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      1. 創業計劃

        時間:2024-09-03 12:08:31 創業計劃書 我要投稿

        【精華】創業計劃模板合集10篇

          時間的腳步是無聲的,它在不經意間流逝,我們的工作又進入新的階段,為了在工作中有更好的成長,做好計劃可是讓你提高工作效率的方法喔!可是到底什么樣的計劃才是適合自己的呢?下面是小編精心整理的創業計劃10篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        【精華】創業計劃模板合集10篇

        創業計劃 篇1

          項目名稱:咖啡時間(coffee time)咖啡廳 經營范圍:奶茶、咖啡、冰激凌、甜點、果汁、其他 項目投資:2萬人民幣 場地選擇:利聯超市二樓 一、項目概述

          喝咖啡是一種流行,同時喝咖啡也成了一種文化,一種情調和一種生活方式。隨著咖啡文化的流行,校園也成為了咖啡文化入駐的重要場所?Х葟d已正在成為人們與人溝通和自我享受的一個重要場所,它的價值在于它能提供給消費者高層次的精神享受?Х炔粌H僅是一種飲料,而是一種氛圍文化和生活追求。經濟和社會的發展必然映射到校園來,咖啡文化消費在校園市場大有可為。二、市場分析

          目前高校周邊咖啡廳并不多見,校園咖啡廳具有很大潛在商機,校外咖啡廳都有把高校老師和學生作為自己潛在顧客的考慮和行動,但是并不是有明確的細分和定位――他們不僅僅為高校師生提供咖啡。經營一家定位高校市場的校園咖啡廳,如何在學生和老師站穩腳跟,樹立優質形象,需要綜合考慮各種有利和不利的因素,發揮自己的優勢,為顧客創造差異化價值,才能在校園市場切下一塊自己的蛋糕。校園咖啡廳特點: 高校是人口極為密集的場所,同時整體上知識文化素質比較高,接受了較多西方思想和生活方式,易于接受新事物。他們有強烈的追求較高品位的生活方式的欲望,有一部分群體消費水平較高,有較多的可支配收入購買非生活必需品。在校園里面經營一家咖啡店,一方面可以豐富教師與學生的生活,另一方面對于經營者而言,潛力巨大,大有可為。 企劃方案:

          part a: 消費者群體分析:a.群體構成分析校園市場潛在顧客年齡收入,消費習慣較為單一,為有針對性的高效營銷提供了可能性。按照職業主要可以分為學生和教師兩個大的群體。其高校,學生的數量最大,教職工次之。學生又以本科生最多。

          ●學生消費群體 按照學歷分為本科生和研究生,本科生按照年級分為入巢,守巢,離巢三個階段。 a: 本科:

          1.入巢: 主要是大一年級。初來乍到,處于對學校環境和周邊環境的熟悉階段,對一切都十分好奇,有充足的課外時間,對校內外乃至整個武漢市的飲食有較濃厚的興趣。另外因為通過社團活動等和高年級的師兄師姐的接觸,漸漸建立起對學校環境和社會環境的大致認知。大一入巢期雖然不會有較頻繁的咖啡消費行為,但是是建立良好形象的關鍵時期(新生對新接觸到的事務總是充滿好奇,易于接受并且先入為主很容易建立良好的第一印象而且可以長期維持),事實上,入巢期的新生之一部分的先行者開始體驗,對其他的入巢者起著示范和引導的作用。

          2.守巢: 主要是大二和大三年級。經過大一的迷惘和適應期之后,心態逐漸和學校的環境合拍,消費行為由大一的大學生活必需品的消費(手機,電子詞典,衣服等)轉為非生活必需品的體驗性和情感性的消費。一部分人尋找兼職工作,可支配收入增加,同時相當一部分守巢期的消費群體開始戀愛,情感需要表達,品咖啡是一種很好的寄托和途徑。針對情侶市場大有可為。

          3.離巢: 大四可歸入離巢期。因為就業和考研的壓力,可支配的剩余時間減少,針對離巢期的消費群體可以采取情感營銷的方式,營造一種濃濃的歸屬感,得到消費者的情感認同。 b:碩博士: 這是一個不同于本科生的消費群體,一方面他們學歷較高,可支配收入也較多一些,消費習慣趨于理性,思想更為成熟,另一方面他們并非專業的上班族,有充足的時

          間和更高層次的生活追求,易于成為忠誠的咖啡消費者 ●教師消費群體

          1.年輕教師:剛畢業不久,留校的年輕老師,一般單身,沒有家庭,處于學生和教師角色的轉換之。生活穩定,有較穩定的收入,易于接受新事物,追求自己的生活方式。

          2.其他教師:相對于年輕教師而言,收入較高,有子女和家庭,可支配收入更多。是潛在的咖啡消費者。

          ●其他顧客群社會消費群體,秦皇島屬于旅游城市,很多本校學生會接待來游玩的同學好友,這些人構成一部分社會消費群體消費能力和消費習慣分析: 從《標高分析數據》我們可以發現如下信息:

          1. 在所調查的本科生總體,每月生活費主要集在400到500之間,占37.1%,其次是400以下和500至700,分別占26.2%和21.9%,這三者占據了總體的85.2%,構成了本科生消費群體月生活費的主體?梢姡谖錆h市物價水平的大環境下,學生消費群體可支配收入不顯得特別緊張,同時也并不寬裕。

          2. 在對咖啡和西餐的消費偏好的調查,可以發現,大約四分之一的目標消費群體態度是“喜歡”,大約一半的群體態度為“一般,沒有特別偏好”,這兩者占據了總體的大部分,不喜歡的顧客只占15%左右。

          3. 在對咖啡和西餐消費頻率的調查,可以發現,有四分之一強的目標顧客選擇“會經常去”,三分之一的顧客選擇“偶爾去”,而選擇“不會去,沒有此需求”的潛在顧客也占到了四分之一強,和上面的比較之后,我們發現,有一部分潛在消費者(約10%)對咖啡和西餐懷有好感,但是需求的意識處于沉睡狀態,經過宣傳和市場開發,這部分消費者有望成為咖啡和西餐的忠實消費者。

          4. 在去咖啡廳的消費目的的調查,可以發現,聚會和用餐的目的占據了一半以上的比例,談事占了大約10%,這說明了校園消費群體去咖啡廳消費是因為有需求和事情才去,并非為了單純的追求精神的享受。這暗示我們在消費者分析,更應該重視團體消費(而非散客消費)。同時除開咖啡這項主營業務之外,應該適當增加一些輔助的業務。

          5. 在每次的消費額的調查,可以發現,接受每次10~20元的消費額的消費者占據了25.3%,少于十元占據了22.4%,可以接受20~30的消費額的群體占了13.5%,三者共占了六成以上的份額,這說明大部分的'消費者消費能力仍是有限的,暗示我們的定價策略應該采取檔偏低的價格。

          6. 在影響消費的因素的調查,可以發現,口味和價格是最重要的影響因素,分別占據了34.2%和33.5%,另外氣氛和私密性分別為12.5%和13.6%,這暗示我們應該為潛在顧客提供大眾化價格高品質享受的服務,同時,重視氣氛的營造(私人的空間和宜人的氣氛)。

          7. 從消費偏好的消費頻率的年級構成調查,可以發現,隨著年級的增加,會經常去消費的學生與偶爾消費的學生的比值逐漸增加,另一方面,隨著年級的增加,很喜歡咖啡的學生與一般喜歡咖啡消費的學生的比值逐漸減小,這說明了兩點,一是高年級學生的消費頻率比低年級消費頻率高,二是低年級學生咖啡消費偏好比高年級強烈。這一個重大的發現告訴我們應該按照年級細分市場,理順顧客的消費生命周期,低年級市場采取培育策略,高年級市場采取維持和收割策略。

          8. 從潛在顧客的可支配收入的多少與咖啡消費的分析來看,收入較高的本科生(尤其是月生活費在800以上)對咖啡懷有更強烈的消費欲望(喜歡咖啡占據該群體的的百分之七

          十),當然,該群體的消費能力相對而言也是比較高的,針對這部分市場可以采取細分的策略,重點在于顧客關系的維持,使之成為忠誠的顧客。

          part b: 市場細分和定位

          ☆ 細分分析:集在高校師生,為高校師生提供咖啡! 定位分析:休閑,飲食,娛樂于一體,以消費者可接受的價格提供一種情感和精神享受的場所。

          確定訴求點:

          a.飲食、娛樂和休閑,輕松,浪漫,享受;

          b.不高昂的價格,高層次的享受;

          c.學習,交流的場所;

          d.校園生活群體的精神家園。

          三、市場營銷策略

          服務說明與定價

          (1)奶茶:

          草莓奶茶,香芋,西瓜,柳橙,布丁,雪泡,木瓜,

          檸檬,花生,杏仁,菠蘿,藍梅,荔枝,咖啡,芒果奶茶, 哈密瓜奶茶,水蜜桃,朱古力,青蘋果,百香,紅豆沙,椰香,葡萄奶茶等

         。ň鶠8元小杯,10元杯, 12元大杯)

          (2)咖啡:

          濃縮咖啡:杯價格:22.00元小杯價格:17.00元

          拿鐵咖啡:大杯價格:26.00 元 杯價格:23.00元 小杯 價格:19.00 元

          卡布奇諾:大杯價格:26.00 元 杯價格:23.00元 小杯價 格:19.00 元 摩卡咖啡:大杯價格:29.00 元 杯價格:26.00元 小杯價格:23.00 元

          美式咖啡:大杯價格:23.00 元 杯價格:19.00元 小杯價格:16.00 元

          焦糖瑪奇朵:大杯價格:30.00 元 杯價格:27.00元 小杯價格:24.00 元

          (3)冰激凌:

          果仁冰激凌 香芋冰激凌 巧克力冰激凌 三色冰激凌香蕉冰激凌 香草口味冰激凌 (均為10元一份)

          (4)甜點:

          巧克力黃油蛋糕,黃奶油蛋糕,紅糖辛香蛋糕,糖霜小蛋糕,傳統蛋糕,沙卡蛋糕,白蛋糕,戚風蛋糕,魔鬼蛋糕, 海綿蛋糕,天使蛋糕,果凍海綿卷,慕斯海綿蛋糕,杏仁蛋糕,餅干,曲奇,蛋乳凍,布丁,慕斯,蛋奶酥糖漬水果, 酒煮水果,焦糖水果,焗烤水果餅,果醬,水果沙司,膠糖 巧克力杏仁糖泥,牛軋糖

         。5元一小碟)

          (5)果汁:

          獼猴桃汁、橙汁、、葡萄汁、西瓜汁、番茄汁、木瓜牛奶、綜 合果汁

         。ň鶠8元小杯,10元杯, 12元大杯)

          (6)其他服務:

          鮮花、小飾品;

          相冊記憶;

          優質的服務,悠揚的音樂;

          撲克、跳棋、軍旗、象棋、三國殺等

          說明:

          1、鮮花,小飾品為在節假日的贈品

          2、棋類為免費提供的娛樂用品

          3、相冊記憶:每位來店消費的人都可免費獲贈一次與朋友 或者情侶的合影留念 經營策劃

          (1)場所定位:

         、龠x擇商家眾多、消費人群多的地點

          ②場所周邊環境安靜

         、圻x擇的場所在利聯二樓

          ④場所的面積不少于100m2 。

          (2)設定經營場所:

          1、營銷策略:

          加強宣傳、不斷了解客戶需求、推陳出新、做出自己的特色、 滿足需求。

          2、營銷手段:

          1)同學推薦:同學之間的口碑相互介紹。

          2)節日促銷:在重大節假日,進行推廣促銷。 3)宣傳推廣:在學校設點進行宣傳推廣工作,特別是午、 下午放學時的宣傳。4)特色體驗:店的裝修風格具有特色、悠揚的音樂、舒適的 環境、可口的美味、完美的服務、記憶相冊 等都能給每個消費者留下一美好的消費體驗

