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      1. 創業計劃

        時間:2024-07-12 03:37:20 創業計劃書 我要投稿

        【推薦】創業計劃集錦4篇

          日子如同白駒過隙,不經意間,我們的工作又將在忙碌中充實著,在喜悅中收獲著,讓我們一起來學習寫計劃吧。相信許多人會覺得計劃很難寫?下面是小編整理的創業計劃5篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        【推薦】創業計劃集錦4篇

        創業計劃 篇1

          一、本公司近期、中期、中長期、長期發展計劃:

          1、近期——在武漢設立總部,從武漢做起。

          2、中期——從武漢發展到北京、上海、杭州、廣州。

          3、中長期——由中期的五個城市擴展到東部沿海城市。

          4、長期:由東部沿海城市發展到全國。

          二、市場分析

          1。隨著居民收入水平高,享受性支出比重大,近年來小吃、民間手工藝作品、地方特產備受青睞,市場需求大,前景廣闊。

          2。武漢是全國性的大城市,地形集中緊湊,經濟發達,是中部的經濟中心,居民收入水平高,消費大,市場容量大。

          3,F在全國各大城市還很少專門做小吃的公司,小吃業、民間手工藝作品、地方土特產方面存在很大的市場空白,而且競爭對手少,容易做大做強。

          4、本公司的產品面向各種年齡段的消費者,消費人群大。

          5、本公司的產品前期主要針對武漢居民,中后期則針對全國人民,由此產生公司銷售量是十分可觀的

          三、財務預測:

          1、建設網站及網站推廣資金為100萬元人民幣

          2、總部大樓及廠房租金、工商注冊資金100萬元人民幣

          3、進貨及送貨上門資金為150萬元人民幣

          四、資金需求及籌集方法:

          1、資金需求見財務預測

          2、(1)團隊自有資金為52。5萬元人民幣,占總資金的15%

         。2)吸引風險投資資金227。5萬元人民幣占總資金的65%

          (3)從銀行等金融機構貸款35萬元人民幣占總資金的10%

         。4)吸引別的投資商、合伙人投資35萬元人民幣占總資金的10%

          詳細資料

          一、本公司近期、中期、中長期,長期發展計劃:

          1、近期——在武漢設立總部,從武漢做起。

         。1)、武漢是我國中部經濟最發達的地方,人口眾多,而且分布集中,有效半徑較大,市場距離小,這便于在相對較小的地方擁有更多的消費人群,而且也大大的節省了送貨上門的成本,提高了工作效率,從而能使公司的利潤達到最大化。

         。2)。武漢是全國性的商業大都市,機遇和挑戰并存,這給了我們團隊充分發揮才華的空間。

         。3)。武漢是全國高校林立的地方,人才很多,這有利于我們團隊的人才建設,有利于吸收全國頂尖的人才。而中部工資成本相對較低,一舉兩得。

         。4)我們團隊對武漢比較熟悉,占得了地利;我們團隊在武漢有較廣的人脈,有利于充分利用難得人和。

         。5)武漢位于南北的過渡地段,南北差異不是很明顯,人們的生活習慣既有南方人的特點又有北方人的特點,從這一點可以打開銷路

          2、中期——從武漢發展到北京、上海、杭州、廣州

         。1)、北京、上海、杭州、廣州都是全國的大城市,經濟發達,人口稠密,居民的享受性消費高。

          (2)、北京、上海、杭州、廣州的流動人口大,國際國內的游客多,增加了這些地區本就很大的消費群體。

         。3)、這些地區的居民的思想較超前,消費超前,受西方觀念的影響較大,克服了中國幾千年的傳統觀念的束縛,消費自主性強,他們充滿好奇心,喜歡小吃、民間手工藝作品,其市場潛力不可謂不大。

          3、中長期——由中期的五個城市擴展到東部沿海城市。

         。1)待到在這五個大城市發展到了一定的階段后,這些地方的市場也已經差不多飽和了,向外發展已刻不容緩。

         。2)、東部沿海地區交通發達,有利于節省交通費用,節約經濟成本。

          4、長期:由東部沿海城市發展到全國。好的企業在發展到了一定的程度后都會謀求更大的.發展,本公司也不例外,而且我們還要積極的準備公司上市事宜,以籌措更多的斤資金,謀求更大的發展。

          二、市場分析

          我公司專門派遣員工到全國各地考察、并根據其的價值性和可欣賞性,并結合市場的需求決定是否購買,購買多少。例如,在我家鄉就有好幾種小吃及土特產產品和手工藝作品,據我所知,它們的市場價值都很高,但是就是沒有人把這些特色的小東西做成品牌,至今也還是停留在它們被發明的階段。假如它們被發現的話它們就會變成商家的寶貝,消費者的新寵。其實這又何止僅僅是一個品牌的發現,她既能給廠家帶來無限的商機,又能提高當地居民的收入水平,改變那貧困的面貌,造福一方人們,功德無量啊。

