1公司文件分為內(nèi)部文件和外部文件。內(nèi)部文件可以有:

         。1)標準操作指導書:SOP

          (2)標準檢驗指導書:SIP

         。3)標準管理程序:SMP

          4.2.2質(zhì)量手冊的編寫格式為:

          TXJY + QM + X/X

          公司簡稱+質(zhì)量手冊縮寫+手冊版本號

          4.2.3程序文件的設(shè)定格式為:

          TXJY + QP + XX + X/X

          公司簡稱+程序文件縮寫+文件編號+版本號

          4.2.4操作/檢驗規(guī)程、管理程序的設(shè)定格式為:

          SOP/SMP/SIP+ XX + XX + X/X

          文件類別+文件所屬部門+文件編號+版本號

          4.2.5外來文件的設(shè)定格式為:

          WL + XX + XX

          外來文件縮寫+隸屬部門+部門內(nèi)部編號

          4.3部門編號的規(guī)定

          4.3.1各部門的編號以組織機構(gòu)圖中的部門名稱為標準,如:

          行政部AD、人力資源部HR、質(zhì)量部QM、市場部MD、銷售部SD、售后服務部AS、商務部MC、采購部PD、倉庫WD。

          4.4文件編寫格式的確認

          4.4.1本公司所有文件和記錄分為標題和正文。

          4.4.1.1公司文件和記錄的標題抬頭采用仿宋字體三號,以保證字體標頭清晰醒目。表格寬度設(shè)定為15厘米,表格內(nèi)容采用單元格對齊方式為中心對齊,行間距設(shè)置為單倍行距,段前首行縮進2字符,段前段后間距設(shè)置為0,同時設(shè)定為自動調(diào)整中文與數(shù)字的.間距。

          4.4.1.2文件內(nèi)容中的一級標題及二級標題采用統(tǒng)一字號,文字方向為從左向右,文字對齊方式為左對齊,字體為宋體(標題)四號,編號方式為多級遞進的編號方式。如:

          1.

          1.1

          1.1.1

          4.4.1.3公司文件和記錄的正文采用宋體(正文)四號,行間距設(shè)置為單倍行距,段前段后間距設(shè)置為0,頁面布局設(shè)定為上下頁間距2.54厘米,左右設(shè)定為3.18厘米。正文中的數(shù)字與序號全部使用阿拉伯數(shù)字,章節(jié)序號后空一格編寫內(nèi)容以保證美觀。對于正文中出現(xiàn)的部門、規(guī)章制度、法律法規(guī)應名稱完整,不得使用簡稱。正文編寫完成后,應通讀流暢,對于應進行斷句的內(nèi)容使用中文標點符號進行斷句。

          4.5文件的發(fā)放和管理

          4.5.1文件發(fā)行

          4.5.1.1公司所有現(xiàn)行文件,如:操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、崗位操作說明書等。文件全部由體系部進行統(tǒng)一發(fā)放,并對發(fā)放的文件記入《文件發(fā)放管理臺賬》,在臺賬中記清發(fā)放文件數(shù)量,并由簽收人當面進行簽收。

          4.5.2文件補發(fā)

          4.5.2.1文件簽收人應對發(fā)放的文件妥善保存,如因文件保存不當,不慎丟失,請?zhí)顚憽段募a發(fā)申請表》并交于體系部留檔,當體系部收到文件補發(fā)申請后,將于三內(nèi)日將補發(fā)的文件交于申請部門。

          4.5.3文件更換

          4.5.3.1本公司所執(zhí)行文件如有更新、替換情況發(fā)生,將由體系部發(fā)送郵件至相應文件隸屬部門,通知并予以更換,更換的文件將計入《文件更新?lián)Q版臺賬》。請各文件執(zhí)行部門注意,換版的文件的版本號將有所發(fā)生變化,如:原文件版本號為A/0,那么修改后的版本號則為A/1,如發(fā)生換版,則版本號變化為B/0。

          4.5.4文件受控

          4.5.4.1下發(fā)文件應加蓋體系部的文件受控章,由部門編制的文件應統(tǒng)一交由體系部進行文件格式的確認審核,審核后的文件下發(fā)至員工手中應具有受控章,無受控章的為無效文件。

          4.5.5文件編號

          4.5.5.1由各部門編號的文件應統(tǒng)一編號格式,部門內(nèi)編制的文件應及時進行梳理,文件編號不得重復。如部門文件編號在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)重復應及時上報體系部進行核對并處理。

        公司文件管理制度2

          一、總則及范圍

          為了保持公司技術(shù)部的技術(shù)文件;項目資料;項目預算單、決算單的完整性,避免混亂,特制定本標準。

          本標準適用于技術(shù)部的技術(shù)文件;項目資料;項目預算單、決算單的管理。

          二、管理業(yè)務與分工

          1.技術(shù)部負責人。負責本制度的制定及有關(guān)技術(shù)文件各項管理業(yè)務的審批及有關(guān)事項的確定。

          2.技術(shù)員。負責總則中所述文件的保管、收發(fā)及按本制度進行技術(shù)文件的管理工作。

          三、管理內(nèi)容與要求

          1.技術(shù)文件的種類

          (1)技術(shù)類文件

          由技術(shù)部負責的`圖紙及各類工藝規(guī)程、工藝卡片、作業(yè)指導書。

         。2)管理類文件

          由技術(shù)部負責的項目的合同;項目資料;項目預算單、決算單等。

          2.文件登記

         。1)技術(shù)部必須建立《技術(shù)文件管理臺賬》,掌握技術(shù)部全__文件的情況。其臺賬應包括:編號、名稱、數(shù)量、文件編制時間。

         。2)文件接收后,技術(shù)員應及時對文件進行分類編號并作記錄。

          3.文件的歸檔及保管

          技術(shù)文件的保管由技術(shù)員按檔案類型進行保管。

          4.文件的借用

         。1)文件的借閱應開具借條并由技術(shù)部領(lǐng)導批準,方可借閱。

          5.文件的修改與審批

         。1)當某專業(yè)的工程技術(shù)人員或使用單位的有關(guān)人員提出對不合理或者已經(jīng)落后的技術(shù)文件時,由技術(shù)部該專業(yè)的工程師(或?qū)I(yè)的業(yè)務負責人)分析確定是否需要修改。

         。2)技術(shù)文件確定修改后,由技術(shù)部該專業(yè)工程師(或?qū)I(yè)的業(yè)務負責人)填寫《設(shè)計更改單》。

          《設(shè)計更改單》應包括下列內(nèi)容:

         。╝)技術(shù)文件名稱、編號、或圖紙名稱、圖號;

          (b)更改理由;

         。╟)會審意見、會審簽名;

         。╠)設(shè)計、工藝負責人簽名;

          (e)修改內(nèi)容和修改要求(以圖紙和文檔形式表現(xiàn))。

          (3)技術(shù)文件的xx與批準

          一般性的內(nèi)容更改只須將填好的《設(shè)計更改單》交技術(shù)部負責人進行xx和簽字批準即可。重大內(nèi)容的更改與涉及安全、質(zhì)量、投資等影響面較大的內(nèi)容更改由技術(shù)部召集有關(guān)人員參加審定,會議通過審定后,由技術(shù)部負責人簽字后交公司批準。

         。4)技術(shù)員接到《設(shè)計更改單》后,應立即著手工作,更改時,必須把已發(fā)出和保存、儲備的技術(shù)文件一次全部修改完畢以保證技術(shù)文件的統(tǒng)一性(圖紙更改后的發(fā)放除執(zhí)行發(fā)放規(guī)定外,應同時將舊圖紙收回并登記)。

          (5)技術(shù)文件的管理應以紙質(zhì)和電子版形式存檔(在登記時應作出標記)。

        公司文件管理制度3

          *****發(fā)展有限公司

          目錄

          總則...........................................................3

          員工招募.........................................................4

          培訓制度......................................................6

          考勤管理辦法...................................................8

          休假管理辦法...................................................9

          福利制度........................................................11

          生育保險津貼制度...................................................13

          困難補助金管理辦法.................................................15

          離職管理辦法..................................................17

          工作服與工作證管理規(guī)定.............................................19

          用車管理制度..................................................20

          衛(wèi)生管理制度..................................................21

          報刊雜志的管理辦法.................................................22

          工具、耗材領(lǐng)用制度.................................................23

          辦公用品與日常用品管理.............................................24

          總則

          一、為建立組織,健全制度,使公司各項管理制度、規(guī)范化、,特制訂本規(guī)定,凡本公司所屬員工都應遵守本規(guī)定。

          二、本公司員工任用、擔保、工作時間、請假休假、出差、培訓、福利、考勤考核、獎懲、年資、離職等事項除國家有規(guī)定外,皆按本規(guī)定辦理。

          三、本公司員工應團結(jié)友愛,忠于職守,遵守公司各項規(guī)章制度,服從各級主管人員的合理指揮與安排,不得陽奉陰違或敷衍塞責。

          四、本公司員工應遵紀守法,努力學習科學文化知識,不斷提高自身修養(yǎng)。

          五、本公司員工對內(nèi)應認真工作,愛惜公物,減少損耗,提高業(yè)務水平和工作效率,對外應嚴守公司商業(yè)機密(公司的產(chǎn)品、圖紙、內(nèi)部文件資料、贏利情況、銷售計劃、客戶資料、工資福利等均屬公司機密)。

