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      1. 財務人員崗位職責

        時間:2022-10-25 15:43:05 崗位職責 我要投稿

        財務人員崗位職責(通用15篇)

          現如今,崗位職責在生活中的使用越來越廣泛,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。大家知道崗位職責的格式嗎?下面是小編為大家收集的財務人員崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        財務人員崗位職責(通用15篇)

          財務人員崗位職責 篇1

          1、負責制定本公司內部財務管理制度,并領導,督促會計人員貫徹執行。

          2、組織領導本公司會計核算,協調各會計崗位人員分工,檢查審核會計核算結果。

          3、加強日常財務管理和成本控制,為公司高層提供真實有效的會計信息資料。

          4、規劃本公司稅收計劃,保證按時申報,及時納稅。

          5、負責組織實施公司財產清查工作,保證資產帳實相符。

          6、搞好財務部門人力資源管理,提高本部門整體業務素質。

          財務人員崗位職責 篇2

          1、審查原材料收發的原始憑證是否齊全,手續是否完備,內容數字是否完整資準確。

          2、根據核查無誤的收發憑證登記原材料的購進,領用及退回,并隨時與倉庫日報表核對。

          3、負責監督盤點公司原材料庫存,保證賬實相符。

          4、按月核對供應商對賬單,編制當月應付賬款報表,并根據核對無誤的對賬單及相關單據填制付款申請書。

          5、正確分配原材料成本,合理分攤制造費用及人工工資,為總賬會計提供完整的產品成本報表。

          6、核對外加工產品材料報表,正確核算外加工產品成本。

          7、完成財務主管安排的其他工作。

          財務人員崗位職責 篇3

          1、遵守和執行國家的有關財經法律、法規、公司和營業部的各項財務管理、保密制度;

          2、真實、準確、完整、及時反映和記錄有關的會計憑證、財務報表,如實反映營業部的經營活動和財務狀況;

          3、牽頭編制營業部預算,跟蹤、監督預算執行情況;

          4、做好數據分析,提供合理化建議;

          5、加強和總部、外部監管部門的聯系,及時報送各類報告。

          財務人員崗位職責 篇4

          一、 收款

          嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務,收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽,認真清點,不得發生少收、多收款現象,否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等,在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號,同時將有關資料輸入計算機,做到及時準確無誤。

          二、 付款

          嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務,工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付,不得發生少付、多付現象。

          三、 制單與記帳

          1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單,做到字跡清楚,數字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積壓單不得超過2個工作日;

          2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作,當天的業務必須當天入賬,做到日清月結;

          3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調節表》;

          4、月末與會計核對本月發生額及累計余額,做到賬證、賬實、賬賬相符。

          四、 現金和票據管理

          1、每日庫存現金為2000元,其余存入銀行,如因延誤引起其他事故發生,公司將追究其經濟責任;

          2、不得坐支現金;

          3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據,并追蹤票據使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。

          五、 工資管理

          1、根據工資管理規定按時核算員工工資,編制工資源共享表,交會計審核;

          2、根據會計和公司經理審核后的工資表,進行工資發放。

          六、 報表規定

          根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》,每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

          財務人員崗位職責 篇5

          一、 保管公司財務印鑒和各項財務資料

          二、 記賬和報表

          1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿;

          2、根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理,登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬,做到賬證、賬賬、賬表相符。

          3、根據報表管理規定每月按時編制并上報各種財務報表,如:《設計師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結算表》、《完工工程結算表》、《收入與費用比例表》、《資產負債表》、《損益表》;

          4、根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理;

          三、 工資管理

          根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。

          四、 審核

          1、審核原始憑證。員工報銷或借款的內容是否完整,數字計錄是否準確,大小寫出是否一致,簽章是否齊全,發票是否合法等;

          2、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據,會計科目的使用是否合理,金額是否準確,借貸方是否平衡等;

          3、審核收據、發票和支票。收據和發票的開具是否以收到貨幣資金為準,是否有未交回的收據和發票,支票的開據是否正確,是否及時入賬,登計簿的記錄是否齊全等;

          4、審核日報和現金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確,與現金賬和庫存現金額是否一致,現金賬和銀行賬的發生額和余額是否正確等;

          五、 資產管理

          根據資產管理規定對公司的資產進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作,做到賬賬、賬實相符。

          六、 成本控制和財務分析

          正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況,根據每月的賬簿和報表,對其經營狀況進行分析,制定出適合本公司的成本控制方案,實現增收節支,協助公司提高經濟效益,當好公司經理的參謀和助手。

          七、 對外工作

          每月稅務報稅,繳稅工作和工商年檢工作。

          積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議,按時納稅、交費,如發生延誤而導致公司受罰,其責任由會計承擔,及時向公司經理提示國家有關財經方面的新規定,未經公司經理許可不得泄露公司的財務狀況。

