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公司會計崗位職責(zé)(合集15篇)
在不斷進步的時代,越來越多地方需要用到崗位職責(zé),崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編為大家收集的公司會計崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。
公司會計崗位職責(zé)1
一、審核記賬憑證,確保會計賬務(wù)處理的'原始單據(jù)符相關(guān)規(guī)定及記賬科目符合會計規(guī)定;
二、最終審核財務(wù)報表,確保財務(wù)報表正確合理;
三、最終審核納稅申報資料,分析稅收處理是否合理,確保納稅申報所有資料符規(guī)定;
四、解答客戶在會計核算、會計報告和稅務(wù)方面的日常問題;
五、協(xié)助解決客戶經(jīng)營管理中存在的疑難和困惑;
六、協(xié)助客戶做好財務(wù)審計、專項檢查、稅收稽查工作;
七、保證公司業(yè)務(wù)工作質(zhì)量,為公司發(fā)展提出建議和方案。
公司會計崗位職責(zé)2
1、對各類發(fā)票進行合規(guī)合法性檢查,對取得的增值稅發(fā)票信息是否正確進行檢查
2、正確進行賬務(wù)處理
3、正確計算稅金及納稅申報
4、出具稅務(wù)、統(tǒng)計等報表
5、協(xié)助年度審計、匯算清繳工作
6、其他上級要求的臨時工作
公司會計崗位職責(zé)3
(1)組織實施企業(yè)財務(wù)核算工作,并按會計準(zhǔn)則的規(guī)定設(shè)置會計科目、會計憑證和會計賬簿
(2)組織實施本企業(yè)有關(guān)會計核算的各項規(guī)章制度與會計核算模式,設(shè)置總分類賬簿。
(3)根據(jù)企業(yè)內(nèi)控制度,配合IT建立ERP核算系統(tǒng)并嚴(yán)格執(zhí)行。
公司會計崗位職責(zé)4
崗位職責(zé):
1、 使用稅務(wù)軟件開具增值稅發(fā)票。
2、 編制發(fā)票相關(guān)的`統(tǒng)計報表。
3、 辦理公司稅務(wù)上的繳納、查對、復(fù)核等事項。
4、 辦理有關(guān)的免稅申請及退稅沖賬等事項。
5、 辦理稅務(wù)登記及變更等有關(guān)事項。
6、 編制有關(guān)的稅務(wù)報表及相關(guān)分析報告。
7 、編制銷售收入及商品購進憑證,進行月末存貨結(jié)賬。
8 編制財務(wù)報表、進行財務(wù)分析。
任職要求:
具有一定的語言表達(dá)及溝通能力,熟練使用金蝶財務(wù)軟件及辦公軟件。
公司會計崗位職責(zé)5
1、辦理公司有關(guān)現(xiàn)金和銀行單據(jù)的收付、寄送手續(xù);
2、登記公司現(xiàn)金日記賬、應(yīng)收票據(jù)備查簿、應(yīng)付票據(jù)備查簿;
3、盤點公司現(xiàn)金和有價證券,與賬簿核對并經(jīng)相關(guān)會計人員簽字確認(rèn);
4、辦理商業(yè)票據(jù)托收手續(xù),跟蹤入賬時間及時登記臺賬;
5、登記銀行存款日記賬、遠(yuǎn)期結(jié)售匯臺賬,月末與總賬核對并簽字確認(rèn);
6、登記集團貨幣資金匯總表、編制下周資金使用計劃;
7、配合上海總部銀行授信資料整理及銀承貼現(xiàn)工作;
8、銀行開戶、銷戶工作及網(wǎng)銀提交U盾更換工作。
公司會計崗位職責(zé)6
1、根據(jù)審核無誤的原始憑證熟練制作記賬憑證,進行各類會計處理
2、月末結(jié)賬,編制財務(wù)報表,按時上報;及時準(zhǔn)確的完成銀行余額調(diào)節(jié)表
3、完成每月AP報表,每周上報財務(wù)主管
4、每月上報統(tǒng)計局房地產(chǎn)企業(yè)報表
5、核對每日現(xiàn)場收款、發(fā)現(xiàn)問題及時與現(xiàn)場出納、營銷溝通解決;對退、換房等特殊情況仔細(xì)復(fù)核。
6、配合財務(wù)主任完成項目公司的增資、驗資、投資事宜。
7、定期申報納稅,上報統(tǒng)計局等房地產(chǎn)企業(yè)報表。
8、做好年終決算報表前的`各項轉(zhuǎn)賬工作,以保證年終決算順利進行。
9、配合審計、納稅檢查整理裝訂財務(wù)憑證及報表,做好會計檔案管理工作
公司會計崗位職責(zé)7
1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)籌物業(yè)公司會計核算、稅務(wù)、報表、票據(jù)、檔案的統(tǒng)籌管理。
2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司收入與成本費用的會計集中核算及其標(biāo)準(zhǔn)化建立、報銷借款備用金規(guī)范管理、制度建設(shè)、合并報表、集中納稅申報、數(shù)據(jù)臺賬管理、對賬與賬務(wù)清理、銀行賬戶管理、稅務(wù)籌劃及管理、發(fā)票管理和開具等統(tǒng)籌管理與審核;
3、每月合并物業(yè)公司總分子公司合并報表,并向集團報送;編制關(guān)聯(lián)往來核對表;每月審核各分公司稅金申報數(shù)據(jù),并準(zhǔn)確申報;
4、負(fù)責(zé)分公司設(shè)立財務(wù)工作、檔案統(tǒng)籌管理;
5、負(fù)責(zé)對物業(yè)公司核算信息化建設(shè)統(tǒng)籌規(guī)劃和落地。
公司會計崗位職責(zé)8
1、按照會計制度,審核報銷憑證,做到憑證合法、內(nèi)容真實、手續(xù)完備,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;
2、保管和使用空白發(fā)票,嚴(yán)格票據(jù)管理;
3、負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理,按月編制會計報表,按時進行納稅申報;
4、做好會計檔案管理工作;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
公司會計崗位職責(zé)9
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
二、認(rèn)真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。
三、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體,正確運用會計科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡明扼要,數(shù)字準(zhǔn)確,內(nèi)容完整。
四、根據(jù)審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,做到日清月結(jié)、賬款相符。