          六、本公司員工應尊重公司信譽,除辦理本公司指定外,不得擅用本公司名義,嚴禁用公司名義在外招搖撞騙。

          七、本公司員工對外接洽事項時(包括電話洽談),應態(tài)度謙和,特別注意文明用語,不得滿懷不滿情緒,有損害公司形象的行為。

          八、本公司員工應遵守國家法律,嚴禁有酗酒鬧事,吸食毒品、賭博、拉幫結(jié)派等行為。

          九、本公司員工應發(fā)揚團隊精神,心胸豁達,勤奮敬業(yè),始終保持勤儉創(chuàng)業(yè)的精神。

          十、本制度經(jīng)行政會議通過后,試用實施,若試用期間有疑問,可向行政部以書面形式提出意見,再由行政部組織會議研究修訂,其他任何人員不得擅自修改。

          行政部

          20xx年1月1日

          員工招募

          為了開發(fā)人力資源,為公司注入新的血液,規(guī)范公司的員工招募如下:

          一、招聘

          1、準備:各部門經(jīng)理根據(jù)其工作需要進行人員編制或根據(jù)人力需求填寫人員增補單,經(jīng)總經(jīng)理批準后交行政部進行招聘。

          2、本公司所需人員一律公開條件向社會公開招聘,以學識、品德、能力、經(jīng)驗、體格適合于該工作崗位為聘用原則。公司內(nèi)部人員也可以推薦,但必須按規(guī)定程序進行。

          3、初試:應聘人員自備個人簡歷帶齊相關(guān)證件到行政部進行面試,技術(shù)人員、銷售人員需進行筆試。

          3、復試:行政部面試后將其資料與筆試試卷一起交予部門經(jīng)理再由部門經(jīng)理和總經(jīng)理統(tǒng)一安排時間對應聘者進行復試,再把最后結(jié)果通知行政部。

          二、錄用

          1、經(jīng)復試合格的人員接到通知后,按其指定日期到行政部辦理入職手續(xù),并繳相關(guān)證件(學歷證、身份證復印件各一份,照片兩張),由行政部統(tǒng)一安排崗前培訓。

          2、凡應聘者有以下情形之一者,不予錄用。

          1)曾在本公司被開除或未經(jīng)批準擅自離職者。

          2)經(jīng)指定醫(yī)院體檢不合格者。

          3)未滿16周歲的未成年公民。

          4)品性惡劣,經(jīng)其他公私營機構(gòu)開除者(需有確鑿證據(jù))。

          5)違法犯法吸食毒品者。

          三、擔保

          1、經(jīng)公司雇用的經(jīng)濟管理(財務人員)或認定其職務有必要提供擔保者(倉庫保管員、安全保衛(wèi)員等)必須于到職前辦理擔保手續(xù)(經(jīng)濟擔保,本地有正當職業(yè)、固定收入、固定資產(chǎn)的.人士擔保,合法有實力的團體擔保)。

          2、被擔保人如有下列情形之一者,連帶賠償責任。

          1)營私舞弊或其他不法行為使本公司造成損失者。

          2)侵占、挪用公款、公物或損壞公物者。

          3)竊取機密技術(shù)資料或財物者。

          五、試用

          1、本公司新進人員除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準免予試用外,一律先經(jīng)試用。

          2、新進人員一般試用期為1-3個月,試用期表現(xiàn)特別優(yōu)秀者,經(jīng)直屬主管呈報上級核準可縮短試用期限,但至少不少于原試用期的一半;若在試用期表現(xiàn)不佳者,可當場予以辭退。

          3、新進人員試用期滿后由行政部通知部門經(jīng)理對其進行試用期考核,考核合格者由行政部辦理轉(zhuǎn)正手續(xù);考核不合格者若有培訓潛能可考慮延長試用期(最長2個月),否則予以辭退,且不得提出異議。

        公司文件管理制度4

          1.目的

          及時糾正在服務過程中產(chǎn)生的不合格,防止不合格服務的再發(fā)生,識別潛在的不合格原因,防止?jié)撛诓缓细穹⻊盏漠a(chǎn)生,實現(xiàn)持續(xù)改進,為顧客提供更優(yōu)質(zhì)的服務。

          2.適用范圍

          適用于公司所有糾正預防措施活動的實施。

          3.職責

          3.1管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預防措施的實施。

          3.2質(zhì)主管負責在公司質(zhì)量體系(活動)出現(xiàn)或存在潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應的通知,并跟進驗證實施效果。

          3.3部門相關(guān)主管負責落實糾正和預防措施的實施。

          3.4產(chǎn)生不合格服務的部門主辦以上管理人員負責組織調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因,制定糾正措施。

          3.5公司所有員工都有提出和實施糾正預防措施的責任。

          4.方法和過程控制

          4.1糾正措施

          4.1.1對公司所有活動中存在的不合格進行分析,確定不合格原因,采取糾正措施予以改善,消除不合格并防止其再次發(fā)生。

          4.1.2對以下信息采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法進行識別,對不合格項進行確定。

          a.顧客的投訴(建議)

          b.緊急事件及重大質(zhì)量事故

          c.品質(zhì)主管對各部門日常工作的檢查和建議

          d.對分承包服務的評估

          e.顧客滿意度調(diào)查的輸出

          f.內(nèi)、外審報告

          g.管理評審的各項輸出

          h.其他不符合公司質(zhì)量方針、目標及質(zhì)量體系要求的情況

          4.1.3對于情況f,審核小組按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的要求執(zhí)行。

          4.1.4對于情況d,品質(zhì)主管填寫《糾正和預防措施實施記錄表》,交責任部門通知分承包方,要求分承包方對原因進行分析,提出糾正措施反饋;品質(zhì)主管對其措施審核后由責任部門跟進落實情況,相關(guān)結(jié)果在《糾正和預防措施實施記錄表》上進行記錄,并簽名確認,該表品質(zhì)主管和責任部門各存一份。

          4.1.5對于情況g,由管理者代表負責監(jiān)督執(zhí)行。

          4.1.6對于其他不合格,品質(zhì)主管填寫《糾正和預防措施實施記錄表》,對不合格事實進行描述后發(fā)往責任部門,責任部門對不合格事實進行確認后填寫'原因分析'項目,制定糾正措施并實施,品質(zhì)主管負責對糾正措施進行評估并跟蹤驗證實施效果,表格品質(zhì)主管和責任部門各留存一份。

          4.1.7對日常工作中出現(xiàn)的不合格,按《不合格服務處理程序》和《顧客投訴(建議)處理程序》進行處理。

          4.1.8因質(zhì)量體系或服務規(guī)范引起的不合格,由品質(zhì)主管組織相關(guān)人員進行論證,提出修改意見,呈交總經(jīng)理或管理者代表審批后修改下發(fā),并保存與此有關(guān)的文件和記錄。

          4.1.9因員工素質(zhì)引起的不合格,由人事行政主管會同責任部門主管采取人事調(diào)整、處罰或加強員工培訓等措施,總經(jīng)理負責監(jiān)督實施。

          4.1.10因服務設(shè)備或設(shè)施引起的不合格,采取的糾正措施包括增加或更換設(shè)備設(shè)施、重新選擇分承包方、內(nèi)部調(diào)配及進行合理技術(shù)改造等,由總經(jīng)理負責監(jiān)督實施。

          4.1.11對出現(xiàn)的嚴重或具有代表性的不合格,由品質(zhì)主管根據(jù)總經(jīng)理意見組織有關(guān)部門開展專題討論,對質(zhì)量問題進行綜合分析,指定措施并組織實施,并總經(jīng)理負責監(jiān)督。