        創業計劃 篇2

          新鮮食品是現代人們的最愛,已經成為一種時尚生活趨勢。開家甜蜜蛋糕店,投資額不高,操作簡單,占地面積小,非常適合小本經營主義者。只要你的蛋糕和甜點口味新鮮獨特,價格又能獲得眾人信賴的口碑,很容易吸引各個階層消費者。

          模擬方案(以10平方米左右的小店為例)啟動資產:大約需9.5萬元設備投資:1.房租5000元2.門面裝修約XX元(包括店面裝修和燈箱)3.貨架和賣臺投入約1500元4.員工(2名)統一服裝需500元5.機器設備最大的.投資:8萬元(包括制作蛋糕的全套用具)首期進貨款:面粉、奶油等原材料,約6000元。

          經濟效益估算

          月銷售額(平均):21000元據有關內行人士評估,如此一家小型蛋糕店的經營在走上正軌以后,每月銷售額可達21000元。

          每月支出:14033元房租:最佳選址在居民較密集的小區、社區商業街、及靠近小孩子的地段(如幼兒園或者游樂場附近),約5000元。

          貨品成本:30%左右,約5000元人員工資:10平方米的小店需要蛋糕師傅1名,服務員1名,工資共計XX元。

          水電等雜費:700元設備折舊費:按5年計算,每月1333元月利潤:6967元左右按此估算,一年左右即可收回投資。

          風險及制約因素分析:如果你的蛋糕店不是所在街道或者小區第一家店的話,就要花費更大的財力物力和“花招”來招攬顧客,因為顧客很難改變一貫的口味。

        創業計劃 篇3

          第一部分:背景

          在中國,人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的“咖啡文化”充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合,人們都在品著咖啡?Х戎饾u與時尚、現代生活聯系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方,咖啡豐富著我們的生活,也縮短了你我之間的距離,咖啡逐漸發展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知,咖啡正在被越來越多的中國人所理解。

          第二部分:項目介紹

          咖啡店由西安外事學院在校學生自主創辦,在學校正門右邊街道一個顯眼的位置,那里雖然裝修簡單,但個性有家的味道,甚至比家還溫馨,還放松。然后南面墻全部是書架,上面橫七豎八地擺滿了各種書籍。吧臺坐落在正中央,吧臺后面的墻上掛著一個木質的酒架,碼放著各式各樣咖啡豆,北面除了大門外,余下的部分全部是明亮的玻璃飄窗,窗臺很低,上面落滿了各種雜志,靠窗的地方只擺放著方桌,每桌能夠坐4-6人。但是,那里的空氣、光線、聲音更讓人迷戀、難舍,感覺就像在家里一樣簡單自由。

          第三部分:創業優勢

          目前大學校園的這片市場還是空白,競爭壓力小。然后而且前期投資也不是很高,然后此刻國家鼓勵大學生畢業后自主創業,有一系列的`優惠政策以及貸款支持。再者大學生往往對未來充滿期望,他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣,以及“初生牛犢不怕虎”的精神,而這些都是一個創業者就應具備的素質。大學生在學校里學到了很多理論性的東西,有著較高層次的技術優勢,現代大學生有創新精神,有對傳統觀念和傳統行業挑戰的信心和欲望,而這種創新精神也往往造就了大學生創業的動力源泉,然后成為成功創業的精神基礎。大學生創業的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經驗,以及學以致用;最大的誘人之處是透過成功創業,能夠實現自己的理想,證明自己的價值。

          第四部分:預算

          1、咖啡店店面費用

          咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業主經過協商,以合同形式達成房屋租賃協議。然后協議資料包括房屋地址、面積、結構、使用年限、租賃費用、支付費用方法等。租賃的優點是投資少、回收期限短。預算10-15平米店面,啟動費用大約在9-12萬元。

          2、裝修設計費用

          咖啡店的滿座率、桌面的周轉率以及氣候、節日等因素對收益影響較大。咖啡館的消費卻相對較高,主要針對的也是學生人群,咖啡店布局、格調及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設計費用,大約6000元左右