六、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時,應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
七、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。
八、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。
九、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。
十、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責(zé)
一、格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度,遵守職業(yè)道德,增強服務(wù)意識,鉆研業(yè)務(wù)知識,努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)賬支票,并逐筆登記,妥善保管轉(zhuǎn)賬支票和金庫鑰匙。
三、根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證正確開具支票,填寫支票密碼、日期
與金額,檢查無誤后加蓋印鑒;經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內(nèi)容等并簽名;記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。
四、支票作廢后,銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負(fù)責(zé)保管,同時在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄,并在支票登記簿上注明“作廢”字樣;每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對,核實無誤后將當(dāng)月作廢支票銷毀。
五、收取支票時,應(yīng)核對支票金額和記賬憑證金額是否相符,檢查支票內(nèi)容是否填寫完整,確認(rèn)無誤后才能收下,做賬后在記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。
六、收取支票后,需開具收費票據(jù)的,應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費項目正確開具收費票據(jù)。
七、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票,及時送往銀行;同時逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單,并及時將銀行回單附到相應(yīng)記賬憑證后。
八、負(fù)責(zé)打印銀行日記賬,并裝訂成冊。
九、月底及時、主動地催報限額支票。
十、對所保管轉(zhuǎn)賬支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負(fù)責(zé)。
費用報銷會計崗位職責(zé)
一、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定,在預(yù)
算范圍內(nèi),嚴(yán)格掌握費用開支標(biāo)準(zhǔn),堅持原則,節(jié)約費用,不該支付的費用不予報銷。
二、認(rèn)真審核各種費用單據(jù),授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全,原
始單據(jù)數(shù)字清楚,業(yè)務(wù)情況反映明確。
三、收到費用單據(jù)及時填制記賬憑證,金額和摘要清楚,按照規(guī)
定分清各部門和各項費用的小細(xì)目,制單和復(fù)核手續(xù)齊全。
四、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,有關(guān)費用預(yù)結(jié)入賬。
五、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務(wù)費用進行分配;負(fù)責(zé)每月工資的審核。
六、和往來及時進行對賬。
七、設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿,按類別設(shè)專欄,正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動;定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對,年末必須清點實物,做到賬賬、賬物相符;根據(jù)自身經(jīng)營特點,在規(guī)定的折舊年限內(nèi),確定折舊年限和折舊方法,折舊年限和方法一經(jīng)確定,不得隨意更改。
八、月末編制部門費用匯總表,與預(yù)算進行對比分析,對每月的費用進行預(yù)警,對超當(dāng)月預(yù)算的費用,提請各部門關(guān)注。
九、對預(yù)算的`執(zhí)行進行總體跟蹤和控制,保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支,對異常費用做專項分析,編制相關(guān)的管理報表。
十、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。
往來會計崗位職責(zé)
一、 應(yīng)付及預(yù)付款的管理
(一)、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法。
(二)、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算。
(三)、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作。
(四)、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬。
(五)、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況。
(六)、認(rèn)真按時按量完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、 應(yīng)收及預(yù)收賬款的管理
(一)、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理,做好銷售合同的管理。
(二)、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收賬款明細(xì)臺賬(按合同號)。