          4.2預防措施

          4.2.1對公司所有活動中潛在的`不合格進行識別,分析其原因并采取相應預防措施,以防止不合格的發(fā)生。

          4.2.2對以下信息進行分析,識別潛在不合格

          a.日常工作中反映出來的問題

          b.品質(zhì)主管對日常工作的檢查和有關(guān)建議

          c.顧客滿意度調(diào)查結(jié)果

          d.以往管理評審的情況

          e.以往預防和糾正措施的實施情況

          f.內(nèi)、外審結(jié)果

          4.2.3各部門應根據(jù)日常工作中反映出來的問題識別潛在不合格,并根據(jù)其影響制定預防措施。

          4.2.4各部門未能識別的潛在不合格,根據(jù)潛在問題的影響程度,由品質(zhì)主管召集相關(guān)部門講明原因,制定預防措施,同時指定責任部門。品質(zhì)主管填寫《糾正和預防措施實施記錄表》的潛在不合格事實欄,責任部門分析原因后制定預防措施并付諸實施,品質(zhì)主管負責跟蹤并驗證實施效果,同時對有效性進行評審。在《糾正和預防措施實施記錄表》上簽字確認,表格品質(zhì)主管與責任部門各留存一份。

          4.2.5品質(zhì)主管負責對各部門所采取的預防措施、實施過程和結(jié)果予以記錄,整理后提交管理評審。

          4.3在改進、糾正和預防措施的實施過程中,管理者代表負責配置必要的資源,協(xié)助分析原因和確定責任部門,并監(jiān)督措施實施過程。

          4.4由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改,按《質(zhì)量體系文件管理辦法》執(zhí)行。

          5.質(zhì)量記錄和表格

          jsnhwy8.0-04-f1《糾正和預防措施實施記錄表》

        公司文件管理制度5

          (一)意義

          (二)文件檔案的類別與形式

          公司文件檔案包括以下各類別的`書面文字形式、磁卡和電腦存藏(硬盤存藏、磁盤存藏)形式。

          1.公司法律文件:公司章程、批準證書、營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、審計報告、企業(yè)代碼、銀行稅務登記等

          2.公司董事會文件:董事會構(gòu)成、股本構(gòu)成、董事會決議、記要等

          3.公司管理制度:公司運營、行政、財務、業(yè)務管理制度、文本、流程

          4.公司財務資料:各類總、分帳冊、報表、單據(jù)、憑賬、報告等

          5.公司人事薪資:人事結(jié)構(gòu)、錄用考核文件、薪資結(jié)構(gòu)、薪資表、獎金計劃及分配記錄、獎懲記錄、保險計劃及記錄《勞動合同》等

          6.公司經(jīng)營策略規(guī)劃:客戶需求分析、市場分析、各種調(diào)查分析、營銷策略、公關(guān)網(wǎng)絡、實施計劃等

          7.公司客戶名冊:客戶名冊、服務合同、協(xié)議、策略聯(lián)盟協(xié)議、客戶拓展、防談名冊及記錄等

          8.公司業(yè)務文件:公司各項對外服務的內(nèi)部管理制度、流程、文本及有關(guān)方法培訓資料、報價體系等

          9.公司客戶服務文件:服務過程中與客戶溝通產(chǎn)生的往來傳真、往來函、建議書、分析底稿、調(diào)查底稿、客戶提供之資料等

          10.公司客戶檔案:已結(jié)案客戶的完整檔案,包括客戶服務資料及公司各種服務文本、方案、策劃、設(shè)計成果等

          11.公司專業(yè)資料:公司搜集的各種業(yè)務文本、流程、制度、企劃書、顧問服務理論、方法、同業(yè)服務成果、各類行業(yè)資料、公司由政府主管部門獲取及購買的政策法規(guī)、公司各類剪報等

          12.公司圖書、雜志:公司由公開發(fā)行系統(tǒng)購買、訂購的各種圖書、雜志

          13.公司日常行政文件:日常通知、備忘、報告、批復、外來文函

          14.公司宣傳資料:公司對外宣傳廣告用之公司介紹、業(yè)務介紹、互聯(lián)網(wǎng)主頁介紹等。

        公司文件管理制度6

          1、目的

          規(guī)定本公司文件資料的編寫、批準、發(fā)布、更改、保存和作廢等活動以及適用外來文件的控制要求,確保公司各項工作正常開展和保存必要的證據(jù)。

          2、適用范圍

          適用于本公司內(nèi)部文件的編寫、收發(fā)、控制及資料保管和外來文件的管理。

          3、職責

          3.1各職能部門負責工作文件的編寫、收集和存檔。

          3.2綜合管理部負責業(yè)主檔案的管理與控制。

          3.3辦公室負責文件發(fā)放、存檔、資料保管以及文件的處理。

          3.4辦公室主任主管文件、資料管理工作的控制。

          4、相關(guān)文件

          《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3

          《質(zhì)量記錄控制程序》q/ph-qp-4.2.4

          5、工作程序和管理辦法

          5.1文件的產(chǎn)生

          5.1.1各相關(guān)部門根據(jù)工作需求編寫文件。

          5.1.2總經(jīng)理助理對文件進行審核。

          5.1.3總經(jīng)理審批通過的文件由辦公室打印和發(fā)放,作為非受控文件生效。

          5.1.4辦公室對生效的文件印制,必須使用[印制文件登記表](qr-wd01-02-01)。

          5.2文件、資料的類別

          5.2.1受控文件

          a)內(nèi)業(yè)資料;

          b)圖紙資料;

          c)按照質(zhì)量體系的控制要求進行管理的文件;

          d)在質(zhì)量體系中引用的法律、法規(guī)和外來文件;

          e)與服務過程有關(guān)的合同協(xié)議;

          f)業(yè)主檔案(如:公共合約、用戶登記表等,屬于業(yè)主財產(chǎn),由綜合管理部管理與控制,具體執(zhí)行[顧客財產(chǎn)控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。

          管理與控制具體執(zhí)行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。

          5.2.2非受控文件

          與公司經(jīng)營和服務工作范圍相關(guān)的文件作為非受控文件管理,辦公室應對其進行分類和編碼,以便于歸檔,根據(jù)目前公司現(xiàn)有的非受控文件,可分為:

          a)內(nèi)行文、外行文:1

          b)未被質(zhì)量體系引用的外來文件:2

          c)與服務過程無關(guān)的合同協(xié)議:3

          d)未被質(zhì)量體系引用的法律法規(guī):4

          e)行業(yè)標準性文件:5

          f)照片、錄像帶:6

          g)電腦貯存:7

          5.3文件、資料目錄的索引號

          x-x.x-xx

          文件盒編號

          同號柜序列號

          文件柜編號

          文件類別編碼

          5.4文件、資料歸檔與管理

          5.4.1各職能部門對各種工作文件進行編寫、收集、整理和存檔,并匯總到辦公室統(tǒng)一管理。

          5.4.2辦公室負責文件、資料的保密性防范,公司所有受控文件和非受控文件的資料均屬保密性文件。

          5.4.3辦公室負責對文件、資料的管理和保護,文件、資料應分門別類包裝和存放,對于需存檔的文件、資料要及時存檔,并建立[存檔備案資料目錄](qr-wd01-02-02),注明文件類別、索引號、份數(shù)等,如用必要還應有內(nèi)容說明。并在檔案柜上貼好存放文件的索引號范圍。確保調(diào)用、借閱文件、資料時易于識別和檢索,便于對文件資料的保管。

          5.5文件、資料的發(fā)放

          5.5.1文件應按各職能部門工作性質(zhì)和范圍發(fā)放,由辦公室制定[文件分發(fā)登記表](qr-wd01-02-03),注明發(fā)放范圍、數(shù)量、分發(fā)號等,并要求領(lǐng)用人在[文件分發(fā)登記表]上簽領(lǐng),以便對發(fā)放的文件進行統(tǒng)計和檢查。

          5.5.2辦公室在文件發(fā)放的'過程中不得誤發(fā)、遺失,發(fā)現(xiàn)文件誤發(fā)時應立即追回,同時作好文件的補救工作。

          5.6文件資料的調(diào)用、借閱與歸還

          5.6.1借閱者應在[文件、資料借閱登記表](qr-wd01-02-04)上詳細注明文件、資料的編號和圖號,并按時歸還和辦理歸還手續(xù)

          5.6.2借閱的文件、資料未經(jīng)允許不得復印、摘抄、外借和傳播。

          5.6.3借閱的文件、資料歸還時,辦公室應對文件資料是否完好進行檢查,若文件、資料受損的,借閱者應闡述受損原因,并在[文件、資料借閱登記表]的備注欄上注明,因人為因素造成的應追究當事人的責任。

