自來水內審檢察崗位職責
在不斷進步的社會中,各種崗位職責頻頻出現,制定崗位職責可以有效規范操作行為。我們該怎么制定崗位職責呢?以下是小編收集整理的自來水內審檢察崗位職責,希望能夠幫助到大家。
自來水內審檢察崗位職責1
1.接受質量負責人的委派,參加本公司管理體系的內部審核工作,熟練掌握有關專業知識及審核技能。
2.參與編制“管理體系內部審核檢查記錄”。
3.通過內審,對不符合工作提出糾正措施。
4.跟蹤、驗證糾正措施的落實情況。
5.參與“管理體系內部審核報告”的編寫。
6.內審員必須獨立于被審核的工作。
自來水內審檢察崗位職責2
一、審計主管職責
1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;
2、根據年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、出具內部審計報告,將審計結果上報公司領導;
6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況;
7、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務審計工作;
9、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;
10、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;
二、審計專員職責
1、在部長領導下,按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則,在上級批準后組織執行。監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行。
2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。
3、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。
4、協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。
5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。
6、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
7、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。
8、負責做好有關審計資料的原始調查的'收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益。
9、完成總經理和財務部部長臨時交辦的其他任務。
三、審計助理職責
1、負責公司月度例行審計工作、對常規業務實施具體稽核,分析運營環節財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;
2、按照年度項目審計計劃,開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;
3、協助完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實;
4、完成上級領導交辦的其他事項。
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