(三)、做好應(yīng)收賬款日常核對工作,及時將對賬資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對賬。
(四)、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表。
(五)、對應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
(六)、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管,負(fù)責(zé)回款證明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進行跟蹤,3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門主管領(lǐng)導(dǎo)。
(七)、負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核;負(fù)責(zé)對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。
(八)、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款賬齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。
(九)、負(fù)責(zé)會計賬簿、會計憑證整理歸檔。
(十)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
成本核算會計崗位職責(zé)
一、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細(xì)則,在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。
二、主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃,提供有關(guān)的成本資料。
三、當(dāng)公司推行全面成本核算管理時,協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實施辦法,確定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn),并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。
四、不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況,并就出現(xiàn)問題及
公司會計崗位職責(zé)10
工作職責(zé):
1. 按照會計準(zhǔn)則和集團的實際情況,擬定或者修改相應(yīng)的財務(wù)管理制度。
2.按照會計準(zhǔn)則集團信息化的統(tǒng)一要求,設(shè)置會計科目,進行基礎(chǔ)會計核算。
3.負(fù)責(zé)相應(yīng)公司憑證審核及財務(wù)報表出具和分析,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、審批合規(guī)、要件齊全、報送及時。
4.制定相應(yīng)公司的年度財務(wù)預(yù)算,并跟蹤、監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況,撰寫分析報告提交上級領(lǐng)導(dǎo)。
5.負(fù)責(zé)相應(yīng)公司往來賬務(wù)的管理管控,與業(yè)務(wù)部門聯(lián)動,定期反饋落
6.負(fù)責(zé)相應(yīng)公司的存貨及資產(chǎn)的賬務(wù)處理及管控反饋,定期與資產(chǎn)管理部門及存貨管理部門核對、溝通、抽盤,促進相關(guān)部門加強存貨及資產(chǎn)的管理。
7.負(fù)責(zé)相應(yīng)公司的貨幣資金的安全、準(zhǔn)確。定期盤點、不定期抽盤現(xiàn)金,每月及時核對銀行帳,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,確保賬實相符。
8.及時編制納稅申報表,依法報稅納稅。及時掌握稅收政策,合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策,處理涉稅事項。
9.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確、及時提供對集團、各主管部門、財政、稅務(wù)、統(tǒng)計、國資委等相關(guān)的報表。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1.熟練使用財務(wù)及辦公軟件。
2.具備本科及以上學(xué)歷,會計相關(guān)專業(yè),需擁有中級或中級以上會計職稱或注冊會計師證書。
3.熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、政策。
4.具有全面的`財務(wù)專業(yè)知識及財務(wù)處理、財務(wù)管理經(jīng)驗。
5.具有良好的書面和口頭表達(dá)能力。
6.有較強的協(xié)調(diào)、溝通能力。
7.誠信、實干,有高度的責(zé)任感。
8.具備團隊合作精神。
9.具備良好的職業(yè)操守。
10.具有較強的組織管理能力。
公司會計崗位職責(zé)11
1、自營活動方案審核及銷售核算;
2、商場對帳結(jié)算工作;
3、編制自營終端財務(wù)報表;
4、對自營終端庫存資產(chǎn)進行盤點抽查,編制盤點報告,監(jiān)督庫存資產(chǎn)安全;
5、自營終端人員工資審核;
6、增值稅專用發(fā)票開具及相關(guān)稅務(wù)操作。
公司會計崗位職責(zé)12
職位描述:
1、負(fù)責(zé)手游產(chǎn)品的各階段版本管理工作,保證版本穩(wěn)定性;
2、跟進手游產(chǎn)品平臺接入,版本測試、版本部署、版本發(fā)布等版本流程各環(huán)節(jié)工作;
3、負(fù)責(zé)跟進開發(fā)排期,推進項目按時按質(zhì)完成版本內(nèi)容、tlog、運營功能等開發(fā)工作;
4、負(fù)責(zé)日常外網(wǎng)問題反饋接受和處理,推動版本質(zhì)量及內(nèi)容優(yōu)化;
5、配合其他團隊,維護游戲生態(tài)及輿情監(jiān)控,確保版本的質(zhì)量和良好的`游戲運營環(huán)境。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,有較強的邏輯思維能力;
2、有2年以上網(wǎng)絡(luò)游戲工作經(jīng)驗,1年以上版本模塊工作經(jīng)驗,熟悉游戲開發(fā)及運營流程,能獨立規(guī)劃和協(xié)調(diào)項目開發(fā)工作;