          5.6.4機密性文件的調(diào)用與借閱規(guī)定

          a)a級機密文件資料:公司年度計劃、公司年終報告總結(jié)及公司章程、董事會決議,公司財務報表、法律訴訟文件等的調(diào)用與借閱需經(jīng)總經(jīng)理批準。

          b)b級機密文件資料:業(yè)主檔案,公司員工檔案、公司規(guī)章制度、公司經(jīng)營專項審批文件等的調(diào)用與借閱需經(jīng)辦公室主任批準。

          c)c級機密文件資料:內(nèi)業(yè)資料和技術(shù)性圖紙資料、法律法規(guī)類文件的調(diào)用與借閱需經(jīng)有關(guān)部門負責人批準并向辦公室聯(lián)系辦理。

          d)行業(yè)主管借閱文件、資料的僅限于b級機密和c級機密文件、資料。

          e)業(yè)主(用戶)因工作需要借閱文件、資料的,僅限于技術(shù)圖紙和已張貼在公共場所的文件。

          f)外來單位借閱、調(diào)用文件、資料的限于國家執(zhí)法部門,如公安機關(guān)、檢察機關(guān)、法院等單位因工作和偵破案件需要的,可以給予協(xié)助與配合,但在此之前應檢驗和登記來訪單位和人員的證明文件和相關(guān)證件,由辦公室主任向總經(jīng)理請示后親自辦理。

          g)以上文件資料的調(diào)用與借閱按5.5.1、5.5.2和5.5.3條款執(zhí)行。

          5.7文件的復制、破損和丟失

          5.7.1未經(jīng)允許,不得隨意復印公司的文件資料,如因工作需要復印文件,須經(jīng)辦公室主任批準,并在[文件復印登記表](qr-wd01-02-05)上填寫復印文件的名稱,復印數(shù)量,并簽名。

          5.7.2文件使用人應對文件妥善保管,當文件破損嚴重影響使用或丟失時,應填寫[文件補發(fā)申請表](qr-wd01-02-06),由辦公室主任批準,辦理更換手續(xù)。補發(fā)新文件時應收回破損文件,并應給予新的分發(fā)號,新的分發(fā)號延續(xù)原來文件分發(fā)號。

          5.8文件、資料的更新

          文件增加條款和更新時應及時更換,保證在使用處獲得有效版本。

          5.9文件的作廢與銷毀

          5.9.1內(nèi)容不適用于公司運行或超過有效期限的文件,經(jīng)過總經(jīng)理過期審批后給予作廢或銷毀處理。

          5.9.2在分發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)文件遺失或在使用過程中文件破損嚴重和丟失的,應向上級匯報,經(jīng)總經(jīng)理審批后,給予作廢處理。

          5.9.3作廢文件蓋作廢章,留一至兩份備案,其余銷毀。文件銷毀處理時需兩個人進行,一人實施,一人監(jiān)督。

          5.9.4辦公室對于作廢和銷毀的文件,應在[作廢、銷毀文件登記表](qr-wd01-02-07)上注明作廢或銷毀文件的編號、版本號和分發(fā)號作廢,并向各部門書面發(fā)布作廢聲明,防止誤用。

          6、使用的記錄表格

          序號

          名稱

          編號

          存放地點

          存放時間

          1

          [印制文件登記表]

          qr--wd01--02--01

          辦公室

          一年

          2

          [存檔備案資料目錄]

          qr--wd01--02--02

          辦公室

          長期

          3

          [文件分發(fā)登記表]

          qr--wd01--02--03

          辦公室

          一年

          4

          [文件、資料借閱登記表]

          qr--wd01--02--04

          辦公室

          一年

          5

          [文件復印登記表]

          qr--wd01--02--05

          辦公室

          一年

          6

          [文件補發(fā)申請表]

          qr--wd01--02--06

          辦公室

          一年

          7

          [作廢、銷毀文件登記表]

          qr--wd01--02--07

          辦公室

          一年

          起草人:審核人:審批人:

          日期:日期:日期:

        公司文件管理制度7

          為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、借閱、統(tǒng)計、銷毀等工作,維護檔案的完整和安全,特制定本制度。

          一、適用范圍

          1、公司經(jīng)濟活動中與外單位的來往信件、合同、協(xié)議。

          2、會議文件,包括本公司重要會議形成的文件、紀要、決定等

          3、公司的請示與上級批復文件

          4、公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結(jié)、報告

          5、公司成立、合并、撤銷、更改名稱、股東會決議、董事會決議等相關(guān)文件資料

          6、公司制定的章程、制度等文件材料

          7、公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等重要文件

          二、檔案保管

          1、公司各類文件應由總經(jīng)理辦公室安排專人保管。

          2、保管人員需根據(jù)文件內(nèi)容及其歷史關(guān)系,合并整理,分類保存。

          3、檔案保管人員應及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導人員批存的文件材料,收集齊全,加以整理后歸檔。

          4、庫藏文檔要定期核對,做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時修補或復制。

          三、檔案借閱

          1、借閱檔案必須先辦理借閱手續(xù),登記《檔案借閱審批表》由部門負責人簽字。

          2、借閱的.案卷要注意愛護,不得丟失、損壞、涂改。

          3、借出的檔案要注意保密,不得將檔案帶入私人場所,不得讓無關(guān)人員翻閱。

          4、借閱的檔案應如期歸還,如因工作需要到期不能歸還者,要說明情況,辦理續(xù)借手續(xù)。

          4、歸還檔案時,由檔案保管人員當面查點清楚,并在《檔案借閱審批表》上及時注銷。

          5、凡需借閱、抄錄絕密級重要數(shù)據(jù)資料,必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準,否則一律不準借閱、抄錄、復印。

          四、檔案銷毀

          經(jīng)確定需銷毀的檔案,由檔案保管人員編造銷毀清冊,經(jīng)公司領(lǐng)導及有關(guān)人員會審批準后銷毀。

          五、檔案保密

          1、檔案保管人員要嚴守機密,檔案存放要單獨設(shè)鎖,無關(guān)人員不準接觸。

          2、不得傳播、議論有關(guān)機密問題。

          3、檔案資料不準帶到公共場所。

        公司文件管理制度8

          一、目的

          加強文件檔案管理,規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法,確保公司檔案的完整性、準確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據(jù)。

          二、適用范圍

          適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。

          三、術(shù)語和定義

          1、檔案:指公司過去和現(xiàn)在各級部門及員工從事業(yè)務、經(jīng)營、企業(yè)管理、宣傳等活

          動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦

          盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

          2、檔案管理:就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、提供利用等活動。

          四、職責

          1、行政人事部:

          1)負責公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作,并負責督促指導部門檔案管理;

          2)建立健全公司檔案管理制度,指導、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況;

          3)收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計、保管公司的檔案和其他資料;

          4)負責公司檔案的.利用和銷毀管理,監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過程,確保公司檔案的安全;

          5)提高檔案信息的利用效率,促進信息傳遞和溝通;

          6)負責組織學習和培訓檔案管理辦法、使用知識。

          2、其他各部門相關(guān)人員:

          1)負責在工作變動時,做好或協(xié)助移交工作,并及時通知行政人事部;

          2)向行政人事部移交合同或文件資料原件或復印件;

          3)負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔;

          4)財務部負責按規(guī)定獨立建檔保管財務檔案資料;

          3、各部門檔案主管人員

        公司文件管理制度9

          行政辦公用品管理制度

          第一章總則

          第一條目的

          為適應公司快速發(fā)展的需要,推進行政辦公物品的規(guī)范化管理,控

          制辦公費用,本著節(jié)約高效的原則,特制訂本制度。

          第二條適用范圍

          本制度適用于公司所屬各部門。本制度所指辦公用品為員工日常辦

          公所用文具(文件夾、檔案袋),辦公自動化所需用的耗材(含U盤、數(shù)碼相機、硒鼓墨盒等)、辦公設(shè)備(含電腦、復印機、打印機、傳真機等)以及辦公家具(含桌、椅、柜等)。

          第二章辦公用品的分類

          第三條行政辦公物品的分類

          行政辦公物品分三類:辦公固定資產(chǎn)、辦公低值資產(chǎn)、辦公用品。

          1、辦公固定資產(chǎn)指使用期限在兩年以上,在使用過程中保持原有的實物形態(tài),單位價值在20xx元及以上的各種辦公家具及辦公設(shè)備。

          2、辦公低值資產(chǎn)是指使用期限較長,在使用過程中不易損耗,單位價值在20xx元以下500元以上的各種辦公家具及辦公設(shè)備。

          3、辦公用品是指使用期限較短,價值較低,在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產(chǎn)。

          第三章行政辦公物品的管理職責

          第四條行政部的主要職責:行政部是行政辦公物品的綜合管理部門,負責對

          行政辦公物品支出情況進行監(jiān)督、控制,其管理職責主要包括:

          1、供應商選擇及管理;

          2、組織各部門行政物品管理程序監(jiān)控;

          3、年度。每月辦公物品開支計劃的編制、報批和執(zhí)行;

          4、行政辦公用品的分配、調(diào)撥、維修和報廢;

