審計部崗位職責
在現在的社會生活中,我們每個人都可能會接觸到崗位職責,崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。那么制定崗位職責真的很難嗎?以下是小編收集整理的審計部崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
審計部崗位職責1
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1、負責審計部全面工作的組織和管理,有效推動集團審計監督機制的正常運行;
2、負責審計工作中與集團公司其他職能部門及項目公司、專業公司負責人的協調和溝通;
3、負責組織制訂集團審計工作規章制度和審計操作規程,并組織實施;
4、負責制定年度審計工作計劃,確定內部審計工作重點,并負責審計項目的實施和推進;
5、負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握集團經營管理中帶傾向性、普遍性的問題,為領導決策提供參考信息;
6、負責督辦經集團領導批準的審計結論和處理意見的執行情況,并向董事會匯報;
7、負責并參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
8、負責集團公司審計方面的咨詢工作,為被審計單位提供管理咨詢服務;
9、負責組織審計專業知識學習,加強部屬的培養和審計團隊建設;
10、負責組織完成集團公司董事會及總經理交辦的其他工作。
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1、協助部門經理對本部門進行管理,推動審計工作的.順利開展;
2、協助部門經理制定集團內部審計工作規章制度、內部審計操作規程等管理辦法,并具體負責實施;
3、協助部門經理制定年度審計計劃,負責項目審計實施計劃和審計方案的制定和實施;
4、協助部門經理組織并參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的專題審計活動;
5、負責各項常規審計工作的實施,負責審計工作底稿的復核,審計報告和審計調查報告的編寫工作;
6、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作;
7、協助部門經理開展咨詢工作和業務培訓;
8、完成上級交辦的其他工作。
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1、參與集團審計工作規章制度、內部審計操作規程等管理辦法,以及年度審計計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作。
2、參加各項常規審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制;
3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
5、負責有關審計資料的原始調查、收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;
6、完成上級交辦的其他工作。
審計部崗位職責2
職責描述:
1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質量方針、規章制度。
2.負責財務管理制度建設與落實工作;
3.負責部門計劃與總結工作;
4.負責公司預算與決算工作;
5.負責公司資金管理工作;
6.負責公司資產統籌與監管工作;
7.負責公司風險識別與管控工作;
8.負責公司審計工作;
9.負責公司稅務籌劃工作;
10.負責財務分析與改進工作;
11.負責財務架構優化工作;
12.負責財務審計線團隊建設工作;
13.完成領導交辦其他任務。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,財務管理、會計專業
2、具有10年以上財務工作,3年以上管理工作經驗;
3、具有較強的溝通能力、協作能力。
4.、具有零售連鎖企業相關經驗者優先考慮。
審計部崗位職責3
審計部經理崗位職責:
1.貫徹國家、地區有關定額、預算、價格、合同管理等方面的規定,主持工程預算部行政管理的全面工作,做好部門的'組織建設,確保部門各項工作有序開展,負責制定部門各項管理規章制度及工作流程。組織實施并監督執行,以控制工程項目的投資。
2.負責編制部門年度、月度工作計劃,并組織落實。負責配合規劃設計部完成設計圖紙審查、設計概算審核、設計方案測算及經濟對比等工作。
3.參與建筑施工圖紙、施工組織設計的會審工作。參與勘查、設計、建筑施工、工程監理和材料設備采購合同等合同會審、會簽工作。
4.根據施工圖編制工程預算,并與設計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。
5.負責計算在建工程的變更工程量及造價,進行變更造價測算和變更方案經濟對比工作。
6.負責與項目相關的預算、結算以及進度款審核等。
7.負責與項目相關物資考察及招標、評標、合同談判等。
8.參與銷售相關的面積計算、價格制定,為公司相關部門提供所需要的資料及數據,做好配合工作。
9.負責本部門人員的指導、培訓、監督、績效管理工作。
