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      1. 應收賬款會計崗位職責

        時間:2023-04-25 09:39:44 崗位職責 我要投稿

        應收賬款會計崗位職責

          在現在的社會生活中,崗位職責使用的情況越來越多,崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容,該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?下面是小編收集整理的應收賬款會計崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        應收賬款會計崗位職責

        應收賬款會計崗位職責1

          1.編制與應收賬款相關的憑證,確保數據準確性和及時性;

          2.監督并協助業務員嚴格按照賬期進行應收賬款的`資金回籠,并對本公司業務員進行資金回籠及其他各類考核;

          3.進行應收賬款分析,對問題應收賬款進行監控、反饋、處理;

          4.編制、上報關聯交易報表以及相關報表;

          5.對超資信客戶進行開票審批,關注應收賬款,做好信用管理,降低公司壞賬風險;

          6.根據公司要求不定期前往客戶處進行對賬、核實應收賬款;

          7.完成領導安排的各項其他工作。

        應收賬款會計崗位職責2

          1.專業人員職位,在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的.任務;

          2.協助財務預算、審核、監督工作,按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

          3.負責每天銷售回款的錄入

          4.核對每天銷售出庫并做發票

          5.每月銷售數據分類別統計并分析

          6.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

          7.準備、分析、核對稅務相關問題;

          8.審計合同、制作帳目表格。

        應收賬款會計崗位職責3

          崗位職責

          1、按照工程施工合同、當月工程進度、當月產值等資料,計算審核當月產生的應收賬款,逐一與預算造價人員和項目負責人核對、確認。

          2、與項目負責人聯系溝通,督促其及時向發包方提交工程回款所需資料,并做好相關資料的收集整理備份等工作。

          3、做好各項應收款的管理和督促工作,配合指導預算造價及項目負責人向發包方進行應收賬款的確認、核對與催討。

          4、對催收無效的'逾期應收賬款,及時提出申請,在預算造價部門、法務部門的配合下,通過法律程序予以解決。或在取得合法證據、履行規定的程序并獲得批準后,作壞賬損失處理。

          5、定期全面清查應收賬款,并與債務人核對清楚,做到債權明確,賬實相符,賬賬相符。每月月底編制應收賬款臺賬、賬齡分析表發送給財務領導及其他相關部門負責人。

          6、協助財務部相關人員做好相關回款任務下達、回款績效考核等。

          7、參照客戶的信用情況,完善應收賬款信用額度控制等應收賬款管理制度,并不斷完善和嚴格執行。

          8、及時完成財務部領導安排的其他日常工作。

          崗位要求

          1、熟知財務基本知識,會使用金蝶軟件;

          2、有駕駛證,開車熟練,駕齡1年以上;

          3、思維敏捷,有良好的的溝通能力與人際交往素質。

          4、有相關施工單位工作經驗及男士優先。

        應收賬款會計崗位職責4

          1、認真核對客戶回款,做好回款審核確認工作;

          2、制作收款、退款憑證并登記應收帳款明細臺帳;

          3、做好應收帳款日常核對工作,及時解決客戶對賬的相關問題、及時將對帳資料歸集共享文件,且通知開票;

          4、每天及時更新應收周報、協助業務、客服催款及跟進回款問題;

          5、審核銷售合同且及時更新銷售合同明細臺賬;

          6、每月按時編制集團財務報表及數據中心報表;

          7、完成領導交辦的其他事宜。

        應收賬款會計崗位職責5

          1、審核原始憑證的真實性和有效性。

          2、對審核無誤的原始憑證根據會計核算制度的權責發生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。

          3、月底對當月發生的應收賬款逐一與銷售業務員核對并簽字確認。

          4、每月月初編制應收賬款賬齡分析表發送給財務主管和銷售部負責人,并協助財務部相關人員做好銷售業務員績效考核的.參考數據。

          5、做好客戶往來款的管理和督促,指導銷售業務員進行應收賬款的催討,預防單位資產的流失。

          6、對催收無效的逾期應收賬款,由銷售部門提出申請,在法務部門的配合下,通過法律程序予以解決。

          7、及時完成與應收賬款相關的各種報表的填制工作。

          8、參照客戶單位之前的信用情況,完成與應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

          9、定期全面清查應收賬款,并與債務人核對清楚,做到債權明確,賬實相符,賬賬相符。對確實不能收回的應收賬款,在取得合法證據、履行規定的程序并獲得批準后,作壞賬損失處理。

          10、協助單位應收賬款管理制度的完善和執行。

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