公司財務人員工作2022述職報告
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公司財務人員工作2022述職報告1
20xx年度,本人在學校財務處處長崗位上,認真履行,勤勉工作,堅持財務制度與原則,維護學校利益,財務處處長述職報告。除完成日常管理工作外,完成了學校各類重大財務專項工作,并承接了新的工作任務學校的招投標工作。全年開展的主要工作事項如下:
一、加強財務管理制度建設與完善
1、推動校內二級學院社會服務,制定學!蛾P于校內二級單位社會服務收入分成管理辦法》,并提出校內輔修專業學費分成改革方案。
二、管理與服務措施推陳出新
全年推出新的管理與服務措施有以下:
1、方便各類經費報銷與及時查詢,推出項目經費卡使用辦法,并制定《校內經費卡管理與使用辦法》;
2、從教師利益出發,推出C套工資發放,并因此對學校工資發放系統進行改版升級處理;
3、服務教師,主動為年薪超過12萬教師辦理委托納稅申報服務工作。
三、加強日常財務管理與監督,及時查漏補遺
1、加強對學;ㄐ蘅橅椖控攧展芾砼c監督,在工作人員緊張情況下,抽調專人承擔基建修繕項目的獨立核算工作,重點監控;
2、就古北校區職工就餐補貼事項多次專門進行賬務核對,及時糾正造成的賬務偏差;
3、年底,主動清查并及時糾正學校經常性購房補貼發放過程的存在的錯誤。
四、接受上級部門審計與檢查,完成整改
1、本著認真負責態度,對前任校長《離任審計報告》中存在的問題進行分類,完成《整改說明報告》存檔;
2、全年春、秋分2次接受市規范教育收費委員會對全校教育收費規范化問題的檢查與回訪,積極協調與溝通。
3、對學校資產租賃收入進行梳理,完成20xx年度市審計局治理“小金庫”整改說明報告
五、組織部門開展反腐預警專題學習,加強業務學習與團隊建設
1、作為全校的試點部門,組織部門積極開展反腐預警專題學習,積極查找風險點,完成部門工作中風險控制與廉政建設的系列文件;
2、組織相關部門開展關于政府采購文件精神的業務學習,組織本部門人員完成財會人員繼續教育;
3、加強團隊精神文明建設,組織隊伍參加市教委財會系統運動會,獲得好評!
六、與上級部門協調和溝通工作,完成涉及學校重大利益的各類財務專項工作
1、積極與上級主管部門溝通與協調,完成學;瘋Y金數據的最后核定、協議簽訂以及學;瘋Y金使用計劃安排等專項工作;
2、積極組織與協調校內各部門參加財政部“中央與地方共建項目”申報工作,從組織申報到材料的匯總與報出以及后續跟蹤,至始至終承擔主要的協調工作;
3、協助校內相關部門完成高水平特色項目專項經費第一期、第二期檢查,整理相關數據;
4、及時向校領導匯報財政部門的重要決策動態,做好學校重大財務決策的應對工作,做好領導參謀,如:結余資金清理、“八項收入”上繳財政、物業政府采購等等;
5、完成WTO樓的財務竣工決算報告及報批工作,對報告中發現的問題及時與審計部門溝通;
6、認真開展財務績效評價工作,為學校爭得較好的成績;
7、積極參加上級主管部門對高校撥款模式的改革研究,并為學校在新的撥款模式下爭取到重大利益;
8、認真完成20xx年度各類財務決算工作,千方百計為學校整體利益考慮;認真完成20xx年預算編制的各項工作。
七、學校久利公司的財務管理工作
1、規范學校各類資產租賃收入,召集各部門協調會,就校產收入制定專門的相關部門之間財務結算流程,加強監督與管理;
2、專門召集產業經營財務分析會議,及時向董事會通報產業公司財務情況;
3、履行職責,對公司重大財務問題進行監控。
八、學校招投標工作的啟動
在副處長因病休假,部門工作人員緊缺情況下,承擔了學校招投標工作辦公室啟動工作,開展調研,制定《學校招投標管理辦法》,并開展了第一例招標工作。
公司財務人員工作2022述職報告2