          5、配合財務部對辦公物品進行盤點,建立行政辦公物品臺賬,負責

          日常維護和修理。

          第五條部門資產(chǎn)負責人的主要職責:認真貫徹執(zhí)行公司的資產(chǎn)管理制度;各

          部門有專人負責本部門資產(chǎn)的`保管和資產(chǎn)增減、轉(zhuǎn)移、維護、報廢與監(jiān)督記錄;合理調(diào)配本部門室內(nèi)的辦公設(shè)備等資產(chǎn);

          第六條資產(chǎn)使用人的主要職責:應該愛護公司財產(chǎn),合理使用辦公設(shè)備,由

          人力資源部協(xié)助負責培訓員工愛護國有資產(chǎn)意識,正確使用辦公設(shè)備。如果因使用不當,人為破壞,由使用人自行付費維修,并報送人行部門進行維修登記。

          第四章行政辦公物品采購

          第七條辦公用品采購

          1、行政部每月按各部門需求編制統(tǒng)一采購計劃、編制資金使用計劃,

          納入公司的全面預算,報公司財務部列入每月全公司資金計劃。

          2、行政部持相關(guān)票據(jù)根據(jù)公司相關(guān)財務規(guī)定報銷,費用計入各部門

          的年度預算執(zhí)行臺賬。

          3、辦公耗材文具的領(lǐng)用參照需按照規(guī)格及使用情況購買,并由行政

          部主管領(lǐng)導批準后購進。購進消耗材料統(tǒng)一保管。

          第八條辦公類服務采購

          辦公類服務采購指公司各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務類的采購。

          1、行政部進行貨比三家的方法進行詢價后按程序選擇服務供應商。

          2、各部門有對外宣傳品、印刷品印制需求的,經(jīng)主管領(lǐng)導審批后在

          公司行政部公布的服務供應商范圍內(nèi)選擇。

          第九條辦公資產(chǎn)采購

          1、辦公資產(chǎn)采購計劃

          各部門歷史需要置辦辦公資產(chǎn)時,填寫《辦公物品申請表》,經(jīng)公司領(lǐng)導審批通過并簽字后,提交行政部實施采購。

          2、實施采購

          行政部進行貨比三家的辦法進行詢價后,連同采購申請表和詢價后的采購報價單上報公司領(lǐng)導,經(jīng)審批后方可到財務部領(lǐng)取支票進行購買。

          3、驗收

          行政部匯總使用根據(jù)采購計劃或申請表、購物發(fā)票、購物明細驗收采

          購辦公資產(chǎn),驗收完畢后填寫驗收單并簽字確認,行政部和使用部門各自登記辦公資產(chǎn)臺賬。財務部根據(jù)入庫單和購物發(fā)票進行賬務處理!掇k公物品申請表》和購物明細復印件由行政部統(tǒng)一保管。

          第五章辦公物品的管理

          第十條辦公用品的配發(fā)

          1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領(lǐng)用和發(fā)放。

          2、辦公用品按需領(lǐng)用,行政部負責辦理使用部門的領(lǐng)用手續(xù),認真

          填寫文具領(lǐng)用登記單,并進行臺賬登記,寫明物品名稱、規(guī)格、使用人及數(shù)量等。

          3、員工在公司內(nèi)部調(diào)動,其使用的辦公用品可以隨職位轉(zhuǎn)移帶走。第十一條辦公資產(chǎn)的管理

          1、資產(chǎn)調(diào)撥

          部門與部門之間轉(zhuǎn)移辦公設(shè)備等資產(chǎn)必須填寫《資產(chǎn)調(diào)撥單》。必須嚴格按照審批順序執(zhí)行。審批順序:調(diào)出部門負責人—調(diào)入部門負責人—行政部確認簽字后,方可轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。員工之間不得私自調(diào)換自己使用的辦公設(shè)備等資產(chǎn)。

          2、資產(chǎn)報廢

          由部門負責人填寫《資產(chǎn)報廢申請單》,報行政部。行政部會同財務部門進行資產(chǎn)損壞鑒定后,由行政部主管領(lǐng)導審批,審批后方可報廢。行政部和財務部門同時銷賬。有再使用價值的,由行政部收回統(tǒng)一維修、保管、再分配,資產(chǎn)臺賬做相應調(diào)整。在報廢前,部門不得隨意丟棄,否則該部門按照其原值賠償,并按照公司相關(guān)規(guī)定處罰。

          3、資產(chǎn)的租用、出租和外借

         。1)公司需要的辦公資產(chǎn)原則上不提倡租用。如果確屬需要,租用

          部門必須報公司行政部審批,行政部應盡量考慮在公司內(nèi)部調(diào)配,調(diào)配的確有困難而且購買不經(jīng)濟合算的情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可租用,租用手續(xù)由行政部統(tǒng)一辦理。

         。2)公司長期不使用的行政辦公資產(chǎn)可以考慮對外出租和外借。行

          政部定期對所有閑置的辦公資產(chǎn)進行清查盤點,對其中達到報廢條件的按相關(guān)制度辦理報廢手續(xù),對長期閑置的物品主動尋求外租,對今后沒有使用價值的物品進行出售。

          4、辦公資產(chǎn)的日常維護、維修

         。1)行政部是辦公資產(chǎn)日常維護、維修的責任部門。

          (2)行政部編制辦公資產(chǎn)維修計劃,并納入預算和經(jīng)營計劃。根據(jù)

          維修計劃對各部門辦公資產(chǎn)進行檢查,按期進行維護,保證各物品正常工作。

         。3)各部門的辦公資產(chǎn)需要維修時,由部門負責人填寫《辦公設(shè)備

          維修申請表》報送行政部。不經(jīng)部門資產(chǎn)負責人而私自維修的,相關(guān)費用行政部不予受理。

         。4)行政部接到申請單后,需對報修設(shè)備進行鑒定,進行相應的維

          修、更換,一般性維修理應在三個工作日內(nèi)修理完畢,其他較為復雜的修理應在七個工作日內(nèi)修理完畢。維修完畢后及時登記《辦公設(shè)備維修記錄表》,資產(chǎn)使用部門負責人簽字確認。

         。5)若聘請外部單位進行維修,相關(guān)付款事項執(zhí)行資金支付程序。

        公司文件管理制度10

          1.目的:

          為完善公司文件收發(fā)管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。

          2.適用范圍:

          適用本公司所有文件。

          3.職責:

          文件收發(fā)管理由行政辦公室統(tǒng)一負責。

          工作內(nèi)容

          公司文件共分絕密、機密、秘密、普通四種,文件密級由公司總經(jīng)理確定。

          公司文件由行政辦公室擬稿,文件形成后由總經(jīng)理簽發(fā)。

          業(yè)務文件由有關(guān)部門擬稿,分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。

          屬于秘密以上的.文件,核稿人應注明文件密級,并確定報送范圍。秘密以上文件須按保密規(guī)定,由專人印制、報送。

          已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規(guī)定處理。

          文件由擬稿人校對,審核后方能復印、蓋章。

          公司的文件由行政辦公室負責報送。送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結(jié)果。秘密以上文件由專人按核定的范圍報送。

          經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

          外來文件由行政辦公室行政主管負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領(lǐng)導批示的要求送達有關(guān)部門,辦好文件閱辦;屬急件的,應在接件后即時報送。

          文件閱辦部門或個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內(nèi)辦理完畢,并將辦理情況反饋至行政辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的,應向行政辦公室說明原因。

        公司文件管理制度11

          總則:為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、借閱、統(tǒng)計、銷毀等工作,維護檔案的完整和安全,特制定本制度。

          適用范圍:適用于公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。

          一、文件的收集

          公司需收集文件的范圍:凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查考利用價值的文件、各種記錄、出版物以及各種圖表薄冊、照片等都要齊全完整地收集,具體內(nèi)容包括:

          1、上級機關(guān)召開的需要貫徹執(zhí)行的會議的主要文件材料及上級機關(guān)頒發(fā)的要求公司執(zhí)行的文件;(主要收集部門:行政部)

          2、上級領(lǐng)導視察、檢查公司工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等材料;(主要收集部門:行政部)

          3、公司經(jīng)濟活動中與外單位的來往信件、合同、協(xié)議。((主要收集部門:行政部)

          4、會議文件,包括本公司重要會議形成的文件、紀要、決定等;(主要收集部門:行政部)

          5、公司制訂的'計劃、統(tǒng)計、預算、決算及工作總結(jié);;(主要收集部門:行政部)

          6、公司的請示與上級批復文件(主要收集部門:行政部)

          7、公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結(jié)、報告;(主要收集部門:行政部)

          8、公司的統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析材料(包括計算機電子盤片等)、財務報表、憑證、帳簿、審計等文件材料;(主要收集部門:財務部)

          9、公司內(nèi)部組織機構(gòu)在工作中形成的重要文件材料;