          3、裝修、裝飾費用

          具體費用包括以下幾種。

          (1)外墻裝飾費用。包括招牌、墻面、裝飾費用。

          (2)店內裝修費用。包括天花板、油漆、裝飾費用,木工、等費用。

          (3)其他裝修材料的費用。玻璃、地板、燈具、人工費用也應計算在內。

          整體預算按標準裝修費用為360元/平米,裝修費用共360*15=5400元。

          4、設備設施購買費用

          具體設備主要有以下種類。

          (1)沙發、桌、椅、貨架。共計2250元

          (2)音響系統。共計450

          (3)吧臺所用的烹飪設備、儲存設備、洗滌設備、加工保溫設備。共計600

          (4)產品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計300

          凈水機,采用美的品牌,這種凈水器每一天能生產12l純凈水,然后每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯,價格大約在人民幣1200元上下。

          咖啡機,咖啡機選取的是電控半自動咖啡機,然后咖啡機的報價此刻就應在人民幣350元左右,加上另外的附件也不會超過1200元。

          磨豆機,價格在330―480元之間。

          冰砂機,價格大約是400元一臺,有點要說明的是,最好是買兩臺,不然夏天也許會不夠用。

          制冰機,從制冰量上來說,一般是要留有富余?钪票鶛C每一天的制冰量是12kg。價格稍高550元,質量較好,所以能夠用很多年,這么算來也是比較合算的。

          5、首次備貨費用

          包括購買常用物品及低值易耗品,吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費用。大約1000元

          6、開業費用

          開業費用主要包括以下幾種。

          (1)營業執照辦理費、登記費、保險費;預計3000元

          (2)營銷廣告費用;預計450元

          7、周轉金

          開業初期,咖啡店要準備必須量的流動資金,主要用于咖啡店開業初期的正常運營。預計20xx元

          共計:

          120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+20xx=145280元

          第五部分:發展計劃

          1、營業額計劃

          那里的營業額是指咖啡店日常營業收入的多少。在擬定營業額目標時,然后必須要依據目前市場的狀況,再思考到咖啡店的經營方向以及當前的物價情形,予以綜合衡量。按照目前流動人口以及人們對咖啡的喜好預計每一天的營業額為400-800,根據淡旺季的不同可能上下浮動

          2、采購計劃

          依據擬訂的商品計劃,實際展開采購作業時,為使采購資金得到有效運用以及商品構成達成平衡,務必針對設定的商品資料排定采購計劃。透過營業額計劃、商品計劃與采購計劃的確立,我們不難了解,一家咖啡店為了營業目標的達成,同時有效地完成商品構成與靈活地運用采購資金,各項基本的計劃是不可或缺的。當一家咖啡店設定了營業計劃、商品計劃及采購計劃之后,即可依照設定的采購金額進行商品的采購。經過進貨手續檢驗、標價之后,即可寫在菜單上。之后務必思考的事情,就是如何有效地將這些商品銷售出去。

          3、人員計劃

          為了到達設定的經營目標,經營者務必對人員的任用與工作的分派有一個明確的計劃。有效利用人力資源,開展人員培訓,都是我們務必思考的。

          4、經費計劃

          經營經費的分派是管理的重點工作。通常能夠將咖啡店經營經費分為人事類費用(薪資、伙食費、獎金等)、設備類費用(修繕費、折舊、租金等)、維持類費用(水電費、消耗品費、事務費、雜費等)和營業類費用(廣告宣傳費、包裝費、營業稅等)。還能夠依其性質劃分成固定費用與變動費用。然后我們要針對過去的實際業績設定可能增加的經費幅度。

          5、財務計劃

          財務計劃中的損益計劃最能反映全店的經營成果。然后咖啡店經營者在營運資金的收支上要進行控制,以便做到經營資金合理的調派與運用。

          總之,以上所列的六項基本計劃(營業額、商品采購、銷售促進、人員、經費、財務)是咖啡店管理不可或缺的。當然,有一些咖啡店為求管理上更深入,也能夠配合工作實際需要制訂一些其他輔助性計劃。

        創業計劃 篇4

          1.計劃摘要

          計劃摘要列在淘寶網店創業計劃書書的最前面,它是濃縮了的創業計劃書的精華。計劃摘要涵蓋了計劃的要點,以求一目了然,以便讀者能在最短的時間內評審計劃并做出判斷。

          計劃摘要一般要有包括以下內容:公司介紹;主要產品和業務范圍;市場概貌;營銷策略;銷售計劃;生產管理計劃;管理者及其組織;財務計劃;資金需求狀況等。

          在介紹企業時,首先要說明創辦新企業的思路,新思想的形成過程以及企業的目標和發展戰略。其次,要交待企業現狀、過去的背景和企業的經營范圍。在這一部分中,要對企業以往的情況做客觀的評述,不回避失誤。中肯的分析往往更能贏得信任,從而使人容易認同企業的創業計劃書。最后,還要介紹一下創業者自己的背景、經歷、經驗和特長等。企業家的素質對企業的成績往往起關鍵性的作用。在這里,企業家應盡量突出自己的優點并表示自己強烈的進取精神,以給投資者留下一個好印象。