          四、組織與管理

          由于我們有六個人,根據個人能力分工,咖啡屋設臵有店長兼收銀(兩人輪班),三人負責采購原料,加工制作等后勤,一人負責營銷策劃。

          平時由店長負責一些小事務的處理,遇到重大決策,則有我們六個合伙人共同商議。店里每天至少要有兩名后勤人員在勤。

          五、薪資預算

          按合作出資金額占總合作出資金額的百分比例分配盈利金

          六、經營成本預算

          七、經營目標

          (1)實現顧客光顧人次目標每月800人。

          ①周一至周五上課期間每天25人次左右

         、谥苣┬菹⑷掌陂g每天40人次左右

         、鄯ǘ偃彰刻60人次左右

          每月營業額目標:16000元,平均每人次20元

         、偕险n期間營業額20×25×4×5=10000元

         、谥苣┢陂g營業額20×40×2×4=6400元

         。2)投資收益預算

          月營業利潤=年營業額一總成本稅金

          =16400-13300

          =3100元

          八、盈虧預測

          平均每人至少消費20元

          如果一月顧客人次為500人左右,則能保本經營;

          如果每月顧客低于500人,就會出現虧損;

          如果每月顧客高于500人,就會有盈利;

          按計劃顧客人次為800人,每個月盈利6000元,三個月收回成本投入,平均每人每月分紅1000元左右

          九、風險預測(1)選擇經營場地的地理位臵是否合理:

          (2)對競爭對手的了解不足;

          (3)實際投資超出預算;

          (4)管理制度不完善;

         。5)不能吸引顧客前來光顧;

          (6)咖啡屋的價格、服務態度能否被廣大同學接受;

          控制辦法:

         、龠x擇經營場所必須進行實地考察,多選幾個點,多提幾個方案,選擇學生流量最大同時易于消費的位臵

         、诩由顚Ω浇惖昝娴牧私猓罕軐嵕吞摚龅剿麩o我有、他有我特,擁有自己的特色,并且定價合理。

         、蹖γ看瓮顿Y要進行經濟核算,在預算時要寬松或上下互補。 ④制定有效的管理方案,對正常上課日與節假日的顧客高峰期做好充分調查及應對的服務員分配,保證良好的服務態度與質量 ⑤做好宣傳活動,定期組織服務人員在人員量大的地方發傳單等活動,并定期組織促銷優惠活動

         、拚J真調查學生消費能力,制定合理價格,嚴格要求服務人員保證良好服務質量,培養長期顧客

        創業計劃 篇2

          商業計劃書

          項 目 名 稱 : 影視制作平臺

          創業團隊(個人):xx

          公 司 名 稱 :蘭州summer影視公司

          所在 學院 名稱: 聯系電話: xx

          參賽者電子郵件:xx@qq.com

          日 期:20xx年xx月12日

          目 錄

          第一部分 計劃書摘要 ............................................................................................................................ 3

          第二部分 產品/服務 ............................................................................................................................... 4

          2.1影視公司的產生背景及意義 ....................................................................................................... 4

          2.2行業分析 ....................................................................................................................................... 4

          2.3微電影的創新點 ........................................................................................................................... 4

          2.4項目產品的目標市場 ................................................................................................................... 5

          第三部分 行業及市場情況 .................................................................................................................... 6

          3.1行業情況 ....................................................................................................................................... 6

          3.1.1行業的發展歷史 ................................................................................................................ 6

          3.1.2行業的發展趨勢 ................................................................................................................ 6

          3.1.3 SWOT分析 ....................................................................................................................... 7

          3.2目標市場情況 ............................................................................................................................. 7

          3.2.1目標顧客群 ........................................................................................................................ 7

          第四部分 組織與管理 ............................................................................................................................ 8

          4.1企業基本情況 ............................................................................................................................... 8

          4.4企業內部部門設置情況 ............................................................................................................... 9

          4.5企業員工的招聘與培訓 ............................................................................................................. 10

          4.5.1企業現有人力資源配置 .................................................................................................. 10

          4.5.2核心團隊 .......................................................................................................................... 10

          第五部分 營銷策略 .............................................................................................................................. 11

          5.1營銷渠道的選擇和營銷網絡的建設 ......................................................................................... 11

          5.2產品價格策略與實施 ................................................................................................................. 13

          5.3產品售后服務策略與實施 ......................................................................................................... 13

          第六部分 產品制造 .............................................................................................................................. 15

          第七部分 融資說明 .............................................................................................................................. 16

          7.1項目投資情況 ............................................................................................................................. 16

          7.1.1項目投資基本情況 .......................................................................................................... 16

          7.2項目融資(計劃新增投資部分) .................................................................................................. 16

          7.2.1融資計劃 .......................................................................................................................... 18

          7.2.2融資方式 .......................................................................................................................... 18

          第八部分 財務與預測 .......................................................................................................................... 19

          8.1企業歷史財務分析 ..................................................................................................................... 19

          8.1.1兩個財務年度的財務分析: .......................................................................................... 19

          8.1.2對上年度財務報表中的主要科目進行分析說明 .......................................................... 20

          8.2.財務預測 ..................................................................................................................................... 20

          8.2.1 20xx-2016年成本、費用預測........................................................................................ 20

          8.2.2 32012年—20xx年損益預測 .......................................................................................... 21

          8.2.3 盈虧平衡分析 ................................................................................................................. 23

          第九部分 風險評估與防范 .................................................................................................................. 24

          9.1企業面臨的風險 ......................................................................................................................... 24

          9.1.1財務風險評估 .................................................................................................................. 24

          9.1.2市場風險 .......................................................................................................................... 25

          9.1.3行業風險 .......................................................................................................................... 25

          9.1.4經營風險 .......................................................................................................................... 25

          9.1.5技術風險 .......................................................................................................................... 26

          9.2企業應對風險的對策 ................................................................................................................. 26

          9.2.1財務風險對策 .................................................................................................................. 26

          9.2.2市場風險對策 .................................................................................................................. 27

          9.2.3行業風險對策 .................................................................................................................. 27

          9.2.4經營風險對策 .................................................................................................................. 27

          9.2.5技術風險對策 .................................................................................................................. 27

          第十部分 項目實施進度 ...................................................................................................................... 28

          第十一部分 其 它 ................................................................................................................................ 29

          第一部分 計劃書摘要

          蘭州summer影視公司 是影視與廣告的完美結合、在微電影制作中進行廣告植入以及解決商家最頭疼廣告問題的一個公司;同時以創意為根基,市場營銷為突破,用專業的影視制作流程去演繹客戶的良好形象。本團隊將為消費者提供一個良好的視頻制作平臺,根據客戶需求,通過鏡頭語言,用1到10分鐘的時間將客戶的需求,用具有專業藝術水準的微電影展示出來,滿足客戶捕捉生活點滴以及對美好往事回憶的需求。為廣大的畢業生制作視頻簡歷,為消費者制作個人或集體的電子相冊,企業宣傳片,婚禮微電影等,而且我們建立了微電影網站,上傳微電影,供愛好者欣賞和下載。

          目前為止,我們的項目已經在廣大的校園生根發芽,并取得了一定的實施成果。至今已經完成作品10余部,其中社會實踐視頻1部,為畢業生制作視頻簡歷1部,企業宣傳片視頻制作2部,自拍微電影3部,本校軍訓視頻1部,為學校畢業生晚會制作視頻1部,個人生活視頻3部。是一家從策劃、拍攝、制作到投放推廣,一條龍服務的'專業影視廣告公司,主要從事影視廣告、企業專題片、紀錄片策劃及制作;電視媒體、戶外媒體投放;企業形象推廣和MTV;以及各種文化活動組織、策劃、推廣等多功能的影視公司

          我公司具有:

          1、高素質的專業人才:由眾多有影視廣告制作、專業設計等行業背景的人才組成的優秀團隊。

          2、超高的性價比:專業影視廣告公司,規模效應,一手操作,免去眾多轉手、代理等費用?蛻舻屯度耄弋a出。

          3、強大的硬件支持:擁有各種專業的攝像、攝影、燈光、后期制作等設備。

          4、各部資源整合為一個強大的整體,發揮合力。

          第二部分 產品/服務

          2.1微電影產生的背景及意義

          微電影(Micro film),即微型電影,又稱微影。微電影是指專門運用在各種新媒體平臺上播放的、適合在移動狀態和短時休閑狀態下觀看的、具有完整策劃和系統制作體系支持的具有完整故事情節的“微時”放映、“微周期制作”和“微規模投資”的視頻短片,內容融合了廣告植入、幽默搞怪、時尚潮流、公益教育、商業定制等主題,可以單獨成篇,也可系列成劇。

          隨著網絡視頻業務的發展壯大,互聯網已成為一個重要的影視劇播放平臺,各大門戶和視頻網站在視頻領域的競爭異常激烈,熱門影視劇版權價格也隨之水漲船高。自制微電影不但成本低,而且能保證網站在運營中享有更多主動權,同時,微電影的靈活性和投資決策的風險都更加可控

          2.2行業分析

          影視廣告行業是我國的新興行業,20xx年我國共有廣告公司57434家,幾年來公司數量不斷增加,營業額和從業人員不斷擴大,增長速度可觀,全國廣告經營額20xx年突破1000億元大關。按照專家的預測,20xx年我國國內生產總值增長不低于7%,將達到12.5萬億元以上,全國廣告經營額大概在1100億元左右。中國廣告市場在未來10年左右有望成為全球三大廣告市場之一。但與美國廣告權威機構披露的外國大型廣告集團的年營業額數字相比,差距極為巨大。我國西部地區的經濟及廣告與東部相比差距仍然很大,這一點在短時間內不會有大的變化。

          蘭州是甘肅的商品集散中心,商品交易活躍,商業網點密集。全市現有各類批發市場,商業及飲食服務網點2萬多個,從業人員4萬多人。據蘭州市第二次全國基本單位普查資料顯示:全部企業法人單位中,從業人員在100人以上單位414個,占

          9.43%;100人以下的單位3974個,占90.57%,其中又以30人以下的企業為主,占全部企業的67.37%?梢娞m州的私營個體經濟的特點主要是企業規模小,數量多,分布廣。所以蘭州的廣告客戶多為中小規模企業或商鋪業主,蘭州現代廣告行業起步晚,發展快,本行業在蘭州將擁有更廣闊的市場前景。

          2.3微電影的創新點

         。1)、微電影以一種自由的思想交流方式,得到了很多觀眾的青睞。尤學生最為顯著。校園微電影,即將引領大學生溝通的新潮流,推動校園優秀文化的發展,促進校園文化的持續繁榮。

         。2)、而對于微電影制作團隊來說,這更是一個鍛煉和成長的好機會,是走向更專業化的好途徑,也是自主創業的好項目。

         。3)、微電影低廉的成本和成熟的技術也讓電影從過去的高高在上,走到人人皆可參與的“草根”時代,真正使“全民皆導,全民皆星”成為一種可能。

         。4)、從長遠來看,微電影使追求利益的廣告商增加點擊量或成為產品的傳播載體,它能夠成為企業和個人推介自身、樹立形象的平臺,也為制作團隊創造了豐厚的利潤。

        創業計劃 篇3

          一、企業概況

          主要經營范圍:嬰兒日用品、兒童服裝、食品、保健食品、嬰兒工藝品、紀念品、玩具、孕婦服裝、日用品、防輻射系列產品及健康培訓講座。

          企業類型:零售

          二、創業計劃作者的個人情況

          以往的相關經驗(包括時間):

          200x年至200x年在天津市闊佬皮業有限公司企劃部工作。主要負責公司所有的廣告宣傳及市場營銷工作。

          200x年至200x年在法國合生元生物制品有限公司工作。主要負責合生元益生菌的市場銷售工作,同時通過這份工作開始近距離接觸母嬰市場,詳細了解此行業的發展趨勢及市場潛力。