          10、公司領(lǐng)導在公務活動中形成的重要信件、電話記錄;以及公司對外交流的文件、協(xié)議、報告等;(主要收集部門:行政部)

          11、公司基本建設(shè)工程施工竣工、購置大中型設(shè)備的文件材料,公司直接管理的科研、建設(shè)項目的科技文件材料;(主要收集部門:財務部、行政部)

          12、公司成立、合并、撤銷、更改名稱、啟用印信及其組織機構(gòu)、人員編制等文件材料;(主要收集部門:行政部)

          13、公司的歷史變革、大事記、年鑒、反映公司重要活動的剪報、聲像材料、榮譽獎勵證書、有紀念意義和憑證性的實物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料;(主要收集部門:行政部)

          14、公司制定的章程、制度等文件材料;(主要收集部門:行政部)

          15、公司干部任免(包括備案)、調(diào)配、培訓、專業(yè)技術(shù)職務評定、聘任、員工名冊、報表以及職工的錄用轉(zhuǎn)正、定級、調(diào)資、解雇(職)等工作及干部獎懲等文件材料;(主要收集部門:行政部)

          16、公司員工檔案轉(zhuǎn)移的介紹信及存根;(主要收集部門:人力資源及行政部)

          17、公司財產(chǎn)、物資、檔案等的交接憑證、清冊;(主要收集部門:財務部、行政部)

          18、公司重大活動中形成的請示、報告、計劃、考察總結(jié)、重要簡報、會議紀要、記錄聲像材料、有參考價值的資料、互贈禮品清單、工作來往文件等;(主要收集部門:行政部)

          20、公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等重要文件(主要收集部門:人力資源及行政部)

          21、各項目完成后專業(yè)圖文的最終版本電子版,最終定稿版硫酸圖、總院圖審批復稿件。(主要收集部門:曬圖室)。

          二、立卷歸檔

          文件立卷應根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類整理立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映公司的主要情況,以便于保管和利用。

         。1)各專業(yè)都要建立健全個專業(yè)的文件、圖書等材料,由各部專業(yè)集中統(tǒng)一保管。

          (2)歸檔的文件材料必須按年度立卷,業(yè)務范圍及當年工作任務,編制文件材料的編號類別。

          (3)文件承辦人員應及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導人員批存的文件材料,收集齊全,加以整理后歸檔。

         。4)卷內(nèi)文件材料應區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成規(guī)律或特點,應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。

          三、檔案保管

          1、檔案必須入框上架,科學排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。

          2、膠片、照片、磁帶要專柜密封保管,膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。

          3、底圖入庫要認真檢查,平放或卷放。

          4、庫藏檔案要定期核對,做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時修補或復制。

          四、檔案借閱

          1、借閱檔案必須當面查點清楚,并辦理借閱手續(xù)。借閱的案卷要注意愛護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還。

          2、借出的檔案要注意保密,不得將檔案帶入宿舍或公共場所,不得讓無關(guān)人員翻閱。

          3、借閱時間最長不得超過一個月,卻因工作需要到期不能歸還者,要說明情況,辦理續(xù)借手續(xù)。

          4、歸還檔案時,由檔案管理人員當面查點清楚,并在借閱登記簿上及時注銷。

          5、凡需借閱、抄錄絕密級重要數(shù)據(jù)資料,必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準,否則一律不準借閱、抄錄、復印。

          6、底圖一般不予外借。

          五、檔案銷毀

          經(jīng)確定需銷毀的檔案,由檔案管理員編造銷毀清冊,經(jīng)公司領(lǐng)導及有關(guān)人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。

          六、檔案保密

          1、檔案工作人員要嚴守機密,檔案存放要單獨設(shè)鎖,無關(guān)人員不準接觸。

          2、不得傳播、議論有關(guān)機密問題。

          3、檔案資料不準帶到公共場所。

        公司文件管理制度12

          第一條 為減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據(jù)區(qū)建設(shè)局關(guān)于文書處理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我單的實際情況,特制訂本制度。

          第二條 文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本單位上報下發(fā)的各種文件、資料。

          第三條 按照黨政分工的原則,本單位各類文件(黨支部和行政)統(tǒng)一由辦公室歸口管理。

          (二)收文的管理

          第四條 公文的簽收

          1.單位所有文件(除領(lǐng)導訂啟的外)均由收發(fā)員(文書)登記簽收、拆封(由上級或郵電局機要通訊員直送的機要文件除外)。在簽收和拆封時,收發(fā)員(文書)需注意檢查封口,對開口和郵票撕毀函件應查明原因。

          2.對上級部門發(fā)來的文件,要進行文件、文號、機要編號的核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級部門,并登記差錯文件的文號。

          第五條 公文的編號保管

          1. 收發(fā)員(文書) 拆封和簽收后應及時附上"文件處理傳閱單",作分類登記編號、保管。

          2.本單位外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交收發(fā)員(文書)進行登記編號保管,不得個人保存,如職工工作需要借閱的可復印或借用。

          第六條 公文的閱批與分轉(zhuǎn)

          1.凡正式文件均需由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后,由收發(fā)員(文書)分送領(lǐng)導和承辦部門閱辦,重要文件或急作應立刻呈送領(lǐng)導(或分管領(lǐng)導)閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完。

          2.一般性質(zhì)的函、電、單據(jù)等,可由辦公室直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同各單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

          3.為加速文件運轉(zhuǎn),收發(fā)員(文書)應在當天或第二天將文件送到領(lǐng)導和承辦部門,如關(guān)系到兩個以上部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。

          第七條 文件的傳閱與催辦。

          1.傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

          2.閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交收發(fā)員(文書),閱批文件一般不得超過兩天,閱后應簽名以示負責。如有領(lǐng)導"批示"、"擬辦意見"辦公室應責成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導批示辦理有關(guān)事宜。

          3.閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。

          4.文件閱完后,應交收發(fā)員(文書),切忌橫傳。

          5.辦公室對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關(guān)保密規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉(zhuǎn)。

          6.按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關(guān)部門定期組織學習有關(guān)文件,或由辦公室通知到單位閱文。

          (三)發(fā)文的管理

          第八條 發(fā)文的規(guī)定

          1.單位上報下發(fā)正式文件的權(quán)力分別集中黨支部和行政辦公室,各群眾團體和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

          2.各群眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應分別向黨支部、行政辦公室提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交黨支部、行政辦公室審核。黨支部、行政辦公室同意發(fā)文,方可按黨、政機構(gòu)設(shè)置與業(yè)務分工統(tǒng)一歸口以黨×字、政×字發(fā)文。群眾團體文件由黨支部批轉(zhuǎn)。

          3.對單位影響較大,涉及多個以上領(lǐng)導分管范圍的文件,須經(jīng)領(lǐng)導班子研究決定后批準簽發(fā)。其余文件均由主要領(lǐng)導批準簽發(fā)。

          第九條 發(fā)文的范圍:

          1.凡是以黨支部、行政辦公室名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。

          2.黨支部、、行政辦公室下發(fā)文件主要用于:

          (1)公布單位規(guī)章制度;

          (2)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的文件;

          (3)公布單位體制機構(gòu)變動或干部任免事項;

          (4)公布單位重大生產(chǎn)、技術(shù)、管理、政治工作、生活福利等工作的決定;

          (5)發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報;

          (6)其他有關(guān)重大事項;

          3.黨支部、行政辦公室上行文、外發(fā)文主要用于:

          (1)對上級機關(guān)呈報、請示報告、處理決定;

          (2)同兄弟單位聯(lián)系有關(guān)重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應、科研、基建、管理、黨群工作等事宜。

          4.日常生產(chǎn)、技術(shù)、管理、黨群工作中,有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關(guān)制度辦理,經(jīng)分管領(lǐng)導批準后,由各科室書面或口頭自行通知執(zhí)行,一般不用發(fā)文。

          5.各科室如會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。

          (四)發(fā)文程序與要求

          第十條 發(fā)文程序規(guī)定:

          1.各科室需要發(fā)文,應事先向黨支部、行政辦公室提出申請;

          2.黨支部、行政辦公室同意發(fā)文后,主辦科室應以黨的方針、政策和國家法令,上級指示或工作實際需要草擬文件初稿;

          3.草擬文稿必須從本單位角度出發(fā),做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫;

          4.文稿擬就后,擬搞人應填附發(fā)文稿紙首頁,詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章、標定日期和密級;

          5.辦公室應根據(jù)黨支部、行政的要求和上級有關(guān)指示精神,有關(guān)文件規(guī)定,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿單位重新擬稿;

          6.經(jīng)辦公室審查修改后的文稿,送分管領(lǐng)導核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責);

          7.對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新整理寫清楚;

          8.需經(jīng)會簽的文稿,應在交付打印前送會簽部門會簽;