作為財務主管一年半年時間以來,我認真貫徹執行國家相關法律法規和財務,認真履行了財務核算和監督職能,做好財務審核、監督等本職工作。嚴格按照公司財務規定要求,認真履行職責。
1、公正、公平;
2、對公司的忠誠度;
3、業務技能;
4、思想品德;
5、清正廉潔。
具體代表性的工作如下:
帶領全體財務人員認真做好各分子公司的財務核算和賬務處理,以及賬簿、財務資料的收集、整理和歸檔工作。清理、核對了公司的固定資產,對外投資情況以及20xx年—20xx年公司工程欠款,公司應付賬款的清理及掛賬,單位職工借款催收,對工程所發生的材料都嚴格審核,發現超出預算的材料發票,堅決不放過,例如在審核xx工程中,發現xx材料供應公司,供應的材料設備超出預算7000余元,本著對公司負責,對企業的忠誠,堅決拒絕支付,為公司挽回了損失。
為了不影響單位的聲譽,和緩解公司資金周轉困難的狀況,積極想辦法、跑手續,組織貸款、辦理銀行承兌匯票。帶領全體財務人員,做到了及時向公司、部領導提供相關信息、資料。
在平時工作中,深知:作為一名合格的財務工作者,不僅要干好自己的本職工作,而且還要有良好的職業道德風尚和先進的政治思想,所以我積極向黨組織靠攏,在一年前向黨組織遞交了,現已被列為積極分子,雖然我不是一名共產黨員,但是我嚴格要求自己,相信我會離黨組織越來越近,最終通過黨組織的考驗。
在會計核算方面,在工作中不斷的學習、總結和完善,力求做到財務核算更規范。在平時工作中,主動與單位相關部門協調工作,促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。
總之,這一年多來,我認真干好了本職工作,起好了一名財務主管的監督、先鋒和帶頭作用,并時時不忘以身作則。
1、在遵守公司規章制度,認真遵守勞動紀律,當好參謀,協調工作情況方面,我認為基本做到了這點。
2、認真參與本單位的經濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等,并提出了一些加強管理等方面的建議,取得了良好的效果。
存在的不足及整改措施:
總之,多年來財務部關于為公司化解財務風險、合理避稅的例子還有很多,這里就不在一一列舉。我作為公司主要財務負責人,在組織企業會計核算中,在處理一系列稅務關系中,都積極主動,努力把工作做好,盡力讓稅務檢查時順利通過。同時,在這方面我從來未向公司領導伸手要過獎勵。把工作當成自己的事來干,始終堅持實事求是的基本原則,扎扎實實工作。
2、擺正關系,當好參謀。我一直注意當好領導的.助手和參謀,對于經營層決策,我堅持要從財務角度服從命令,聽從指揮,盡力完成。
3、不說大話,求真務實。財會工作整天跟數字打交道,通過數字來說話。數字工作,講究真實準確,有憑有據,有條有理。因此,我擔任財務負責人多年來,認認真真理財。用事實說話述職報告,通過會計帳務、會計報表和財務分析等,利用企業財會經濟杠桿,向公司領導提供真實可靠的財務信息,反映公司財務狀況和經營成果。提供的每一份財務數據,都能經得起財務審計和稅務檢查的考驗。對此,多年來七八次的財務審計和十幾次的稅務檢查的順利通過都充分的證實了這一點。
4、工作具體,容易惹人。財會工作,算帳報賬,資金撥付,既具體又繁瑣。要求規范準確,照章辦事,在這方面,我深有體會,例如在日常財務監督費用報銷方面,資金收付方面,公司整體任務及各個部門任務分配下達方面,上涉及公司領導及部門經理,下牽扯到普通員工。會計規章制度又受國家法規的制約,部門之間的摩擦在所難免,計劃任務完不成經濟效益下滑公司領導不滿意,費用報銷嚴了惹人,寬了違規,資金短缺,給誰付錢慢了誰有意見?偠灾,財務負責人很難做到領導滿意,經理高興,自己舒心。但是,財務總監干的就是財務監督檢查工作,得罪人的工作,只能是與人為善,理解萬歲,有氣自己消,有淚肚里流,再苦再累工作一點也不能含糊。