          財務人員崗位職責 篇6

          1、在公司董事長和總經理的領導下,領導本公司的具體財務會計工作。

          對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。認真貫徹執行有關財經政策,要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度,不斷地改進財務會計工作。

          2、組織制定本公司的各項財務會計制度,并督促貫徹執行。及時檢查各項制度的執行情況,如有違者,要及時制止和糾正,重大問題應向公司董事長和總經理或有關部門報告。要及時總結經驗,不斷地修訂和完善各項財務會計制度。

          3、組織編制本公司的財務收支計劃,并組織實施。

          根據董事會確定的各項指標,結合本公司的經濟預測和經營決策以及生產、經營、勞動、技術措施等計劃,編制財務收支計劃并督促執行。

          4、會同公司有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作。根據企業發展和節約資金的要求,組織有關人員,合理核定資金定額,加強對固定資產的.管理,提高資金使用效果。

          5、負責完成各項上繳任務。

          根據現行稅法和國家有關規定,督促辦理解繳手續,按期定額地完成各種稅款和上繳任務。

          6、負責向公司董事長和總經理提供經濟數據,財務分析資料,審查對外提供的會計資料。認真審核會計憑證和會計報表。

          7、參加企業經營管理會議,參與經營決策,充分運用會計資料,分析經濟效果,提供可靠信息,預測經濟前景,為領導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件。

          8、隨時接受上級有關部門對我公司財務工作的監督、檢查、審計,對工作中的錯誤、缺點負責糾正和處理。

          9、組織財務人員學習國家有關財經方針政策和業務技術。積極推廣和運用新技術,逐步實現會計核算電算化。

          10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。

          財務人員崗位職責 篇7

          1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據經辦人、領導人、審核人員簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必須經過會計主管和公司領導審核簽章方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”!案队櫋贝劣。

          2、出納在收付現金時要清點復核二次以上。庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得挪用現金。

          3、掌握好銀行六種結算辦法,根據不同業務的發生,運用相應的結算辦法。

          4、簽發轉帳支票需經領導批準,支票上要寫明用途,簽發日期,規定限額,再進行登記。注明支票號碼、用途,領導人簽字。在有效期問要催促經辦人辦理報銷手續。對填錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。不準簽發空頭支票。

          5、按日逐筆登記現金和銀行日記帳,每日下班前要清點庫存現金,做到帳款相符,日清月結。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調節表”,使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結算。

          6、保管好庫存現金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

          7、保管有關印章和空白支票,嚴格按照規定用途使用,各種印章不得全部交出納一人保管。

          8、保證結算業務順利進行。對收付款公司及其開戶銀行,我們要密切配合,相互支持,文明禮貌辦好一切結算業務。

          9、負責辦理本公司職工儲蓄,每月扣款按要求登記造冊。

          10、每月七日按時發放本公司職工工資、離退人員工資(做好事前準備工作)