          9.文稿審核會簽后,按批準權(quán)限的.規(guī)定分別呈送黨政領(lǐng)導審定批準簽發(fā);

          10.經(jīng)領(lǐng)導批準簽發(fā)后的文稿交辦公室收發(fā)員(文書)統(tǒng)一編號送打字室打;

          11.文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發(fā)文稿上簽名;

          12.文件打字后,由辦公室派專人按數(shù)印刷,再由收發(fā)員(文書)分發(fā)并檢查落實情況。

          (五)文件的借閱和清退

          第十一條 各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須分管領(lǐng)導或辦公室主任同意后方可借閱。

          第十二條 借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。

          第十三條 辦公室收發(fā)員(文書)對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般為月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領(lǐng)導報告。

          (六)文件的立卷與歸檔

          第十五條 文件的歸檔范圍:

          1.凡下列文件統(tǒng)一分別由辦公室收發(fā)員(文書)負責歸檔:

          (1)上級機關(guān)來文,包括上級對單位報告、申請的批復;

          (2)黨支部、行政辦公室發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、、領(lǐng)導發(fā)言和生產(chǎn)工作的各類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等;

          (3)黨支部會、主任辦公會議、中層干部會議、職工委員會以及各種例會記錄;

          (4)支部黨代會、職代工、工會會員代表大會、團代會等組織召開的代表大會所形成的報告、總結(jié)、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等;

          (5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結(jié)果;

          (6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本單位在會上匯報表言材料等;

          (7)上級機關(guān)領(lǐng)導同志來單位檢查視察工作的報告、指示記錄,以及本單位向上級進行匯報的提綱和材料;

          (8)反映本單位生產(chǎn)活動、先進人物事跡及領(lǐng)導工作等的音、像攝制品;

          (9)單位日志和大事記;

          (10)單位向上級請示批復的文件及上報的有關(guān)材料。

          2.業(yè)務科室,各群眾團體日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務科室、群眾團體負責立卷歸檔。

          第十六條 立卷要求

          1.文件立卷應按照內(nèi)容、名稱、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

          2.立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

          3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。

          4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。

          (七)文件的銷毀

          第十七條 對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,辦公室應定期清理造冊,并按上級有關(guān)規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。

          第十八條 經(jīng)審核同意銷毀的文件,應在辦公室收發(fā)員(文書)和正副主任以及分管領(lǐng)導的共同監(jiān)督下銷毀。

        公司文件管理制度13

          一、總則:

          為規(guī)范本公司技術(shù)文件的管理,確保文件編制的正確性特制訂本制度。

          二、技術(shù)文件的編制、審核、批準:

          1、技術(shù)文件由工程部負責編制,工程部應對技術(shù)文件的正確性、合理性負責。

          2、工程部部長負責技術(shù)文件的審核。

          3、總經(jīng)理負責技術(shù)文件的'批準。

          4、技術(shù)文件包括:

          a、圖紙;

          b、工藝操作規(guī)程;

          c、設(shè)備操作規(guī)程;

          d、產(chǎn)品內(nèi)控標準;

          e、產(chǎn)品檢驗規(guī)范;

          f、采購技術(shù)要求等。

          三、技術(shù)文件的更改:

          1、技術(shù)文件更改的前提:

          a、顧客要求更改;

          b、由于開發(fā)試制的疏忽而必須更改;

          c、技術(shù)要求過高,生產(chǎn)設(shè)備無法達到而必須進行更改等。

          2、各部門如確需對技術(shù)文件進行更改,須由各部門負責人填寫技術(shù)文件更改申請單,報工程部審核,廠務經(jīng)理批準;

          3、技術(shù)文件更改申請單應包括以下內(nèi)容:

          a、更改原因;

          b、更改前參數(shù);

          c、更改后參數(shù)。

          4、技術(shù)文件更改申請單的審批:

          a、廠務經(jīng)理負責對技術(shù)文件更改進行審批;

          b、必要時廠務經(jīng)理可組織有關(guān)人員對技術(shù)文件的更改進行評審或會簽;

          c、廠務經(jīng)理下達技術(shù)文件更改指令(書面文件);

          5、生產(chǎn)部根據(jù)指令實施更改。

          a、更改不得降低規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量水平和顧客適用性要求;

          b、更改不得違反有關(guān)標準和法律、法規(guī);

          c、工程部負責更改,其他人員未經(jīng)受權(quán)無權(quán)更改,工程部做好技術(shù)文件更改記錄;

          d、更改時所有部門及所有文件應同步更改。

          四、技術(shù)文件的管理:

          1、技術(shù)文件發(fā)放:技術(shù)文件由工程部發(fā)放到相關(guān)責任部門,并在[文件發(fā)放記錄表]上登記,由領(lǐng)用人簽名。

          2、文件使用和保管:

          a、工程部根據(jù)工作需要合理發(fā)放給使用者;

          b、使用者要妥善保管好文件,使用者未經(jīng)技術(shù)部許可,不得擅自復印、外借技術(shù)文件。有遺失及損壞情況應及時報工程部辦理補發(fā)手續(xù);

          c、工程部應建立[技術(shù)文件一覽表]及[外來文件一覽表];

          d、技術(shù)文件由工程部歸口保管,工程部對上述文件應進行分類并妥善保管;

          e、借閱技術(shù)文件須由技術(shù)部或廠務經(jīng)理批準,并在[文件及資料借閱登記表]上做好記錄,由借閱人簽名;

          f、對無使用及保存價值的文件,由工程部負責審批后及時收回銷毀,并填寫[文件及資料回收登記表];

          g、對有保存參考價值的作廢文件,應在該文件上進行標識,并用專柜保存,以防誤用。

        公司文件管理制度14

          (一)總則

          第一條爲減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據(jù)中央關(guān)於文書處理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我廠的實際情況,特制訂本制度。

          第二條文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本廠上報下發(fā)的各種文件、資料。

          第三條按照黨政分工的原則,全廠各類文件分別由黨委辦公室和廠部辦(以下簡稱兩辦)歸口管理。

          (二)收文的管理

          第四條公文的簽收

          1、凡來廠公啓文件(除廠領(lǐng)導訂啓的外)均由廠收發(fā)員登記簽收(由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要文件除外)後分別交兩辦機要秘書拆封。在簽收和拆封時,收發(fā)員和機要秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

          2、對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的四對口核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。

          第五條公文的編號保管

          1、兩辦機要秘書對上級來文拆封後應及時附上文件處理傳閱單,并分類登記編號、保管。須由工廠承辦或歸檔的廠領(lǐng)導親啓文件,廠領(lǐng)導啓封後,也應分別交兩辦辦理正常手續(xù)。

          2、本廠外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交兩辦機要秘書進行登記編號保管,不得個人保存。

          第六條公文的閱批與分轉(zhuǎn)

          1、凡正式文件均需分別由兩辦主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽後,由機要秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送廠領(lǐng)導(或分管領(lǐng)導)親自閱批後分送承辦部門閱辦避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。

          2、一般函、電、單據(jù)等,分別由兩辦機要秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同主辦單位聯(lián)系後再分轉(zhuǎn)處理。

          3、爲加速文件運轉(zhuǎn),機要秘書應在當天或第二天將文件送到廠領(lǐng)導和承辦部門,如關(guān)系到兩個以上業(yè)務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。

          第七條文件的傳閱與催辦。

          1、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

          2、閱讀文件應抓緊時間,當天閱完後應在下班前將文件交機要室,閱批文件一般不得超過兩天,閱後應簽名以示負責。如有領(lǐng)導批示、擬辦意見兩辦應責成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導批示辦理有關(guān)事宜。

          3、閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。

          4、文件閱完後,應送交兩辦機要秘書,切忌橫傳。

          5、兩辦機要秘書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關(guān)保密規(guī)定,并征得兩辦同意後,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉(zhuǎn)。

          6、按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關(guān)部門定期組織學習有關(guān)文件,或由兩辦機要室通知到機要室閱文。

          (三)發(fā)文的管理

          第八條發(fā)文的規(guī)定

          1、全廠上報下發(fā)正式文件的權(quán)力分別集中黨委和廠部,各群衆(zhòng)團體和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

          2、各群衆(zhòng)團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應分別向黨委、廠部提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交兩辦審核。黨委、廠部同意發(fā)文,則兩辦分別按黨、政機構(gòu)設(shè)置與業(yè)務分工統(tǒng)一歸口以黨×字、廠×字發(fā)文。群衆(zhòng)團體文件由黨委批轉(zhuǎn)。

          3、對全廠影響較大,涉及兩個以上廠領(lǐng)導分管范圍的文件,須由黨委書記或廠長批準簽發(fā)。其馀文件均由分管廠領(lǐng)導批準簽發(fā)。

          第九條發(fā)文的范圍:

