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      1. 退稅申請書

        時間:2023-09-10 17:37:04 常用申請書 我要投稿

        退稅申請書(實用)

          隨著時代在進步,申請書使用的情況越來越多,我們在寫申請書的時候要注意語言簡潔、準確。相信許多人會覺得申請書很難寫吧,以下是小編整理的退稅申請書,歡迎大家分享。

        退稅申請書(實用)

          退稅申請書 篇1

        鎮海區稅務局:

          我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F申請要求辦理退稅手續,望協助辦理。

          寧波市____有機涂料廠

          2月19日

          退稅申請書 篇2

        xx國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

          我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發[]64號)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的.補充通知》(國稅發[]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發[]68號)的有關規定,申請延期至x月x日之前申報,請予批準。

          企業(公章)

          申請日期:xx月xx日

          退稅申請書 篇3

        地稅局領導:

          1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業稅附征59.3元,其它專項59.3元),發票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發票開出。

          為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發票,已上繳經開區國稅局增值稅,使本項業務發生重復繳稅現象。

          由于貴陽經開區國稅局在4月18日已給我公司下發新的稅務登記證,將本公司營業稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業營業稅種。

          因此特向貴局申請退回已繳納該筆業務的`2965元營業稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業務中抵扣。

          敬請貴局解決支持并批準為盼!

          申請公司:xxx

          申請日期:xx月xx日

          退稅申請書 篇4

        xxx國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

          我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發[]64號)、《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發[]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發[]68號)的.有關規定,申請延期至20xx年xx月xx日之前申報,請予批準。

          附:出口退稅延期申報明細表

          企業(公章)

          年月日

          以下由主管退稅機關填列

          經辦人意見:

         。ǎ┎煌。

         。ǎ┩庋悠

          至20xx年xx月xx日之前申報。

          經辦人簽名:

          xx月xx日

          領導審批意見:

          xx月xx日

          退稅申請書 篇5

        東城區國稅二所:

          本企業度年終匯算調整后所得131991.95元,彌補(度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(度)未彌補虧損額:22245.89元,公司總計虧損:181796.08元,實際彌補虧損額:25137.07元,可結轉以后年度彌補的`虧損額為:元,本企業度虧損金額45564.44元可轉以后年度彌補,因此,可結轉以后年度彌補的虧損額總計為:23.45元。(度未彌補虧損額為:156659.01元,度45564.44元)

          本企業度實現利潤108352.28元,四季度預繳企業所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84xx20%=12557.57)

          經鑒證本企業實際已預繳的企業所得稅額12557.57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。

          致此

          xx有限責任公司

          xx月xx日

          退稅申請書 篇6

        __市__區__稅務局:

          經我司“__有限公司”決定,對于20__年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!

          __有限公司(蓋上公章)

        __年__月__日

          退稅申請書 篇7

        國家稅務局:

          我公司成立于20xx年xx月,20xx年xx月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬元,xxx,登記注冊類型:xxx公司,經營范圍:xxx齒生產、銷售及進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的`商品和技術除外)

          公司于20xx年xx月xx日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:xxx,進出口企業代碼:xxx,中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

          我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業務退(免)稅額,并能夠進行進出口業務退(免)稅的申報。

          我公司20xx年xx月xx日發生第一筆出口業務,出口金額xxx美元,人民幣xxx元。xxx年累計出口xxx美元,人民幣xxx元。(詳見附表)

          因我公司受國際國內環境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。

        此致

        敬禮!