          財務人員崗位職責 篇8

          1.協助財務經理制定各部門與本部門工作規劃

          2.負責全公司的財務狀況分析

          1)負責對公司財務狀況、經營情況、合同執行情況進行分析并撰寫分析報告

          2)負責公司業務的專項項目收入、成本、費用、利潤分析

          3.負責會計核算、財務報表編制

          1)負責會計核算工作。確認銷售收入,為銷售部門業績考核提供財務數據

          2)負責審核會計憑證和帳簿負責財產的清查盤點工作

          3)負責財產臺帳的登記、核對、保管

          4)負責編制本公司與合資公司的財務報表,并上報給有關部門

          5)負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作

          4.參與預算工作

          1)參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算

          2)監督銷售部門銷售收入預算的執行情況并進行匯總分析

          5.監督資金使用情況

          1)及時記錄資金增減變動情況;按照規定編制報表,正確反映資金動態

          2)負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告,并定期上報

          3)配合其他會計進行有關帳務處理

          6.負責稅務籌劃編制所得稅報表協助稅務辦理稅務事宜

          7.負責財務部電算化會計工作

          1)定期檢查電算化系統,確保其正常運轉

          2)當電算化系統出現故障時,負責聯系相關人員進行處理

          3)負責公司計算機內會計數據的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

          4)撰寫公司會計電算化系統運行總結,提出對會計軟件系統的技術改進意見

          8.負責會計憑證的整理及保管

          財務人員崗位職責 篇9

          1、負責公司日常財務核算,參與公司的經營管理。

          2、根據公司資金運作情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉。

          3、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析,提出意見,定期向上級報告。

          4、組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃,定期對執行情況進行檢查分析。

          5、嚴格財務管理,加強財務監督,督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

          6、負責公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥、按規定計算折舊費用,保證資產的資金來源。

          7、負責公司現有資產管理工作。

          8、完成領導交辦的其他任務。

          財務人員崗位職責 篇10

          1、復核出納轉來的原始單據是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性。

          2、設置公司總帳帳戶,并根據原始單據編制會計憑證。

          3、憑以登記各明細分類帳,并及時與總賬核對,保證賬賬相符

          4、核查公司產成品出庫記錄,按月監督倉庫產成品盤點,保證賬實相符。

          5、核實公司固定資產變動資料,按月計提折舊,并編制固定資產報表。

          6、核對業務部客戶對賬單,復核供應商對賬單,編制應收及應付賬款明細表,保證公司營業收入及支出的準確無誤。

          7、按月編制公司利潤表,資產負債表等相關會計報表及主要會計指標說明,為公司經營決策提供數字依據。

          8、完成公司安排的其他工作任務。

          財務人員崗位職責 篇11

          1、業務主管職位,獨立負責工作小組,給下級成員提供引導或支持并監督他們的日;顒;

          2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作;

          3、監督執行、維護公司程序和政策,參與制定年度、季度財務計劃;

          4、向公司管理層提供各項財務和必要的財務分析;

          5、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標的完成。

          財務人員崗位職責 篇12

          (1)負責銷售門店銷售收款業務管理及對數工作,做到日清月結。

          (2)負責日常貨幣資金的盤點工作,保證賬實相符。

          (3)負責客戶資料的審核、開票的申請、發票的監控工作。

          (4)審核門市的報銷費用單據的真實性,合理性。

          (5)負責門市人員工資的核算。

          (6)負責月底盤點倉庫物料,保證倉庫物料的賬實相符。

          (7)負責銷售門店客戶賒銷管理及對賬確認,密切跟蹤及反饋客戶的賒銷情況。

          (8)協助門市總經理完成財務預算的編制、日常費用控制監督工作,定期將預算執行情況向上級領導匯報。

          (9)參與銷售門市固定資產的現場管理工作。

          財務人員崗位職責 篇13

          1、財務室是學校的安全要害部位,財會人員應認真執行《會計法》和財會管理制度,各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續完備,安全保衛責任落實。

          2、現金管理必須專人負責,財會室存放現金必須執行銀行方面的統一規定,超規定存放現金要報經校領導批準,同時落實防護措施。否則發生事故,由當事人承擔責任。

          3、樹立安全防范的意識,財務室門窗、防盜,報警設施經常檢查,確保安全、牢固、有效。使用經公安、技監部門檢測合格的保險柜(箱),保險柜過夜現金不得超出公安機關或銀行核定庫存現金限額,保險柜(箱)應及時關鎖,鑰匙會計隨身攜帶,不準放在辦公桌內或轉交他人。

          4、財會人員應按現金管理制度使用現金,一般超出現金支付數額的,要使用銀行支票支付方式進行結算,特除情況去銀行存取現金數額較大時,必須兩人以上,不得單身去銀行存取款。

          5、財務室內注意來往人員,陌生人不準進入財會室,非財會人員不準接觸保險柜。

          6、注意防火安全,經常檢查防火設施是否安全有效,財務室內不準吸煙或帶入其它火種。

          財務人員崗位職責 篇14

          1、負責區域門店內財務相關制度及工作要求的擬定下發,并監督執行;

          2、負責定期與門店人員進行溝通,解決門店在財務工作中的問題,提升工作效率;

          3、負責組織門店內非財務人員進行業務知識、工作流程和管理技能的學習培訓;

          4、對門店的財務工作進行考核,并建立考核機制,定期進行績效溝通;

          5、對區域內新開店財務籌建流程的梳理及優化,完善財務籌建手冊;

          6、負責對區域內新開門店財務籌建工作的跟蹤及指導。

          財務人員崗位職責 篇15

          一、熟悉企業會計準則以及現行的稅法,熟悉行業業務流程以及會計核算方法,熟悉新舊會計準則之間的區別,掌握新舊兩種準則下賬務處理的規則

          二、編制和維護公司的總帳和明細帳,及時準確地記錄公司業務往來

          三、定期出具成本報表、財務分析報告,并提出降低成本的措施和建議

          四、審核和錄入內部各類會計憑單進行帳務處理,包括審核銀行和現金賬目,費用核算和報銷審核,負責公司單位往來的管理,及時核對和督促公司的往來結算等

          五、對公司的商業零售業務的運營與發展提供財務規劃、財務管理、財務建議等支撐

          六、協調財務部與公司其他部門的關系,對外協調與財政、稅務、銀行、工商等相關機構的業務和聯絡工作,并及時辦理公司與其之間的業務往來

          七、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序,經批準后組織實施并監督執行

          八、及時傳達并嚴格執行下發的各類財務管理文件,指導財會資料檔案管理

          九、完成會計憑證審核,及時結賬,上報相關財務報告及報表

          十、負責成本核算的工作,并就出現的問題及時上報,結合公司實際情況完善有效的成本核算及控制模式

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