審計畢業(yè)論文題目精選
審計畢業(yè)論文題目精選
1. 注冊會計師行業(yè)自律運行機制研究
2. 大型企業(yè)并購中的資產(chǎn)評估問題研究
3. 中國注冊會計師行業(yè)走向國際發(fā)展戰(zhàn)略研究
4. 風險導向?qū)徲嫷募夹g(shù)和方法研究
5. 資產(chǎn)減值準備的會計審計評估問題研究
6. 證券市場與注冊會計師制度
7. 論注冊會計師的職業(yè)謹慎原則
8. 注冊資產(chǎn)評估師知識結(jié)構(gòu)和能力框架研究
9. 會計師事務所發(fā)展模式研究
10. 論審計是最高層次的經(jīng)濟監(jiān)督
11. 無形資產(chǎn)評估標準化及前沿問題研究
12. 注冊會計師事務所監(jiān)管的評價指標體系研
13. 論注冊會計師的法律責任
14. 對無形資產(chǎn)評估價值決定理論的認識
15. 論國家審計與社會審計的關系
16. 審計對象、目標、職能和任務的探討
17. 社會審計風險的成因分析與控制
18. 論我國獨立審計市場機制
19. 論審計準則
20. 內(nèi)部審計與舞弊控制
21. 關于審計證據(jù)的研究
22. 關于審計報告的研究
23. 論審計假設
24. 關于審計方法的研究
25. 論民間審計人員的職業(yè)道德與法律責任
26. 內(nèi)部控制制度及其評審的研究
27. 經(jīng)濟效益審計與財政財務審計若干問題的探討
28. 關于廠長(經(jīng)理)離任審計問題
29. 電算化審計初探
30. 論審計風險
31. 關于審計質(zhì)量的思考
32. 注冊會計師制度的研究
33. 企業(yè)兼并中的審計問題研究
34. 注冊會計師質(zhì)量控制體系研究
35. 試論公司治理結(jié)構(gòu)與審計模式選擇
36. 審計風險與財務風險的關系探討
37. 廣西民營企業(yè)內(nèi)部審計存在的問題與對策
38. 淺談貨幣資金審計
39. 中小企業(yè)內(nèi)部審計存在的問題研究
40. 電算化時代審計的創(chuàng)新
41. 電算化會計實施條件下如何進行有效審計
42. 審計責任能否替代、減輕或免除會計責任
43. 計算機審計的風險與防范
44. 論項目審計對投資決策的影響
45. 對內(nèi)部控制的再認識
46. 論審計的職能
47. 論審計風險
48. 論審計的獨立性
49. 論審計質(zhì)量的評估
50. 論審計質(zhì)量控制
51. 獨立審計、資本市場監(jiān)管和會計信息失真
52. 內(nèi)部控制制度的局限性
53. 我國電算化審計及對策分析
54. 論中國注冊會計師的`法律責任
55. 淺談審計的獨立性及影響其的幾個因素
56. 審計風險芻議
57. 企業(yè)內(nèi)部控制若干問題研究
58. 上市公司財務報告的粉飾及其應對措施
59. 企業(yè)內(nèi)部控制失效的表現(xiàn)成因與對策
60. 關于CPA信任危機問題的思考
61. 論我國民間審計的獨立性
62. 審計證據(jù)及其證明力分析
63. 上市公司會計造假及其防范
64. 內(nèi)部審計監(jiān)督質(zhì)量面臨的問題和對策
65. 內(nèi)部控制制度與會計信息質(zhì)量關系的研究
66. 注冊會計師在社會監(jiān)督中所發(fā)揮的作用研究
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