10.負責工程預算部的組織管理、部門經費控制及與其他部門的協調工作。
審計部崗位職責4
1、負責督促內部審計檔案的及時歸檔;
2、負責內部審計檔案的驗收及裝訂;
3、負責內部審計檔案案卷的`編目工作;
4、負責內部審計檔案的保管工作;
5、負責內部審計檔案借閱工作;
6、負責內部審計檔案利用的統計。
審計部崗位職責5
榮懷集團審計部經理榮懷集團有限公司榮懷集團有限公司,榮懷崗位職責:
1、制訂集團、各分(子)公司、學校各項內部審計制度,并持續優化。
2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學校的財務、投資、信貸、預決算、經營成果、收支、招采、專項資金的.使用等進行審計,匯報。
3、監督檢查集團、各分(子)公司、學校的財務報表等進行審計,檢驗其真實性、準確性、合規性等。
4、根據審計結果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結果。
5、負責關鍵崗位人員離任、轉崗、任期績效等專項審計。
6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規違紀行為。
7、監督評價各公司內部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。
8、領導安排的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計學、審計、財務管理相關專業,中級以上職稱;
2、有注冊會計師、審計師資格證者優先;
3、5年以上集團型企業從事風險管理、內部控制和內部審計相關工作經驗;有上市公司審計經驗優先。
4、品行端正,過往無違法違紀行為。
審計部崗位職責6
審計部經理中南集團-中南高科南通中南高科產業園管理有限公司,中南集團,中南集團-中南高科職位描述:
1、審核各項目公司的控制系統,并提供有效的改進建議
2、根據團隊的審計計劃,準時高效的完成國內各項目公司的審計復核工作
3、評估各項目公司的財務和商業風險,實行并推廣企業風險管理計劃
任職要求:
1、會計師職稱或相關資格
2、了解國內和國際內部審計相關的法律法規及要求
3、掌握財務審計的理論和方法,能獨立、客觀公正的`進行內部審計
4、具有較強的應變力、出色的工作能力及團隊合作能力
審計部崗位職責7
1、按照審計計劃及部長安排,負責內部審計項目的具體實施;
2、根據部長安排負責股東審計項目的具體實施;
3、根據部長安排負責賽格股份公司總部經濟合同價格審核的實施;
4、根據部長安排負責投資企業財務情況的.分析及預警工作;
5、負責起草內部審計項目的實施方案;
6、負責起草內部審計報告;
7、負責內部審計資料的立卷、收集及整理歸檔。
審計部崗位職責8
一、審計部職責
1、負責制定集團內部審計規章制度、工作程序,以及集團內部審計工作制度,編制集團年度審計工作計劃并組織實施;
2、負責對集團本部及所屬企業的財務收支及其有關經濟合同及執行國家財經法規情況等進行審計監督。
3、根據干部管理權限,負責對所屬企業的分支機構及分、子公司負責人進行任期或任中經濟責任審計;
4、對集團本部及所屬企業內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行檢查、評價和意見反饋;
5、指導和督促所屬企業內部審計部門和人員開展審計工作,并對其內部審計工作質量進行檢查;
6、負責按照規定建立集團內部審計檔案,組織開展內部審計人員的業務知識培訓;
7、完成領導交辦的其他工作。
二、審計部負責人崗位職責
1、負責組織制訂集團內部審計規章制度和操作規程,以及集團內部審計工作制度,負責組織編制集團本部年度審計工作計劃;
2、負責審計計劃和項目的實施和推進,負責審計報告的審核。參與對重大投資項目、重大經濟合同的審核,并不定期組織進行檢查和內部審計監督;
3、負責對集團本部和所屬企業的財務收支及有關經濟活動等進行審計監督;
4、根據集團公司的安排,負責組織開展領導干部任期經濟責任審計;
5、負責督促集團本部及所屬企業建立、健全完善的內部控制度,并對內控制度執行情況進行審計監督;
6、經集團領導批準,公示有關審計結果,通報、責令改正審計發現的問題;負責組織開展后續審計,監督、檢查被審計對象采取的.整改措施及效果,并向集團領導報告后續審計結果;
7、指導和督促所屬企業內部審計部門組織開展審計工作,并對內部審計工作質量進行檢查;
8、負責組織開展內部審計人員的業務知識培訓;
9、完成領導交辦的其他工作。
三、審計員崗位職責
1、參與制訂集團內部審計規章制度和操作規程、年度審計工作計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作;
2、參加各項常規審計工作的實施,并具體負責對所涉及審計項目按規范要求編制審計工作底稿;按規定程序和方法收集、鑒定和整理審計證據;
3、負責對所涉及審計項目實施必要的審計程序,做到獨立、客觀、公正,規范整理審計底稿,撰寫內部審計報告初稿或征求意見稿,并征求被審計對象的意見;
4、參與后續審計、審計調查,并撰寫后續審計報告及審計調查報告初稿;
5、負責有關審計資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;
6、完成領導交辦的其他工作。