          教育背景,所學習的相關課程(包括時間):

          199x年至199x年畢業于天津師范大學商務代理專業。

          200x年在天津市婦女創業中心學習SYB課程,從創業意識到創業計劃參加系統培訓。

          三、市場評估

          目標顧客描述:

          主要針對孕前期、中期、晚期的營養與胎兒的腦發育、母乳喂養的技巧、產前準備及家庭監護以及孕期營養、情緒對胎兒成長及氣質形成的影響、胎教、孕婦體操、如何迎接新生兒、產后恢復、如何坐好月子的知識方面的健康課程、產品的宣傳及銷售;其次對新生兒的洗澡與撫觸;疫苗接種的選擇與護理;嬰兒、

          幼兒的右腦的開發與訓練、兒童的意外傷害的預防與處理、兒童營養食譜、早期語言訓練、預防兒童肥胖、利用玩具幫助寶寶的智力開發、在游戲中增加寶寶的智力、兒童氣質與良好人格塑造、如何對待寶寶的壞習慣、抓住寶寶學習的各階段的關鍵時期及如何讓孩子有一個健康的體格等方面的健康課程、產品的宣傳及銷售工作。

          市場容量或本企業預計市場占有率:

          目前市場上針對與這些方面屬于少數,很多家庭在孕前期、中期、晚期的胎教、營養免疫方面的健康常識、及生活中應注意的事項及新生兒、嬰兒、幼兒的營養免疫方面的健康常識、情商、智力開發及家長如何引導方面屬于盲區。通過課程的引導,使父母更加了解孩子每個成長階段的需要,關鍵時期給予關鍵培養,在孩子健康的體質基礎上鼓勵孩子的想象力和創造力開發孩子潛能,從而建立孩子的自信心。讓孩子和同伴一起玩,和父母一起玩,幫助孩子最大限度的發揮潛能。在玩的同時可以大大促進孩子智力和情感的`發育,通過親子互動的形式使父母和寶寶建立良好的親子關系;過對玩具的操作滿足寶寶的好奇心,完成對技能和智力的訓練目的;通過和同伴的交往,使寶寶建立最初的社會情感;通過對爸爸媽媽的培訓,使爸爸媽媽懂得如何做一名英明的父母。通過系統地引導,使父母有了收獲,讓寶寶聰明健康的成長,所以每一位熱愛自己的家庭,愿意關注孩子健康成長,想做一名成功的家長是愿意接受這種營銷方式的,因為這種方式給更多忙于工作的父母提供了太多的方便,使他們在不同的關鍵期可以得到不同知識的獲取,所以更多家長是愿意接受的。

          競爭對手的主要優勢:

          1、目前市場上的競爭對手主要是一些外資的親子樂園,他們資金實力足聘請非常有名的教授或營養講師做名人效應。

          2、店鋪面積大,裝修環境,造型精致,場地較大,可設有大型兒童活動場及家長休息區。

          3、由于資金較為充足,所以鋪天蓋地的派發廣告,在宣傳上大做文章,會員制等促銷模式搞得非常成功。

          競爭對手的主要劣勢:

          1、由于店員較多,人員流動性較強,管理較為混亂,業務員之間為了爭取客戶互相進行降價銷售,從而擾亂企業的價格體系,降低客戶信任度。

          2、客戶交了費用后,由于后期服務跟不上,導致顧客滿意度大大降低。

          3、由于外部裝修環境好,廣告力度大,所以對每個家庭的收費標準相應較高,中收入家庭只好望而卻步,而高收入家庭往往追求享受和服務,服務不到位往往降低了顧客回頭率。

          本企業相對于競爭對手的主要優勢:

          1、收費平民化,員工親和力強,對顧客的每次光臨可免費咨詢,免費提供育兒經驗、健康免疫、智力測評等經驗,增加與媽媽間的親密交流。

          2、對每一位顧客建立顧客檔案,并對每次消費進行積分累計,定期跟蹤回訪,進行一對一的服務,并可免費上門親自指導、送貨。

          3、店內播放開發兒童智力的輕音樂,消除與顧客間的陌生感。承諾不滿意可退款的信譽保證。

          4、在現有場地定期舉行寶寶大賽,節假日有免費派發活動,加大顧客信任度。

          本企業相對于競爭對手的主要劣勢:

          1、由于創業初期,資金實力不足,店鋪面積只有100平米、裝修較為簡單。

          2、廣告力度不足,只能從社區做起,利用顧客的口碑效應進行傳播。

          3、兒童活動區較小,只能利用現有場地提供中小型玩具進行兒童娛樂。

          四、市場營銷計劃

          1、產品

          產品或服務

          主要特征

          免費進行社區宣傳講座

          每周日邀請會員朋友進行育兒講座,從而帶動產品消費。

          每月定期促銷活動

          針對兒童商品及課程的特點,每月定期促銷活動

          嬰兒紀念品組合銷售

          手腳印、胎發筆、百歲照

          食品

          通過課程銷售食品為媽媽寶寶提供方便

          2.價格

          3.地點

         。1)選址細節:

          地址 面積(平方米) 租金或建筑成本

          南開區舊津保路20號 100平方米 2500元

         。2)選擇該地址的主要原因:

          周圍居民區較多,還有幾個新建小區,婚房較多,今年又是生育高峰,附近還有幼兒園小學,小朋友較多,而母嬰用品店在此區域屬于空白,顧客購物以及育嬰等相關方面的知識、經驗需求較大,而且本店定位服務于大眾消費群體,所以通過免費課程的引導和售后跟蹤服務,孕產婦以及家長們是非常愿意結交本店這位朋友的。

         。3)銷售方式(選擇一項并打√):

          將把產品或服務銷售或提供給: √最終消費者 □零售商 □批發商

         。4)選擇該銷售方式的原因:

          為大多數人提供方便,并義務為父母提供關鍵時期關鍵培養的知識,從感情上溝通交流,把顧客當做朋友,做好跟蹤服務,以此來促進銷售。

        創業計劃 篇4

          一、公司簡介

          公司名稱:愛尚美甲店

          公司宗旨:滿足愛美需求 打造一流服務

          二、產品描述

          本美甲店為您提供自然甲修護 ,手繪甲 ,貼片甲 ,光療甲 ,彩繪等專業美甲服務。

          三、環境分析

          經濟環境:現在的年輕女性,不僅注重衣著,對指甲這樣的細節也很講究。對于美甲的要求也從原來的色彩多樣變成了花樣、點綴繁多。無論是朋友聚會還是走親訪友,美甲都是不可或缺的一項工程。投資規模小、收回投資快、利潤比例高、可永續經營這四大特點是美甲行業無可比擬的優勢。相對于別的行業,美甲店更具有顧客忠誠度。

          地理環境:愛尚美甲店位于河南財經政法大學新校區教師公寓,周邊環境以飾品店、寫真店為主,主要客戶都是大學生,特別是愛美的時尚女生。美甲店定位標準為低中端美甲等綜合造型服務,店面規劃面積為60平方米,裝修整體風格體現時尚與品質。

          四、行業分析

         。1)目標顧客描述 :

          一般來說,是針對正在大學享受青春美好時光的女性,特別是對新鮮事物充滿興趣的年輕女孩才是美甲店的消費的主力軍 。

         。2)替代品的威脅:

          涂抹類產品,如甲油、UV 油等的使用;描繪類,如美容院、美甲店的手工 描繪指甲等;電腦繪制類,如應用電腦照片技術和網絡技術進行指甲印制等產品的替代威脅。

         。3)供應商討價還價能力:

          采取網購形式,幾乎無討價還價空間。選擇性價比高,信用較好,評價較好的店鋪進行購買。

         。4)購買者的討價還價能力:

          由于大學生沒有收入來源,用錢相對來說較為節省,因此討價還價能力較強,為此我們決定采取免還價,套餐使用形式進行銷售。

          (5)現有競爭者的威脅:

          競爭對手數量:兩家

          競爭對手的主要優勢:1. 開店時間比較早,提前占領市場 2. 有美甲的經驗 3. 技術嫻熟

          競爭對手的主要劣勢: 1. 店面小,環境不夠干凈整潔 2. 服務態度較差,不夠認真

          3.老板與顧客有年齡差距,無太多共同話題

          本企業相對于競爭對手的主要優勢:

          1. 美甲材料及器材質量好

          2. 有一定的經驗

          3. 服務熱情周到,態度好

          4. 地理位置優越,有大量的客源

          5.性價比高,與顧客有共同話題

          本企業相對于競爭對手的主要劣勢:

          美甲操作技術不夠熟練

          2. 經營美甲店經驗不足

          五、行業市場競爭程度

          市場類型:完全競爭型

          六、消費者分析

          消費者在選擇美甲店鋪的.時候一般會注意這樣幾點:

         。1)看美甲店鋪的專業水平;(2)看美甲店鋪的服務水平;

         。3)看美甲店鋪的環境;(4)看美甲店鋪的美甲師的能力和名氣;

         。5)看美甲效果的性價比

          消費者對美甲店鋪有這樣幾個要求:

          (1)普遍的消費者都希望美甲店鋪在專業技術方面有所提升;

         。2)一部分人希望美甲店鋪的服務環境有所改善;

         。3)大多數人希望美甲店鋪提升美甲師服務水平;

         。4)很多的消費者都希望美甲店鋪提升美甲師整體素質;

          顧客選擇美甲店鋪的途徑;

         。1)通過自己的詳細了解和親身體驗而接受的人數占大多數;

         。2)通過美甲師的介紹而接受的占一部分;

         。3)通過朋友同學介紹而接受的又占一部分;

         。4)通過美甲宣傳,廣告得知。

          七、營銷策略

          定位策略:

          1.美甲定價:

         。1)基本護理(護甲油) 10元 (2)普通涂顏色 15元(3)OPI涂顏色 20元 (4)全貼片 35元( 5)半貼片45元(6)水晶指甲80元(7)光療甲100

          2.會員卡

         。1)會員銀卡:一次性充值100元(享受9折優惠)

         。2)會員金卡:一次性充值300 元(享受8.5折優惠)

         。3)會員鉆石卡:一次性充值500元(享受8折優惠)

          市場溝通 :

          美甲業屬于低無形性、高不穩定性服務業,生產的服務產品不能被儲存和運輸,這是與實物產品最大的區別,因此,服務產品不能均衡地出現在市場上。服務的供給缺乏彈性,服務的供應曲線通常是一條直線。但是,顧客對服務的需求卻因時間的不同而有很大的差異,如何面對需求波動,是美甲業經營者最棘手的問題。 美甲店投資少,見效快,投資環境多種形式,用人少,技術易掌握,產品項目多。消費人群多,特別是周邊各個大學的大學女性都是消費對象。

          本店以形象好,檔次高,服務好,最重要的是價格低。側重的是價格與服務。以價格來吸引客人,以服務來留住客人。再加上我們良好的形象,我們華麗的美甲設計。給店錦上添花。

        創業計劃 篇5

          一.項目背景

          花店是美麗幽雅的場所,花藝是花店的靈魂。美麗的花兒為人們傳播著各種各樣的情感,千姿百態的花兒述說著千言萬語,每一句都述說著美好,特別是現在隨著人們的生活水平不斷地進步,生活質量不斷地提高和對生活的追求。鮮花已經是人們生活不可缺少的點綴;ɑ芟M近些年來呈越來越旺的趨勢,除了花卉本身所具俏麗姿容,讓人們賞心悅目,美化家居等功效外,它還可以開發人們的想象力,使人們在相互交流時更含蓄,更有品位。我從小就喜歡花藝,所以長好大了就特別想能擁有一個屬于自己的花店;ǖ陝摌I也是我追求的一種理想。

