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二年以上工作經驗 | 女 | 26歲
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最近工作 [ 2年3個月 ]
公 司: XX會計師事務所
行 業:會計/審計
職 位:審計專員/助理 最高學歷
學 歷:碩士
專 業:世界經濟
學 校: 廈門大學
求職 意向
到崗時間: 一個月內
工作性質: 全職
希望行業: 金融/投資/證券,銀行,會計/審計
目標地點: 深圳
期望月薪: 面議/月
目標職能: 銀行,證券/金融/投資,財務/審計/稅務
工作經驗
2008 /7--至今:XX會計師事務所(500人以上) [ 2年3個月]
所屬行業: 會計/審計
審計專員/助理
1. 按照相關會計準則與報告框架進行報表審計及內控審核; 2. 現場與客戶溝通,獲取審計資料,提出管理層建議; 3. 根據審計發現,提出審計調整及內控整改意見; 4. 根據證監會審計報告及附表披露要求編制審計財務報表; 5. 編制現金流量表及審計復核備忘錄; 6. 復核工作底稿,保證審計報告及附表的準確性; 7. 根據《薩班斯法案》要求評估資金等重要流程內控設計及執行的有效性
教育經歷
2005 /9--2008 /9 廈門大學 世界經濟 碩士
主修課程包括:高級宏微觀經濟學、高級計量經濟學、世界經濟學、國際經濟學
2001 /9--2005 /7 天津商學院 經濟學 本科
主修課程:西方經濟學;政治經濟學;貨幣銀行學;國際投資與貿易;財政學
語言能力
英語 (熟練) 聽說(良好),讀寫(熟練)
英語 等級 英語 六級
證書
2010/05 證券從業資格證書
2008/12 注冊會計師
2003/05 大學 英語六級
2003/03 全國計算機等級二級
項目經驗
2010 /8--至今:美國上市公司內控鑒證 [ 2個月]
項目描述: 本項目根據《薩班斯法案》要求,對美國上市公司內部控制進行審計并發表鑒證報告 責任描述: 1. 評估資金及薪酬管理流程內部控制設計及執行的有效性 2. 根據審計發現,提出內控整改意見
2010 /1--2010 /1:專項審計報告項目 trong>[ 1個月]
項目描述: 本項目接受公司管理層委托,執行專項財務報表審計 責任描述: 1. 按照相關會計準則與報告框架進行報表審計及內控審核; 2. 根據審計發現,提出審計調整意見
2009 /7--2010 /8:IPO及年報審計項目 [ 1年1個月]
項目描述: 本項目負責某公司IPO及年報審計。該公司股票已于2009年11月在香港成功上市,全球發售 責任描述: 1. 按照香港會計準則與報告框架進行報表審計; 2. 存貨,采購,現金等重要業務循環內控審核; 3. 對所有往來科目進行函證并執行替代測試; 4. 現場與客戶溝通,獲取審計資料,提出管理層建議
2009 /2--2009 /4:大型國有企業年審項目 [ 2個月]
項目描述: 本項目負責某公司下屬多家子公司年報審計 責任描述: 1. 按照相關會計準則與報告框架進行報表審計; 2. 根據證監會審計報告及附表披露要求編制審計財務報表; 3. 編制現金流量表及審計復核備忘錄
2008 /12--2009 /2:香港上市集團控股公司年報審計 [ 2個月]
項目描述: 本項目負責某上市公司年報審計 責任描述: 1. 按照相關會計準則與報告框架進行報表審計及內控審核; 2. 復核工作底稿,保證審計報告及附表的準確性
自我評價
1. 2年著名會計師事務所審計經驗(含成功上市經驗),高級審計員;2. 擁有CPA全科合格證書,熟悉財務、稅務、證券等國家相關政策法規及實務,財務知識扎實,具備良好分析和專業判斷能力; 3. 研究生畢業于廈門大學經濟學院世界經濟專業(國家重點學科)。在校學習成績優異,多次獲得省級及院校級獎勵。