審計部崗位職責9
1、內部審計部門應當履行以下基本職責:
(1)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
(2)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的'財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務報告、業績快報、自愿披露的預測性財務信息等;
(3)在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為;
(4)至少每季度向審計委員會報告一次,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。
2、其他職責:
(1)內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃,并在每個會計年度結束后兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告;
(2)內部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。
(3)內部審計部門應當以業務環節為基礎開展審計工作,并根據實際情況,對與財務報告和信息披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價;
審計部崗位職責10
1、認真貫徹執行國家有關法律法規及集團公司有關規章制度,嚴格遵守審計職業道德。
2、制定內部審計制度、審計規范和管理辦法等。
3、根據企業經營計劃、經營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況,確定內部審計工作重點,編制年度審計計劃。
4、在審計工作分管領導和審計部門負責人的領導下,對以下事項進行審計監督和審計評價:
、咆瀼貓绦袊曳煞ㄒ帲瘓F公司和本單位發展戰略、經營決策、規章制度情況;
⑵財務狀況、財務收支及有關經營活動;
⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標情況; ⑷企業對外投資、借款、擔保情況;
、砂凑沼嘘P規定,對本單位任命或推薦任命的權屬單位法定代表人或行政負責人進行任期經濟責任審計;
、势髽I經營管理和效益情況,經營目標完成情況; ⑺企業內部控制制度的健全性、有效性以及風險管理情況;
、探邮苄旁L、紀檢等部門委托,對各種違法違規行為進行專項審計。
、凸绢I導安排和根據工作需要開展的其他審計事項。
5、需要委托中介機構審計的事項,負責對中介機構的
聘用、協調、費用支付等,對中介機構的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。
6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關規定整理歸檔。
7、監督被審計單位執行審計決定情況。
8、對各權屬單位的'內部審計工作進行指導和檢查。 9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。
10、領導交辦的其他事項。
審計部部門崗位職責
1、內部審計部門應當履行以下基本職責:
。1)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
。2)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務報告、業績快報、自愿披露的預測性財務信息等;
。3)在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為;
。4)至少每季度向審計委員會報告一次,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。
2、其他職責:
。1)內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃,并在每個會計年度結束后兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告;
內部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。
。2)內部審計部門應當以業務環節為基礎開展審計工作,并根據實際情況,對與財務報告和信息披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價;
。3)內部審計通常應當涵蓋公司經營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業務環節,包括但不限于:銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統管理和信息披露事務管理等;
。4)內部審計人員獲取的審計證據應當具備充分性、相關性和可靠性。內部審計人員應當將獲取審計證據的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;