          二.花店定位

          我的花店叫做詩語花店,一個好的名稱更能吸引別人的注意。花兒是美好而又溫柔的象征,“詩語”寓意著花兒更多的內涵,表明了花兒像詩一樣韻味無窮,同時也像吳儂軟語一樣甜美溫柔,給人以無限遐想的空間。

          我把詩語花店定位于我們徐州市睢寧縣的九月廣場旁邊,因為這里人流量最多,而且經濟繁榮,附近還有住宅區,地理位置占有特別優勢。同時就目前而言,九月廣場附近沒有花店,詩語花店缺少競爭對手,這也是我們的優勢之一。毗鄰九月廣場還有三家醫院也成為了我們最大的消費群體。

          經營范圍定位:主要包括鮮花、盆花、干花、花器、工藝絹花等,因為剛開始的原因,所以其次才是花卉意境設計、婚慶服務等。

          三.項目介紹與賣場布置

          我們詩語花店經營各種花卉,鮮花,盆花,干花,插花都有,經營范圍較廣。主要是面向社會大眾群體尤其是對買花送人這一消費群體。

          一個幾十平方米的店面要布置好基本所求。門外處,用六束大的花籃分兩行均勻擺放在門市兩側,以吸引顧客眼球;大門處上面,擺放一個較大的合適的橫幅條,讓顧客醒目;進門內處右側邊是收銀臺,有專門的電腦、打印機、傳真機等設備;旁邊有一個客桌,供顧客商談和休息等;中間為員工工作區,以設計花等工作;墻壁的三面,較上部分設為櫥窗,櫥窗里面放著鮮花、花籃、花瓶等標本設計,較下部分放著一些綜合設計的花體和備用的鮮花、花瓶、花籃等,能看能摸,讓顧客切身感受體會;

          本店面積不大,但是店面設計卻富有特色。因為是經營花店,所以本店前半部分以玻璃為主要建筑材料,可以使陽光充足的照射進來,正好可以滿足花店的需要。同時,可以使得店里顯得明亮透徹,充滿陽光,充滿活力。我們因為還設有插花藝術,所以在店內后半部分還配有典雅,高尚,清新的裝飾,是顧客進來會有一種心曠神怡陶醉其中的感覺。

          四.行業分析與顧客分析

          1.行業分析

          我國花卉業從20世紀80年代開始起步,90年代進入快速發展期。據有關部門統計,目前我國花卉種植面積為14.75萬公頃,年銷售總額達163億人民幣。特別是近幾年,隨著我國國民經濟的快速發展,我國花卉業的發展速度也明顯加快。在廣東、云南、廣西、上海等地,花卉業已經發展成為當地的一項支柱產業。參加99昆明世博會花卉研討會的200多位中外花卉專家預言,21世紀的花卉大國將在亞洲出現,而且主要是中國。花卉的發展必將推動鮮花業的發展。然而在睢寧地區,專業花店少之又少,幾乎沒有。同時,在擁有三家大醫院與住宅區的九月廣場開辦一家花店,站足優勢。除此之外,九月廣場是一個人流量聚集的地方,經濟繁榮,人流量大,購買力大也使得詩語花店可以在此立足。

          2.顧客分析

          A.目標顧客:探病親屬朋友,小區住戶

          毗鄰醫院,人們去醫院探望病人可以買花看望,病人也比較喜歡看到鮮花之類的花束。因此對于探望病人的家屬或者親朋好友來說,花是必不可少的,我們在這附近開辦花店恰好滿足了他們的需求。此外,為了家庭裝飾人們會購買各種花束或者插花放在家中,不僅可以使家庭更溫馨還可以使家庭環境更加舒適自然。由此住宅區的居民消費者也是一個很大的購買力。

          B.潛在顧客:來往行人,情侶,學生,平較低端人群

          九月廣場人流量大,聚集的人比較多,我們要拉住來往人群成為我們的購買力之一。我們可以在節假日人流量匯集的時候搞促銷等活動,留住行人,化潛在顧客為目標客戶。以及情侶逛街,我們可以在特殊的節日推出情侶套餐,讓花使情更濃,意更切。除此以外,有的消費低端人群比較喜歡鮮花之類的花花草草,但是因為價格原因而遲遲做不出購買力,我們可以選擇在適當的時機推他們一把,加速他們購買的欲望。

          五.經營戰略

          1.價格策略

          花店鮮花價格走中低檔價格策略,在原料,包裝,服務上要求盡善盡美,具體將采用兩種定價策略。

          對于數量較少的包裝,如1支玫瑰普通包裝,采取尾數定價為4.9元人民幣,主要滿足消費者講求價廉的心理。

          對于數量較多的包裝,如20支以上的玫瑰,采取整數定價為29元,價格中包含吉祥數,目的是為了滿足消費者求名心切。

          2.促銷策略

          (1)宣傳策略

          利用電視站,報欄,宣傳欄免費宣傳另外利用網站本身信息流優勢宣傳和突出形象,并與各大報社,地方電臺與電視臺建立良好的關系,采取互惠互利雙贏的戰略模式.現在網絡廣告是最普遍也是影響力最大的`一個主流媒介,我要抓住這個機會將詩語花店推出去。同時在母親節,情人節等節日我們會推出大回饋等活動,以此來回饋老顧客,吸引新顧客。

          (2)招數----實行會員制度

          我們將實行只要一次性預付399元,就可以得到我們的貴賓卡一張。持有此卡可享有8.8折優惠,我們還會記錄每個會員的相關信息,如生日,結個婚紀念日,以及一些特殊的日子等等。我們會在這些特殊的日子給他們送出一束鮮花以表示祝福。同時,我們還會在定期舉行抽獎活動,中獎的將獲得99元的會員費和一束鮮花。

          3.服務策略

          詩語花店的服務必須是一流的,對于配送隊員而言,只要有定單,就必須按照定單要求按時按地送到,并且是微笑服務. 在售后服務方面,由客戶服務部負責采取以下幾種方式:

         、俅蚋兄x電話或發E-MAIL進行友情提醒服務,并在客戶重大節日時發電子賀卡.

          ②無條件接受客戶退貨,集中受理客戶投訴.

         、墼O立消費者調查表,附贈禮品,掌握消費者需求第一手資料. ④第一次訂購的客戶將收到隨花贈送的花瓶,并享受價格優惠,成為會員后享受會員價格.

         、莶欢ㄆ诘脑诰W上進行信息交流,溝通感情,并解答客戶最感興趣的問題.

          ⑥建立客戶數據庫檔案,客戶重復訂購時只要輸入名字,客戶的其他信息便自動調入系統.

          六.財務狀況分析

          1.財務管理

          店面租金:60平米左右的花店投入要在10000元----20000元,40平米左右的花店月租金約為5000----8000。

          店面裝修:5000元

          水電費:1200元/年

          開業初期廣告宣傳費用:5000元/年

          運費:大約1000元/月

          保鮮柜,剪刀,噴壺等必要設備的投入3000元 花店需要花藝師一名,工資在1500---2500元 普通員工3人—4人,工薪金約為1000元

          不可預見:20xx元/月

          總計約為40000元

          2.營銷效果預測與分析

          原材料:

          進價:1---2.5元/朵 售價:2---5元/朵 每天:150—250朵 利潤:400---650

          剩余花卉虧損:打折出售,成本價+0.1元,估計平均每天30---60朵,預測平均每月純利潤在6000元以上。

        創業計劃 篇6

          一.商業想法

          1。銀川 家教市場的現狀與分析

          銀川人口眾多,居民生活富足,而且中小學校云集。無論家長還是大學生,對家教的需求都是很大的。目前銀川市區中的家教公司是很有限的,而且便重于提供在職教師做家教,一般不為大學生介紹。但是,并非所有的家長都需要專門的在職教師做家教,一是經濟條件限制,二是時間、地域限制。有很多家長權衡利弊之后,會選擇物美價廉的大學生家教,而且大學生也急需家教工作來做生活補助。

          2。 找家教的一般路徑

          大多數家長在找家教時,會有三種主要途徑:一是通過中介網站,但不很可靠,而且信息處理更新很慢;二是家教公司,但價格又太高;三是自己托人去找,或自己招聘,但需要花一些時間來篩選。大部分學生在找家教時,也有三種途徑:一是通過學校組織,但照顧不到所有學生;二是通過中介網,但效果不很好;三是自己去找,但基本上沒有結果。

          3。 家長找家教時關心的問題

          家長在找家教時,會關注這幾點:首先是教員的質量,包括輔導能力、授課水平;其次是信任度,可靠程度;三是價格,銀川市居民畢竟大部分都是中等收入。

          4。 專業化大學生家教應運而生

          現在市場上很適合辦一個專業化的大學生家教公司:以大學生教員為主,以向教員、學員收取中介費為主要收入,通過網絡、報紙、新聞、廣播、傳單、海報等方式宣傳和營銷,以教員執證上崗、協議書、推薦信為保證,并為教員提供短時間的專業培訓,以市區內中等收入家庭為主要目標,成立實體店鋪和虛擬網店相綜合的接待管理系統,具備熱線、網絡、實體店相結合的立體化客戶服務與咨詢,并以為家長分憂為大學生解難為職責的專業化大學生家教公司。

          二.市場調研

          1。 客戶分析

          銀川市區有人口眾多,中等收入人口占一半左右,其中至少有15萬的學員市場;銀川市區有幾十所中小學校,在校大學生有14萬左右,需要找家教的至少有5萬。由此可見,銀川大學生家教市場空間是很大的,而且目前還沒有專業的家教公司涉足。

          2。 現有家教公司分析

          目前銀川的教育機構也不少,但以培訓為主,尤其是英語;知名的家教公司有限,而且局限于提供在職教師做家教;專業的教學網也有很多,但其教育資源很有限,更新又慢,而且大部分還收費,又不能與學員及時溝通,F有的家教公司和機構不能滿足大眾的需要。

          3。 大學生家教的優勢

          大學生家教,相對來說有以下優勢:一是時間充足,隨叫隨到,上門服務;二是收費低,適合更廣大的人群;三是比較容易跟學員溝通,工作認真負責;四是容易管理培訓,可以很快培育出優秀教員。當然也有一些缺點,比如知識不夠系統,講解不夠專業等,但這些問題可以通過短期培訓和指導來解決。而且銀川大學生很多,完全可以通過嚴格的篩選系統來選出優秀的教員。

          三.市場營銷

          1。 客戶目標

          學員目標鎖定在中等收入家庭,以中小學文化課輔導為主,重在鞏固和提高。教員目標鎖定于在校大學生,以成績優異者為主。

          2。 全方位立體化的營銷計劃

          目標:打造一個在銀川地區有一定影響力的品牌。 重點:信譽、質量、保證、客服。策略:推出適合、親近客戶的政策,如低價高質量的上門服務、教員持證上崗、推介信與協議書的保證等。

          路徑:

         。1) 專業化的服務網站,在各大信息網、博客、論壇上宣傳自己的服務內容和優勢;

         。2) 傳單、海報轟炸人群密集地帶,如家屬區; (3) 交通要道上的實體店鋪,做好咨詢服務; (4) 報紙、廣播、新聞的相關報道和采訪、渲染。

          四.我的資格

          經過三個月的努力、探索和總結,建成了一個初具規模的系統,在銀川市打下了一片市場,并為30多位學生都介紹了家教。

          了解自己的銷售和交際能力,總結出了一套系統化的市場開拓模式,并積累了一定的客戶源。 我做過6個月的家教中介,經常與家長探討孩子的教育問題,對教育理解深刻,積累了許多客服、管理、市場營銷的經驗。

          五.公司綜述

          1。 公司是純服務性質的,用有限責任制經營,可以接受外界融資,但要將產權和管理權分開。

          2。 主要產品:為家長和大學生提供介紹家教的服務,周末、節假日文化課補習班。

          3。 注冊資金5萬,啟動資金3萬,流動資金2萬。初期主要投資市場開拓,一旦正常運營后,便可以將盈利轉投于公司發展。一般3個月后便可以盈利,估計第一年月純利10000左右。

