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      2. 退稅申請報告

        時間:2024-07-24 16:01:24 申請報告 我要投稿

        退稅申請報告匯編15篇

          隨著個人素質的提升,報告與我們愈發關系密切,報告成為了一種新興產業。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎?下面是小編為大家收集的退稅申請報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

        退稅申請報告匯編15篇

        退稅申請報告1

        地稅局領導:

          xx年xx月xx日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業稅附征59.3元,其它專項59.3元),發票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的`發票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發票開出。

          為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在xx月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發票,已上繳經開區國稅局增值稅,使本項業務發生重復繳稅現象。

          由于貴陽經開區國稅局在xx年xx月xx日已給我公司下發新的稅務登記證,將本公司營業稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業營業稅種。

          因此特向貴局申請退回已繳納該筆業務的2965元營業稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業務中抵扣。

          敬請貴局解決支持并批準為盼!

          申請公司:

          申請日期:

        退稅申請報告2

        尊敬的領導:

          我公司成立于20xx年x月x日,實際經營范圍為xx,后經我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。

          我公司20xx年x月的'全部銷售收入為xxxx元,其中應稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專用發票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關內容填寫)

          目前貴局批準我公司每月領購x次最大開票金額x萬元稅控專用發票,每次x份。由于我公司業務量逐漸增加,故申請增購x份最大開票金額x萬元稅控專用發票。(注:此段按照企業實際情況填寫,以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業將增量原因寫清楚,內容必須真實詳細)

          申請增購增值稅專用發票需報送資料

          1.《增值稅專用發票票種核定申請審批表》(一式三份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業一式四份);

          2.書面申請(一式二份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業一式三份);

          3.稅務登記證副本復印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章__流轉稅科負責);

          4.營業執照副本復印件(一式二份);

          5.銷售合同(協議)復印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫齊全);

          6.購票人身份證復印件(一式二份);

          7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);

          8.增值稅一般納稅人資格證書復印件(一式二份,要求每頁復印,輔導期一般納稅人除外);

          9.前三個月增值稅專用發票匯總表及本月增值稅專用發票匯總表、增值稅專用發票明細表(一式二份);

          10.稅務機關要求附送的其他資料。

          以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章

         。ㄒ陨弦髢H供參考,具體以當地稅務局要求為準。)

          申請單位:xxxx

          申請日期:xxxx年xx月xx日

        退稅申請報告3

        地稅局領導:

          ________年____月3____日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業稅附征59.3元,其它專項59.3元),發票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發票開出。

          為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在____月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發票,已上繳經開區國稅局增值稅,使本項業務發生重復繳稅現象。

          由于貴陽經開區國稅局在________年____月____日已給我公司下發新的稅務登記證,將本公司營業稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業營業稅種。

          因此特向貴局申請退回已繳納該筆業務的`2965元營業稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業務中抵扣。

          敬請貴局解決支持并批準為盼!

          申請公司:

          申請日期:

        退稅申請報告4

        國家稅務局:

          我公司于xx年5月31日完成xxxx年度企業所得稅匯算清繳,xx年一至四季度累計實際已預繳企業所得稅額元;xx年度企業所得稅匯算清繳實際應納企業所得稅額元;xx年度多繳納企業所得稅額元;xx年度應退企業所得稅額元。

          根據《中華人民共和國企業所得稅法》第五十四條第二款“企業應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。”及《企業所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發[20xx]79號)第十一條“預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規定辦理退稅!敝幎ǎ夜旧暾埻硕愒

          特此申請,請貴局審核予以退稅。

          附送資料

          1、xx年度企業所得稅申報表

          2、xx年一至四季度預繳企業所得稅繳款書

        江蘇XX機械有限公司

          20xx年x月x日

        退稅申請報告5

        xxx區稅務局;

          我公司2月17日1月份員工工資薪金申報個人所得稅時,由于操作失誤,1月份員工工資薪金未超過應稅起點,無需納稅。結果工資薪金兩次投入,多繳稅款436.2元,F在申請退稅,希望能幫到我。

         xxxx有機涂料廠

          20xx年x月x日

        退稅申請報告6

        XX稅務局:

          我公司為XX(類型)企業,XX年度年終匯算中,彌補XX年度虧損X元后,全年應繳所得稅額X元,已預繳了X元,多繳X元,現申請退稅。

          以上妥否,請批示。

        此致

        敬禮!

        申請人:XXXX單位

        20xx年xx月xx日

        退稅申請報告7

        xx市下城區國稅局:

          茲有xx有限公司, 稅號:330103768XXXXXX。 xx年銷售收入:XXXX元,xx年應納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:XXX元,實際減免所得稅額:XXX元,應退稅額:XXX元。 特此申請企業所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準!

          申請人:

        XX有限公司

        退稅申請報告8

          ______________國家稅務局進出口稅收管理分局:

          我單位下列出口貨物因_______________________________

          ___________原因不能按期申報退稅,現根據、和的有關規定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。

          附:出口退稅延期申報明細表

          企業(公章)

          ________年____月____日

        退稅申請報告9

          本公司(個人) ,于 年 月 日在貴單位辦理(填寫相關涉稅事項) ,因 特申請退稅,退稅稅單號碼 ,其中:(填寫相關稅種及金額,例如營業稅 元、個人所得稅 元);

          現對以上 筆共計稅款 元申請退稅,稅款退回至以下賬號,望及時審批批準為盼,謝謝!

          賬號戶名:

          開戶銀行:

          賬 號:

          申請人:

          日期:

          注:(申請人為單位的,需要單位蓋章、經辦人簽名)

          (申請人為個人的,需要簽名、按手印)

        退稅申請報告10

        XXXXXXXXXX稅局:

          本公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(納稅編碼:XXXXXXXX)。因xxxx年6月7日在申報稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:XXXXXXXXXXX)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

          在xxxx年6月8日直接(上門)申報g稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

          稅務登記類型:私營合伙企業

          開戶行:XX銀行

          銀行賬號:XXXXXXXX

          特此說明!

          XXXXXX單位名字

          20xx年x月x日

        退稅申請報告11

        某區稅務局:

          xx年某月,我公司向貴局申報并上繳xx年度、xx年度房產稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產稅多少元;多交土地稅多少元;現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產稅、土地稅予以退回。望貴局協助辦理。

          某某公司

          20xx年x月x日

        退稅申請報告12

        xx稅局:

          本公司xx(納稅編碼:xx)。因xxxx年6月7日在申報稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xx年1月01日至xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

          在xx年6月8日直接(上門)申報g稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

          稅務登記類型:私營合伙企業

          開戶行:xx銀行

          銀行賬號:xxxx

          特此說明!

          xxxx單位名字

          20xx年x月x日

        退稅申請報告13

          ______________國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

          我單位下列出口貨物(見所附明細表)因______________________原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的'通知》(國稅發[20xx]64號)、《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發[20xx]68號)的有關規定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。

          企業(公章)

          申請日期:________年____月____日

        退稅申請報告14

          我單位下列出口貨物因xx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發[20xx]64號)、《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發[20xx]68號)的.有關規定,申請延期至xx年xx月xx日之前申報,請予批準。

          企業(公章)

          年 月 日

        退稅申請報告15

        鎮海區稅務局:

          我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現申請要求辦理退稅手續,望協助辦理。

          xxxx有機涂料廠

          20xx年x月x日

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