(5)內部審計人員在審計工作中應當按照有關規定編制與復核審計工作底稿,并在審計項目完成后,及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔;內部審計部門應當建立工作底稿保密制度,并依據有關法律、法規的規定,建立相應的檔案管理制度,明確內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間;
。6)協調和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作;
。7)協助監事會檢查相關事項,為監事會提供相關材料;
審計部崗位職責11
1、大專及以上學歷,審計、財會等相關專業;
2、有汽車行業內審工作相關經驗;
3、熟悉國家相關法律、法規知識、稅收知識,熟悉企業內控、審計管理體系的建設及管理;
4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力
5、具有強烈的'事業心、責任心和良好的職業道德,保密意識強
崗位職責:
1、負責擬定及完善企業內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計劃和預算;
2、負責監管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關流程執行情況,并對其有效性、合理性及經濟性進行評價;
3、負責組織實施公司常規審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據審計情況,對公司生產經營管理等方面提出改善建議。
審計部崗位職責12
職責描述:
1、在部長的統一領導下,具體負責對集團所屬公司(部門)的財務審計工作。及時與各部門進行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發現問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產生后果之前(萌芽狀態)。
2、規范財務運行體系,對集團各公司財務人員業務開展、報表分析進行監督。
3、對集團公司開發的新項目督促財務部門可行性經濟分析并對其分析結果進行審計。
4、對集團各公司進行稅收籌劃,每月指導檢查對外帳務的處理,稅收政策的利用。
5、對集團各公司及部門的`計劃大要事收集,監督執行情況匯總考核。
6、監督各司各部績效考核財務指標的制定;參與集團公司對各司各部考核,并出具審計結果。
7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。
任職要求:
從事審計3年以上,財務會計等相關專業,?埔陨蠈W歷;房產/建筑行業審計經驗,
審計部崗位職責13
第一條根據領導安排,按照有關規定具體組織開展稽核審計工作。
第二條負責草擬稽核審計規章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的.稽核審計計劃、稽核審計方案。
第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作,按規定建立和管理稽核審計檔案。
第四條對稽核審計中發現的問題,進行認真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關規定做出稽核審計結論和決定,并負責監督執行。
第五條參與調查研究,了解下級稽核審計部門工作進展情況,解決本崗位工作中存在的業務問題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施。
第六條完成領導交辦的其他工作。
審計部崗位職責14
1、主持審計部日常工作;
2、組織制定、實施賽格股份公司年度審計工作計劃;
3、組織協調、實施賽格股份公司系統的.內部審計項目;
4、組織實施賽格股份公司安排的股東審計項目;
5、組織實施賽格股份公司總部經濟合同的價格審核;
6、組織對賽格股份公司投資企業財務情況的分析及預警工作;
7、指導賽格股份公司投資企業內部審計工作;
8、組織完成賽格股份公司董事會審計委員會交辦的其它審計工作。
審計部崗位職責15
1、根據市社《全面預算管理制度》的要求,指導各經營單位(包括分公司、子公司及科室本部)的預決算編制,并進行審核(預決算差異分析、評價)和匯總,上報部門經理。
2、審核季度決算表,檢查各經營單位的預算執行情況,并就預算執行過程中存在的問題向部門經理提出整改意見。
3、負責公司本部會計憑證的審核,并督促編報人員按時向公司經理室報送全公司合并會計報表、現金流量表、補充資料表、費用明細表、各經營單位收入情況匯總表、應收帳款帳齡分析表等。
4、組織實施對各經營單位的內部審計工作,協助本部門經理加強對公司財務管理制度的.實施情況的監督。
5、積極配合外部審計和市社內部審計做好本公司的審計工作,認真做好公司下屬各經營單位歇業及負責人離職等專項審計工作。
5、負責檢查、督促各經營單位做好會計基礎工作,對違規現象、疑難問題提出財務處理意見。
6、負責財務部日常管理工作,包括人員和崗位職責調整(含基層財務主管)、工作績效的考核等。
7、負責檢查、督促會計電算化工作,保證運轉正常。
8、及時完成部門經理交辦的其他工作。
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