          六.公司的保命和發展

          1。 公司利潤來源于教員與學員繳納的中介費。中介費月交,學員每月10元,教員每月10元,都要簽訂協議,并交納一定的`保證金。

          2。 公司類似職介所,但專業性強,系統化程度高。決不是職介所那樣的“一錘子買賣”,而是長期的合作和服務,并保證教員質量,保證教員收入。

          3。 提供物美價廉的專業化服務,完全貼近大眾消費者,自然會較容易地創出品牌,做大市場。而且一旦有了市場,形成一個賺錢的系統,以后主要工作就是客服。當客戶市場像滾雪球一樣越滾越大時,發展壯大就是一個必然。

          七.財務計劃

          傳單、海報以及廣告所花的費用都比較低,網上推廣基本上不會有太大花費,大部分資金會用在實體店鋪和員工的傭金上。

          初期啟動資金3萬足夠,流動資金2萬,一旦公司正常運營后,3個月左右便可盈利,而且市場會越做越大。

          八.公司目標

          短期目標:

          一年內在西安生根發芽,并形成一定影響力,逐漸占據擴大市場;三年內拓展業務,完善市場,形成綜合型的知名教育公司。

          長期目標:

          五年內在全國各大城市逐漸成立分公司,在全國范圍占據10%的市場,形成有影響力和知名度的綜合連鎖教育公司。

          九.個人目標

          短期目標:

          5年內負責公司策劃管理與市場開拓,與公司一同發展,在銀川市生根發芽,做大做強。

          力爭在25歲時掙夠100萬。

          長期目標:

          10年內綜合發展,個人資產要翻兩番,成為有錢又有名望的,并在社會上舉足輕重的青年企業家。

          十.公益計劃

          公司正常盈利后,每年拿出5%的紅利來資助貧困大學生,為優秀的貧困大學生免費介紹家教,為勤學好學的留守兒童提供義務的輔導。

          公司理念:

          讓所有孩子的生活都充滿愛與希望,攜手共創孩子們美好的未來! 想人所想,急人所急,為大眾提供物美價廉的優質服務。

          澤文1

          目標家教服務。指在學期末考試中按家長要求達到分數線或班級名次。家長先其付10元/小時的最低工資,達到目標后按協議價補足工資,例如高二數學普通家教價格40元/2小時,目標家教價格先期20元/2小時,達到目標家長按60元/2小時支付,補差價40元/2小時,如未達目標,則不需補差價。目標家教保證每學期的課時和次數不少于100課時,到時候公司收取雙方信息費后,如達到目標,公司安50元/2小時支付給學生,賺取10元/2小時差價。目標家教的收入存在不確定性,按保守估計月收入一萬。

          澤文2

          普通家教服務。家長上門自行挑選教員。收取信息費100元,可在數據庫中為其搜索合適的五條教員信息,家長自行聯系試驗教;家長電話聯系,免收家長信息費,學生收50元信息費,試教兩小時成功后再收取前兩小時費用;同時聯系學生和家長,在辦公地點進行試教,試教合格,雙方各收取50元信息費。按公司成立后平均一天介紹出去10份家教來算,每天的收入在1000元左右,月收入在3萬左右

        創業計劃 篇7

          創業目標

          發展維吾爾特色的快餐行業,利用合理有效的管理和投資,建立一定大型快餐連鎖公司。

          市場分析

          社會生活節奏加快,使快餐業的存在和發展成為不容置疑的問題。雖然中國內地的快餐業發展十分迅速,但是坐落在西部的新疆快餐業發展比較緩慢。如何去占領這部分市場,是我們需要解決的問題。隨著西部大開發新疆某些城市人均收入開始增多,像烏魯木齊,克拉瑪依等城市還能跟內地的城市媲美。調查表明當人均收入到一定程度,傳統的家務勞動將轉向社會。由此在新疆的快餐業務的發展將進入急劇擴張的時刻,所以特色的快餐市場將隨著新疆經濟發展而進入高速發展的階段。

          目前,市面上滸的西式快餐其實并不適合國人對快餐的消費觀念和傳統飲食需求的觀念。拿西式快餐最普通的漢堡包來說,除了新奇,基本上是沒有什么美味可言。而且,快餐在美國的發展向來是以價格低廉而著稱的,是大眾日常消費的對象。但在中國的市場上,尤其在新疆,西式快餐的價格,還遠非大眾化所能接受的程度,這也決定了不可能性讓工薪階層經常去嘗試那份新奇“快餐”?疾飕F行的維吾爾餐廳小、臟、亂、慢的狀況仍然很嚴重,現行的餐廳的弱點,給我們建維吾爾特色快餐連鎖店提供了絕好的市場機會。只要我們能抓住這些市場機會,改善維吾爾特色餐廳經營上的諸多缺陷,并發展成快餐,那么我們進入中式快餐市場占據較大市場份額的創業計劃,是極有可能的。

          實施方案

          1. 快餐服務業的模型。

          以顧客為中心,以顧客滿意為目的,通過使顧客滿意,最終達到公司經營理念的推廣。

          2. 目標市場的定位。

          主要開發的市場:新疆的一些較發達的城市烏魯木齊,克拉瑪依,庫爾勒,石河子等等。新疆各族大眾能接受的快餐業。顧客群:穆斯林群體+上班族+兒童+休閑族+其他。

          3.主要菜單,飲料,甜點

          4. 市場策略。

          (1)產生工業化

          改進各種設備,加快各種食品的制作速度,和制做方法,來適應當前顧客越來越快的生活節奏。

          比如:把傳統的烤羊肉串的設備改成如圖的.設備

          (2)產品標準化

          產品的標準必須符合樣本質量要求。而產品樣本是由公司食品監督人員負責定期檢查。產品包裝用的材料和飯具用一次性材料。盡量保證飯菜的質量和口味每天都一樣。然后要保證上飯速度;這是最重要的;因為我們要開的餐廳不是一般的餐廳而是快餐,快餐最大的特點就是快。我們采取原材料外包的方式保證上飯速度。也就是說把原材料第二次加工成顧客需要的美食。定期派公司食品監督人員去原材料廠進行衛生、質量方面的監督。

          (3)管理科學化

          時間管理每個公司都有自己的規章制度,就是餐廳也不例外。我們會排出一個工作時間表來安排所有員工的作息時間,每個員工都有固定的時間上班,每個員工平均每月休息五天,如果員工有無法抗拒的事情,可以和其他員工商量好,在值班經理同意的情況下,進行調整。如有曠班的情況,會扣除一部分的工資。按照規定的時間準時上班。其他人員按照另外規定的時間上班。餐廳保吃住的人員工作時間以外的活動要在適當的時間告知餐廳負責人。餐廳要對其成長成才全面負責?记诠芾碛汕皬d負責人管理和記載,要不定其公布。有事必須事先請假經經理審批。

          任務管理餐廳設置,一個經理,一個副經理,一個財務干部,一個倉儲干部,員工排班表,一個月做一次,讓每個員工知道自己每個月的工作計劃,另外每個員每月都有大概5天的休息時間。有關人員工作時間原則上無條件服從管理,有意見事后通過適當的渠道反應。負責值班人員要在正式上班前做好本部門的基本準備工作。檢查落實沒有到位的工作環節。服務員要準備好冷熱水器里需要的水并提前將水燒開。保管負責加好冷飲機里的飲料。前廳負責人負責備好當日的各種飲料。服務員要在正式上班前準備好室內的一切接待準備工作,正式上班后領班檢查室內準備工作無誤后組織清理室外衛生(每天至少兩遍)。服務員實行作分工制。餐桌承包到人并實行輪換制。衛生方面要做到“一塵不染”——餐桌椅從上到下清潔無污跡;用品要用心清潔做到完好清潔干凈如新。物品的擺放要無遺漏按規定的位置和次序擺放。服務員要做好餐廳分配的其他工作任務包括每天上下午接待前串好分配的肉串)。沒有工作任務時不得聚眾打鬧閑聊。不得私自動用餐廳內的娛樂設備。工作時間娛樂設備由領班負責管理和調試,其他人員不得隨便使用和更改。

          店面的布置

          快餐店選址

          餐廳財務

          所繳稅款: 7%左右

          水電費:1萬/月

          薪金 :共11200元/月(大廚兩人每月各兩千,共計4000;服務生8人每人每月各900共計7200)

          租金:100平米8萬/年

          裝修費用15萬元

          裝修折舊+設備折舊:3.5萬/年

          財務預測:平均每人的消費40元;毛利潤占總銷售額的50%。

          總投資:33萬元

          投資收益預測表

          按照100平米,30個餐位,上座率60%*3來算

          消費水平

          預測項目

          人均消費20元

          人均消費40元

          人均消費60元

          日營銷額

          1080

          2160

          32400

          月營銷額

          32400

          64800

          97200

          毛利率

          50%

          50%

          50%

          毛利率額

          16200

          32400

          48600

          月凈利

          -9768

          17614

          18096

          回本

          ——————

          19個月

          18個月

          經營連鎖化

          1.確立大眾化的餐飲經營思想

          連鎖店的分布的分布選址應該在應該在商業區、居民區、學校、商場附近。為了達到這個目的我們店選址在烏魯木齊延安路伊合拉

          2.積極推行標準化管理

          各個店之間經營理念要保持一致。也就是說識別系統要一致、商品服務、管理制度都一致。

          3.注重連鎖經營的質和量的統一

          統一原材料、統一配送、統一決策、統一管理。

          按照店所需的量,原材料統一加工,然后分到各個店進行第二次加工。統一配送點所需要的餐具和其他東西。各個店的決策要保持一致、進行統一管理。

          4. 戰略規劃

          經營連鎖化就是把店一步步的做大,這是一個創建自己品牌的過程,我們從小入手,首先在生意逐漸變好的情況下,先在距離原來的店面10—20公里的一個地點再開設一個店,如果這個店的生意也逐漸好轉的話再開一家店,與前兩家店形成一個三角形的區域,首先在這個100平方公里的地方做到最好。積累資金,以這個三角形作為中心逐漸擴大經營,當開到10家店后,在加盟連鎖方式上展開“以特許加盟為主、以合作加盟為輔!碧卦S加盟是為愿意全額投資并全心經營的加盟者提供的合作模式;而合作加盟是針對投資型加盟者,由加盟者與我們共同投資,我們以設備資本作為投資,加盟者以場地、裝修等資本作為投資,我們負責餐廳經營并承擔經營風險,加盟者提取固定利潤。

          總結

          創業的關鍵在于確定我們的創業方向,然后根據我們所選擇的方向來確定創業所需的資金以及我們創業的計劃和實施方案,有了這些的話我們才可以讓我們創業夢的實現有了一個初步的可能。所以我們選擇的創業方向是快餐行業,利用合理有效的管理和投資,建立一定大型快餐連鎖公司。

          前期我們著重要考慮的一個問題是市場分析。因為沒有一個詳細的市場分析,就無法了解到市場,沒有市場的了解創業計劃根本無法實施。所以我們對市場的分析就是隨著西部大開發新疆某些城市人均收入開始增多,像烏魯木齊,克拉瑪依等城市還能跟內地的城市媲美。調查表明當人均收入到一定程度,傳統的家務勞動將轉向社會。由此在新疆的快餐業務的發展將進入急劇擴張的時刻,所以特色的快餐市場將隨著新疆經濟發展而進入高速發展的階段。這是我們主要的市場分析。

          市場分析完了以后就是實施方案。如果沒有一套實施方案就想創業的話那么最終面臨我們的結果必然是失敗。所以實施方案也很重要。我們的實施方案主要分三個部分;第一個就是我們要開的快餐的服務模型。也就是以顧客為中心,以顧客滿意為目的,通過使顧客滿意,最終達到公司經營理念的推廣。第二個是目標市場的分析。主要開發的市場:新疆的一些較發達的城市烏魯木齊,克拉瑪依,庫爾勒,石河子等等。顧客群:穆斯林群體+上班族+兒童+休閑族+其他。第三個就是具體要營業的菜單。