3、積極主動,團隊合作意識強,善于溝通及表達(dá),能承擔(dān)較強工作壓力。
公司會計崗位職責(zé)13
1、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司的財務(wù)工作。
2、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結(jié)合公司特點,負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定,報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。
3、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確進行會計核算,對款項的收付,財物的收發(fā)、增減和使用,資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行正確核算。
4、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務(wù)成果,具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5、負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。
6、負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
7、主動進行財會信息分析和評價,向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的.財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。
8、定期協(xié)助保管員做好倉庫物資的盤點工作,按時核對帳目。
9、協(xié)助財務(wù)主管做好部門內(nèi)務(wù)工作。
10、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司會計崗位職責(zé)14
1、在本部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,完成各期會計核算工作。
2、根據(jù)國家法律、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和總公司及營業(yè)部的財務(wù)管理規(guī)定、會計制度,從事營業(yè)部各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會i核算。
3、對本部門會計以下崗位人員的業(yè)務(wù)有指導(dǎo)職能。
4、負(fù)責(zé)每日對資金柜的存、取款憑單、轉(zhuǎn)賬支票及電腦打印的“資金匯總流水單”進行詳細(xì)的逐筆復(fù)核并制單,發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)部門協(xié)商并進行賬務(wù)調(diào)整,確保憑單與實際金額相符。
5、負(fù)責(zé)對開戶、銷戶數(shù)量及收取的手續(xù)費進行詳細(xì)逐筆復(fù)核,檢查是否有漏收、錯收、故意不收或貪污等情況,發(fā)現(xiàn)問題及時査找原因,并報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
6、負(fù)責(zé)日常會計核算工作,辦理所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的報銷核算,做到用途清楚,開支合理、合法,手續(xù)齊全,需求正確。
7、負(fù)責(zé)營業(yè)部營業(yè)成本費用支出的會計核算工作,負(fù)責(zé)將費用支出核算到人,及時編制記賬憑證。
8、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理核算工作,建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬,保證賬實相符,及時登記營業(yè)費用明細(xì)賬、往來明細(xì)賬、負(fù)債及損益類明細(xì)賬。
9、根據(jù)國家清產(chǎn)核資政策規(guī)定,做好清產(chǎn)核資工作,每年年底,與電腦部、綜合部等有關(guān)部門配合,做好固定資產(chǎn)盤點、報廢等工作,按規(guī)定手續(xù)和批準(zhǔn)權(quán)限進行財務(wù)處理。
10、負(fù)責(zé)按規(guī)定做好會計憑證賬簿報表的`裝訂歸檔工作,同時保管如以前所有年度會計檔案,保證無丟失、缺損。
11、負(fù)責(zé)交易日報月報年報的統(tǒng)計整理和報送。
12、每月月底及時結(jié)賬,并與總賬核對,保證明細(xì)賬與總賬相符。
13、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
14、接受財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo),按照總公司批準(zhǔn)的各項財務(wù)及營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批示進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計核算。
15、有編記賬憑證、登記總賬和明細(xì)賬權(quán)。
16、在業(yè)務(wù)上對出納崗位有指導(dǎo)職能。
17、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料。
18、對財務(wù)主管及營業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
公司會計崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)所屬服務(wù)企業(yè)的賬務(wù)處置工作;
2、編制所屬服務(wù)企業(yè)會計憑證,登記會計賬簿,編制財務(wù)報告;
3、審核比對所屬服務(wù)企業(yè)銀行流水及賬務(wù)處置是否一致,保證帳制相符;
4、審核所屬服務(wù)企業(yè)各項費用發(fā)生是否同企業(yè)經(jīng)營結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)組成相符,保證原始單據(jù)合理入賬;
5、納稅申報——一般納稅人每月納稅申報,小規(guī)模納稅人季度納稅申報,年度匯算清繳等納稅申報事宜;
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