          申請人:xxx

          20xx年xx月xx日

          退稅申請書 篇8

        xx國家稅務局城區稅務分局:

          xx年xx月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xx元,我單位總收入xx元,應交增值稅xx元,造成多交稅金xx元,因本單位要注銷,現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xx元予以退回,望貴局協助辦理。

          xx有限公司

          xx年xx月xx日

          退稅申請書 篇9

        _______海關:

          根據你關簽發的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關規定,現申請退稅(及由此產生的`銀行利息),請予核準。

          1.已繳稅款金額:

          關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

          2.申請退稅理由:_______________________________________________。

          3.申請退還金額:

          關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

          4.申請人名稱:___________________________________________________

          5.開戶銀行:_____________________________________________________

          6.開戶銀行賬號:_________________________________________________

          注:《轉賬退稅申請書》一式二聯,第一聯隨原繳款書復印件送國庫,第二聯海關留存。

          說明:

          1.此申請書適用于以銀行劃轉方式退還稅款的情況。

          2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關稅、增值稅、消費稅或其他實際項目一致。

          3.按照《中華人民共和國進出口關稅條例》第52條第2款規定,納稅義務人發現多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

          4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。

          5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。

          退稅申請書 篇10

        國家稅務局:

          我公司于5月31日完成度企業所得稅匯算清繳,一至四季度累計實際已預繳企業所得稅額元;度企業所得稅匯算清繳實際應納企業所得稅額元;度多繳納企業所得稅額元;度應退企業所得稅額元。

          根據《中華人民共和國企業所得稅法》第五十四條第二款企業應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。及《企業所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發第十一條預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規定辦理退稅。之規定,我公司申請退稅x元。

          特此申請,請貴局審核予以退稅。

          附送資料:

          1、度企業所得稅申報表

          2、一至四季度預繳企業所得稅繳款書

          xxx有限公司

          xx月xx日

          退稅申請書 篇11

        杭州市下城區國稅局:

          茲有杭州xxx有限公司,稅號:xx。銷售收入:xx元,應納稅所得額:xx元,已繳所得稅:xx元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:xx元,實際減免所得稅額:xx元,應退稅額:xx元。特此申請企業所得稅退稅,申請退稅額:xx元。望批準!

          申請人:杭州xx有限公司

          日期:xx月xx日

          退稅申請書 篇12

        浦東新區國家稅務局:

          茲有(以下簡稱我司),對以下內容作出承諾:

          1.公司出口銷售業務均真實存在;

          2.倉儲物流均能有效控制;

          3.海關申報單、貨相符;

          4.收匯金額及時間均可控。

          如有不符愿承擔一切相關法律責任!

          附:1.海關等級評定截圖;

          2.公司內部風險控制機制相關文件。

          (公章)法人(簽字)

        申請公司:xxx

          申請日期:xx月xx日

          退稅申請書 篇13

        xx縣國家稅務局:

          我公司屬于xxx企業,根據財稅xx號文件,我公司符合退稅要求,20xx年實際繳納所得稅共計xx元,應退所得稅xx元,特申請退稅。

          申請公司:xxxx公司

          20xx年xx月xx日

          退稅申請書 篇14

        xx區國家稅務局:

          我司(廠)于20xx年xx月xx日開業,營業執照號碼:xx,稅務登記證號碼:xxx。經營xxx,法人代表xx,會計xx,注冊資本xx萬元,經營范圍:xx,兼營xx,經營方式:xxxx,聯系電話:xxx,從業人數:xx人。

          我單位xx產品系資源綜合利用產品,經檢驗其xx的比例達到xx.xx%,20xx年xx—xx月累計實現銷售收入xxx元,銷售成本xx元,銷項稅額xxx元,申報抵扣進項稅額xxx元,應繳增值稅xx元,已交增值稅xx元,留抵增值稅xx元,期末存貨xx元,稅負率xx。xx%。我單位財務制度健全,能準確核算應稅銷售收入、進項稅額、銷項稅額、應納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時組織稅款入庫,無欠稅。能嚴格按照《中華人民共和國發票管理辦法》領購、使用、保管、繳銷發票,無發票違章行為,有健全的.發票管理制度。會計核算健全,有專職會計人員X名,能按照財務會計制度規定,設置賬薄進行會計核算;能按規定編制會計報表,真實反映企業的生產、經營狀況;設置應交增值稅、未交增值稅明細賬。根據xx字[xx]xx號《xx》文件關于xx的規定,特向貴局申請退還我單位該自產產品已繳納入庫的20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日的應納增值稅稅款。請批準為盼。

          單位名稱(公章)

          20xx年xx月xx日

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