          實施方案有了以后我們必須得考慮的就是市場策略。我們的市場策略主要分生產工業化、產品標準化、科學管理化等三個部分。

          實施方案考慮完了以后考慮的就是財務問題。倘若沒有財務分析的話我們的創業計劃根本無從實施。我們主要以日營銷額、月營銷額、毛利率、毛利率額、月凈利、回本等方做了一個投資收益預測表。以便于以后的財務分析。在所繳稅款、水電費、薪金、總投資、租金、裝修費、用裝修折舊、設備折舊、財務預測等方面寫了大概的分析。

          財經問題如果解決了我們還需要考慮經營連鎖化。把經營連鎖化主要分為4個點。主要確立大眾化的餐飲經營思想、積極推行標準化管理、注重連鎖經營的質和量的統一、戰略規劃等等。對經營連鎖化進行了詳細的總結。

          最后得出了此創業計劃書。就算我們把前面所考慮的問題都得到了解決,也不能確定我們的創業計劃書一定會成功。因為在創業的途中還有很多困難等著我們去克服,去跨越。對于這些困難,我們不能有一絲一毫的恐懼,因為你弱它就強,你強它就弱。沒有人會在創業道路上一帆風順得的。

        創業計劃 篇8

          1、 先選定月餅盒進行宣傳廣告的制作和單位的宣傳與推銷。

          先安排人員進行市場考察,挑選一些新品種與款式好暢銷的月餅盒拿酒店,再進行最終的選定,后由行政辦聯系廣告商進行月餅宣傳資料的制作,通過審核后定稿制作。同時拿月餅盒資料聯絡各大單位,對大客戶進行月餅專版銷售,不在市面上銷售,這樣能突出對大客戶的重視,同時也能提出更高的回扣來吸引單位的月餅聯系人。月餅的回扣應在20%—40%之間,具體給客戶多少的回扣點由銷售人員與客戶商定并報財務部給予備案,并提供客戶的信息資料,到時及時給予返傭。

          2、 聯系好月餅師傅,讓其制定自己的加工計劃與流程;后再選定原材料和物品。

          只有聯系好了月餅師傅讓其寫出自己的加工計劃與專項特長才能了解師傅能做什么樣的月餅,然后根據上年的銷售情況與今年的市場行情確定制作什么品種的

          月餅,這樣才能決定購買什么樣的月餅餡料,然后根據月餅品種和月餅盒來補充其它物品。餡料、物品的供應商和價格由酒店定,然后酒店與師傅共同進行選料。目前計劃購進的月餅餡有:蓮蓉、綠豆、伍仁、綠茶、芝麻、草莓、蛋黃、叉燒、水晶、香芋、豆沙、哈密瓜。輔助材料到時由師傅定。師傅人工費為2—2.2元之間,計劃生產月餅總量初步定為1萬斤,如不夠及時補貨。今年的月餅估計會比上

          年的好賣,因為上年是第一年,沒有動作經驗,再加上宣傳晚,一些單位、礦區和商家早已和其它月餅廠家定貨。消費者沒有知道酒店自己加工月餅,也沒品嘗過酒店月餅的口感,也沒聽到過酒店月餅好不好吃的信息。經過一年的銷售與宣傳,在社會上聽到了一些消費者反應酒店的月餅做得好吃,口感不錯的消息。再加上今年早宣傳,早與各單位聯系,把有機會的單位早落實早攻關。再者就是在靖西的攤點擺得還不夠多,沒能把整個市場完全鋪開,攤點的鋪開一是做廣告宣傳,二是增加多點收入的來源。

          3、 組建月餅小組。小組成員由每個部門的負責人組成。 這樣在人員調動上就能更好的進行,需要人員時就直接聯系部門負責人,由其去落實與負責,有事時有一個主的方向和聯系人。安排工作也能與最快的速度傳達與完成。

          4、 財務部核算月餅成本進行最初的月餅定價,后組織月餅小組進行審核與修定,最終落實月餅的價格。

          月餅的成本價格只限少數人員知道,不能像上年發放到各部門,讓所有人員都知道。月餅的零售價格與優惠價格待餡料價格、月餅盒價格、人工價格、其他零碎物品的價格和制做比率確定后才能制定。

          5、 財務部制定統一的月餅單據,并組織人員開會進行指導運用。

          為了避免像上年數據的丟失、混亂,以及程序不統一的問題,由財務部統一制定月餅單據,其中包括:月餅申領單、月餅

          加工單、月餅包裝單、月餅入庫單、月餅調撥單、月餅退庫單、月餅報損單、每日月餅銷售表、月餅銷售單、月餅送禮表、月餅送禮單。并組織人員進行培訓,指導相關人員在什么情況下填寫哪些單據,做每一樣都要填寫單據,嚴格按照規定實施。做到有單可依,有單可尋。

          6、 由月餅小組組織人員選定地點,進行攤點的擺設。

          攤點的選地和擺設是很重要的,這直接影響了月餅的銷售量,同時也影響了宣傳的質量。外賣攤點的銷售人員每攤配備3人,3人負責一個攤點,攤點的補貨與送貨由專人負責,以便及時送貨。每個攤點每天都必須填寫“每日月餅銷售表”在下班時連同營業額一起上交財務,做到每日一清。第二天根據前一天的銷售表進行補貨,這樣數據就清楚無誤。

          7、 財務部負責整個月餅的運作管理。包括月餅的生產計劃、保管、人員的調動安排(月餅的搬運、包裝)、數據的'統計、資金的管理。

          由財務部全體人員負責整個月餅的運作管理,主要原因在于:一是財務人員在數據與物品的管理上有較專業的人員,二是便于每個環節的統一管理與工作的效率,三是能及時的收集整個銷售工作的情況并能及時的安排加工調配人員與工作,四是便于數據的最終統計工作。人員的安排

          1、 工程部主要負責各攤點的安裝和擺攤接、送;

          2、餐館部和客房部主要負責用人人數的安排;

          3、財務部主要負責月餅各流通環節的管理;

          4、保安部負責對客戶的送貨上門服務;

          5、廚房部負責協助月餅師傅加工月餅;

          6、前廳部負責客人到店拿月餅的發放和登記工作;

          7、行政辦負責包裝的設計和證件的辦理;

          8、銷售部負責主要的月餅銷售工作;

          9、人事部負責用人的調動。

          10、 人工工資的計算

        創業計劃 篇9

          (一)公司摘要

          公司名稱:綠元素有限責任公司。

          1、項目背景和公司運營

          隨著城市化進程的加快和人民生活水平的不斷提高,建筑、裝修熱潮一浪高過一浪,人們在一味追求豪華、舒適的生活空間的同時,卻忽視了對環境質量的要求,加之建材、裝修和家具市場魚龍混雜,室內污染問題就不可避免地產生了。近些年來,人們在追求物質享受的同時,越來越關注精神享受和健康。對環境保護的意識越來越強烈,當前由于室內裝修污染而對人體健康產生的危害備受關注,已成為各大裝修企業、生產企業及個人不容忽視的問題。因此,加強綠色室內裝修及綠色裝修材料的施工認識,減少室內污染,對人們的身心健康及室內裝修業的發展具有重要意義。

          隨著國內房價的不斷上漲,越來越多的人成為“房奴”,對于空間的追求,已經成為很多人的奢望。三維立體墻紙是新興產品,不僅能從在視覺上的擴大空間,給人以視覺上的滿足,而且美觀,可根據顧客需求,設計不同的畫面。

          目前國內還沒有將裝修、材料和室內環境檢測結合在一起的公司,很有發展潛力。

          3、產品與服務

          我們主要面向市場推出以下業務:

          ①生產出售各種綠色環保裝修材料,凡經我們公司售出的環保材料,我公司將提供專業環境檢測人員免費全程跟蹤檢測室內環境,確保顧客確認室內環境達標。

         、谔峁﹩雾椦b修業務。

         、勖嫦蛉袌鎏峁﹩雾検覂拳h境檢測和處理服務。有專業的環境檢測人員,可為顧客提供室內有害氣體含量及噪聲的檢測,并可予以處理致達標。

          ④生產出售三維立體墻紙?筛鶕櫩鸵,自定義設計三維立體墻紙的內容,并免費予以維護使用指導。

          4、行業與市場

          隨著國內房地產業的迅猛發展,裝修業也迅速發展,然而過快的發展使得各種制度不夠完善,使得裝修業出現扭曲發展。建材、裝修和家具市場魚龍混雜,多含有有害物質,更有不法商家用還有害物質的材料充當沒有的。普通人無法識別到底有無有害物質,更無法檢測裝修的室內環境質量是否達標。

          在沈陽市,有關部門對100戶民用建筑進行了環境監測,結果發現,甲醛污染物濃度超標的達80戶,占了8成;在對該市的商場、家具城、歌舞廳等公共活動場所進行的室內環境監測發現,幾乎被監測的所有公共場所室內有害氣體都存在超標問題。室內環境污染的來源究其原因,室內污染物的存在大多來自于建筑和裝修材料。人們在裝修過程中越來越多的使用人造板材,而且室內打造的家具過多過密,選擇的大芯板價格低廉,質量低劣。從而產生大量致癌物質甲醛;使用劣質涂料、油漆則是造成苯系列物致癌污染物質的主要原因。

          我們推出環保裝修材料,凡購買我們材料產品的顧客,可陪有專業的環境監測人員全程免費檢測,確保顧客確認室內環境達標。同時可提供裝修業務,和面向市場推出單項室內環境檢測業務和室內污染處理,確保顧客室內環境達標。 經調查,目前市場上的三維立體墻紙還不多,裝修使用也不多,算得上一個新興的產品。我們可根據顧客需求設計(也可顧客自

          己設計)生產個性三維立體墻紙,并予以使用維護技術指導。這在市場上并沒有發現同類公司,公司發展潛力很大。

          6、營銷 我們見采用以下營銷方式:

         、僦变N:初期在幾個大城市設立廠家直銷點,有專門的銷售人員,減少中間環節費用,使顧客買到便宜的產品。我們有專門的營業接待人員,向顧客介紹產品。顧客有問題可直接咨詢接待人員或服務人員。

         、诰W絡營銷:建立我們自己的公司網站,我們會在公式網站上增設產品展示、產品檢測結果、顧客使用評價等模塊,讓顧客更好地了解我們的的公司及產品,也可提出建議。同時,我們提供專門的訂購專欄,顧客只需在網上詳細標注訂購的產品或服務,并留下詳細的資料,我們會派專人上門服務,根據路程的遠近收取適當費用,或使用快遞業務(裝修業務除外)。

         、鄞礓N售:我們在沒有設立直銷點城市設立專門的代理點,招聘代理(可設立多級)來銷售我們的產品。這樣的有點是:一方面,可以擴大我們經營范圍;另一方面,利用熟人的口頭宣傳,更好的推廣我們的產品。

         、芗用说隊I銷:在我公司具有一定的規模后,我們將面向社會各界在各大省事城邀加盟商,將我公司發展為全國性的加盟店。各省市、各地區的顧客不僅可以通過我們的網站享受我們的服務,同時也可以在我們的加盟店享受同等質量的服務。而這種品牌連鎖店的開設對我們品牌的推廣也有一定作用。

          ⑤教育營銷:通過我們的知識人員以講座的方式向市民宣傳室內環境污染現狀及其危害,讓人們真正認識到室內污染的危害,提高人們關注室內污染,引導人們購買我們的環保裝修材料。這樣的優點是:節約廣告成本,擴大公司及產品的影響力,還能提高人們對于室內污染的重視。