          在計劃摘要中,企業還必須要回答下列問題:(1)企業所處的行業,企業經營的性質和范圍;(2)企業主要產品的內容;(3)企業的市場在那里,誰是企業的顧客,他們有哪些需求;(4)企業的合伙人、投資人是誰;(5)企業的競爭對手是誰,競爭對手對企業的發展有何影響。

          摘要要盡量簡明、生動。特別要詳細說明自身企業的不同之處以及企業獲取成功的市場因素。如果企業家了解他所做的事情,摘要僅需2頁紙就足夠了。如果企業家不了解自己正在做什么,摘要就可能要寫20頁紙以上。因此,有些投資家就依照摘要的長短來“把麥粒從谷殼中挑出來”

          2.產品(服務)介紹文章轉載自: 創業計劃書格式頻道 原文地址:XX年創業必看:網店創業計劃書

          在進行投資項目評估時,投資人最關心的問題之一就是,風險企業的產品、技術或服務能否以及在多大程度上解決現實生活中的問題,或者,風險企業的產品 (服務)能否幫助顧客節約開支,增加收入。因此,產品介紹是創業計劃書中必不可少的一項內容。通常,產品介紹應包括以下內容:產品的概念、性能及特性;主要產品介紹;產品的市場競爭力;產品的研究和開發過程;發展新產品的計劃和成本分析;產品的市場前景預測;產品的品牌和專利。

          在產品(服務)介紹部分,企業家要對產品(服務)作出詳細的說明,說明要準確,也要通俗易懂,使不是專業人員的投資者也能明白。一般的,產品介紹都要附上產品原型、照片或其他介紹。一般地,產品介紹必須要回答以下問題:(1)顧客希望企業的產品能解決什么問題,顧客能從企業的產品中獲得什么好處? (2)企業的產品與競爭對手的產品相比有哪些優缺點,顧客為什么會選擇本企業的產品?(3)企業為自己的產品采取了何種保護措施,企業擁有哪些專利、許可證,或與已申請專利的廠家達成了哪些協議?(4)為什么企業的產品定價可以使企業產生足夠的利潤,為什么用戶會大批量地購買企業的產品?(5)企業采用何種方式去改進產品的質量、性能,企業對發展新產品有哪些計劃等等。 產品(服務)介紹的內容比較具體,因而寫起來相對容易。雖然夸贊自己的產品是推銷所必需的,但應該注意,企業所做的每一項承諾都是“一筆債”,都要努力去兌現。要牢記,企業家和投資家所建立的是一種長期合作的伙伴關系?湛谠S諾,只能得意于一時。如果企業不能兌現承諾,不能償還債務,企業的信譽必然要受到極大的損害,因而是真正的企業家所不屑為的。

          3.人員及組織結構

          有了產品之后,創業者第二步要做的就是結成一支有戰斗力的管理隊伍。企業管理的好壞,直接決定了企業經營風險的大小。而高素質的管理人員和良好的組織結構則是管理好企業的重要保證。因此,風險投資家會特別注重對管理隊伍的評估。

          企業的管理人員應該是互補型的,而且要具有團隊精神。一個企業必須要具備負責產品設計與開發、市場營銷、生產作業管理、企業理財等方面的'專門人才。在創業計劃書書中,必須要對主要管理人員加以闡明,介紹他們所具有的能力,他們在本企業中的職務和責任,他們過去的詳細經歷及背景。此外,在這部分創業計劃書書中,還應對公司結構做一簡要介紹,包括:公司的組織機構圖;各部門的功能與責任;各部門的負責人及主要成員;公司的報酬體系;公司的股東名單,包括認股權、比例和特權;公司的董事會成員;各位董事的背景資料。

          創業計劃書的一般格式:

          第一部分 摘要(整個計劃的概括)

          (文字在2-3頁以內)

          一. 項目簡單描述(目的、意義、內容、運作方式)

          二. 市場目標概述

          三. 項目優勢及特點簡介

          四. 利潤來源簡析

          五. 投資和預算

          六. 融資方案(資金籌措及投資方式)

          七. 財務分析(預算及投資報酬)

          第二部分 綜述

          第一章 項目背景

          一. 項目的提出原因

          二. 項目環境背景

          三. 項目優勢分析(資源、技術、人才、管理等方面)

