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      1. 采購部崗位職責

        時間:2022-07-14 13:21:40 崗位職責 我要投稿

        采購部崗位職責范文

          在現實社會中,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。一般崗位職責是怎么制定的呢?下面是小編幫大家整理的采購部崗位職責范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        采購部崗位職責范文

        采購部崗位職責范文1

          1、堅持“質量第一”的方針,嚴格執行《藥品管理法》、GSP等法律法規、行政規章對采購工作的質量要求。

          2、堅持“按需進貨,擇優采購”的原則,嚴格按采購制定的購貨計劃采購藥品。

          3、負責對首營企業的法定資格、質量信譽進行初審,初審合格的,索取相關證照,填寫“首營企業審批表”經質量負責人審核后報門店負責人批準。

          4、負責采購藥品的具體實施,保證簽訂合同的供應商已列入批準的《合格供應商目錄》中,并在有效期限內。

          5、負責對首營品種的合法性、質量可靠性進行初審,初審合格的,填寫“首營品種審批表”并與樣品、資料一起交質量負責人審核及報門店負責人批準,向供應商索取首營品種的.同批號檢驗報告書,必要時配合質量管理人員對其進行現場考查。

          6、負責與供貨單位簽訂質量保證協議。協議內容應當符合GSP的規定。

          7、配合質量管理人員收集供貨單位的經營狀況、質量狀況及市場信息,建立健全藥品質量檔案,確保經營品種質量。

          8、收集供應商和市場信息資料、合同協議,建立、健全供應商檔案,購貨合同檔案,并進行分類裝訂。

          9、負責建立購進記錄并按規定保存。

          10、負責索取合法票據藥店。

          11、負責通知藥品退貨及協助藥品報損工作。

        采購部崗位職責范文2

          一、主持采購部全面工作,提出公司物資采購計劃,報總經理批準后組織實施,確保各項采購任務完成。

          二、調查研究公司各部門物資需求及消耗情況,熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況,供需心中有數。指導并監督下屬開展業務,不斷提高業務技能,確保公司物資的正常采購量。

          三、審核年度各部呈報的采購計劃,統籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開支,以有效的資金,保證最大的物資供應。

          四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求,對公司的物資采購和質量要求負有領導責任。

          五、監督參與大批量商品訂貨的業務洽談,檢查合同的執行和落實情況。

          六、按計劃完成公司各類物資的采購任務,并在預算內盡量減少開支。

          七、認真監督檢查各采購員的'采購進程及價格控制。

          八、在部門經理例會上,定期匯報采購落實結果。

          九、每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出報表,呈公司總經理及財務部經理,以便于上級領導掌握全公司的采購項目。

          十、督導采購人員在從事采購業務活動中,要遵記守法,講信譽,不索賄,不受賄,與供貨單位建立良好的關系,在平等互利的原則下開展業務往來。

          十一、負責部屬人員的思想、業務培訓,開展職業道德、外事紀律、法制觀念的教育,使所有員工適應市場經濟的快速發展。

        采購部崗位職責范文3

          1、嚴格遵守公司各項規章制度和財經紀律,服從管理努力工作。

          2、配合采購部門做好工作。

          3、按采購合同(或保管入庫單)在供應鏈里做訂單,注意稅率17%,3%,6%,普通發票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據,并填好價格給財務部會計留存一份。

          4、發票來時對采購數量、單價與合同訂單核對,同時核對保管員入庫單,經核對單價、入庫數量與開具發票無誤后填寫發票入庫審批單,經主管采購部長、財務審核、主管副總經理簽字后財務方可入帳。

          5、審核發票時,入庫數量以我公司檢斤單為準,如不一致要求供應商重新開具或將差價補齊。特殊事項財務部、采購部與主管總經理協商解決,協商結果應經當事人簽字。

          6、采購物資付款,由采購核算員請款,經采購部長批準、經采購經手人確認,財務審核確認帳面已掛帳欠款,主管經理批準后,交財務出納處付款。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項目,電匯需確認好供應商帳號地址等,一般情況下不允許現金支付。寫申請單同時應索要供應商收款收據,無收據不允許支付。外采購產品直接供給鋼廠的`執行“外購產品采購制度”,核算員做好記錄。

          7、記錄采購過程主發生的運費、裝卸費、撿選費等,記錄時應有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調整單據,以使采購費用及時入賬。

          8、每月記錄發票入帳,記錄往來帳,并與財務核對。

          9、完成領導臨時交辦的其他任務。

        采購部崗位職責范文4

          1、負責由本部下達之統購原物料的合約簽訂與執行(訂單下達、到貨跟催等)

          2、負責本部統購原物料交貨過程中的異常處理

          3、負責本部統購原物料的`供應商考核、輔導作業

          4、非統購原物料公司自采的廠商開發、考核輔導作業

          5、非統購原物料公司自采的詢/議價、合約簽訂

          6、非統購原物料公司自采的訂單下達、到貨跟催、交貨異常處理等

          7、負責本部&公司自采原物料的對賬請款作業

          8、負責調撥原物料及成品(含運費)的請款入賬作業

          9、完成主管交辦的其它工作

        采購部崗位職責范文5

          一、部門概要:

          依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監匯報采購工作的`運作情況。

          二、主要職責:

          1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;

          2、負責供應商的評審、考核及管理;

          3、負責生產所需的原材料的準時到貨,并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

          4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;

          5、配合公司進行原材料的采購成本控制;

          6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

          7、完成其它部門的臨時采購需求;

          8、完成上級交待的臨時工作任務;

          9、向上級匯報工作。

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