          7、組織機構

          技術部

          人事部

          財務處

          銷售部

          宣傳部

          市場部

          生產部

          設計部

          (二)公司概況

          今年國家環保總局提出的“世界環境日”年主題是“人人參與,創建綠色家園”。所謂“綠色居室”就是既符合環保要求,又不危害并有利于人體健康的室內環境。對于室內裝修而言,首先是不“過度裝修”,其次要實施“綠色裝修”即購買“綠色建材”、進行“綠色裝修施工”,同時要由具有CMA資質單位進行“室內空氣質量檢測”,在結果符合《室內空氣質量標準》要求的情況下,才能夠入住。構建“綠色家園”要求全家人都具有較強的環境意識,在裝修中倡導“綠色消費”、購買“綠色家具”,并節水、節電、節糧以及一切包含綠色理念的'消費。

          本公司是一家從事環保精細裝修的公司。公司本著“以人為本,客戶至上”的做工精細、選材合理、環保健康、造價合理、智能方便、舒適溫馨、用戶滿意的原則愿為顧客提供精細的服務,公司將聘請大批具有國家等級認證的設計人員和施工技術人員,同時公司實行全面的質量管理,對方針目標的實施,制定了完整的文件和作業指導書,一般工程可實現“一站式服務”,即工程實行封閉式的管理;文明施工,做到讓業主放心、省心,不接受業主的任何形式的恩惠。工程施工過程中實行分級管理,各負其責,管理工作有條不紊的進行。

          二、 市場前景預測

          (一)市場需求分析

          改革開放以來,我國的經濟實現了迅猛的騰飛,居民收入的提高以及住房分配制度改革的推動,居民的消費結構發生了變化,居住消費占家庭支出結構的比重已上升到10%,僅次于實物消費支出,居第二位。在當前階段,商品住宅房的開發與銷售占據了我國房地產市場的絕大部分,其直接表現為個人購買商品房的比例呈現急劇上升態勢。同時由于銀行房貸的方便和快捷,是房地產業出現了多年未見的供不應求的局面。住房消費需求的拉動,為房地產業的發展提供了廣闊的市場前景。 現階段我國裝修市場每年的裝修業務量為10億平方米。它可分為兩大部分:家庭裝飾市場和建筑裝飾市場。 就建筑裝飾市場來看,改革開放二十一年間(1978~1999),我國建筑裝飾行業年均發展速度達到32%, 1990~1999年,行業年均發展速度為40%,發展速度趨于穩定;近幾年,全國每年的建筑裝飾面積達到6億平方米,年均增長250億元, 1999年其總產值達1200億元,相當于全國城鎮住宅年投資總額的30%,專家預計這一比率在長遠看來將有很樂觀的趨勢;同時,裝飾企業也縱多,并且有不斷的進入者,市場競爭相當激烈。

          現階段,人們對生活的高要求很大部分體現在對居住環境的高要求上,如何運用裝修把追求變為現實,也越來越得到人們的認同。黃金裝修固然能夠將房屋裝飾得金碧輝煌,但采用其他涂料和金屬,同樣可以打造出類似效果。提倡采用環保、綠色和節儉的裝修材料,既有利于環境保護,又有利于身體健康;如果超出自己能力范圍,過度追求奢侈豪華,就是浪費了。環保裝修比黃金裝修更重要。家居裝飾,不該只追求表面的富麗堂皇、溫馨浪漫,還應以自然、安全、簡潔、美觀、舒適為目標,進行有利健康、有利環境、有利生態的裝修,盡量選用環保安全型材料,采取無毒、少毒、無污染、少污染的施工工藝,把“無害、環保、綠色”意識滲透到家庭裝飾的設計、家具購買和裝飾品配置等諸多環節。

          (二)目標市場

          目標消費群分三類:

          第一類為中端消費群,年齡在28—35歲之間,他們是城市的主流,在人口比例中占據人數最多,是具有相對穩定工作固定收入的人群,在裝飾選擇上追求價廉物美,所以我們要鎖定這第一類人群為重點推廣對象,在廣告宣傳上重點突出溫馨宜家裝飾的裝飾風格(環保、時尚、前衛、藝術化、人性化),而且要打出高品位不等于高價位的口號。第一類是我們的主要廣告及推廣目標。

          第二類為高端消費群,年齡在35—50歲之間,經濟富裕、且有固定資產的外企、合資企業高級白領、私人企業主、國企領導、高級公務員。這一類人在經濟上比較富裕,只要裝修的品位高,價格高一些不會太過計較。

          第三類為低端消費群,是城市低收入的工薪家庭,目前呼市家裝市場上此類人群也占很大比例,他們在裝修上更看重的是簡易、舒適、便宜。因此我們要做有針對性地做廣告宣傳,對這類人群中的廣告要注重對裝修價位的實價相告,價位力求比同類裝飾業都低一些,同時在裝修質量上也要有所保證,服務的承諾上要讓消費者放心,沒有后顧之憂

          三、競爭分析

          1、競爭者

          從全國整體的裝飾市場來說,整個市場的潛力是非常大的。但同時競爭也是非常激的。有靠品牌優勢的知名企業,也有靠性價比的雜牌隊伍。由于溫馨宜家是剛剛成立的新公司,因此,此階段的工作任務是開拓本土市場。

          2、競爭產品

          裝飾行業的競爭力主要體現在裝飾的設計能力和施工的能力上面上。具體來說,則是表現在企業的品牌上。如果我們想超越老品牌的話,只能提供的是比對手更精致的設計和更優質的服務。只有這樣才能能夠立足。也只有這樣我們才能取得不敗的動力。 3、優勢分析

          (1)、創新的理念

          就技術和施工而言,當前的裝飾行業走到了一個瓶頸階段,即任何企業經過一定的努力和創新都是能夠獲取相等的技術和施工能力的。因此,我們更重要的是強調的一種理念。即我們能夠給我們的顧客能夠提供什么樣的一種生活或者說起居文化。

          (2)、良好的市場前景

          環保型的家裝裝飾開始成為了裝飾的主導。因此,在大多數企業還沒有打這張牌的時候,我們可以從這方面出發。把這作為我們的一個優勢,可見其良好的市場前景是非常樂觀的。

          (3)、先進的品牌管理和技術管理

          我們一個很重要的方面是品牌管理和技術服務管理。我們很重視我們的品牌建設,從我們對外的形象到我們技術施工管理。這每一個過程都可以體現我們CIS和技術質量管理。

          4、劣勢分析

          由于是新進的企業,企業的社會認可度不高是我們很重要的劣勢。從市場和消費者的心理來說,對我們的了解都是未知數。對于這個方面,我們可以配合以我們的營銷方案。在營銷中推廣我們的企業。同時我們要重視我們每一個客戶,即要在顧客心里知道,我們是全心全意的為他們服務的。

          5、挑戰

          裝飾企業的挑戰主要來自同行業的競爭者和潛在競爭者。要想在這激烈的競爭中處于不敗的地位,我們只有不斷的提高我們的競爭力,只有這樣我們才能夠經得起挑戰,才能夠在這個行業中生存。

          四:公司戰略

          一、總體戰略

          爭取在今后的10年時間內成為呼市市家裝裝飾企業中的品牌領導者,并且占據市場較大份額。

          五:營銷策略

          營銷策略主要采取廣告營銷。因此,廣告宣傳分兩個側重點,即品牌建設和推廣活動同時進行。

          1、品牌建設

          報紙廣告:首先與報社合作開辟以“新家居新生活”為主題的專欄,內容為涵蓋有關家裝的方方面面。

          2、市場推廣

          市場推廣活動要做到與品牌形象建設同步進行。針對在市場上溫馨宜家的知名度不是很高的狀況,我們在樹立品牌形象的同時,也要相應地展開有力的市場推廣活動,瞄準目標群體。

          環?萍脊緞摌I計劃書

          摘要:本創業計劃書內容涉及有公司介紹,公司人事及組織機構,公司的發展前景,目標 市場的選擇及預測,公司市場營銷策略,財務規劃等

          一, 公司介紹:

          1,公司宗旨:人本,理性,創新,環保,健康

          2,企業經營項目:創業初期:由于運轉資金尚不充足,主要從事廢舊品的回收,并對回收進行歸類組合,從而出售一部分二手產品;對剩余回收品出售給較大型回收公司,從中賺取差價。發展階段:除前期發展項目外,引進高技術人員及高新設備,將一部分回收品進行重新加工,制造成新的零件。后期:將回收,重加工,制造,合成一體化,打造出公司自己的品牌。

          3,經營對象:手機,廢舊電池,電視機,空調等家用電器。

          4,公司經營方式:

          (1)電池,手機及各種電器的回收

          (2)廢舊品的修復,公司設立維修部,對還可繼續使用的產品進 行維修。

          (3)以舊換新,消費者可以拿以前用過的廢舊品換取新的;蛞 多換一,或加錢換少。

          (4)新產品銷售,前期可代售其它公司產品,后期可將本公司生 產的產品進行銷售。

          二,公司人事及組織機構:

          公司主要有企劃部,市場部,生產部等,由于創業初期人員少,所以財務部暫與企劃部 合二為一,為企劃部更好地根據財務收入及時想出對策,作出策劃來。各部門職責如下:

          企劃部主要職責:調查分析技術市場信息,制定企業技術發展戰略,制定規章制度, 制定經營計劃,管理實施目標,完成績效考核,進行年度考核

          市場部主要職責:發展戰略的編制,企業的公關業務管理,對外宣傳,企業文化建設, 法律事務,咨詢專家顧問的管理

          生產部主要職責:研發管理企業新的產品,消化吸收引進的新技術,管理企業新的工 藝標準,提供良好的技術支持,編制生產計劃,統計報表資料,管理企業生產設備,管理生產安全

          三,公司的發展前景:

          我國每年舊家電超過一億臺,回收市場前景巨大,據中國家電協會統計,以8~10年的使用周期計算,我國一年電子產品的理論報銷量:電冰箱1500萬臺,空調近1000萬臺,洗衣機1800萬臺,電視機3500萬臺,電腦近3000萬臺,這5類舊家電一年就超過了1億臺。此外,我國每年生產的14億只電池中,回收利用的不足1%。 20xx年3月4日,我國正式出臺《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》(以下簡稱《條例》),鼓勵家電等生產企業和大型零售企業開展“收舊售新”,“以舊換新”業務,以帶動新產品銷售和資源節約。業內人士指出,該《條例》讓目前處于弱勢的電子垃圾處理業迎來產業化發展的機遇。

          據專家介紹,電子廢棄物含有大量的有毒物質。如1臺15英寸的電腦顯示器就含有鎘,汞,六價鉻,聚氯乙烯塑料和溴化阻燃劑等有害物質,電腦的電池和開關含有鉻化物和水銀,電腦元器件中還含有砷,汞等其他多種有害物質。電視機,電冰箱,手機等電子產品也都含有鉛,鉻,汞等重金屬。

          目前我國大量的電子垃圾主要由兩個非正規渠道處理,即舊貨市場和拆解作坊。舊貨市場將廉價收到的舊電器,或者經過改裝和翻新重新出售,或者拆解分離出值錢的物資。其余的當做普通垃圾扔掉。拆解作坊則用土法分離電子垃圾中的貴重金屬,其他物質隨意丟棄。

          中國人民大學環境學院副教授靳敏說:“部分被收購的廢舊電子電器產品,沒有做任何有效處理就直接進了舊貨市場;而其他大量的電子垃圾則被非正規企業處理或當做普通垃圾扔掉,非正規企業通常以焚燒,強酸腐蝕等做法獲得銅等金屬,其余無用物質均隨意丟棄。這不僅浪費了資源,還直接對環境造成了二次污染!