          四. 項目運作的可行性

          五. 項目的獨特與創新分析

          第二章 項目介紹

          一. 網站建設宗旨

          二. 定位與總體目標

          三. 網站規劃與建設進度

          四. 資源整合與系統設計

          五. 網站結構欄目板塊

          六. 主要欄目介紹

          七. 商業模式

          八. 技術功能

          九. 信息資源來源

          十. 項目運作方式

          十一. 網站優勢(資源內容模式技術市場等)

          十二. 無形資產

          十三. 策略聯盟

          十四. 網站版權

          十五. 收益來源概述

          十六. 項目經濟壽命

          第三章. 市場分析

          一. 互聯網市場狀況及成長

          二. 商務模式的市場地位

          三. 目標市場的設定

          四. 傳統行業市場狀況(網站市場資源的基礎)

          五. 市場定位及特點(消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析市場規模、市場結構與劃分,特定受眾等

          六. 市場成長(網站pageview與消費者市場)

          七. 本項目產品市場優勢(對于特定人群的市場特點的省事、省時、省力、省錢等)

          八. 市場趨勢預測和市場機會

          九. 行業政策

          第四章 競爭分析

          一. 有無行業壟斷

          二. 從市場細分看競爭者市場份額

          三. 主要競爭對手情況

          第五章 商業實施方案

          一. 商業模式實施方案總體規劃介紹

          二. 營銷策劃

          三. 市場推廣

          四. 銷售方式與環節

          五. 作業流程

          六. 采購、銷售政策的制定

          七. 價格方案

          八. 服務、投訴與退貨

          九. 促銷和市場滲透(方式及安排、預算)

          1. 主要促銷方式

          2. 廣告公關策略、媒體評估

          3. 會員制等

          十. 獲利分析

          十一. 銷售資料統計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算。

          十二. 市場開發規劃,銷售目標(近期、中期),銷售預估(3-5年)銷售額、占有率及計算依據

          第六章 技術可行性分析

          一. 平臺開發

          二. 數據庫

          三. 系統開發

          四. 網頁設計

          五. 安全技術

          六. 內容設計

          七. 技術人員

          八. 知識產權

          第七章 項目實施

          一.項目實施構想(公司的設立、組織結構與股權結構)

          二.網站開發進度設計與階段目標

          三.營銷進度設計與階段目標

          四.行政管理部門的建立、職工的招募和培訓安排

          五.項目執行的成本預估

          第八章 投資說明

          一. 資金需求說明(用量期限)

          二. 資金使用計劃(即用途)及分期

          三. 項目投資構成和固定資產投資的分類

          四. 主要流動資金構成

          五. 投資形式(貸款利率利率支付條件轉股-普通股、優先股、任股權對應價格等)

          六. 資本結構

          七. 股權結構

          八. 股權成本

          九. 投資者介入公司管理之程度說明

          十. 報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)

          十一. 雜費支付(是否支付中介人手續費)

          第九章 投資報酬與退出

          一. 股票上市

          二. 股權轉讓

          三. 股權回購

          四. 股利

          第十章 風險分析與規避

          一. 政策風險

          二. 資源風險

          三. 技術風險

          四. 市場風險

          五. 內部環節脫節風險

          六. 成本控制風險

          七. 競爭風險

          八. 財務風險(應收帳款壞帳虧損)

          九. 管理風險(含人事人員流動關鍵雇員依賴)

          十. 破產風險

          第十一章 管理

          一. 公司組織結構

          二. 現有人力資源或經營團隊

          三. 管理制度及協調機制

          四. 人事計劃(配備招聘培訓考核)

          五. 薪資、福利方案

          六. 股權分配和認股計劃

          第十二章 經營預測

          一. 網站經營

          1.訪問人數成長預測

          2.會員增長預測

          3.行業聯盟預測

          二. 銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據

          第十三章 財務可行性分析

          一.財務分析說明

          二.財務數據預測

          1. 收入明細表

          2. 成本費用明細表

          3. 薪金水平明細表

          4. 固定資產明細表

          5. 資產負債表

          6. 利潤及利潤分配明細表

          7. 現金流量表

          三. 財務分析指標

          反映財務盈利能力的指標

          a. 投資回收期(pt)

          b. 投資利潤率

          c. 投資利稅率

          d. 不確定性分析

          第三部分 附錄

          一.附件

          1. 主要經營團隊名單及簡歷

          2. 專業術語說明

          3. 企業形象設計宣傳資料(標識設計、說明書、出版物、包裝說明等)

          二.附表

          1. 市場受眾分析(人群分布數量等)表

          2. 互聯網成長狀況表

          3. 主要設備清單

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