5、心態平衡,廉政自律。作為財務負責人雖然權力有限,但仍然要時刻提醒自己,從不濫用權力,平心而論,在這方面對自己要求還是比較嚴格的。
存在的問題和努力的方向
任職一年多來,雖然做了一些工作,但也存在一些不足之處,主要是:
1、財務監督執行財經法規的力度還不夠強,在任職的多年中,盡管自己盡力想把財務工作做得更好,但在實際工作中,還存在著執法不嚴的現象。
2、專業技能有待加強。在平時的工作中,深感學習得重要性和必然性,知識更新也很快,因平時工作比較繁忙,所以輕視了專業知識的學習。
3、當工作忙、壓力大時會出現急躁情緒,有時不注意表達方式和方法,與領導和各部門溝通還有待加強。
針對上述這些問題和薄弱環節,我今后的工作和生活中一定特別注意并加以改進。
1、自覺學習政治理論,不斷提高思想政治覺悟。
2、進一步增強法制觀念,加強財務監督,提高依法理財的自覺性。
3、加強與上級領導和同志們的協調和溝通,增強財務與公司各部門的和諧關系。
以上述職如有疏漏和不當之處,懇請各位領導及廣大員工代表批評、指正。
公司財務人員工作2022述職報告3
總公司領導:
首先,我很感謝在全球金融危機嚴重影響的情況下,卻給予了我們這些人工作的機會,讓我們有鍛煉自己、展示才華、提高素質和發展的舞臺。我想我們所有的人更應該以感恩的心來對待這份來之不易的工作。
本人有幸擔任湖南分公司財務部經理,深知自己肩負的責任重大,財務部門是企業的核心部門,它的工作貫穿了企業經營管理的各個環節。資金則相當于企業的血液,它的循環是否暢通,構成比例是否合理將直接影響到企業的生存與發展。所以,本人自入職以來也一直嚴格要求自己,按照國家的法律法規以及總公司的財務制度來執行,以高度的責任心和進取心對待本職工作,現就本人今年1-3月份以來的學習和工作等情況向各位經理、總經理做出如下匯報:
一、主要工作業績
1、根據總公司財務部發放的《財務管理》與《財務規范事項》,歸納和總結了貨幣資金收支業務審批程序的相關規定,制定了《財務審批與支付程序》,進一步規范和完善了分公司內部的審批制度與報銷流程,使分公司的收支業務嚴格的、有序按照事前與事后五級審批制度來執行;
2、制定了公司非財務人員和公司新進員工基本財務知識的培訓內容,包括:費用的預算、資金的申請、費用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序;
3、將內部控制與內部審計相結合,每月開始了自查、自檢工作,從原始票據的審核、票據的粘貼、票據的填制以及印章保管等最基礎的工作抓起,細化財務報賬流程,加強財務工作的規范性、合理性和合法性,保障和促進各項業務的順利開展,進一步完善分公司的財務管理與監督體系;
4、盤點和清查了湖南分公司自重新組建以來所購置的所有固定資產和物品,并將固定資產的使用責任落實到了部門和使用人;
二、今后需要加以改進的方面
1、通過總公司檢查小組指出我們現存的一些問題后,意視到在我們的工作中還存在著嚴重的管理漏洞,需要去完善和落實,“開源節源”不是建立在一句口號上的,是要我們把它落實到、具體到日常的管理工作中去,所以我們財務部門將會配合和監督各個部門一起來落實和完善這個工作,以資金管理和成本費用控制為重點,嚴格貫徹執行預算制,將費用預算與考核制度相結合,控制點滴的成本與費用,合理、高效的運用和調配每一分錢財,節約和保障公司經營所需的資金;
2、不斷加強財務部會計、出納的專業知識和職業道德的培訓和學習,及時了解和掌握國家頒布的相關法律、法規以及新稅法政策出臺的真正意義,提高財務管理人員的綜合素質。
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