          四,目標市場的選擇及預測

          在我國市場經濟迅猛發展的大潮中,家電行業的發展與增長及手機的普及也隨之水漲船高并呈現大規模發展,但內部的問題也頻頻出現:盲目擴張規模導致產能過剩,家電和手機的日益淘汰更新,廢棄的舊家電,舊手機,舊電池也越積越多。而我國二手家電行業運行目前發展形勢良好,該行業企業正逐步走向產業化,規模發展,專業,高效,節能是我國二手家電行業的發展方向,隨著我國二手家電行業運行需求市場的不斷擴大以及出口增長,我國二手家電行業運行將會迎來一個新的發展機遇,《20xx-2015年中國二手家電市場分析與投資前景預測報告》共十三章,首先介紹了中國二手家電產業整體運行趨勢,中國二手家電產業運行的環境等,接著分析了中國二手家電產業運行現狀,然后介紹了中國二手家電市場競爭的格局,最后分析出二手家電產業發展趨勢是一個相當可觀的行業。

          據業內人士介紹,空調機的使用壽命是8至10年;普通電視機的使用壽命是10至10至12年;CRT投影電視機壽命在7至10年;冰箱的使用壽命在8至10年;洗衣機使用壽命應該是6至8年;熱水器使用壽命為5年左右;DVD,VCD機使用壽命在5年左右。我國是世界上最大的家電生產國和消費國。從20xx年起我國就開始進入家電報廢高峰期,每年預計將有1500萬臺左右的彩電,電腦,空調等大家電報廢。

          五,公司市場營銷策略

          1, 差異化營銷 針對農村需求對象的特征,實施差異化營銷策略不僅能滿足廣大農村居民的需求,而且能使企業有的放矢地在農村拓展“領地”,進而促進企業的發展。農村家電市場的差異化營銷主要體現在產品,價格,渠道,促銷方面,即傳統4P差異化營銷。

          (1) 產品策略

          1, 產品的質量要求:農村消費者重視家電的質量重于其它一切,因為對于 農村居民而言,對產品質量要求的核心是低故障率,產品質量必須保證家電能在惡劣的工作環境下長時間正常工作。

          2, 產品的功能設計:面向農村市場的家電功能設計應充分考慮農村消費者 的實際需求,去掉一切不實在的功能來降低價格,添置,創造一些適合農村消費者心理,并為其所喜愛的功能。

          (2) 價格策略

          由于農村消費平時以傳統節儉型為主,針對這種情況,采取低價策略,謀求在短時間內占領市場。另外,農村消費者比較注重實惠。因此除了低價策略外,還可實行折扣定價策略。如:農民一次性大批量購買某產品時,企業應給予一定的價格優惠。

          (3) 渠道策略

          農村居民居住分散,分布范圍廣,交通不便,農村經銷終端多, 但規模較小。所以在鋪設營銷網絡時,考慮一下幾點:

          1, 減少中間渠道環節。以縣城為主要批發地和立足點,形成“企業—縣級 批發商—村級零售商”的通路。

          2, 與中間商聯合。農村市場較為分散,企業完全靠自建網絡是不現實,也 不經濟的。企業除可與中間商合建渠道外,更重要的是要加大企業對商業的援助力度,如:派車送貨,售后服務等。

          3, 聯合農村供銷社網點。供銷社長期服務于農村市場,積累了豐富的經驗, 網點多,分布廣,形成了獨特的優勢。把產品通過供銷社分銷到農民手中,企業只要配合銷售并在一定集中區設立維修站進行售后服務即可。這樣就節省了大量重新布點的成本,爭取了主動。

          (4) 促銷策略

          農村消費者在購買商品是的主要心態是“眼見為實,耳聽為虛”, 他們主要的信息渠道是“到商店參觀實物”,“電視廣告”,“親友介紹”,對于報紙,廣播廣告,以及售貨員的推薦,他們大都認為不足信。有鑒于此,企業在投放電視廣告時,可將目光放在基層的電視臺,縣城新聞,鄉鎮新聞,可利用其進行造勢,獲得農民的關注與信任。

          2, 品牌營銷

          在農村做品牌營銷前,先做一些感情營銷,比如扶助當地教育事業, 改善交通基礎設施,興辦各種農村娛樂活動,幫助發展農村福利事業,加強企業與農村居民的感情聯系,樹立企業的公眾形象。然后再做一些針對性的產品廣告,比如家電知識講座,現場實物演示等,讓農村居民在對你(企業)獲得好感后,再了解你的產品。其次,企業在農村進行品牌營銷時,還要注意品牌形象和質量品牌,使企業產品在消費者心目中樹立與眾不同的記憶,從而對該產品產生品牌偏好,質量認可。再次,在進行品牌營銷時,還要注意農村居民的從眾心理和意見領袖作用的影響,要多和當地有威望的人進行溝通交流,傳播企業品牌形象。

          3, 二手營銷

          把舊家電通過“以舊換新”或“折價回收”方式收回,然后統一運到 廠家,由廠家的專業工人進行翻修,維修及適當改進;之后由廠家統一包裝,貼上標簽,注明是由廠家翻新的(翻新時間都應注明),在質量,服務,保修上都跟其它產品一樣的二手家電。這樣做節約了資源,降低了成本,增加了利益;農村居民則可以花不多的錢,買到正規廠家的家電產品,少了受坑騙之虞;對全社會而言,廢舊家電的污染問題能得到緩解,家電傷人的隱患也可得到有效解決,可謂一舉多得。

          4, 售后“流動車”維修服務

          公司購買幾輛大車,車身用本公司的家電廣告裝飾, 標明為某公司家電售后服務“流動車”。根據農村居民的居住密度具體分配車輛,該車周期循環服務該區域。

          六,財務規劃:我們計劃籌資90600元人民幣,開業時主要支出如下:

          房租20000元,注冊費1500元,裝潢7000元,應付職工薪資2600元每月,機器 設備6000元,包裝運輸500元每月,桌椅500元每月,水電管理費20xx元每月,原料20xx元每月,不可預見支出2500元每月,營銷費1000元每月,流動資金5000元

        創業計劃 篇10

          一 公司概括

          1 公司介紹

          (1)公司名稱:

         。2)公司性質:

          (3)主營業務:從事汽車維修等相關服務;如汽車日常維護、發動機、地盤,車輪、空調等檢測等維修。和汽車的配件銷售。 (4)公司面積:250平方米左右

         。5)公司預計初期投入資金:30萬(投入資金籌措方式采取均攤制)

          (6)公司面向群體:有車一族

         。7)公司經營策略:積極創新、穩中大步前進

         。8)裝修風格:整潔中檔 2公司各部門及職責

          董事會:由各位出資者構成,主要負責公司重大問題的決策。

          總經理:由董事會推薦選舉產生,全權負責公司日常的各類經營,對董事會負責,并且對公司各職能部門的工作 經行部署安排和監督。 財務部:設主管一職,主要負責公司的財務工作。 維修部:設維修主管一名,主要負責對汽車的各類維修。

          銷售部門:設銷售主管一名,主要負責公司銷售產品的采購活動,并且負責公司客戶關系管理系統的日常工作和維護。

          二 商業計劃

          在中國經濟日益騰飛的今天,人民的收入日漸增高,現在越來越多的人開始向私家車看齊。如今,汽車行業已成為我國的一大支柱行業,而伴隨著汽車行業而生的一大批新興行業也如雨后春筍般涌現。 隨著汽車的日益普及,汽車零件的損壞與維修也大大增多了,汽車維修市場份額也開始逐漸增大,伴隨著這樣的.形式,我以及我的伙伴的汽車維修企業也將盡快成立。

          三 市場分析

          1市場描述

          隨著汽車迅速進入千家萬戶,我國汽車維修業也進入了發展的黃金時期,汽車維修業和汽車保修設備行業在市場的洗禮中開始由傳統的勞動密集型向資金技術密集型、由生產型向服務型過渡,形成了利潤豐厚的汽車后市場。目前,全國汽車維修行業有一二類企業30多萬家,從業人員近300萬人,每年都在以10%左右的速度快速增長。國營、集體、股份制、私營、個體、中外合資等多種經濟成分的汽車維修企業在共同發展,4S店、特約維修服務站、綜合維修廠、快修連鎖店、專項維修店等多樣化的經營方式各展其長,形成了一個門類齊全、品種多樣,分布廣泛,服務方便,能夠滿足不同消費層次需求的汽車維修市場體系。

          中國汽車市場發展潛力巨大,特別是私人汽車消費,在未來20年將持續高速增長。中國汽車保有量的快速增長將直接帶動國內汽車維修保養市場的發展,按照一個完全成熟的國際化的汽車市場的利潤測算,中國汽車維修保養市場的利潤總額約為2153.55億元。

          據統計,至20xx年末,我國民用汽車保有量達到5697萬輛(包括三輪汽車和低速貨車1468萬輛),比20xx年末增長14.3%,其中私人汽車保有量3534萬輛,增長20.8%。民用轎車保有量1958萬輛,增長26.7%,其中私人轎車1522萬輛,增長32.5%。而20xx年我國汽車市場也將連續第10年保持兩位數增長,預測20xx年國產汽車的銷售量將達1023萬輛,比20xx年增長15%左右。如此龐大的汽車增長,將會催生出一個怎樣的汽車維修行情?而我們的維修企業缺的是什么?如何去迎接這樣的機遇呢?

          20xx年及未來幾年,我國汽車維修業必將完成一個從無序到有序的過程,規;獙诮粌赡觑@示得更為淋漓盡致,汽修企業間的競爭更為激烈,不可避免。那么,在當前汽車維修業發展形勢下,我國汽車維修企業該如何當前行業發展形勢、把握未來市場發展方向,根據行業趨勢制定發展戰略,汽修企業加速提升企業品牌形象,加強技術與產品實力,改進企業管理水平,完善售后服務體系面對與迎接新一輪的考驗,做大做強。

          2典型問題

          競爭對手的主要優勢:

          1.入行時間早

          2.有固定顧客和渠道

          3.合適的管理模式

          4.員工工作熟悉穩定

          競爭對手的主要劣勢:

          1.服務理念落后

          2.管理模式相對固定死板

          3.維修技術人員學習能力弱

          公司的優勢:公司優勢在這里集中表現在交通區位方面,交通便利。非常具有團隊精神,團隊成員的私交也非常的好。擁有良好的感情基礎和超強的凝聚力,使得我們團隊一定是一個高效的團隊。公司提供售后服務,有自己客戶關系管理系統。

          公司的不足:公司在成立之初肯定會因為業務的不熟練產生一些問題,這是新公司無法避免的。并且公司的管理機制并不一定夠科學有效。應對辦法:多進行一些崗前培訓,進行參觀優秀企業,公司運營過程中適時調整策略和管理機制,未來能力允許的情況下,多招攬優秀人才。

          四 營銷策略

          1客戶群的建設和維護通過傳單發放和橫幅擺放、優惠活動促銷,汽車維修知識的傳授等措施吸引人氣,以專業的技術,周到的服務意識培養屬于自己的忠實客戶群體。

          2產品定價對于公司銷售的汽車配件盡量比同行低一些,提高銷售量贏得客戶。;

          五 成本計算

          六 預算情況

         。ㄒ唬┸嚿硇蘩碓O備

          吊裝,舉升設備(單價5000元左右)、剪板設備、.焊接設備(3000元左右)、砂輪機(800元左右)、空氣壓縮機(1500元左右)、車身校正設備、其他常用工具(800元左右)。 項目準備資金:25000元

         。ǘ┢嚲S修鈑金設備

          空氣壓縮機;.噴烤漆房(從事轎車涂漆)或噴漆設備(25000元);.調漆設備;砂輪機;.吸塵、通風設備;其他常用工具。 項目準備資金25000元

         。ㄈ┡癫肌⒆鶋|及內裝飾修理設備

          縫紉機;鎖邊機;工作臺或工作案;熨斗;裁剪及其他專用工具。 準備資金:1000元

         。ㄋ模╇娖、儀表修理設備

          其他預算

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