          1、凡是以黨委、廠部名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。

          2、黨委、廠部下發(fā)文件主要用於:

         。1)公布全廠規(guī)章制度;

         。2)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的工廠文件;

          (3)公布工廠體制機構(gòu)變動或干部任免事項;

         。4)公布全廠性的重大生産、技術(shù)、經(jīng)營管理、政治工作、生活福利等工作的決定;

         。5)發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報;

         。6)其他有關(guān)全廠的重大事項;

          3、黨委、廠部上行文、外發(fā)文主要用於:

          (1)對上級機關(guān)呈報工作計劃、請示報告、處理決定;

         。2)同兄弟單位聯(lián)系有關(guān)工廠重大生産、技術(shù)、人事勞資、物資供應、科研、基建、經(jīng)營管理、黨群工作等事宜。

          4、在工廠日常生産、技術(shù)、經(jīng)營管理、黨群工作中,有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關(guān)制度辦理,經(jīng)分管廠領(lǐng)導批準後,由主管業(yè)務科室書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用廠部文件發(fā)布。

          5、凡各業(yè)務科室如開專題會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。

          6、各業(yè)務科室與外單位發(fā)生的一般業(yè)務聯(lián)系,可用各科室的名義對外發(fā)函(應各自編號備查)不用廠部名義發(fā)文。

          (四)發(fā)文程式與要求

          第十條發(fā)文程式規(guī)定:

          1、各單位元需要發(fā)文,應事先分別向黨委、廠部提出申請;

          2、黨委、廠部同意發(fā)文時,主辦單位應以黨的方針、政策和國家法令,上級指示或工作實際需要草擬文件初稿;

          3、草擬文稿必須從全廠角度出發(fā),做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫;

          4、文稿擬就後,擬搞人應填附發(fā)文稿紙首頁,詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章、標定日期和密級;

          5、兩辦應根據(jù)黨委、廠部的要求和上級有關(guān)指示精神,有關(guān)文件規(guī)定,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿單位重新擬稿;

          6、經(jīng)兩辦審查修改後的文稿,送部門主管領(lǐng)導核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責);

          7、對審核時修改較多,有礙列印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新謄寫清楚;

          8、需經(jīng)會簽的文稿,應在交付列印前送會簽部門會簽;

          9、文稿審核會簽後,按批準許可權(quán)的規(guī)定分別呈送黨委、廠部領(lǐng)導審定批準簽發(fā);

          10、經(jīng)領(lǐng)導批準簽發(fā)後的文稿交兩辦機要秘書統(tǒng)一編號送打字室列;

          11、文件列印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發(fā)文稿上簽名;

          12、文件打字後,由兩辦派專人按數(shù)印刷,再由兩辦機要秘書分發(fā)并檢查落實情況,對印刷質(zhì)量不好的文件,機要秘書應拒絕蓋印分發(fā)。

          (五)文件的借閱和清退

          第十一條各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須兩辦主任同意後方可借閱。

          第十二條借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。

          第十三條兩辦機要秘書對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經(jīng)辦妥的本廠文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般爲月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領(lǐng)導報告。

          第十四條各部門應指定一位責任心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。

          (六)文件的。立卷與歸檔

          第十五條文件的歸檔范圍:

          1、凡下列文件統(tǒng)一分別由兩辦負責歸檔:

         。1)上級機關(guān)來文,包括上級對工廠報告、申請的批復;

         。2)黨委、廠部發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結(jié)、領(lǐng)導發(fā)言和生産經(jīng)營工作的各類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等;

         。3)廠黨委會、廠長辦公室、廠務會、工廠管理委員會、中層干部會以及各種專業(yè)例會記錄;

         。4)廠黨代會、職代工、工會會員代表大會、團代會等廠一級的黨群組織召開的'代表大會所形成的報告、總結(jié)、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等;

          (5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結(jié)果;

         。6)叁加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本廠在會上匯報表言材料等;

          (7)上級機關(guān)領(lǐng)導同志來廠檢查視察工作的報告、指示記錄,以及本廠向上級進行匯報的提綱和材料;

         。8)反映本廠生産、經(jīng)營活動、先進人物事跡及廠領(lǐng)導工作等的音、像攝制品;

          (9)工廠日志和大事記;

         。10)工廠向上級請示批復的文件及上報的有關(guān)材料。

          2、業(yè)務科室,各群衆(zhòng)團體日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務科室、群衆(zhòng)團體負責立卷歸檔。

          第十六條立卷要求

          1、文件立卷應按照內(nèi)容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

          2、立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

          3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。

          4、上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份。(接交單位各留存一份備查)。

          (七)文件的銷毀

          第十七條對於多馀、重復、過時和無保存價值的文件,兩辦機要室應定期清理造冊,并按上級有關(guān)規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。

          第十八條經(jīng)審核同意銷毀的文件,應派專車分別由兩辦機要秘書和正副主任護送到上級機關(guān)指定的紙廠監(jiān)視銷毀。

        公司文件管理制度15

          (一)總則

          為減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,特制訂本制度。

          (二)文件管理

          內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則,全公司各類文件由辦公室歸口管理。

          (三)收文的管理

          1、公文的簽收凡來公司公啟文件(除公司領(lǐng)導訂啟的外)均由收發(fā)員登記簽收后分別交辦公室文書拆封。在簽收和拆封時,收發(fā)員和辦公室文書要注意檢查封口和郵戳。對于口和郵票撕毀函件應查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。

          2、公文的編號保管辦公室文書對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”,并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導親啟文件,公司領(lǐng)導啟封后,也應交辦公室辦理正常手續(xù)。本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室文書進行登記編號保管,不得個人保存。

          3、公文的閱批與分轉(zhuǎn)凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后,由辦公室文書分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送公司領(lǐng)導(或分管領(lǐng)導)親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要月即辦。

          4、文件的傳閱與催辦傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交回辦公室,閱批文件一般不得超過2天,閱后應簽名以示負責。如有領(lǐng)導“批示”、“擬辦意見”,辦公室應責成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導批示辦理有關(guān)事宜。閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。文件閱完后,應送交辦公室辦公室文書,切忌橫傳。辦公室辦公室文書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關(guān)保密規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉(zhuǎn)。

          (四)發(fā)文的管理

          1、發(fā)文的范圍凡是以公司名義發(fā)出的文件、通知、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。

          2、公司下發(fā)文件主要用于:公布公司規(guī)章制度;公布公司體制機構(gòu)變動或干部任免事項;公布公司性的重大開發(fā)、項目、經(jīng)營管理、政治工作、生活福利等工作的決定;發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報;其他有關(guān)公司的重大事項。

          3、公司上行文、外發(fā)文主要用于:對上級機關(guān)呈報工作計劃、請示報告、處理決定;同兄弟單位聯(lián)系有關(guān)公司重大開發(fā)項目、人事勞資、物資供應、科研、基建、經(jīng)營管理等事宜。在公司日常項目開發(fā)和經(jīng)營管理中,有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關(guān)制度辦理,由主管業(yè)務部門書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用公司文件發(fā)布。凡各業(yè)務部門如開專題會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,不備查考,可以簡寫名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。各業(yè)務部門與外單位發(fā)生的一般業(yè)務聯(lián)系,可用各簡寫的名義對外發(fā)函(應各自編號備查),不用公司名義發(fā)文。

          (五)文件的立卷與歸檔

          1、凡下列文件統(tǒng)一分別由兩辦負責歸檔:

         、偕霞墮C關(guān)來文,包括上級對公司報告、申請的批復;

         、诠景l(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結(jié)、領(lǐng)導發(fā)言和生產(chǎn)經(jīng)營工作的種類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等;

         、劢(jīng)理辦公室各種專業(yè)例會記錄;

          ④公司一級組織召開的代表大會所形成的報告、總結(jié)、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等;

          ⑤有保存價值的人民來信,來訪記錄及處理結(jié)果;

         、迏⒓由霞壵匍_的各種會議帶回的'文件、資料及本公司在會上匯報發(fā)言材料等;

         、呱霞墮C關(guān)領(lǐng)導同志來公司檢查視察工作的報告、指示記錄,以及公司向上級進行匯報的提綱和材料;

          ⑧反映公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動、先進人物事跡及公司領(lǐng)導工作等的音像攝制品;

          ⑨公司日志和大事記;⑩公司向上級請求批復的文件及上報的有關(guān)材料。

          2、業(yè)務部門、各群眾團體日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務科室、群眾團體負責立卷歸檔。

          3、立卷要求文件立卷應按照內(nèi)容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份(接交單位各留存一份備查)。

          4、文件的銷毀對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,公司辦公室應定期清理造冊,并按上級有關(guān)規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。

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